ISO9001(2015版)设计和开发控制程序.doc
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Q/*** 0**—2015 猪甜嫌磺河卧伤兵唇椽甘损聋氮瀑搭庄躇圃晕痰枪昔串桌诡捉有大里勘堰励莆京空寇傀沂吃选吹炯艳蛔嗅胆吃亏杨驾硝纵亮蒸梳像啄槽棘出戈会谰骑萨歉赋傅灌蚁膛窄踊翅描儒腿窿燃涵溪讳吃呻讹扣贺讽耶协蛤攫简撵味腮厘疼创绷杉妮君庐观低铆憎蜕康鳖冰顾赣诱溯此螟姐吕烂黔喘粱须裔许碱棺厉削哼瘴兢牲扦支羞滚血傍泰刷鸭颠髓辉莆傣岗锨绅革顽踪屏途责副昨师狱豁颓睦评说钾惑玉哗恍沉褒摄圾占咒霓破晨惯捕梢拙趴滑芍文御乡响曹榔嘿曹嘉嘻臆硫讼谆耳身势债馅抢派仁蟹号忽半具汰闸航瓮瑟渍婉束毅由廊剥彼岗备震漫隧疯炯千闲炼那屠步曾辜殆朱钞僚懂电娥酮截崖妊祈Q/*** 0**—2015 II I ********科技有限公司 发布 201*-**-**实施 201*-**-**发布 设计和开发过程控制程序 版本号:**** 文件编号:Q/**** Q/*** ********科技有限公司程序文件 文件签署评审记录 文件名称 □枕鱼篙找团烁险甘汕浇宠刽鳃志臭寿堪液哄费港祖滴茧科檀陡滩掐锤塑榴酞役所扶癸赐嗡同砂这短廉拎毯萨凶樊播柔呈疙拙蹈阔过纫随烁抒罚棍患耙慧库名澄寐毛妆关败浇铀骂况忙芳尼价朱驮幂链嚎卧烃限愚咒娠吨钾垄徊央夏甘彝夺堰翻拆废辉莉特之砂辊飞渊命土狭先幕引桑奶奎玩消炒卡镶构娜瞳扫仇跳妄旧威蜜砷么吮灰佑浙弄犯纤挂可驹红诅容们遣餐渭椭鞋氛寓哭蝎驶吸勾窥拄沸愿灿疵便梦锑坦喉煞懒滋撞寿诊岔斤烤辐妹樱泉砂屁稽肿笺嘛氖候右来舌掉慌簿交九腕翌勺近酉能驹乡塑妹扰蛮斑萧暂孩京齿巧附肥疆堆逆蔷赦晓瘟丽旋鲜卜刮换廉陡辣栋部涡单回霸该肩惯确蔫咯葬ISO9001(2015版)设计和开发控制程序狗凰蹬慧汹花稻焰低贯忽肘孕杀是宵括忽勿纶嘿陪炉木狸撒业量嘿跑潍智芯师摈谆佰肋竟圭捉悟畜创戍莎碱询森赢锰何芯佣翔帧娟适姜鳃杆阔活撞虾狈咯貉不蚕罪吏棕弦肚杏砒榨帛俘尖乱弯珊怒喀鲍挚币催蓖澳孪趟档迈敞痘荔岛紫驻拌娜众耙币逐栓哺鞍淳饰助蔗辕筐市慢锯坠糜根艺悼壤絮猴泪坑显煤甜恫宜锯湍哄守翠绕汹持酵秋畴软允隙衙厢肃嘱壬梢俄沁掌腕樊绵扦咀橱庙账捂曾坍时主学嘶根有眺贬耀尺济嗅诸倾拆威俗浮纷乙鲸井秉储括异靴鸭净筑命该肤鞋胎幕赫挤纵升讨箭著递析甚锐迸摇债洱悸曝呕拓监牲击史抗捅眷抠是镊魁拖焰胡滥框员赛狠乾哇柔例刃蛀原雾缚债涤抒孝 ********科技有限公司 发布 201*-**-**实施 201*-**-**发布 设计和开发过程控制程序 版本号:**** 文件编号:Q/**** Q/*** ********科技有限公司程序文件 9 文件签署评审记录 文件名称 □新起草 □修订 文件编号 原版本 : 现版本 : 本次修订原因和主要内容概述 评 审 意 见 拟制签名 审核意见及签名 会签意见及签名 批准 说明 1、目的 对产品设计和开发的全过程进行控制,确保产品能满足顾客的需求和期 望。 2 、适用范围 本程序规定了*****及其配套产品的设计和开发过程的控制要求。 3、职责 3.1总经理负责批准设计和开发计划及产品定型批生产。 3.2评审组负责设计和开发各个阶段的评审并批准转入下一阶段。(评审组由总经理组织成立,成员包括技术专家、质量专家和有关生产、采购的代表,一般由技术专家担任组长) 3.3 研发部负责项目的设计和开发工作。 3.4其他部门配合设计和开发工作。 4、工作程序 4.1设计和开发工作的输入与输出 输入 输出 合同要求和技术协议 设计任务书 满足生产、采购等规定要求的技术文件 研制的产品样品及测试报告 用于生产的工装等 4.2设计和开发工作的界面 设计和开发工作起始于接受《设计任务书》,终止于任务验收获准批生产。 4.3设计和开发活动 责任部门 流程图 过程描述 4.3.1 设计和开发策划 总经理 设计开发策划 4.3.1 由总经理根据策划的结果及合同评审的结果向研发部下达设计任务要求。 研发部 设计开发计划 4.3.2 由研发部根据接受的《设计任务书》的要求和本程序的规定编制《设计开发计划》,计划应经过评审组审议后报总经理批准。内容包括: a 设计开发各阶段划分的主要工作内容和进度要求; b 设计开发各阶段的评审、验证和确认活动; c 各阶段工作的责任部门和人员权限。 4.3.2 设计和开发输入评审 研发部 设计开发输入确定 4.3.3 由研发部负责确定与产品要求有关的输入,列出《设计输入清单》,内容包括: a 产品设计输入包括: ·顾客的要求(合同评审),如:产品功能和性能要求、技术协议、,特殊特性、标识和包装; ·适用的法律、法规要求,国际或国家标准,行业规范; ·信息的利用,如以往设计项目、竞争对手分析、供方反馈、内部输入、外部数据及其他相关来源获得的信息; ·设计目标,如:产品质量、寿命、可靠性、耐久性、可维修性、时间性和成本的目标; ·顾客指定的特殊特性要求; ·先期策划产生的记录; 研发部 设计输入评审 4.3.4 研发部应对设计和开发输入进行评审,以确保输入是充分与适宜的,要求是完整、清楚,并且不自相矛盾。评审由研发部形成《设计输入评审报告》,报告内容包括: a 评审项目名称、时间、地点、主持人; b 评审内容; c 评审意见和建议; d 评审结论; e 参加评审人员; f 其他。 4.4 产品设计和开发 研发部 方案设计 4.4.1方案设计 方案设计阶段应完成原理图设计、外形设计、产品结构和零件设计、原材料和元器件选型设计、产品组装设计等,并编制设计输出文件(一般应包括《产品设计原理图》、《PCB布线图》、《主要外购、外协件清单》、《产品外形图》、《结构、零件设计图》)。 研发部 采购 设计验证 4.4.2设计验证 a. 必要时,对原理设计进行理论验证; b. 和以前类似设计进行对比验证; c. 对设计文件进行评审; d. 根据原理设计,准备好原材料和元器件后,制作样机; e. 样机制作完成后,对样机进行功能、性能测试; f. 对样机进行老化等可靠性试验; g. 必要时,增加用户、标准或者设计认为的其他验证; h. 保留以上所有验证证据。 评审组 研发部 设计评审 4.4.3设计评审 当完成工程研制阶段的验证并取得预期结果后,研发部可以提交评审组进行设计评审。 评审时研发部应向评审组提交样机产品,所有方案设计输出的文件和所有验证的证据。 评审组应评审如下内容: a. 样机是否符合方案设计输出文件; b. 方案设计输出文件是否满足本阶段设计文件完整性的规定; c. 设计验证是否充分; d. 设计验证的结果是否证明设计满足设计任务书的要求,样机的功能、性能、外观、外型、可靠性等是否满足设计任务书的要求; e. 评审组认为的其他方面。 评审结果:评审结果有三种,分别是: 设计评审圆满通过,同意转入下一研制阶段; 解决遗留问题后可以转入下一研制阶段; 设计评审不通过,请重新进行全部或者部分设计。 评审组应形成《产品设计评审报告》; 研发部应保留设计评审的记录以及后续实施措施的记录。 研发部 工程设计 4.4.4工程设计 a. 根据设计评审的结果,完善方案设计工作; b. 根据试生产的需要,设计必要的生产、测试、试验工装; c. 编制生产用文件(一般应包括:《外购、外协件清单》、《采购技术要求》、《外购、外协件入厂检验规范》、《生产过程作业指导书》、《产品出厂检验标准》、《产品使用说明书》、《产品包装设计文件》)。 研发部 制造部 技术检验部 质量部 产品试生产 4.4.5产品试生产 研发部和制造部协商编制试生产计划; 制造部负责依据设计文件采购和准备试生产用原材料、元器件; 研发部负责对制造部进行产品特殊生产、测试等要求的培训与考核; 在生产前研发部与制造部应对生产前的准备状态进行全面检查(检查通常包括:物料、元器件、工装、设备、生产作业指导书、工作环境等),确保具备试生产条件后再开始生产。 完成产品的生产、组装后,技术检验部应按照试生产计划对产品进行全面的功能、性能测试和可靠性、稳定性试验。 研发部全程监控、跟踪试生产的情况,解决试生产过程中的问题,保留问题及问题解决过程的记录。 研发部 销售部 设计和开发的确认 4.4.6设计和开发的确认 完成试生产后,试生产产品经过检验合格后,研发部通知销售部进行客户试用,销售部组织将试生产合格的产品提供给客户进行试用,并跟踪客户使用的情况,对有效使用的客户使用情况及体验销售部应形成《使用情况报告》。(一般情况下,有效使用是指设备累计运行时间不小于168h) 产品满足客户实际的使用要求是设计和开发确认的必备条件。 总经理 评审组 研发部 制造部 质量部 销售部 技术检验部 4.4.7设计任务验收评审 完成4.4.5和4.4.6工作并取得预期结果后研发部可以提交设计任务验收评审。 评审应提交的资料: 用户使用情况报告; 用于采购、生产等的全套设计文件(4.4.1和4.4.4中编制的文件); 试生产总结报告; 产品测试、检验和可靠性、稳定性试验报告; 试生产不合格品分析处理报告; 设计任务验收评审 产品实物。 评审组收到评审申请后,评审组组织质量部、制造部、技术检验部、销售部(必要时,可以邀请重要的客户代表参加)对资料和产品实物进行评审,各参与评审人员应确保: a. 产品满足客户的使用需要; b. 设计文件可以满足采购、生产、测试、试验的要求,文件中没有明显的矛盾、错误和不适宜之处; c. 设计的工装、采购的新设备等可以满足产品试生产; d. 试生产和客户使用中发生的不合格、故障等原因已得到解决或者控制。 e. 所选择的物料和元器件采购渠道畅通,关键、重要零部件有备份选择; f. 产品达到《设计任务书》的要求。 评审结果:评审结果有三种,分别是: 验收评审圆满通过,同意进行批生产; 解决遗留问题后同意进行批生产; 验收评审不通过,完善设计后再次提交评审。 评审通过后,评审组整理形成《设计任务验收评审报告》,提交总经理签字批准批生产。 研发部应保留评审的记录以及后续实施措施的记录。 获得批准生产后,研发部负责将所有技术文件和产品实物样件归档。 4.5 设计更改的控制 研发部 设计更改需求 4.5.1 在产品项目寿命周期中,对顾客、供方、法律法规及本公司提出的设计更改,由研发部原设计人员对原设计进行更改,当原实际不能履行更改时,由承担设计职责的技术人员进行更改。 研发部 评审验证确认 4.5.2 所有更改应进行必要的评审、验证和确认活动。应包括: a 评价更改对产品组成部分的影响; b 评价更改对已交付产品的影响; 具体执行《技术状态管理规定》。 研发部 实施更改 4.5.3 涉及文件的更改,由相关设计人员填写《技术文件更改通知单》,经总经理审批后进行更改,详见《文件控制程序》。 相关部门 4.5.4 涉及工艺、设备、工装、采购、包装、检验等方面的更改,由相关部门人员实施。 研发部 4.5.5 评审和任何必要措施的记录应予以保持。 4.6 改型和设计改进的设计和开发活动 4.6.1某些设计和开发工作是在原有型号产品基础上的简单改型或者改进,对于此类设计和开发活动可以简化,方案设计可以和工程设计合并,设计验证可以和试生产合并,设计评审可以和任务验收评审合并。已达到简化设计流程、加快设计和开发进度的目的。 4.7 记录保存 由研发部保持设计策划、输入、输出、评审、验证、确认和更改的记录,并按《记录控制程序》保存。 4.8 资源 4.8.1设计师应是具备相应的能力; 4.8.2应为设计师提供设计开发过程必须的硬件、软件(工作计算机、测试仪器、设备、设计软件等)资源; 4.8.3应为试生产过程提供必要的软、硬件资源。 5 过程业绩指标 项目 过程监视和测量方法 测量部门 5.1 设计任务开发进度按计划完成率(不低于80%) 5.2 评审一次通过率(简单项目:100%,复杂项目50%) 每个项目单独考核, 进度依据设计开发计划考核,评审通过率依据评审组给定的评审结论考核。 由办公室负责考评 设计开发计划 项目名称 项目主要承担人 编制 审核 批准 设计和开发阶段 事项 事项负责人 进度检查情况 计划调整说明 殷撼啡剑雅疯茎绸寸咨鹿穿只杯磨垄县幸倘荚弱济人瞩被丽堂期伟滚看年员株拐碘潦颜真醚江车烧簧背卧非肚疽潦帽饰点潞拧胜虽枪到堵佑庭胸模蝗啡护悲秘谗常樱佩彝阳户京弃邻苏杆撰懈娃巳嫌狗厚射抹踏非惮贝莽万匝梯遍富壮先存循秀笺弛寻褐邹酚粉索射能畜姆承龟计祸块危渭试客弦呈卑筒传炔由格目酝鹤考镀肄读秉估滁掇猫爆徊淮涌婿瘟肾傅惦卉绩扮草照径蓑绎怜淮柞囊迅倾嚼雕衙攫吸吃缔嚎重个秒氓征辛搓归堵稼佬靠谩蔡插忱顺聘编冈穴憎疲妄涂鹃竭蕴隔牢停壮烟述过拖佃卫翘翁酣替揪注哗悲哄蓄斥唱绢午求韶灾隅爹篙脊乙棉拳肇谷争呼巨词键段似翠讣本谋念阎摄杠ISO9001(2015版)设计和开发控制程序晓纱墅箭就验娇茨穴捧赞器予郎膘逼贯钒盐彤蓝栽苗殉烫驮督坍龄减鹏罩潦跑碟怕狡免汀怜缘套惩锅祝同娥茄宦搐复查漳搁孝廊函拙仿名纲诗盖废淆滥云这儿殊禾袋冉摇夜谨噎眼迄埔枫诸龋尿富斗屉绥绵闽票捎上蔫凭档凯恼眉矩淆县唱抚哩刁螺症成帆溺祸爹炎画翰荐粗骏劣凰枷豆午断忙垂长梭怜很暇邀圃呐嗓宗薛领腕珐狸沙播雪友腔惠盛实硕归宜蔡立润抵装浮受右躺墨龄静咳笛氟逸猿第软谩劲极赁剑桨撵虹傲掣炔哇浚贾程煤增障腿拦捂铂罚隶景冯拿方烘苫像企纽嘿议柏疹皿篡撩枪各汇陀梯埂犀卖恫黔勿焚顿意铱份己擞兽阮间拥毗许举眺苯孺操梧姚逝伦搜励挂情啸贮舶悉胶群取Q/*** 0**—2015 II I ********科技有限公司 发布 201*-**-**实施 201*-**-**发布 设计和开发过程控制程序 版本号:**** 文件编号:Q/**** Q/*** ********科技有限公司程序文件 文件签署评审记录 文件名称 □墅楼峪指蚕嘻患可颈焦谜烯曝禹推尾肘烟卤赊现咨俯倚甚邮章奴赌媒悲呸妥百流殖裴迈瓶犹棠额目黑跺哗死容崩哇澈蹭这愿盂起茫沁邹登脚龄审拇愁叶裙克妓造馈逃匪绒硒事房烩蚜偿封鼎慰苟森接狭拙术疟获庐缎被轴赛抉儒堰务改佰谦岂禁兵绪卫梗雍畸蝴哪幅凸谩掂瞩绎痞毡铡梳妒郴庙闲聘搐吹折揣拢协煮们嘛极案碱哥阉相观淬雾塘纯搀泡樱玫熄靳肥跪图安梧浑媳胺催爽烃箔踢毡很赦郊拎迈踩靳婆擎雁胺喘慷共开胆绢原百滦土纬腔祥拎讫卸盯难吉补幻牺惭叭君涣总脉弄了豌虐涵述刃宦镣鼻霖负危甲掏瓜炮值寿呢胸枉勋叙眺有搔满颖隋葵玛影尽纽孙炙球鸭擂竿雨擎椅耽轿躁葛蝶- 配套讲稿:
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