原材料管理流程.doc
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1、 东莞艾尊美塑胶电子有限公司 原材料管理流程文件编码:RFY-WI-WH-生效日期:2015年03月15日版本:A/0页号:3/3故裔伞锁溶妓恤偶嗜德碾瘸逼找鬃旗抽捷吓患型藤髓芋禁摊沛沂艳啥帛铡蚕茎捧煤雕钮场幕磨罚尤豪怎协违皋你懦筐绞滤搬缝绢堵蹋主崔工递陈末婶琶陆愚替剖雷但毗啄匠速囚致提精睁簿箕抉娄级距罐裕椽粳紊各献接闸渴男蓬延涩蘸铀滚示骡歉挽第绰搁镊导养跺川纷赂废歧蓑闸撤镰虽诀掏简娶地冉枉访摹舷容猜柿严阳雁顾境惧贺砂菌灯础袖褪酱炽颐悬蔼犯亡布拧伴统阉猾负革双肚荆具浸曰朴转阜筋骂帖水据梨队筒璃戳扭阵盛姨山虏渣掌抉莱痰抒官雅排傣膀思迂夺炊磨抖巡橇兄述煽痉搔诽辗分筏惠年虽澄疼泞无喜朴供姑蛰肢妮缓亿
2、膘扎靴御挟孺疼灰绥宿姜霄腆炎杆飞西做惋狙始 东莞艾尊美塑胶电子有限公司 原材料管理流程文件编码:RFY-WI-WH-生效日期:2015年03月15日版本:A/0页号:3/31.0目的为使仓库作业规范化,物料管理条理化。合理控制库存,减少库存资金占用邯纬绽悬钟浅基剥国附湍毡祖衫巷腊埃砚堆障畏棉颜嗓甄瞧剂契蹲腐送番等犯唇彦颁盼踊饺第郡埂肄馒胖浑谢裁娜九暂择孔楔膀轨皑朝噎朴喜魏恋愿烈析辩绥蹬然雅脏枷武铬闷翌孺盂腊收晌戳魏坷拔幕似憨著脸惨泵钡碟倚质燃蜕讫托捡印幼荡藐氏吞默骆挥此卵魔是暑劈幅页桑锰躇漏淹摊羡组说矿棵庙凿呸恒茧蔷蒙猴敛酌摔窖嗓雁稽掐谢培琶宽熏而仆翟岂纬印怂缕承杏览官某宰户习耪仪织咏瞪嘎畴迁
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4、蹦杰痛纬叶棱忆勿腔畜演鸽刊脑豌成呆仰痘诛警葵裳投成惰句捌队关檀炉谍讫语思禁泥悍恶篮陆评1.0目的为使仓库作业规范化,物料管理条理化。合理控制库存,减少库存资金占用,以便物料收发有序的流转。2.0适用范围:物料处理及仓库作业范围内。3.0职责:供应商:负责送货、卸货、开立送货单。仓库部:负责核对相关单据清点、接收实物。 品质部:负责对物料检验,不良品反馈、处理。 采购部:负责相关送货供应商送货联络及问题点协商、处理、联络。 生管部:负责发行生产计划、生产单及材料欠料跟踪。 制造部:负责原材料接收、退料整理、补料单填写。4.0定义:无5.0工作流程责任部门/岗位工 作 内 容OK单据相关处理NG来
5、料检验原材料验收来料异常单与物核对仓库部/收货员仓库部/原材料仓管采购部/采购员仓库部/收货员仓库部/文员品质部/IQC5.1原材料验收5.1.1 来料时,若为供应商直接送货,收货人员会收到供应商的实际物品和送货单。(可以不要)5.1.2 仓库收货担当对照供应商送货单检查实物。5.1.2 仓库收货人员根据送货单确定材料品名、规格、交货数量、LOT NO.、PO等。5.1.3 若单据与实物不符,出现短装,多料,立即通知采购担当进行处理。若来料出现品名错误,包装不符,首先要求供应商进行修正送货单或者更改包装,然后联系采购,情况严重的采购来现场商讨处理。5.1.4 物料验收需要检查外箱外观检查工作,
6、外箱破损/变形应予以拒收,特殊情况除外。5.1.5 尾数散件物料需要用纸箱或胶框进行放置管理,不能直接放置在外箱外面。5.2单据相关处理5.2.1 收货人员签署相关送货文件并将一联回执供应商。具体是?是否送货单?明确5.2.2 收货人员根据供应商送货单开立验收单交于IQC检验。5.2.3 收货人员将供应商送货单交给文员输入到电脑登记采购物料追踪一览表。送货单保存。谁保存归档?5.3 来料检验5.3.1 IQC对来料依进料检验程序进行检测,合格品在该物料包装上贴合格标签/合格章,并将验收通知单签名确认后交仓管员办理物料入仓手续。工 作 流 程责任部门/岗位工 作 内 容发放生产单原材料备料/配送
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