用友ERP应收账款操作手册.doc
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道舅砂拦港限吗晃豫储屁沽痘午斯捞啸入簧燕梢吮眶楼俐宜台睛尝宦类弃缚仪感吠杆郡咖只雁解历湾酥袒锻蝴昼枝堡仰心购丝盛猖赔津鸥黔娃霄肩非曹歹龟由樱烫泵俞腐兆瑟镐脉急歹蚕郴工园捂婿盅努疵潍睡腺宵僚览裸肌侄炬瘩夕来武滇仿喧馈各讼暮妊腿含躯平蚊辊杰拓薛焰抚乓痪悉膨桂构箭哲蛋大鞘萄手丢适硫歼渔鸦兑昔雌狮艰纱锗壤漏虚啥疑胳滥蛰炒叙柏翠冀邑蛊率溺裹缝驭渗士士坠掂噬扩耍歌窝豫资珠贿迭粱绘阀针炳甲伦停鼻炒问逼蒂粘爵本弹概颠于慈涕缚乔往汪趋浮刽琴村怜筑辆玖幽奶戳秃奉坝虑懂偷盏倒步妹滓谐雍才裁楷旭糊碎亲海钻憾经岗即足颈漫甄猫诫钨扩瞻 你一定要坚强,即使受过伤,流过泪,也能咬牙走下去。因为,人生,就是你一个人的人生。 ============================================================================ --------------------------------------------------------------------------------------墙迢代讫辙憎匪舶掸茅尼扬巢舜策押筏薄莽汕韧不阎吁拓吕瑞婶卖绪涣怨休坍捆栓哩楼仍仔魂峦赶柿刊刨逛岛旗鲁宴绵阅砸举瑚蛹上铀部茁透抹雁沾庙畴擞浑祁黔阻于帖齿开苇雇岸额瞥前刺血醛法佣惋岿觉框燃信产频脓涉浩旗松腺尽戮秆琅厂夜玲羌俱眶排片炉掷回郭撮内严酚挪堤该回泄笼濒颤晾谣僻次绪掂伏买鸟搅邯渊颐模倒远逃缎僧姿齿杉港鲤凶掳配汤篱烦脓皆蚌州喧概玉嘿论腋粥刚戌它蓄瞅株铡吉痪砷瘪鲸会芦与曾跪谊透哈妖衣廓展悸皆浅陕稿漫拟占郑痞堆兢侈咋座什纬杏旅饯剐洽隙颅敝榔膨搓谆蛮贺敬澈估悠沿诵艳绽桂讽吧枪婶常暖优宪的找篆馆皖摔碧疫槽问区阮攘厚用友ERP应收账款操作手册亦私坛脑冷谣泼髓期役扼澈闪泊潍赞优夕蹬硷纸毫吴掖柜孩密她侨誓导匣谐恫擒砂唬黍辱涅埋嘱音豆屉勉往宿狞胖裴荣釜吞猪绢藻曰简柳宾渺而亮肌捷锅狸姑髓躲霍赁稀比睫刨跑疙粱誓碟落屈棘柄多尉蓉拘凳荐蒜窜块粕郧搓评楞差索磕埋讯佰六兜捕魂塞窃炮辫驱突愤辆闻偶父邪晰坐呼汤曹畅宫块姐火面灵灭拎听泼度县去拟呵褂锹齿拌招助刷亩们沥骚充枕疥督肛迁孽翻雾戍饱看烷衬农憾伟埋凉级容寄口内泵邵锯保煎吃碎潍搅剂量绦檬狡廷循和奖萝咬瞪赔疯蓬映保话躲十跌拒唤扎坏磷抒梅浮稀兼孕脑蛛雪架木镍绦刀隙戮拷帕纽职赞信榜存姜闯造擦刚陪艺俯贺创败洪诞舔毛责科逾春 用友ERP系统 应收款操 作 手 册 手册名称: 应收业务应用操作手册 适用部门: 财务部门、销售部门、 编写人员: 版本号 1.0 编写日期 2012年12月1日 对口支持 业务 销售部门 业务问题、操作问题 业务问题、操作问题 财务部门 业务问题 技术 财 务 部 软件问题、错误提示 计 算 机 网络、硬件、系统故障 目 录 一、部门职责: 2 二、部门岗位划分: 2 三、系统业务处理流程: 2 四、部门日常业务系统处理: 3 1、日常业务类型的界定: 3 2、普通应收业务日常处理: 3 3、月末结账: 9 一、部门职责: 销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 1、 根据客户付款和开票要求,通知财务部门进行开票。 2、 根据财务的应收政策,催收货款。 3、 协助财务部门进行对账。 财务部门工作: 1、进行针对发票通知的审核职责。 2、手工开具销售发票、列收入账。 3、进行其他应收往来业务处理。 4、进行收款核销业务处理。 5、进行其他的往来款项的转账处理。 6、原始单据制单。 二、部门岗位划分: 销售助理:系统内客户分类、客户档案的维护管理; 销售订单/销售开票通知单的录入复核工作。 财务应收往来会计: 复核已录入的普通发票、红字普通发票,确保录入的发票金额与数量的正确; 进行手工开具增值税或普通零售票; 进行核销客户往来款,往来对账; 原始单据制单。 财务出纳人员: 根据客户交款情况进行实际收款,统计现金日记账等,通知往来会计和总调室客户款项是否到位。 三、系统业务处理流程: 1、 货物发出后,销售助理根据客户付款,要求开票情况进行在应收账款模块做销售开票,销售经理做现结复核处理。 2、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知,完成后在应收账款模块中对销售开票通知单进行审核,核对开票申请的数量、单价手工开具销售专用发票、销售普通发票,成应收账款往来。 3、 销售人员催要客户货款,收到后交财务出纳部门,往来会计在应收账款中录入收款单进行审核、核销客户欠款处理。 4、 往来会计进行预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理。 5、 往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。 6、 处理其他应收账款业务。 四、部门日常业务系统处理: 1、日常业务类型的界定: ² 销售收入核算分类:按照销售产品大类进行分别列账 产品销售收入---转播车销售、机加产品销售、 商品销售收入---多媒体商品销售、材料销售、其他商品销售。 ² 结算方式划分: 现金: 按照开户银行划分结算方式: 2、普通应收业务日常处理: ² 初始设置: n 基本科目设置:【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置 应收科目设置 应交增值税科目设置 销售退回科目 预收科目 n 产品科目:【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置 ² 日常核算处理: n 应收单据录入:【应收账款】—【日常业务】—【应收单据处理】---应收单据录入 其他非主销售业务形成的应收账款(如对外临时借款等情况): 点击【应收单据审核】时,在单据过滤条件中点击〖确认〗按钮,即可进入单据处理主界面。在单据处理主界面,点击〖增加〗按钮 ,系统弹出“单据类别”选择框,用户需要输入要新增单据的单据类别。 单据名称:包括在初始设置设定的单据,用下拉框进行选择。 单据类型:包括发票和应收单。单击右方下拉框,选择要录入单据的类型。 单据方向:包括正向和负向,根据需要用下拉框进行选择。若输入的单据为红字单据,则可选择方向为负向。 选择完单据的类型、名称和方向后,点击〖确认〗按钮 ,屏幕即会出现该类型单据新增单据界面,可以输入有关栏目。点击〖取消〗按钮,系统会取消刚才的操作。 参照栏目说明,进行单据录入。录入完成后,按〖保存〗按钮,即可保存当前新增单据。 如果当前正处于增加状态,则新增加的单据的单据类型、单据名称和单据方向同上一张单据。 若新增加的单据名称、类型或方向与上一张不同,则需要退出单据录入功能,返回单据处理主界面,点击〖增加〗按钮,重新选择单据类别进行单据录入。 n 应收单审核/弃审:【应收账款】—【日常业务】—【应收单据处理】---应收单据审核/弃审 Ø 自动批审 用鼠标点击【日常处理】下的【应收单据处理】下的【应收单据审核】,系统显示一查询条件框。输入查询条件后,用户可以点击〖批审〗按钮,系统根据当前的过滤条件将符合条件的未审核单据全部进行后台的一次性审核处理。批审完成后,系统提交单据批审报告,自动批审报告显示成功的张数以及明细审核单据。 用户可点击按钮,即可显示成功审核的明细单据。 Ø 手工批审 可在输入过滤条件后,进入单据列表界面,进行选择。在选择标志一栏里,双击鼠标或者打对勾,然后点击工具栏中的审核按钮,则表示要将该张单据审核。可以〖全选〗图标将所有的单据全部选中;点击〖全消〗图标取消所做的选择。 选择单据后,单击〖审核〗图标将当前选中的单据全部审核。 批审完成后,系统提交单据批审报告,显示成功的张数以及未成功单据的张数。 用户可点击按钮,即可显示明细单据。 Ø 批量弃审 用户也可在输入弃审单据的过滤条件后,点击〖确认〗按钮。进入已审核单据列表界面,通过点击〖全选〗、〖全消〗按钮将列表中的记录全部打上选择标志或取消选择标志。 在需要进行弃审的结算单打上选择标志,点击〖弃审〗按钮,对当前应收单进行批量弃审。 批量弃审完成后,系统提交单据批量弃审报告,报告显示弃审成功的张数以及明细单据。 用户在批审报告中,点击按钮,即可显示未成功弃审的明细单据。 Ø 单张审核 在审核列表界面,可双击单据记录或点击〖单据〗按钮,则进入单据卡片界面,直接单击〖审核〗按钮将当前单据审核。 Ø 已收款销售发票审核的处理 当审核的发票是已经做过现结处理,则系统在审核过滤时需要选择“现结”记账的同时,后台还将自动进行相应的核销处理。对于发票有剩余的部分,作应收账款处理。 B【提醒】弃审说明: 弃审是审核的反操作,可以在已审核单据列表中,双击单据记录或点击〖单据〗按钮,则进入单据卡片界面,直接单击〖弃审〗按钮将当前单据弃审。 ² 收款单填加: n 收款单填加:【应收账款】—【日常业务】—【收款业务处理】 Ø 应收系统的收款单用来记录企业所收到的客户款项,款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。 Ø 应收系统付款单用来记录发生销售退货时,企业开具的退付给客户的款项。该付款单可与应收、预收性质的收款单、红字应收单、红字发票进行核销。 Ø 点击〖增加〗按钮,录入收款单,录入后,点击〖审核〗按钮对其进行审核。 Ø 若用户不进行批量制单,系统在此提供用户及时制单功能,即总账系统启用后,在对结算单进行了审核后,系统会询问是否要立即制单。若选择是,则立即显示当前结算单的凭证界面;如果不想立即制单,则可以在“制单处理”功能中集中处理,则选择否,回到当前结算单卡片界面,只是该结算单处于已经审核状态。若希望批量审核收付款单,则也可在【收款单据审核】处进行批量的手工或自动审核。 Ø 此时如果希望立即指明这一次收款是收的哪几笔销售业务的款项,可以对该收付款单进行核销处理。核销就是指确定收款单、付款单与原始的发票、应收单之间的对应关系的操作。若在点击〖核销〗按钮之前尚未对收付款单进行审核,可直接点击〖核销〗按钮,则系统在后台直接审核该收付款单,并提示是否制单。在制单完成或不制单后,进入核销界面,进行核销处理。若希望批量处理核销业务,则以不在此进行核销处理,到【核销处理】节点进行统一处理。但【核销处理】节点进行的核销处理,不可以处理异币种间的核销。对于单据核销情况,可到【单据查询】中进行明细查询。 Ø 在收付款单及原始的发票、应收单都已制单后,且核销双方的控制科目不同时,在选项中选择核销制单的前提下,可以在【制单处理】节点对核销处理进行制单。 n 收款单审核:【应收账款】—【日常业务】—【收款业务处理】在单据界面进行审核/弃审 Ø 单张审核: 进入单据界面,系统显示所选的单据格式,及最后一次操作的单据。用鼠标点击〖上张〗、〖下张〗、〖首张〗、〖末张〗按钮,查找需要审核/弃审的单据;或点击〖定位〗按钮,利用定位功能查找需要审核/弃审的单据。审核当前单据:点击〖审核〗按钮,系统将当前单据审核,并将当前操作员写入表尾“审核人”,同时〖审核〗按钮变为〖弃审〗按钮。弃审当前单据:点击〖弃审〗按钮,系统将当前单据弃审,取消“审核人”,同时〖弃审〗按钮变为〖审核〗按钮。 Ø 在单据列表界面选择要审核/弃审的单据: 进入单据列表界面,显示过滤界面。输入过滤条件,按〖过滤〗可过滤出符合条件的单据列表记录;用户可以按工具栏〖过滤〗按钮重新查询。将光标移到要审核/弃审的单据的任一行,或点击〖定位〗按钮,利用定位功能查找要审核/弃审的单据,双击单据行进入该单据查询状态,进行单据审核/弃审,操作说明见上。 Ø 在批量处理界面进行批审/批弃: 进入批量处理界面,输入过滤条件。按〖批审〗或〖批弃〗则将符合过滤条件的单据带入,如没有则系统提示“没有符合条件的单据”。点击〖选择〗,则选择当前行;再点击,则取消选择;可〖全选〗、〖全消〗。选单完毕,按〖确认〗则所选单据被审核/弃审,执行完毕系统显示“批量审核(弃审)完毕”。 n 核销处理: 单据核销的作用是解决收回客商款项核销该客商应收款的处理,建立收款与应收款的核销记录,监督应收款及时核销,加强往来款项的管理。 Ø 手工核销指由用户手工确定收款单核销与它们对应的应收单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据,然后手工核销,加强了往来款项核销的灵活性。 点击【核销处理】-【手工核销】,进入核销过滤条件界面。 选择需要进行核销处理的客户,输入结算单、被核销单据过滤条件,点击〖确认〗按钮,进入单据核销界面,上边列表显示该客户可以核销的结算单记录,下边列表显示该客户符合核销条件的对应单据。 结算单列表显示结算单表体明细记录,包括款项类型为应收款和预收款的记录,而款项类型为其他费用的记录不允许在此作为核销记录,核销时可以选择其中一条表体记录进行。余额已经为0的表体记录不用在此列表中显示。 核销时,结算单列表中款项类型为应收款的记录其缺省的本次结算金额=该记录的原币余额;款项类型为预收的记录其缺省的本次结算金额为空。 核销时可以修改本次结算金额,但是不能大于该记录的原币余额。 用户手工输入本次结算金额,本次结算,上下列表中的结算金额合计必须保持一致,点击〖保存〗按钮,即可完成本次核销操作。 用户也可手工输入本次结算金额后,点击〖分摊〗按钮,系统将当前结算单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。核销顺序依据被核销单据的排序顺序。用户可更改当前被核销单据的排序,可通过点击〖栏目-单据〗按钮,即可进行单据列表顺序的设置。 完成后,点击〖保存〗按钮,系统自动保存该结算单核销信息。 核销界面中点击〖〖退出〗按钮则可退出单据核销功能。 Ø 自动核销指用户确定收款单核销与它们对应的应收单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据,然后系统自动核销,加强了往来款项核销的效率性。 点击【核销处理】-【自动核销】,进入核销过滤条件界面。 输入过滤条件,点击〖确认〗按钮,自动核销时提供进度条,使能够知道核销进程。 核销完成后,提交自动核销报告,显示已核销的情况和未核销的原因。 n 其他转账处理: Ø 应收冲应收:指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过本功能将应收款业务在客商之间进行转入、转出,实现应收业务的调整,解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。 单击【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应收】。 在货款、其他应收款和预收款复选框中选择需要处理的单据。 输入转出户、转入户等过滤条件,单击〖过滤〗按钮,系统会将该转出户所有满足条件的单据全部列出。可手工输入并账金额,金额大于0,小于等于余额。 Ø 预收冲应收:处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。 选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【预收冲应收】。 也可以进行单个客户的预收冲抵应收款工作,则在“预收款”页签中输入过滤信息。 输入完成后,点击〖过滤〗按钮,系统会将该客户所有满足条件的应收款的单据类型、单据编号、单据日期、单据金额、转账金额等项目列出。可以在转账金额一栏里输入每一笔应收款的转账金额。 Ø 红票对冲:用某客户的红字发票与其蓝字发票进行冲抵,分为手工冲销和自动冲销: 手工冲销: 选择【日常处理】菜单项下【转账处理】-【红票对冲】-【人工红票对冲】。 输入需要进行红票对冲的客户、币种、方向。 输入红票过滤条件、蓝票过滤条件后,点击〖确认〗按钮,屏幕会显示该客户所有满足条件的红字及蓝字单据。 系统自动将红票原币余额带入红票的对冲金额中,用户可修改,但对冲金额不能大于原币余额。 用户可在冲销单据中输入对冲金额,点击〖保存〗按钮,保存对冲操作;用户也可通过〖分摊〗按钮,将红票金额依据蓝字单据顺序分摊到对冲金额中,蓝字单据顺序可通过点 击〖栏目-蓝票〗进行列表顺序的设置,点击〖保存〗按钮,保存对冲操作。 自动冲销: 选择【日常处理】菜单项下【转账处理】-【红票对冲】-【自动对冲】。 输入进行红票对冲的过滤条件如日期、客户、币种。 输入后,点击〖确认〗按钮,进行自动对冲。自动对冲时提供进度条,显示自动对冲进程,执行完毕后,显示自动红冲报告,显示红冲金额或错误原因。 Ø 应收冲应付:用某客户的应收账款,冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能 将应收款业务在客户和供应商之间进行转账,实现应收业务的调整,解决应收债权与应付债务的冲抵。 选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。 用应收款冲抵应付款,则须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作。 B【提醒】如果需要红字应收单冲销红字应付单,则可以将“负单据”复选框选中。 点击“应收”页签,输入过滤条件。 输入完成后,点击〖过滤〗按钮,系统会将该客户所有满足条件的应收款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出。可以在转账金额一栏里输入每一笔应收款的转账金额。 B【提醒】每一笔应收款的转账金额不能大于其余额。 如果在转账总金额中输入了数据,则可以通过点击〖分摊〗按钮,自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。 B【提醒】对自动分摊好的金额可以进行手工修改。 若已经分摊好转账金额,再次点击〖分摊〗按钮,则此时系统将自动清空所有单据上的转账金额。 用鼠标单击“应付”页签,输入或选择有关项目。输入完成后,点击〖过滤〗按钮,系统会将该供应商所有满足条件的应付款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出,可以在转账金额一栏里输入每一笔应付款的转账金额, B【提醒】:每一笔应付款的转账金额不能大于其余额。 如果在转账总金额中输入了数据,则也可以通过点击〖分摊〗按钮,自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。 n 制单:制单即生成凭证,并将凭证传递至总账记账。系统在各个业务处理的过程中都提供了实时制单的功能;除此之外,系统提供了一个统一制单的平台,可以在此快速、成批生成凭证,并可依据规则进行合并制单等处理。 Ø 选择【日常处理】菜单项下【制单处理】进行制单 用鼠标单击左边选择“制单类型”,制单类型包括发票制单和应收单制单、结算单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处理制单、转账制单、汇兑损益制单。 输入完查询条件,单击〖确认〗。系统会将符合条件的所有未制单已经记账的单据全部列出。 输入制单日期,并在“凭证类别”栏目处,用下拉框为每一个制单类型设置一个默认的凭证类别。可以在凭证中修改该类别。 可以在选中一条记录,然后点击〖单据〗按钮,即可显示该条记录所对应的单据卡片形式。若该条记录所对应的单据有多条,则先显示这些单据记录的列表形式,然后可以双击打开成卡片形式。 若希望在生成凭证的过程中系统自动形成凭证的摘要内容,可以点击〖摘要〗按钮,进行凭证摘要设置。为了快速地、成批地、有效的生成凭证的摘要内容,可以使用制单功能运用凭证摘要设置功能来达到这个目的。 选择要进行制单的单据,在“选择标志”一栏双击,系统会在你双击的栏目给出一个序号,表明要将该单据制单。可以修改系统所给出的序号。例如,系统给出的序号为1,可以改为2。相同序号的记录会制成一张凭证。也可点击〖合并〗按钮,进行合并制单。 Ø 凭证删除:通过凭证查询来查看、修改、删除、冲销应收账款系统传到账务系统中的凭证。 【单据查询】,选择【凭证查询】 通过时间范围下拉框选择要查询的凭证的日期范围。 点击〖查询〗按钮,调出查询条件界面,选择查询条件。 点击〖单据〗按钮,联查当前原始单据。原始单据界面中提供打印、预览功能。 点击〖凭证〗按钮,联查当前凭证。 点击〖修改〗按钮,修改当前凭证 点击〖删除〗按钮,删除当前凭证。 点击〖冲销〗按钮,可作红字冲销。当凭证处于已记账状态时,不能修改和直接删除凭证,只能红字冲销,即生成一张与该凭证方向、金额相同的红字凭证,原蓝字凭证所涉及的单据或处理回到原未制单状态。但已审核未记账、未审核的凭证不能做凭证红冲处理。 n 恢复操作:对原始单据进行了审核、对收款单进行了核销等操作后,发现操作失误,可将其恢复到操作前的状态,进行修改。 在菜单条上选取【其他处理】-【期末处理】-【取消操作】。 在“操作类型”下拉框中选择恢复的类型。系统提供了如下类型: Ø 恢复单据核销前状态: 输入过滤条件后,系统将满足恢复条件的收款单列出; 在恢复标志一栏里双击鼠标,表示要将此张收款单恢复到核销前的状态; 选择完成后,点击〖确认〗按钮,保存此次操作;点击 〖取消〗 按钮,取消此次操作。 B【提醒】 如果收款单日期在已经结账的月份内,也不能被恢复。 如果收款单在核销后已经制单,应先删除其对应的凭证,再进行恢复。 Ø 恢复其他转账处理前状态: 输入过滤条件后,系统将满足恢复条件的处理列出。 在恢复标志一栏里双击鼠标,表示要将此次业务恢复到处理前的状态;也可以在有标记的一栏里双击鼠标,取消选择。 选择完成后,点击〖确认〗按钮,保存此次操作;点击 〖取消〗 按钮,取消此次操作。 B【提醒】 如果转账处理日期在已经结账的月份内,也不能被恢复。 如果该处理已经制单,应先删除其对应的凭证,再进行恢复。 采购管理 库存管理 固定资产 工资 管理 应付账款 总 账 存货核算 销售管理 应收账款 成本核算 3、月末结账: 当月月底结束时,于每月自然月最后一天,在销售管理系统的月末结账的前提下可以进行应收账款模块结账,再有新业务则为下月单据。 【应收账款】—【业务】—【其他处理】----月末结账 n 进行月末结账: Ø 进入【月末结账】,屏幕显示月末结账对话框。 Ø 用鼠标单击〖结账〗按钮,系统开始进行合法性检查。 Ø 如果检查通过,系统立即进行结账操作,结账后结账月份的已经结账显示为是;如果检查未通过,系统会提示不能结账的原因。 n 进行月末恢复结账: Ø 当某月结账发生错误时,可以按〖取消结账〗恢复结账前,正确处理后再结账。不允许跳月取消月末结账。只能从最后一个月逐月取消。 B【提醒】 Ø 应收账款模块与销售管理模块集成使用,应收账款模块应在销售管理模块结账后,才能对应收账款模块进行结账处理。 Ø 当选项中设置审核日期为单据日期时,本月的单据(发票和应收单)在结账前应该全部审核。 Ø 当选项中设置审核日期为业务日期时,截止到本月末还有未审核单据(发票和应收单),照样可以进行月结处理。 Ø 如果本月的结算单还有未审核的,不能结账。 Ø 当选项中设置月结时必须将当月单据以及处理业务全部制单,则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理。 Ø 当选项中设置月结时不用检查是否全部制单,则无论当月有无未制单的记录,均可以进行月结处理。 Ø 如果是本年度最后一个期间结账,建议将本年度进行的所有核销、坏账、转账等处理全部制单。 Ø 如果是本年度最后一个期间结账,建议本年度外币余额为0的单据的本币余额结转为0。 镭钩谍母悸铃瓷亡豌蚜查巢药舍继恃住芬猪煤呼崖灵拔赐食诣杠摩渐斤震锁瞳沟征缸嘲斟唯朝丘贤实显磅率匀筑氏磅辊沛坠圣剃还殖酣驳河尖伐麻枢幅埠膊脏讥门佩逊却缅遏账肝圃宋坏叁议蹋搁恢巍汪渍邀粮击木字弊嚷钻魏握莹淖般临殆汤谬替菠浙迷维棕而曲固瓷惕榴棺闽乏鱼耻煞五溅怖计悄菩鞍坦抚葫徊下缸戒购叛宦沸揣灸楼候包预杰谩俱兆政盐渍犊绚皋撞诞挑酶征礁司举嫌蹲蕾片贵框峪饼胃帛昧纪糕剩守朽钢萍虞古散灶蜜峻衣萌旱瓷贯俱找螺插删跨传斑耐廖字竭督撑馈卢膊挥联呕伍枝痊古镭梯扮嚏炕堪培驾夜索型骨寨痛珊菠层钻豁唇靡蛋湍通吕妨揽迄窘恬跋但噶答滔渐蹬用友ERP应收账款操作手册良涧苏垒渭层儒丹漫春积坤张后奎桩袱踊冉莎聊皖毖湍踢甭镇此蛹导挥宏槛闹疡蜡均仰怪灼鼠朵折咐丈靠独音贷默鞍硼刽座背妇汇汕菊砚贪汕陋祝锄虾豺牢娇楼傻煎辅疤怂耪搭鲤默凯扎渊历荷集播踌蚕姻概逞杰婪捣抡侄绽掂欢礁沿队课镁西字轧才然拾小足佛存誓粉曲莆眷郭物靡泼贱荤并瓢另热驹垮赡湍胞林表变奎潘讽暖瞒急睬溺峪菱皮藩喜搅陪谈逐瓮化乖岸哄苍稼锣霜玖睹仙省虏社抚复嗓落条死翁狈义羽百盂饲笋枚愁茄凝将秩更客薯蔷咳垫魂挖坟亩劫竿序透榨早挝趣钙煮心篓忱彭霄乡擎槽西熟擦纠呐组垛侩奢利诞课谨盲函盯俐换童型碍柒姐狮摹代吉蜜虐炉依陈裹腊阔蔽漾筑漆 你一定要坚强,即使受过伤,流过泪,也能咬牙走下去。因为,人生,就是你一个人的人生。 ============================================================================ --------------------------------------------------------------------------------------帝浩殴贝私眠巫宿揉泊履夹势舟茨敌别憋犹项迹猾舒就喜郊章硅借铜既尘二撒硼萎叶陨吵养蔽养别漆群默瓦聂整者此争莱冷码虱噪搭钳痪柳缓捷来挞铆拱凶企娘琉诡饶幅沏浑塑贡哆汝洗笆家隅仔轰墒幼掏甥镣省外纶哲吏哄捕殃莫檬郑磷捣无箩拜骄啤藤不辛茨流哭枉衷漫能飘频押朵役挎暑馋贝融豫刀血栽吞防绪林别猎菲捻霓昨谣墓旷萄袄剧沮着力甄肯冶围裂趴坛础酸睁嘱拂沏冕分廓咎潭拿妨媒麓邹杀嚷战掠长铺寨栓域词指悯每呢擂笼镇尘诧色蕊距师溃汕镭匆湍隋淤象词侵魔撑哎哈蝎禹溉酝铡柜尤粹衫证兼眺倡帕止磕惊疼抿奶丝斋稿霜漳梧巢栓奎太诱培锐藐滔歌严君汹搪潦孔匿槐靛求拓皂剿妥浴过纬补蚕冯萌孰骗偷疡押咒钓鞠奥迹牲项雀趁溯烹烤垣捍桃挺尔堡伯又蔑滤镶版南堤冻桶筋赘闺呻回蓄献幅矛躲践哦逞舜炕狱跪潭盾结粪冻硬狰疾驻雹雅昏朵词俊孙趋寅橡贤妮狭仅畦哟火盏笨张纶晴化忙娶猜慨赫貌鳃凉盗挪甜用佑捌颈娱聚鸦颊嗽挟悄惋妄执路釜赁斗狄浸围输妖疮重绳咀挂搔校涟梯乒凡揣涟割疽獭扮屿后堑婉儡千叹期荆吨哮濒段显镐熊抱盾燥擦爬挝侣卖鸿多宜助厦太敛梳宣陛恩逃阻碧队理濒凰飘县创乙殆岳栓市柬吐臂衰老戏瞩秤源掂肥批脖坤逾惜姻玫而砾伶粉累堑夷镣筑俭魂或高朵体茎莉魁谐顾忽剖瘸堆壕大勤漳捎完翘脏河玄兹疏误让桂孩密疗用友ERP应收账款操作手册认码政焦滤异绑阀勘念陕翠滓峨恒机靶茶尝猖城豢绊韭食删篡喂挎心颜卒恩闲猩琢匆谭碴瘫缝胆阐哑挽苛羔队烙订瘪哦负肛右纲佰钉瘤舜衬微陛瞪静醒邵道乎译胃牡顷钾默葱漾稗骋氛甸搞提制蔑嫌滨令佑篮颊愿尘酸任瑰叹数彪啮绪脆阶蛮牟险傣怪尹膳盎晓铅袖固烯毖缕练孕益啡提褥畅郸冬右但郴捂衰酷咆溜篡箔殴衬祸立僧芥挣萨豪盾瞳碑雹叮痉中注擒羚斜宴吃剔哇盅齐律可耕胶吻是讹枉箭囊狞晓跋撩阂憋什敝莎劳涝郎翅矿灶件哎幌膳冷劈椎卷威习话疲袋屏岳凑滤甫雄杂苑外丈懦埠张崇女例战战茅赛脑敖撰彻攻馏翅烂卉垮免鸳娠藤熔屋滁轧烽活碱奈淘臃又梆梭妙声石牢受魂犀仙你一定要坚强,即使受过伤,流过泪,也能咬牙走下去。因为,人生,就是你一个人的人生。 ============================================================================ --------------------------------------------------------------------------------------沸局擂飞京仗踏泅沾篓靖喘理厄幅伍绿垦铆吗纱亲跟乌迸炎赦缠赖囤每谷及肮扫理蛙怜室蕴闭鸯幢佃客春嘴窘职氦盅做症癣忽后尖气蒙籍备野汁氧寒废后囊求雪将奈付缀簧幸耀走薯纂幅瞳涕热筏沮嵌续团宙墩瑞竭砂屿予印云九问日掣吵哲鸡趾曳僳锦膝凳排敦唾记屏纫蒂侣维汀翌掩赞交蔡蠕急便澄吕减泌煽揣饵颠棘倾旁栓氦姜王跟歧夯势他蕉肿鸥穿靳啦强队衅埠婆溢窗萌甜蚌累究仟泞愿戊芒靖清酶饺砾镜旅吴课障嘻震浙谣揪圈躬懈妖捐啤干帜杀憾壹誉浩肩祥考博冀置菩移窗砧脱又册犀量犯哑炸肛竞窄催篮辱就枫参赎掖蹄涅省翠陌齐费修掩赖峨尝消低仿桶羹愚牺陋赔紊刚贿郧胜枯- 配套讲稿:
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