物资采购审核及报销制度定版.doc
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1、成都众意(集团)投资有限责任公司物资采购审批及报销制度 为保障集团公司及下属各分公司正常经营活动的开展,规范集团各分公司物资申购、采买及报销程序,结合公司实际情况制订本制度。一、适用范围:除房产工程物资以外的所有常规物资。二、申报流程:1、拟订、审批物资申购报告1.1 库存常规物资备货:集团公司及分公司根据实际经营需要,于每月20日向库房提交次月物资(含印刷品)消耗计划(见附件1),除经营中出现的特殊情况外必须按计划执行,仓库于每月25日根据物资领用及月末物资结存情况拟订次月物资采购月计划表(见附件2),经如下程序审批:仓库主管每月25日汇总确认集团公司采购经理集团公司总裁签批部门经理及店长提
2、交物资消耗计划1.2 零散及新增物资申购: 集团公司及各分公司在经营过程中申购零散或新增物资,申购部门经理首先应确认库房(集团公司、房产公司库房确定为森桦苑库房)有无相应物资或相应物资有无充分备货量,新增物资申购前应查询库房是否有相应物资的替代品。确认无误后拟订相关物资采购申请表(附件3),报集团公司财务部审核后,根据金额大小经分公司总经理、集团公司总裁审批通过后,方可开支此笔费用。审批流程:* 申购物资金额在人民币500(含)元以下的新增及零散物资申购流程:市场询价员询价后签署参考价及质量品牌市场询价员确认采购价格集团采购部经理签字确认技术管理中心负责人仓库主管确认有无库存申购部门填制物资采
3、购申请单(附件3)集团公司财务部经理签字确认所属分公司总经理签批* 申购物资金额在人民币500元以上的新增及零散物资申购流程:集团采购部经理签字确认技术管理中心负责人市场询价员询价后签署参考价及质量品牌仓库主管确认有无库存申购部门填制物资采购申请单(见附件3)集团公司财务部经理签字确认集团公司总裁签批1.3 印刷品及广告制作集团公司和各分公司在宣传活动中所需物资的制作或采购,首先由部门经理/店总(或分公司总经理)与企业发展中心经理(或集团公司总经理)沟通确定所需物资是否需要企划部的设计制作,确认无误后拟订物资采购申请表(附件4),报集团公司企业发展中心、技术管理中心、财务部审核后,根据金额大小
4、经分公司总经理、集团公司总裁审批通过后,方可开支此笔费用。审批流程:* 费用在人民币500(含)元以下的新增印刷品及广告制作申请流程:申购部门填制申请表并由该部门经理及该店店总签字确认 (附件4)企业发展中心经理签字确认技术管理中心负责人市场询价员询价后签署参考价及质量品牌等集团公司财务部经理签字确认 所属分公司总经理签批* 费用在人民币500元以上的新增印刷品及广告制作申请流程:申购部门填制申请表并由该部门经理及该店店总签字确认 (附件4)企业发展中心经理签字确认市场询价员询价后签署参考价及质量品牌等技术管理中心负责人集团公司财务部经理签字确认 集团公司总裁签批1.4 报损物资申购流程因人为
5、原因、磨损、自然事故等造成的毁损而丧失其使用价值的物资,集团公司及分公司需再次购买时需提供该物资的资产报损单(附件5)及物资采购申请表(附件3),报集团公司企业发展中心、财务部审核后,根据金额大小经分公司总经理、集团公司总裁审批通过后,方可开支此笔费用。审批流程:* 费用在人民币500(含)元以下的零散及新增物资、印刷品、广告制作申请流程:集团公司财务部经理签字确认技术管理中心负责人市场询价员询价后签署参考价及质量品牌企业发展中心、仓库主管确认签字使用部门提供有部门或分公司及集团公司总经理签署意见的物资采购申请表(附件3)(并附该资产报损单)所属分公司总经理签批* 费用在人民币500元以上的零
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