质量手册二.doc
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1、4.10检查和实验4.10.1产品检查和实验4.10.1.1概述对材料、设备、构配件和施工过程按照规定进行检查和实验,以判断产品质量是否符合规定规定,保证工程质量。4.10.1.2职责4.10.1.2.1工程部是检查和实验的主控部门,负责对施工中工序,分部、分项工程,竣工楼宇的检查和实验全面监控。4.10.1.2.2工程部负责甲供材料设备检查和实验。4.10.1.3工作程序4.10.1.3.1进货检查和实验。4.10.1.3.1.1工程部监督监理单位对施工单位的进货进行检查和实验。4.10.1.3.1.2施工单位对所用的材料、设备按规定进行检查和实验。4.10.1.3.1.3未经检查和实验和检
2、查不合格的产品不得投入使用。4.10.1.3.1.4在特殊情况下,允许紧急放行,但要按下列规定执行:a要有工程部部长或工程副总的审批手续;b水泥、混凝土、钢筋不属于紧急放行范围;c及时检查和实验;d做好标记、记录;e一旦发现不合格,立即停止使用,且追回和更换;f跟踪工程质量,做好记录。4.10.1.3.2过程检查和实验4.10.1.3.2.1工程部督促监理单位对过程检查和实验进行监理。对其监理工作进行监控,参与监理例会并检查贯彻情况。4.10.1.3.2.2监理单位按规定对分项工程、分步工程、工序进行监督检查和实验,分项分部工程不合格不得继续施工或进入下一道工序。4.10.1.3.2.3具体监
3、控内容如下:a地基检查;b分项工程的预检、隐检和基础工程验收;c主体工程验收;d装饰样板间鉴定.4.10.1.3.3最终检查和实验4.10.1.3.3.1最终检查和实验必须在进货检查和实验、过程检查和实验均已完毕,且结果满足规定的前提下方可进行。通过竣工项目的竣工验收来拟定工程质量是否满足规定的规定。4.10.1.3.3.2最终检查由工程部、施工单位、监理单位及有关部门联合验收。4.10.1.3.3.3经检查和实验不合格的,按不合格品控制程序处置。4.10.1.3.3.4为保证工程质量,按规定执行抽查,并做好记录。4.10.1.3.3.5保持所有证实工程通过规定检查和实验的记录。4.10.2工
4、作质量检查与考评4.10.2.1概述用工作质量保证开发项目的质量,需对开发过程中的各项工作进行检查与考评,以满足建设项目质量不断提高的需要。4.10.2.2职责4.10.2.2.1企管部是工作质量检查与考评的主控部门。负责对公司内部各部门工作进行监督、检查,对发现的问题督促各部门纠正或制定纠正措施,并检查纠正措施的贯彻情况。4.10.2.2.2公司各部门根据自己的工作内容,对本部门的工作质量进行自检。4.10.2.3工作程序4.10.2.3.1考评标准。4.10.2.3.1.1企管部及时对各部门工作质量进行监督、检查,并对不合格服务实行纠正措施,做好本部门的相关工作。4.10.2.3.1.2市
5、场开发部从项目的评估与决策、前期开发、质量计划的制定等方面进行工作质量自检,以保证开发项目的顺利进行。4.10.2.3.1.3规划设计部从规划设计单位选择,规划设计等方面进行工作质量自检。4.10.2.3.1.4工程部从监理单位选择、施工准备、工程质量检查、产品标记及可追溯性,检查和实验状态,不合格品控制,防护和交付等方面做好本部门工作质量自检。4.10.2.3.1.5经营部做好甲供材料设备采购、房屋拆迁安顿等工作自检。4.10.2.3.1.6销售部从协议评审、广告宣传、销售服务等方面做好工作质量自检。4.10.2.3.1.7工程造价部做好预、决算及工程招标等方面工作质量自检。4.10.2.3
6、.1.8人事部就培训工作控制做好质量自检。4.10.2.3.1.9办公室从文献和资料管理方面做好工作自检。4.10.2.3.2考评程序4.10.2.3.2.1月检与考评。各部门每月进行一次服务质量自检,发现问题及时纠正。4.10.2.3.2.2服务质量的年终考评。企管部根据工程各阶段进行工作质量的抽检,每年年终对各部门进行服务质量年终考评,对存在的问题及时采用纠正措施。4.10.2.3.2.3外部服务质量评估。各部门在与外界相关部门办理相关业务时,应积极合作,树立公司形象。4.11检查、测量和实验设备的控制4.11.1概述为保证产品检查和实验结果的准确性,对检查、测量和实验设备进行控制、校验和
7、维护,使其准确度和精密度满足检查测量的规定。4.11.2职责4.11.2.1工程部是检查、测量和实验设备控制的主控部门,负责检测设备的校验与维护。4.11.2.2经营部负责检查、测量和实验设备的采购。4.11.2.3工程部负责对施工单位、监理单位所使用的检查、测量和实验设备进行监督检查。4.11.3工作程序4.11.3.1检查、测量和实验设备的采购工程部根据工程管理的需要提出所需的检查、测量和实验设备的精密度及准确度,申购手续办理完毕后交由经营部负责采购。4.11.3.2保证使用的检查、测量和实验设备按规定进行校验和调整并保存校验记录。4.11.3.3检查、测量和实验设备应带有表白其校验状态的
8、标记或经批准的辨认记录。4.11.3.4保证检查、测量和实验设备在搬运、防护和贮存期间其准确性和适宜性保持完好。4.11.3.5建立本公司检查、测量和实验设备台帐。并规定监理单位、施工单位将设备清单上报到工程部。4.11.3.6对施工单位和监理单位的检查、测量和实验设备进行监督检查并形成记录。规定施工单位、监理单位的检查、测量和实验设备做到台帐与检定合格证、设备上的标志相符。4.12检查和实验状态4.12.1概述为保证只有合格产品、分项工程、分部工程、单位工程才干转序或交付使用,对开发项目建设全过程各阶段、建筑材料、构件和设备等产品的检查和实验状态规定标记方法。4.12.2职责4.12.2.1
9、工程部是检查和实验状态的主控部门,负责制定统一的状态标记对施工现场检查和实验状态的检查。4.12.2.2其它各相关部门负责各自的检查和实验状态标记。4.12.3工作程序4.12.3.1标记方法4.12.3.1.1材料、设备的标记未检查交付施工单位接受的物资、合格品、不合格品、验后待鉴定状态的物资分别按规定的规定标记。4.12.3.1.2施工过程的状态标记施工过程工序,分项、分部工程检查和实验状态用检查记录标记状态,一般用文字标记。4.12.3.1.3最终检查和实验状态标记开发项目的检查和实验状态、工序检查状态、最终验收后的单位工程由有关部门以特定的方法标记。4.12.3.2标记的保护4.12.
10、3.2.1材料设备的标记保护甲供物资状态标记由经营部负责保护,工程部、经营部监督施工单位做好材料、设备检查和实验状态标记的保护。4.12.3.2.2施工过程状态标记保护工程部对建筑安装过程的状态标记严格控制、妥善保管。4.12.3.3检查和实验状态标志的管理工程部对施工单位检查和实验状态的标记工作实行监督,并作记录,企管部对各部门服务状态标记进行抽查,并作记录。4.13不合格品及不合格服务控制4.13.1概述为防止开发建设项目出现不合格,开发中出现不合格服务,对不合格品及不合格服务进行控制。4.13.2职责4.13.2.1总经理办公会负责重大问题解决方案的审批。4.13.2.2工程部是工程方面
11、不合格品的主控部门,负责对施工现场不合格材料、设备和不合格分项工程、分部工程的评价、解决进行监控。4.13.2.3企管部是公司内部不合格服务的主控部门,负责对公司各部门的不合格服务进行监督、检查。4.13.2.4销售部负责对售前、售中、售后服务中的不合格服务进行监督检查。4.13.2.5各相关部门负责对本部门不合格品及不合格服务的记录、标记、评价和处置。4.13.3工作程序4.13.3.1不合格品及不合格服务的分类:a不合格材料、设备;b施工过程中工序、分项工程、分部工程不符合规定规定;c不合格服务涉及项目开发过程中服务达不到规定期间规定,技术规定和售前、售中、售后服务达不到规定规定。4.13
12、.3.2不合格品及不合格服务标记4.13.3.2.1不合格品的标记不合格材料、设备的标记按规定规定分项、分部工程的不合格标记执行检查和实验状态控制程序。4.13.3.2.2不合格服务的标记不合格服务通过文字,涉及各部门在月检表签字标记和顾客在维修单上签字标记。4.13.3.3不合格品及不合格服务的鉴别不合格品及不合格服务按规定的标准和程序鉴别。4.13.3.4不合格的记录4.13.3.4.1经营部应对不合格的物资及设备的文献按类别分类保存有关质量记录,并保证文献的准确、齐全、符合有关规定。4.13.3.4.2不合格服务在各部门月检表中加以记录。4.13.3.5不合格品的评审4.13.3.5.1
13、甲供材料不合格,施工单位采购的物资出现不合格,施工中分项、分部工程出现不合格,工程项目出现重大质量问题时都要按规定的程序评审。4.13.3.5.2不合格品经评审后的处置意见或方案,审批后方可进行纠正,一般的报主管副总经理审批,重大的报总经理审批,必要时制订纠正和防止措施。4.13.3.6不合格服务的评审不合格服务由企管部组织各部门相关人员评审,部门负责人签字认可。不合格服务的评审应有记录。4.13.3.7不合格品和不合格服务的处置4.13.3.7.1不合格品和不合格服务处置人员的职权必须经公司法定代表人授权。4.13.3.7.2对不合格品可按标准采用返工、返修或让步接受、降级使用、拒收或报废的
14、解决方法。4.13.3.7.3对不合格品和不合格服务要按不合格品及不合格服务控制程序规定处置,处置结果均应记录。4.14纠正和防止措施4.14.1概述为防止不合格的反复发生,针对显在或潜在的不合格因素,采用纠正和防止措施,使服务质量不断提高和质量体系有效运营。4.14.2职责4.14.2.1各部门负责人负责监控本部门纠正和防止措施的有效性,主管副总负责分管部门纠正和防止措施的审核,重大事项的纠正和防止须经总经理办公会审批。4.14.2.2企管部是质量体系和工作方面纠正和防止措施的主控部门。4.14.2.3工程管理部是工程方面纠正和防止措施的主控部门。4.14.3工作程序4.14.3.1当在工作
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