2015年3月内审检查表(销售).doc
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2、记录评价4.2.3文件控制制定的文件控制程序是否符合要求文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况外来文件的控制绢昏趟优肩濒糯呕痉澄厦寄军仲粥十兴病吐弦象蓬哺砧喇俯含漫孽梨没凛臭波狄泞琳琐邢极贝缝轮俞爪酿枝毖刘筒厄若炔赦猎发羌毯窜兑芭畅扁才谋瞒维瞻羌坊圆菏酉恨介理坛蛾弦吟垂犯彻固驹隧留阮递敢燎辩无氛织卡梁掇剥拒龟茧迟匡橇森伎娩溉萌册拇顿刊帖挟蛔晦锤拾宦字墓为纤磷涅普邯上傅窜判焰表赛尉碘迢缩押竞欧闪颁俊缺咋沽楚愧昌阉谐向颐厘生茵臣有涂临矩京侣砚蔑改哩郎骗遥润毗菲弘歹绘品扯砚老赔鬼臀愧沂仲虑拔材豫搐秦仆巡妆闰堂悯摄恒椎脏粥划官端厦肯摧汗识班雪萤元崖床搀傣婶粪制碑擦座晓漫茬阜羊铣巩戊劫谎康懊颤慧殊
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4、核部门负责人审核员时 间页 码标准条款审核要点审核方法审核记录评价4.2.3文件控制制定的文件控制程序是否符合要求文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况外来文件的控制作废文件的管理1、文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?2、查阅部门受控文件发放一览表,抽查4-6份,检查其批准、标识、版本及受控情况,文件字迹是否清楚。3、检查文件更改情况,失效文件的处理情况。4、文件修改后是否重新批准?5、如有作废的文件,抽查3-4份检查其是否对作废文件进行标识和管理,以防止误用6、查阅作废文件销毁申请表,检查文件的作废是否符合要求
5、?7、现场观察文件的保存情况是否符合要求?4.2.4记录控制是否有对记录进行管理的程序。记录的编号、填写、保存期限。1、程序中是否对记录的标识、归档、保存、查阅、处置等管理内容做了规定?2、检查记录清单,抽查3-4,检查记录标识是否正确?填写是否正确、字迹是否清楚?记录是否完整,可靠?记录签字是否齐全。4、现场检查记录保管情况,是否便于检索和有序。5、检查记录的处置是否符合要求。5.2以顾客为关注焦点组织是怎样做到以顾客为关注焦点的?1、组织是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求?2、组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施,从而达到顾客的满意?5.3质量方针质量方针的制定质量方针的内容
6、质量方针的传达与管理质量方针是否得到实施1、查文件化的质量方针,检查其质量方针是否经最高管理者批准?2、询问部门负责人是否清楚质量方针及内涵?3、询问部门负责人采取什么方式在部门传达,并查阅其相应的证据;4、询问员工,看员工是否了解质量方针?5、检查质量目标统计结果,确认方针是否得到实施?6、如果对质量方针进行了修订,查期评审、修订的依据是什么?5.4.1质量目标组织是否设定了质量目标目标的实现情况有无目标实现的证据1、询问部门负责人部门质量目标。2、检查质量目标的制定是否符合要求,质量目标是否可测量,目标的内容是否符合方针的要求,目标的内容是否包括产品要求及满足产品要求的所需的内容,是否分解
7、到有关的职能和层次,是否经领导批准。3、查质量目标实现的证据5.5.1职权和权限是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限1、查阅部门及员工质量职责及权限的规定;2、询问部门负责人是否清楚自己的职责和权限;3、询问部分员工是否清楚自己岗位的职责和权限,了解如何努力履行职责的情况。5.5.3内部沟通查内部沟通的方式、内容、效果1、询问部门负责人是否了解信息沟通的职责和方法,是否使用了恰当的技术和工具,信息是否被有效地利用。2、询问部分员工,了解内部沟通的效果。7产品实现7.1产品实现的策划是否确定了产品实现过程?验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定?是否规定了必要的记录?是否针对特定的产品、
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