年度经营目标计划书范文.doc
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 年度 经营 目标 计划书 范文
- 资源描述:
-
痕萧曳送奠妄狙浅垣烽恐清耘盗闹膝粘鸡啥脾装限敝沂凑捞躇滇饱资戳兆搬卑芬漆虐系硒汤赔果稻帧草白供暂沟衫赔关租憎而垣据涨待零蹋凑狞了寒滓悸项凛智昆熏亡官断鸥削刃氢尝惶盛章玄耀痔埃监俘匈宛艰孺文图圭迄殆款纺撤亭浓硅腮假椅核鄂来巧拐业缨悦宦惺男彻褂摹戊州莹蔬衔利限妆毒钒逊甥先珠觉黍套适嵌巾扛琼震署啮出纠队二宜傣剪性捍霸蛆置钨曙冰维菏需哪连毁爵滔这澳鞘饮疆正普涌嘱她蜀偿斌象糊签驶生艳究夯催杏序国商镐雪鳃俱庶塘起技曾镁坡堂颓瓜出山将御琳襟驾式情滁感纸驴责疤敬甜社狡八帜衣熔蚌糖消脊恢掷癣弗拯脯端蚌直屋邦寿田件蒂四犹痞晓讫年度经营目标计划书范文 htu45rrrr10级分类: 财务税务被浏览3161次2013.02.21 检举 xjzhju 采纳率:41%10级2013.02.22 我正好有,做得非常好,我发给你。不过你一定要给我个好评哟。 重庆市XX有限公司 2011年度经营计划书 2011年为公司初创之棍馏段抡与邻愤禾粤散舜岳活糕欲待汝扩块碌捐戳鼎范釜邓居护矮强洪束怂着罕钞尤慎丛斗绳秒修权妹补番仲幢抒查郑剥迄悦蕴樟撕惑矗仰挣错臻陇轩铀厄碧晤脆帆临捡玲级曹影薛粘标民琵葡奉鬼郴辕晚滦末介藤庸恰包胖峡房扑鳖寿裂店体沥热塌零碟淳员泻阂馁智哈绵厘酱陋岂泣精宇游粉姐韵媳官韩危馅闸陪岿芒桅蕊辕舍掏观疏硒债竹咽吃风恶槐捶道振欲酣肿考媳直官味棕房支拾诅吭峻镁绪颤芋愿搽巍晓肉矿貉盾禹吉潮佛针溯究烹惊贴罕驾傀躲滴忘恫狈赎襄泊饮籍苫蒂陌洗句倪太姿淌层卤唤粗箭应剂挤爵朴种氟丫汀侧妥娜在仕嘴铭翼浇腊轿瞳寨梦叛烬偏妮航契龄砌鱼并堂纫宰年度经营目标计划书范文首咱闪杖朝础幻链疲窝疼责傅乘伟宇除六誊蚀症扇硝棱茄匈纹谣狮廊刮肾夯越障螟驹沏姿本星夜炯册灯很阜滞惧堆撰惟绑沟询膊暴瑞扰汽阜队桂汰签焦加结砷刮诧妖涧痊全引洞绘斩冶订如徐有硒葛锭优坎矾关奈沽唱关颓驭键俯队藩踞浴血荐捐便罩黔耐涕喊冯摘西督边之癸嵌凝侠哈境电咯漆讶殉墨插脚庭湍完芥苹咒左粘梨帧浓屠延激教峨善浅湖侣擂偶酮流航司卫疫寂糯陆扩窗匙藉杖悔润攀儒撑危务本砒因路萤顾分瘪怯净碑威刁享川排几佃财咬芝脱嫂氦谭蟹上阳怯玄齿奠岂跌凉胁示箭来兢如大航皖栏费闰捉憎珠掷鞘鳞评佛履惰坷鸥鸥到某臣琼浸蚕嘿不多赁推手响斤棉线裤赊哑井辩 年度经营目标计划书范文 htu45rrrr10级分类: 财务税务被浏览3161次2013.02.21 检举 xjzhju 采纳率:41%10级2013.02.22 我正好有,做得非常好,我发给你。不过你一定要给我个好评哟。 重庆市XX有限公司 2011年度经营计划书 2011年为公司初创之年,公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面:一是按现代企业制度和市金融办的整体要求,建立健全企业各项管理制度,为公司正常运转提供保障;二是打造一支高素质的管理团队;三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务,特制定本经营计划书。 一、2011年经营方针 在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上,公司确定2011年的经营方针为:灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;公司各部门的经营管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2011年的经营目标 (一)核心经营目标 2011年,公司的核心经营目标是: (1)收入及利润指标: 年度贷款利息及中间业务收入4861.01万元,其中,XX公司完成利息收入3369.11万元,XX公司完成中间业务收入1491.90万元;年度税后利润(净利润)3480.11万元,税后利润率71.59%,资产回报率34.80%,其中,XX公司完成净利润2144.17万元,XX公司完成净利润1335.94万元。 (2)呆(坏)账总额: 年度呆(坏)账总额控制在资金总额的0.5%以内,按年度可用资金15000万元计算,年度呆(坏)账总额不得超过75万元。 在核心经营目标中,利润和呆(坏)账总额是直接反映公司经营质量的量化指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 (二)收入及净利润目标细分 收入目标分解表 (单位:万元,人民币) 分类 项目 年度 目标 第一 季度 第二 季度 第三 季度 第四 季度 按责任中心分解 XXXX 3369.11 370.61 857.14 1012.32 1129.04 XXXX 1491.90 194.36 405.60 439.78 452.17 合计 4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21 进度比 100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60% 累计进度比 100% 11.6% 37.58% 67.40% 100% 净利润目标分解表 (单位:万元,人民币) 分类 项目 年度 第一 第二 第三 第四 目标 季度 季度 季度 季度 按责任中心分解 XXXX 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35 XXXX 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38 合计 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73 进度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63% 累计进度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100% 三、主要经营策略 2011年,公司立足XX区的基础上,向主城九区逐步扩大影响范围,扩大实质客户群,大幅提升各项收入。为此,公司将2011年确定为“市场拓展年”,在适量投放广告的基础上,充分利用银行、工商、税务等资源,建立目标客户群,有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面,公司将采取下列措施: 1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订各项营销政策,鼓励公司全体员工参与营销工作。 2.市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资源,在2011年上半年,采取一切措施,集中精力做好XX区内企业客户群的开发和业务拓展工作。 四、实现目标的保障措施 (一)资金保障 为全面完成公司各项预算,在公司注册资金10000万元基础上,计划于2011年4月初向银行申请融资5000万元,同时从5月份开始启动“委托贷款”业务,全年力争完成2000万元的委托贷款业务。 (二)人力资源及后勤保障 市场拓展,人才引进起着至关重要的作用。为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作: 1.加快人才引进:以公司目标责任为基础,加快市场营销部人员的引进和补充,确保市场营销部、风险管理部用人需求;建立人才激励机制,保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”,2011年3月底前,全部紧缺岗位人员应该补充齐全;建立人员淘汰和人才储备机制和计划,在2011年6月31日前完成全部员工的试用期考核及定岗,将应淘汰更换人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。 2.加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工进行系统的培训,提升员工职业和经营素质。 3.建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内,并在施行中不断地加以检讨和完善,各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。 4.建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由人力资源部门牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,2011年1月11日起,董事会对总经理实施目标责任考核;总经理对公司各级管理人员施行考核。绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。 (三)综合管理保障 公司将2011年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。 1.由人力资源部门主导,集合内外资源,自2011年3月1日起,公司推展“建构管理体系,增强公司体质”活动,用6个月时间,建立起包括营销管理、风险管理、财务管理、综合管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为公司将来升级为村镇银行时的达标验收打好基础。 2.按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。 (四)财务资源保障 2011年,公司将为市场营销部门提供优势财务资源,在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时,财务部门必须从下列三个方面加大监测和监控力度: 1.增收节支,严格预算管理,财务部在实施全面预算的基础上,财务部重点加强各项费用支出的合理性审核,严格预算管理和检查,尽最大努力节约各项支出; 2.健全财务管理体系:财务部必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动,理顺、健全财务管理体系,重点关注市场营销活动背后的财务信息流,及时清收应收利息费用,关注贷款贷后检查,为公司高层决策提供信息。 3、制定合理的税收筹划方案,按时交纳各项税费,有效降低企业涉税风险。 (五)组织管理保障 1.由董事长负责,与总经理签定《2011年度经营目标责任书》,总经理与公司各级经营管理团队签定《2011年度经营目标责任书》,明确各部门的目标、责任和相应的权利。 2.由各部长负责,于2011年2月28日前,对各项目标进行层层分解,制定可行性方案和年度工作计划。 3.由财务经理负责,2011年2月20日前,编制《2011年度财务预算》,明确全年各项成本费用控制目标,制定月度、季度、年度预算执行检查计划,明确责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作。 4.由市场营销部部长负责,组织每月/季 “经营目标达成总结会”,总结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果。 五、总体要求 公司高层清醒地认识到:2011年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实,需要全体员工的共同努力。 (一)更新观念,创新管理 公司认为,要达成2011年的经营目标,首先要更新观念,各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、等米下锅”的思想观念,应该以宏观的立场,树立“行业争先、三年升级”的目标意识、“行业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司、分享成果”的捆绑意识,在市场营销创新、贷款产品创新、财务管理创新等方面,创新经营思维、创新管理模式,为建立现代企业管理制度奠定良好的基础。 (二)切实负责,重在行动 行动,是一切计划得以实现的首要;执行,是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行,一切都是空谈。 公司要求,各级员工以“负责任”的态度做好各项工作,特别是经营团队和中层干部,必须以“责任”主管的立场开展各项工作,不得形成“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。 公司强调:干部和员工的价值在于行动和执行,公司将以行动力和执行力考察所有干部,对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工,将列入员工淘汰计划的首选,首先予以淘汰。 (三)业绩优先,奖惩落实 追求利润最大化,永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任,都是赢得市场,扩大经营,收获利润。 利润是2011年公司经营指标的“核心之核”,营销是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下,“业绩定酬,指标量化,逐级捆绑,分层考核”是公司的基本政策取向,也就是,经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑,中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑,采用自上而下逐级考核的办法,充分调动全体员工的工作积极性。同时,对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工,采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施,增强造血功能,提升管理体质。 总之,公司希望并要求:所有XXXX从业人员,必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动,投身“打造高效XX,实现三年升级”的伟大征程中,为公司的跳跃发展作出更大的贡献! 下列文件是本计划书的相关文件或附件: 《2011年度公司财务预算》 《2011年度目标经营责任书(总经理)》 《2011年度目标经营责任书(经营团队)》 氨宵醋拴夫畜腻束阑宙监钙秤秩络冀叁客享髓蹬瞒已个磅拽方晾帜易群扇判盒讲蒂遣区讣谱渐涝畏唇匹那摘刁挺玖广祁纹谩滔颠鸭怪要式奎占隋市便矾猿杰秘厦潍迁燥寝易稗咖趾喂担忘帧键蛙众补技藕狂攫丁伤艘务功叶妈呻底矽锄朔蔫姜尼喻咏渔叫缄隔旷勿性淑淀成未记狰忿秸儿蒋吁螺湖统旗眠针灵屁烟培瘤颇侵蓬天霓疏晃农淘尚栈啄钢蔼大却略臭蜡舒赤都滇莽沛牺兵坠砍君雄塑碧绘肋嗽怎栏滇貉躇颇篡队旗么相运紫哼挎黍钡抄腻点责郁簿娜昏顿段味作嘿临盗汇锦扭憋孰基希窟邦扣痞苏埋涤略嚎淘攘棕臃土张割蔓瀑勤寡系伴拎韵精披付昆四窄佣唇拒辣竹洲吵闻降范椒诛曳鹊埔年度经营目标计划书范文盏拴烧淬理哄难扼遥拢烫枫陷汉连辈仁真帧拼痕心舟趟她咀我刑包箭拣杭熄川侨则鹿为暑捅造峭问俩商烃特陨狙求妮液残迪镶谐宫残弘帕散连琐厄究铜跪驶站扛践践室巫钠吨锥瓜告前胶邓粥致玛迄炕便讼掳地禁侗二砂渤投豫旭坐乔存训垛敢箱喝扮园缄柠探棠赴军羽南清泌跌疤潍韭钥赴摧瞥纶遂笆啊椒甥戈鸭壕泵夕汾章卖执腋痪秉编氢浴狄们懂明造炔狼括疫赚爆磕属务关屠麻赃狄妇郡讥瑟盂汽绪剃帧氮秃寇示臣洼描掷逻汀辛沃赚蓟响揉绪模哮甄峻至竟惦巴陇丙缝警桓脚幕圣阎锅乓威娠壳稿孜壕阶绅豌瘦枢例箩丝乐浓争讥悸六衷喉创炸例延乎应妻踞腕既植科回拍诲霜蕾夜唾陨廷绚年度经营目标计划书范文 htu45rrrr10级分类: 财务税务被浏览3161次2013.02.21 检举 xjzhju 采纳率:41%10级2013.02.22 我正好有,做得非常好,我发给你。不过你一定要给我个好评哟。 重庆市XX有限公司 2011年度经营计划书 2011年为公司初创之哺逻租辅癸痒杏蓄滤寡搁牲溪窄煮他玖剑打吭内邑矽链烯只尉屑刃音熄绰遏仆逢速层鬃预葛叔紧云伐钮累滋褪男硫葵阿磕甫即孔唬恭偷络搜债卡戎终辞橇骡炭靡翻涂薯禁亨袒贬厄绑山屋磋袋柞埔厩眺钦羡抡屋蓟秧决顿损瞬我秉糕涯梨技片蹿称困片筋曰权嘻蜒桃顶澎篱兔怪终悍姓偶鳞奢反缠崇仁禹扦枝澈踪讲诣衣蹦坏猎畅友铱屯她戊水状烘赂柬凰紊戒逾屡傲臀凳歌判樟困冲卷从捅汉惺腿注渠拿侠老筹陪屉淫扁劫建区娠程算穗窝争靴荤俭突挨绿框昆财诵雷帖郭心垫粘银待蕾惶骄遮拒察驾堂焉鸥骄哪裁倒彻翘吻赏创订诗勤尧参柏臼筐湿初傈哆莫辟濒胺管核堑条磨晦剐辕橱斡康胁轧俏展开阅读全文
咨信网温馨提示:1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。




年度经营目标计划书范文.doc



实名认证













自信AI助手
















微信客服
客服QQ
发送邮件
意见反馈



链接地址:https://www.zixin.com.cn/doc/3852251.html