费用报销管理办法20140526.doc
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1、陕西西咸金融控股集团有限公司费用报销管理(暂行)办法第一章 总 则第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,参照陕西西咸新区发展集团有限公司(简称“西咸集团”)的费用报销制度,并结合公司的具体实际,特制定本办法。第二条 报销原则:预算管理、流程控制、分级负责、厉行节约。(一)预算管理:所有费用控制在年度预算、月度资金计划之内。属预算外的支出和超出预算的支出,必须提前向财务管理部提出申请,并附有相关领导批复意见的书面说明,由财务管理部根据审批权限进行报批并根据批复意见进行报销处理。(二)流程控制:各项费用开支均应按规定程序由下至上逐级审批,不得跳级审批。(三)分级负责
2、:每一审批层级均应严格负责,不符合要求的一律退回,不得流入下一个审批层级,各层级负责人不得超越名自权限。(四)厉行节约:各项费用支出厉行勤俭节约,不得铺张浪费或违反中央八项规定精神及西咸集团相关规定。第二章 费用控制与审批第三条 公司费用报销分为日常费用支出和非日常费用支出。(一)日常费用支出包括:每月税款、工资、社保、日常办公用品采购、房租、物业费、水电费、办公区饮用水费、绿植租摆费、律师咨询费、印刷费、固定电话费、通讯网络费、车辆使用费等。属日常费用支出的事务,在原订标准不变且不违反预算控制要求的前提下,可直接办理报销手续。(二)非日常费用支出:除日常费用支出以外的其他费用支出。非日常费用
3、支出须按“先申请、后办理”原则进行;对未进行申请、审批的一切费用开支不予报销;申请形式为书面文件;如遇特殊情况时间紧迫未能及时完成书面请示,经办人可先以其他方式电话请示上级领导同意后事后在3个工作日内补齐书面请示签批手续。第四条 审批流程(一)因公借款、事前请示审批流程经办人经办部门负责人财务管理部负责人分管副总总经理(2万元及以下)董事长(2万元以上)出纳办理(二)费用报销审批流程1.日常费用支出经办人经办部门负责人会计财务管理部负责人分管副总总经理出纳办理2.非日常费用支出经办人经办部门负责人会计财务管理部负责人分管副总总经理(2万元及以下)董事长(2万元以上)出纳办理第三章 报销支付的管
4、理要求 第五条 对于原则上必须签订合同的业务应当事先签订合同,由经办人及时将所有合同信息录入EAS系统中。第六条 款项支付原则上须以转账方式办理,避免现金交易,防范资金风险;特殊情况必须以现金形式支付的,经办人须在费用报销单上付款方式处注明“现金支付”经各级审批后方可支付。第七条 财务管理部应对支出的依据、凭单、合同等原始凭证的合法性、有效性、完整性进行审核,对不符合要求的原始单据或凭证一律退回。第十条 多笔性质相同的业务可视同为一笔业务,在一个费用报销单上的按审批权限办理付款程序。一次费用支出原则上不得拆分报销。 第四章 报销支付的原始单据规定第十一条 所有与支付相关的合同(协议)签订后,应
5、送交一份原件至财务管理部。财务管理部严格按照要求保管合同(协议),并根据合同(协议)签订内容审核付款。第十二条 费用报销须附合法、有效的发票原件及事前的审批文件。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容(抬头、内容、日期、金额、印章),发票抬头应填写公司全称,发票涂改、大小写不符、无发票专用章、无发票监制章的票据一律不得报销。第十三条 办理报销时应附的资料:1.内容完整的费用报销单2.事务办理前的批准文件(日常费用支出除外)3.正规发票、发票清单(须与发票内容相符并盖有发票专用章)4.付款信息5.其他提供依据的附件等。第十四条 车辆使用费报销:(一)公务车辆使用费1.公司公务车辆使用费实行按
6、月报销,报销时需提供正式发票及由综合管理部汇总并由部门负责人签字的公务车辆使用费汇总明细表(附表一),表中须注明车牌号、当月公里数及油料费,并由司机签字确认。2.报销车辆维护修理费时,须提供正式发票并附维修清单。(二)员工车辆运行费1.凡参加车改的员工可按月标准每季度进行交通费用的报销,报销时需后附正规发票及车辆使用费报销明细表(附表二)。车辆使用费报销明细表需注明人员姓名,车牌号及费用类型等信息。2.正规发票的种类包括:加油票、过路过桥票、车辆维修票、停车票等和车辆相关的票据。票据要求填写我公司全称,并盖有发票专用章;车辆维修票据要有相应的维修清单;发票时间均应在公司当期报销规定的期限内。第
7、十五条 差旅费报销:(一)差旅费报销范围包括:因公务、商务而发生的交通费、住宿费、伙食费等。因探亲、旅游等非公务活动发生的费用不得报销。(二)差旅费报销时需提供因公出差期间发生的交通费、住宿费等正规发票,及分管领导同意的出差申请,申请中应注明出差事由、路线等信息。(三)出差期间的生活补助与交通补助的报销,应提供出差期间的相应票据。出差生活补助及交通补助实行限额实报实销,按实际出差天数计算,具体标准如下:级别飞机火车长途汽车生活补助交通补助8小时以上8小时以下高层人员经济舱硬卧硬卧实报中层人员硬卧硬座实报200元/天200元/天普通员工硬卧硬座实报150元/天150元/天(四)住宿费用实行限额内
8、凭票报销,标准如下:级别特殊地区省会城市其他城市高层人员实报实销实报实销实报实销中层人员560元/人.天460元/人.天360元/人.天普通员工460元/人.天360元/人.天260元/人.天具体规定可参考中央和国家机关差旅费管理办法及陕西西咸集团费用管理制度相关规定执行。第十六条 通讯费报销(一)移动电话费用随工资按月发放,具体标准如下:级别费用标准高层管理人员实报实销中层人员500元/月主管员工300元/月一般员工200元/月此标准与集团制度中规定一致(二)固定电话费报销由综合管理部统一负责,报销时需提供正式发票和按部门及话机列示的电话费支出明细表(附表三)。第十七条 劳务费报销(一)劳务
9、费是指公司使用外来劳务所发生的费用。(二)劳务费报销时应由劳务提供方开具正式发票和劳务清单,劳务提供方不能开具发票的,由其到我公司的主管税务机关代开发票;劳务清单应注明劳务提供方的单位名称或人名、劳务费的计算依据和金额,并经部门负责人签字确认。其中专家评审费用报销时,除需提供正式发票外,还需提供相关费用申请审批单,评审专家评审费签收表等附件。第十八条 会议费、培训费、招待费报销参照国有企业相关规定执行。第十九条 其他费用报销其他费用报销,如劳保费用、宣传费用等,应凭正式发票或所有能证明费用真实性、合理性的文件资料,及经相关领导签字审批的申请进行报销。第五章 报销支付的其他要求 第二十条 所有报
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