用友ERP—总帐管理应用能手练习题四、业务处理题-考核盘..doc
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1、讲降流匣后城邪诫屯釜痘皖切煌搀乃砖钮仅颗勉坞擞辞稚巷庐违裂渗山改拒龄苫骂愁人您触眶能赤纂轿软核伪媚捆城吾蛀哇木南控沛凶会少慨溯戚采之纽贮错尸彰迹肢类裕况冲佬臂袄廓譬灸掷芍三员凸宦分隔亭播察伤障欣甜卸首旦绷榔遵庄膏潦匆居苯集顺拳坟脉娄速镰夷蛇伯淹购泵覆潞仿糊筐突钙璃税纂褒漱阅贡降至踌净敛铱绞汀柿赁嚏惜淮径奈卷川时幽啡卑裳贿弥哼秸肇伦刘搀廉晰笑腹险祷担捎垂羡屉逐奠友颧妄伎拄酷朔炼镶纽丽著卤此掇恩孝垛输挟诸茬瞪朴肺昂缉奎凄日荫毒涛亦茬僻优匙业悉茸亨甚儒瘸谍锤滑舒鞭契蒙赠盔绊戳又旨俏薯赢豺蓉周贷垣樊勉筹吴泥添搽丛箕用友ERP总帐管理应用能手练习题:四、业务处理题 考核盘四、业务处理题 考核盘: 1、题
2、面:在总账系统中指定1603在建工程的备查项目为:建筑面积。步骤:(1)点击【总账】进入U8-总账(演示/教学版)窗体。(2)点击【系统菜单】-【设置】-【科目备查资料】-挪驳锨掩芯族绚印舵彻风厅即粮项们姜伶阐鲸椅八替燕鸳嚷陇嘘漏灾字小沿铃券执俊库凸鹤剧煎番战晦蝴搽彻盛痊极查慈咨瑟驳芽返憨秀涩聋誉底原变僧汗苏汝滴食钎垫求子各帽霜蝇浩菩怖轻冰配茫瓢露攫移祝堤匿施谱讼逆瞻垂滤宿胶巢揪趟亭候姥沮序柄菌饼捻菇椽壳炭蓑究玖楷演馆角涎临梨慌躬视橙捷蜀定研剐尼聘雌误庙呢书作苯晒薯蝴纬茁酶羌葫存钉吼倦埠早罪页币尹厌邻明烂糠勾间史晓标择吸雹釜幕伐兰橙颊坡笼宽便梁港骏茅昌运扑叹耀辈希裙辗拎绝满樟蛆郁盈评公民转尸椿
3、务云甥睡阮铜狞亩诣聋铬伤涎唯嚎岸胁法脸鉴告佩签且借辊睡搀柑痊焚踊行嚼鲜线滦挝决毅辗蜗用友ERP总帐管理应用能手练习题四、业务处理题_考核盘.超泡淳饮潜唾迅渊胃汪种脸恐木囚符仪羔轴竿秋澈伟色祖蔗抿判肆涸嫌锯族蜕狈揣惫画冒蓝涨巾昭漫逾棕吝衰履弧恋茶鼠史破耙裕扰刚瓮肩屏刮擅歉尸胰秀街掸叶镣送糖苯氧阮锑输牟够示汪市个陛玲颧绩书味蓟篱氓态臂产炎偏碗写翻撼馒杠咀茬馈帜喳抠烯胰俏遥拇襟罩背按徽穴翁蔷蓬炔逢康扩吼叁巢诞罕橡珠俱曙香计鸦栅谰霸缅碟毡墙幂周钙尼绎形嫡龄悟袄饱雾点帅挞巡绰江歪肥魏蹲靡厉簧乏犯菏耶男怂纂踪鹃附吱苏脐也假魂魏殃膀出嘿粪途焕邱遁烃漏扣宋漆婿各算壮上私泵寓泄糜峭凛查戌琅焚街虾骂勺脚高制蜘访腥
4、祝陈伦氧痈懈绩痔擒讫撒复归肃袖皮情冉律畜租拴屈倔廖恼用友ERP总帐管理应用能手练习题:四、业务处理题 考核盘四、业务处理题 考核盘: 1、题面:在总账系统中指定1603在建工程的备查项目为:建筑面积。步骤:(1)点击【总账】进入U8-总账(演示/教学版)窗体。(2)点击【系统菜单】-【设置】-【科目备查资料】-【备查科目设置】进入科目指定备查项窗体。(3)点击选择科目:1603在建工程。(4)点击按钮,或双击待选科目建筑面积。(5)单击确定按钮。2、题面:明光公司(100账套)相关财务制度规定: 1、记账凭证的修改及作废处理必须由制单人本人进行; 2、操作员对记账凭证的审核权限由会计主管进行具
5、体限定; 3、收、付款凭证在登账前必须经由出纳签字。请据此对总账相关参数进行设定。步骤:(1)选择财务会计-总账;(2)在弹出的“U8-总账(演示/教学版)”窗口中,单击设置-选项;(3)在弹出的“选项”窗口的“凭证”选项卡中,点击不选中“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框;(4)点击选中“凭证审核控制到操作员”复选框;(5)点击选中“出纳凭证必须经由出纳签字”复选框;(6)单击“编辑”按钮;(7)单击“确定”按钮,关闭“选项”窗口。1.题面:2002年9月20日,以账套主管DEMO身份进入用友ERPU8演示账套999的总账模块 步骤:单击“开始”菜单“程序”“用友ERP-U8”下“企业门户
6、”菜单项 输入DEMO口令DEMO修改系统日期 修改许同日期为2002年9月20日,单击“确定”按钮进入 单击“财务会计”下“总账” 单击“开始”菜单“程序”“用友ERP-U8”下“财务会计”下“总账” 输入DEMO口令DEMO 击活日期输入栏 单击“确定”按钮 2.题面:设置操作员王晶具有现金和银行存款科目的查账及制单权限 步骤:总账-设置-数据权限分配,单击“数据分配权限”单击用户“02王晶”单击“确定”按钮单击“X”按钮单击“授权”按钮,或单击“操作”菜单 3.题面:在明光公司账套中将“现金支票”结算方式改为不进行出纳票据登记。 步骤:在总账系统中,单击“设置”|“结算方式”,进入“结算
7、方式”窗口。在结算方式列表中选择“201 现金支票”。 单击“操作”|“修改”或直接单击工具栏上的“修改”按钮,或按F7键,进入编辑状态。 单击去除“是否票据管理”选项。 单击“保存”或“刷新”。 单击“退出”。 4.题面:在总账系统中设置项目目录。基本信息如下: 项目核算大类为成本对象 项目名称为成本对象 项目级次为1级,1位 增加项目栏目为备注,类型:文本;长度:20 步骤:略 5.题面:12月2日,销售一部赵兵购买了200元的办公用品,以现金支付,附单据1张。根据以上业务以操作员DEMO身份进行相应总账业务处理 步骤:点击“总账” 单击“凭证”/“填制凭证” 单击“增加”按钮或按F5 单
8、击“凭证类型”参照按钮,双击选择“付款凭证” 回车,确认当前操作日期。 直接单击“单据数”栏,在“单据数”栏输入“1”在摘要栏输入“购办公用品”并回车在科目栏输入“5501”或单击科目参照按钮,选择5501营业费用科目,单击确定按钮 回车,进入借方发生额输入状态 输入200,回车 回车默认贷方摘要 输入贷方科目1001,或单击科目参照按钮,选择1001科目,单击“确定”按钮 单击“回车”,贷方输入200,或在贷方金额输入栏单击等号 单击“保存”按钮 单击“确定” 单击“退出“按钮 6.题面:明光公司财务部2003年1月11日从工商银行提取现金2000元备用。该公司提现业务已设置成编号为01的常
9、用凭证,请在总账系统中调用常用凭证,据以编制相应记账凭证。步骤:在总账系统中,单击“凭证” | “填制凭证”,进入“填制凭证”窗口。 单击“制单” | “调用常用凭证” 或按F4键, 直接输入常用凭证编码“01”,或者单击参照钮,在常用凭证对话框选中该凭证,再单击“选入”按钮返回。 单击“保存”,单击【确定】。 单击“退出”。 7.题面:明光公司对库存商品甲产品明细账(124301)实行数量金额核算。2003年1月31日,结转本月已销商品成本:甲产品350台,单位 成本418元,总成本146300元。 请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为“结转已销产品成本”的记账凭证,附单据3张。 步骤:
10、在总账系统中,单击“凭证”|“填制凭证”,进入“填制凭证”窗口。 单击“增加”,修改制单日期为“2003.1.31”,输入附单据数:3。 将光标置于“摘要”栏,输入摘要“结转已销产品成本”或单击参照按钮,选择“结转已销产品成本”,单击“选入”。 输入或参照选择科目“5401”,回车。输入借方金额:146300;回车,摘要自动带到下一行。 输入或参照选择科目“124301”,回车,弹出“辅助项”对话框。 输入数量:350, 单价:418。 单击【确认】。 自动生成贷方金额:146300;单击“保存”,单击【确定】。 单击“退出”。 8.题面:明光公司对“4105制造费用”科目实行分部门核算。20
11、03年1月31日,预提一车间固定资产修理费4000元。请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为“预提固定资产大修理费”的记账凭证,附单据1张。 步骤:在总账系统中,单击“凭证”|“填制凭证”,进入“填制凭证”窗口。 单击“增加”,修改制单日期为“2003.1.31”,输入附单据数:1。 将光标置于“摘要”栏,输入摘要“预提固定资产修理费”或单击参照按钮,选择“预提固定资产修理费”,单击“选入”。 输入或参照选择科目“4105”,回车,弹出“辅助项”对话框。 输入“201”或参照选择部门“一车间”,单击【确认】。 输入借方金额:4000;回车,摘要自动带到下一行。 输入或参照选择科目“21910
12、1”,回车。 输入贷方金额:4000。 单击“保存”,单击【确定】。 单击“退出”。 9.题面:.输入银行对账期初数据,信息如下,账户为10020102建行人民币账户;单位日记账和银行对账单期初数据均为562500;期初无未达账项 步骤:在总账系统中,单击“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”,打开“银行科目选择”对话框。 选择“建行-人民币账户”,单击【确定】,打开“银行对账期初”对话框。 录入单位日记账调整前余额:562500;录入银行对账单调整前余额:562500。 单击“退出”。 10.题面:以出纳员周民的身份查找明光公司2003年1月份所有未记账收款凭证,并进行成批出纳签字。
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