程序文件表格.doc
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有效文献清单 表号: 序号 文献名称 编号 版本号/修订状态 发放范围/使用人 备注 文献收文台账 表号: 月 日 收文号数 来文机关 文献编号 文献种类 件数 附件 事由 注记 文献发文台账 表号: 月 日 发文号数 发往机关 文献编号 文献种类 件数 附件 事由 注记 文献更改登记表 表号: 序号 文献编号 文献名称 更改时间 更改页码 修订次数 生效日期 申请部门及更改人 审批部门及审批人 备注 复核: 填表: 文献批办单 晋中路桥建设集团有限公司 收文字第()号 年 月 日 来 文 机 关 文 件内 容 来 文 字 号 密级 收 文份 数 领导批示: 年 月 日 拟办人: 年 月 日 传 阅 办 借阅登记表 表号: 序号 文献名称 编号 借阅人/日期 归还人/日期 备注 记 录 清 单 表号: 序号 记录名称 责任部门 保管期限 备注 环境因素台账 单位: 表号: 序号 环境因素 活动点/工序/部位 环境影响 时态 状态 管理方式 复核: 填写: 日期: 重要环境因素清单 单位: 表号: 序号 环境因素 活动点/工序/部位 环境影响 时态 状态 管理方式 审批: 部门负责人: 填表: 日期: 危险源辨识清单 单位: 表号: 序号 辨识部位及内容 潜在危险危害因素 也许导致什么事故 采用的控制措施 备注 负责人: 填表人: 年 月 日 危险源汇总评价表 单位: 表号: 序号 辨识部位及内容 潜在危险危害因素 也许导致 事故 评价方法 重大因素 备注 判断法 LEC a b c d L E C D 是 否 填报单位(项目): 负责人: 填表人: 年 月 日 重大风险控制清单 表号: 序号 辨识部位及内容 潜在危险危害因素 也许导致什么结果 采用的控制措施(方案) 备注 法律与法规清单 表号: 序号 名称 编号 发布日期 实行日期 发布单位 合用场合 备注 信息交流传递单 发出单位 填表人 发出时间 接受单位 接受人 接受时间 是否规定署名 □要 □不要 解决期限 ( )天内 发出部门负责人意见: 署名: 日期: 解决意见: 信息受理部门负责人: 日期: 批准 负责人: 日期: 备注 管理评审计划表 单位: 表号: 评审日期 评审范围 评审依据 评审目的 参会部门、人员 评审内容 评审结论: 编制: 批准: 评审登记表 表号: 项目名称 评审时间 评审内容 评审人员签字 评审结果 审核意见 记录: 管理评审报告 单位: 表号: 评审时间 评审依据 评审目的 评审人员 评审范围 评审内容 内容: 结论: 纠正措施规定: 编制: 审核: 改 进 报 告 表号: 报告部门 报告时间 存在的不符合描述 纠正措施实行情况 制定的防止措施 报告内容 贯标办验证记录 部门负责人签字 年度培训计划 表号: 序号 培训内容 培训方式 培训时间 培训对象 培训人数 经办部门 备注 审批: 编制: 时间: 年 月 日 培训登记表 表号: 培训班名称: 培训时间: 培训参与人员: 培训主办单位: 教师及所代课程: 记录人: 年 月 日 资产设备进场验证登记表 记录编号: 表号: 项目名称: 验证号: 自编号 设备名称 规格型号 进场时间 已行驶里程或运转台时 协议编号 验 证 情 况 动力部分 传动部分 工作装置 附属装置 环保情况 职业健康安全 验证人 操作员 记录人: 验证日期: 评审登记表 表号: 项目名称 评审时间 评 审 内 容 评审人员签字 评审结果 单位审核意见 记录: 供方评价记录 记录编号: 供方名称: 评价时间: 表号: 编号 产品名称 法人代表 资质 生产规模 服务 其它 评价结果 备注: 分承包方评审表 记录编号: 表号: 公司名称 成立时间 录用条件 规定 实际 评价结论 备注 符合 不符合 公司性质 资质等级 技术人员 高级 中级 初级 施工机械 设备情况 财务周转 能力 评价部门 评价 技术交底表 单位: 记录编号: 表号: 工程名称 分项工程名称 交底内容: 参与人员: 记录: 交底时间: 年 月 日 施工日记 天气: 工程名称: 年 月 日 表号: 工作内容: 投入劳力数 个, 工作时间 小时,材料机械消耗量 施工总结: 防护用品发放及使用情况登记表 单位(部门): 表号: 序号 名称 发放部门 使用人 使用状况 检查内容 检查结果 备注 填写人: 年 月 日 隐患整改告知书 表号: 工程名称 检查日期 年 月 日 时 检查单位 受检单位 检查出现的问题 整改意见及期限 复查情况 检查人 接受人 演练记录 表号: 演练时间 演练地点 演练人员 演练专业人 演练设施 演练描述: 负责人(签字): 演练结果: 负责人(签字): 制表: 年 月 日 工程质量事故报告单 记录编号: 年 月 日 表号: 施工单位 工程名称 事 故 情 况 调 查 与 处 理 方 案 审 批 参与评审 部门 人员 监视和测量装置台账 表号: 序号 类别 装置名称 精密等级 装置编号 出厂编号 型号规格 制造厂家 使用日期 使用部门 校核周期 备注 审核: 编制: 时间: 年 月 日 监视和测量装置检定计划表 表号: 编号 名称 检定周期(月) 检定期间 检定单位 备注 内部审核计划 年 月 日 表号: 目的 范围 依据 审核组长 审核组成员 第一组 第二组 审核时间 初次会时间 末次会时间 时间 单位(部门) 条款 审核员 9000 14000 18000 编制: 审批: 内部审核检查表 受审核部门: 第 页 共 页 表号: 条款号 检查内容 审核记录 不符合项 观测项 注:在首页应注明受审核方陪同人员、审核员、审核时间。不符合项、观测项栏内只填写该项的编号。 编制: 审批: 内部审核不合格项 表号: 受审核方 受审部门 审核日期 审核依据 不合格事实描述: 不符合条款: 严重限度 管理者代表签字 审核员 不合格因素分析(参与分析人员: ) 不合格的处置方案:(预计完毕日期: 年 月 日 负责人: ) 相应因素采用的防止再发生的措施:(预计完毕日期: 年 月 日) 纠正措施制定人 管理代表审批 年 月 日 跟踪验证的结论 因素分析是否准备 □是□否 指出不对的处: 审核员 签字: 年 月 日 处置是否有效 □是□否 证据: 纠正措施计划是否适宜 □是□否 证据: 纠正措施实行情况 □已实行 证据: 注:1、不合格事实与鉴定所引用依据文献的原文必须相应,否则本报告不能成立。 2、表中所规定的证据必须附后,否则验证结论无效。 内部审核报告 年 月 日 表号: 受审核单位 单位负责人 审核组组长 审核组成员 审核目的 审核日期 审核范围 上次审核日期 审核依据 上次审核报告编号 审核中发生的问题摘要: 审核组长 批准 签 字 职务 日 期 日期 会议签到表 表号: 组织单位 日期 会议地点 主持人 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 应参与人数 实参与人数 监督检查登记表 表号: 种类 检测记录 控制措施 负责人 合规性评价表 表号: 序号 法规名称 摘要 现状 合规性 采用的纠正措施 隐患整改告知书 表号: 工程名称 检查日期 年 月 日 时 检查单位 受检单位 检查出现的问题 整改意见及期限 复查情况 检查人 接受人 事故、事件调查报告 表号: 事故、事件发生 时间 事故、事件发生的情况 事故、事件发生的因素 类型评估 填表: 工程质量事故报告单 记录编号: 年 月 日 表号: 施工单位 工程名称 事 故 情 况 调 查 与 处 理 方 案 审 批 参与评审 部门 人员 数据分析应用报表 填报日期: 表号: 单位(部门) 合用范围 编制人 审核人 数据分析应用种类 1 横道图法 2 记录调查法 3 数理记录法 4 控制图法 5 因果分析法 6 分布图法 数 据 分 析 应 用 情 况 结论: 资产设备购置申请表 记录编号: 表号: 序号 资产设备名称 规格型号 生产厂家 单位 数量 单价 (万元) 总金额 (万元) 资金来源 使用单位 备注 购置理由: 分公司审批意见: (公章) 年 月 日 分公司审批意见: (公章) 年 月 日 单位主管: 财务: 资产: 制表: (报公司一式三份) 固定资产验收单 记录编号: 表号: 字第 号 协议号 供货单位: 购进或拨入: 年 月 日 协议: 名称 型状特性 编号 规格型号 新旧限度 存放地点 产地厂牌 出厂年月日 设计使用年限 基本折旧率 单位 数量 单价 原价 已提折旧 运杂费 总价 原始单据 附注 附件: 请款或托收 号- 配套讲稿:
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