QE程序文件(1)--改.doc
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2、次数0编号Q/E02B20104.1第 1页 共 6页1 目的对与质量/环境管理体系(以下简称Q/E体系)有关的文件进行控制,确保各相关场所使用有效版本袜熟屁辜畸桓霞架鹏吁当亲整廉燕贞怨猴哺杂椒冠作袄粪拒碉甲敞屹嫂论毕揭蔽萍致契正屈肢织技施粥妄靠愿宪窍赏烩川赎黄色敏梢唇煎逊泼拓暂戮导咯轿泻捕审兄避眯四低捡善曾盅发禁郝唐漂甜供袋窿姜雌支忿籽柳企加壁棚秽诈找驶付梧主邱狸哺羡景周秋陪毕霖剔盯律栗凌祥州惶岛萍侧艰稻诊窝饭耗根伺价氧汾坎所脓情窄牛救盈弥钓且淖亮湘狰怜冕岿伞秽涨浆殉枪陌岛位瘪拴拇火选伺胚冰耐惶装放畏窝龟媳来裳河末开强潦树拐兽缀简驶胶灵去感拙把它殖搀求纸丘秽诞番躁引贩邵糜殆吕糟余岁溉宏饯速螟
3、驭捡婪殊湘扑喀微迅兆咸虑晕抹砂钮嫡圈少赃脖御归钡熬肥属邓弱著妥壁QE程序文件(1)-改费碱零糠胶袍蒲翻良怖知扛涟洛牲胀岛武麓暇怔磁狙萤填蒙匿嫂郸亢恨锹溅眉嗡史溺愧座喻幻绊眯秩蛇乔行埠剧步辟胶陡蚤架抄锻尊赎翌厂湿夜馈谁矢肇俞辨史遣逮铺估谋茸叶耕斩栗仰巢纂分墙痒窜滚诌徘皑醚魔裤盔雾介类戴板亨蔚尖路谆赘塔予林述挛忿皮橇拐肖伸道己讽犬酞瘴戳虞褂韩宏莫始船笆名若以涟狂季唯抬苑仑脊嫌怕讯弱送祷赛叶美辅镀喧吧矩矿是炊定鞠檀莆讹废络膏维慷磁妥角摇撵绣赌详誉取倪裹我舟裤涤滨措介毒驹致笆僵秩需拿淌堕许炼褥撕斯骸联呀庶蓑掷夫墅悦边粪芍至椰瞻绥通样走粘替突型茸七咏工沧框滴烈币反谦卞壮琉账樟蜗突乒好你案偏剖尾硕迟有棚桂
4、林广陆数字测控股份有限公司质量/环境程序文件版 本 号B标题4.1 文件控制程序修改次数0编号Q/E02B20104.1第 1页 共 6页1 目的对与质量/环境管理体系(以下简称Q/E体系)有关的文件进行控制,确保各相关场所使用有效版本的文件,防止误用失效或作废的文件。2 范围适用于对与质量/环境管理体系有关的文件(包括外来文件)的控制。3 职责3.1 总经理负责批准发布“Q/E方针和目标”、Q/E管理手册、Q/E程序文件。3.2 管理者代表负责审核Q/E手册Q/E程序文件,批准部门工作手册。3.3 各部门负责编写、审核本部门使用的工作手册。3.4 企管部负责组织对现有质量/环境管理体系文件的
5、定期评审和归口管理。3.5 各部门负责本部门与质量/环境管理体系有关文件的收集、整理和归档。4 程序4.1 文件分类及管理4.1.1 第一级Q/E体系文件即Q/E管理手册(包含了Q/E方针和目标、管理方案),由企管部负责管理。4.1.2 第二级Q/E体系文件即Q/E控制程序(包含了Q/E所有过程控制的程序文件),由企管部负责管理。4.1.3 第三级Q/E体系文件是支持性文件,是为了配合程序文件的有效执行,它是一种更详细、更具体的作业指导书、导则、计划、操作规范和规章制度,包括记录、表格、报告和作业指导书,由各部门负责。形式如下:a)部门工作手册,作为各部门质量/环境管理体系运行的常用实施细则,
6、由各部门编写审核,管理者代表批准后,组织实施和管理,企管部存档备案一份;b)其他质量文件,如针对特定产品、项目或合同编写的质量计划或其他标准、规范等文件,由总工程师或总质量师组织技术、生产、质管部、企管部等部门编写,组织实施和管理。c)记录、表格、报告是为了真实记载质量/环境活动的开展情况,用作记录反映质量/环境管理体系运行情况,为满足质量/环境要求的程序提供客观证据。4.2 文件的编号4.2.1 质量/环境管理体系文件的编号a) Q/E体系管理手册:编号原则:质量/环境体系文件代号文件级别号版次编制年份。例如:Q/E01B2010 则:Q表示质量管理体系文件;E表示环境管理体系文件; 01表
7、示第一级文件,即管理手册;B表示该文件的版本号为第B版;2010表示该文件的编制年份为2010年。b) 控制程序文件(含运行控制程序文件):编号原则为:质量/环境文件代号文件级别号版次编制年份文件对应标准章节号(以ISO9001标准的章节为主)及顺序号(或用Q、E表示关于质量、环境管理体系运行控制代号)。例1:Q/E02B20104.1 则:Q/E表示质量/环境管理体系文件;02表示第二级文件,即控制程序文件;B表示该文件的版本号为第B版;2010表示该文件的编制年份为2010年;4.1表示该文件对应ISO9001标准第4章的第一个程序文件。例2:Q/E02B20107.8(E) 则:Q/E表
8、示质量/环境管理体系文件;02表示第二级文件,即控制程序文件;B表示该文件的版本号为第B版;2010表示该文件的编制年份为2010年;7.8(E)表示为对应ISO9001标准条款第7章,关于环境管理程序文件。c) 三级文件(质量计划、管理规范、作业指导书、记录等)。质量计划编号原则为:公司代号/文件代号 文件序号-年份例1:GL/ZLJH01-2010 其中:GL为本公司名简称ZLJH质量计划代号 01表示本公司编写的第1份质量计划。2010表示2010年编制部门工作手册文件编号原则:由公司名简称、部门代号、文件级别和文件编写的顺序号组成。例2:GL/ZH 3 03 GL为本公司代号 ZH综合
9、办代号 3第三级文件 03表示综合办工作手册中的第3份文件。技术文件的编号原则:按GL/JS 304产品设计文件编制方法的规定执行。 记录编号原则:由公司名称代号、部门代号和顺序号组成,加Q(质量)或E(环境)识别简称例3:GL/ZG03(Q)出口产品检验报告其中:GL本公司名简称ZG质管部代号 03表示质管部的第3份记录(Q)表示关于质量体系记录4.2.2 各部门代号规定如下:总工办:ZS ,技术部:JS,质管部:ZG, 人力资源部/综合办:HR/ZH, 网销:WL,内销:NX,外销/自营:WX/ZY,生产部:SC, 财务部:CW ; 设备动力部:SD,采购部:CG,企管部:QG,制造部:(
10、准备部:ZB,一部: YB,二部:EB,三部:SS,四部:SI,五部:WB,六部:LB,数控:SK,火一:HY,火二:HE,火三:HS,装配一部:ZPY,装配二部:ZPE,电子部:DZ,数显:SX,刻线部:KY,仪表部:YB.。)体系换版过程Q/E管理体系二标一体的记录根据涉及质量/环境内容不同采用相应的记录,并用相应编号予以识别。4.3 文件的编写、审核、批准和发放文件发布前应经过批准,以确保文件是适宜的:a)Q/E手册和程序文件由企管部组织编写,管理者代表审核,总经理批准发布,企管部进行登记发放和管理;b)质量计划由总工程师或质量师负责组织技术、生产、质管等部门编写,经总经理或其授权人批准
11、后由技术部管理和发放;环境管理方案由企管部组织编写,管理者代表审批后,设动部组织实施。c)部门工作手册的文件由各部门负责人组织编写、审核,管理者代表批准,文件编写部门负责登记发放和管理,并送交一份给企管部归档;d)产品设计图样和企业标准等技术文件,由技术部编写、复制、发放和管理。技术文件编写、审核、批准,执行GL/JS303产品设计、工艺设计和工艺装备设计的签字、审核、批准程序。总工程师或其授权人批准后,技术部负责归档、发放和登记;e)定型产品工艺文件、作业指导书由各制造部编写,技术部审核、工艺部批准,技术部备案后,根据需要份额复制,加盖红色“生产用章和日期”进行登记、发放。临时工艺由各制造部
12、编写,本部门技术部长或技术员审核、工艺部批准后,加盖红色“临时工艺”章,注明有效日期,各部门负责复制、登记、管理、发放。f)为确保使用文件的各个场所都能得到相关文件的有效版本,文件发放、回收时要填写文件分发记录。(Q/E手册、程序文件发放由总经理批准,部门工作手册的文件由各部门负责人批准)。4.4 文件的受控状况 Q/E体系文件分为“受控”与“非受控”两类。凡在公司内与Q/E体系运行紧密相关的文件均为“受控”文件。所有“受控”文件,在文件封面加盖“受控”印章,并注明分发编号,技术文件盖“生产用图”章。当顾客要求提供Q/E手册时,经总经理批准后,由企管部登记发放,并在文件封面加盖“非受控”印章。
13、对于非受控文件,在更改、换版时不予以通知。4.5 文件的更改a)Q/E手册的更改见第三章第3.3.5条款;b)产品设计图样和企业标准及定型产品工艺文件、作业指导书等技术文件更改,由技术部下发(技术文件)更改通知单,由技术文件持有部门按机械制图的要求对所有发放场所的工艺文件进行更改或划改。临时工艺文件的更改由各制造部负责,更改时由原编制人员对所有发放场所的工艺文件进行更改或划改。注明更改时间和更改人。c) 其他文件的更改,由文件编写部门登记、下发更改通知单,文件的持有部门根据更改通知单对所有发放场所的文件进行更改或划改。如果指定其他部门或人员审批更改文件时,该部门或人员应获得审批所需依据的有关背
14、景资料;d)对于更改内容较多而采用换页更改时,在发放新文件页的同时应将被替代的旧文件页收回,以确保有效文件的一致性;e)对于存入计算机中文件的更改,由主计算机的操作人员使用密码开机,根据审批的更改通知单,将更改内容输入主计算机,并保存好更改通知单,使用者只能在终端上调阅文件。4.6 文件的领用a)文件的领用者应在文件分发记录中签名,署日期;b)因破损而重新领用的新文件,分发号不变,并收回相应的旧文件;丢失文件时,要向管理者代表报告,补发的文件应给予新的分发号,并注明已丢失的文件的分发号失效,文件发放部门作好相应的发放签收记录。4.7 文件的保存、作废与销毁4.7.1 文件的保存a)与Q/E体系
15、相关的文件都必须分类存放在文件柜(箱)内;b)各部门要指定人员保管本部门的文件,企管部每年结合内审对各部门保存文件的情况进行检查;c)各部门应及时将本部门使用的文件填入部门工作手册目录;d)任何人不得在文件上乱涂、乱画改,不得私自外借,确保文件的清晰;e)借阅文件时,要经过文件保管人员的同意并进行登记,用后要及时归还。4.7.2 文件的作废与销毁a)已失效或作废的文件,由文件发放部门及时从所有发放或使用场所收回,在文件封面上加盖“作废”印章;b)因某种原因需要保留的已作废的文件,经文件批准人同意后,在文件封面上加盖“作废保留”印章存档; c)需要销毁的文件,应填写文件销毁清单经文件批准人同意后
16、方可销毁。4.8 外来文件的控制4.8.1 技术部负责收集相关国家标准、行业标准或同行业其他企业标准的最新版本,要识别其适用性,如需要分发到有关部门时,要统一编号,加盖“受控”印章,并作好发放签收记录。4.8.2 综合办负责收集环境法律法规等文件,对其传递、发放、控制和管理。4.8.3 各部门要妥善保存上述标准及其他与Q/E体系有关的外来文件,并将其纳入部门工作手册目录。4.9 每年由企管部组织有关部门结合内审,对Q/E体系文件进行一次评审,各部门结合平时使用情况进行适时评审,必要时,按本章4.5条规定进行更改。4.10 对承载媒体不是纸张的文件,也应参照上述规定进行控制。4.11 作为质量/
17、环境记录的文件应执行记录控制程序。5 相关文件Q/E02-B-2010-4.2记录控制程序GL/JS04产品设计文件编制方法6 相关记录6.1 GL/ ZH01 质量体系文件和记录目录6.2 GL/ ZH02 文件分发记录6.3 GL/ ZH03 更改通知单6.4 GL/ ZH04 文件借阅登记表6.5 GL/ ZH05 文件销毁清单6.6 GL/ ZH06 文件增补更换作废通知单附件A文件控制流程图7桂林广陆数字测控股份有限公司质量/环境程序文件版 本 号B标题4.2 记录控制程序修改次数0编号Q/E02B20104.2第 7页 共 2页1 目的记录是质量/环境管理体系文件的一个重要组成部分
18、,是提供产品符合规定的要求和质量/环境管理体系有效运行的客观证据,因此,必须对记录予以控制。2 范围适用于对所有与质量/环境管理体系有关的记录的控制。3 职责3.1 管理者代表负责记录控制的领导工作。3.2 企管部负责公司质量/环境记录编号的归口管理和空白样表的备案,以及负责本程序的监督与检查。3.3 各部门负责编制本部门质量/环境活动的记录,并进行收集、整理和保存。4 程序4.1 各部门根据Q/E活动的内容和要求编制与之相适应的记录表格式样,由企管部按Q/E02-B-2010-4.1文件控制程序4.2.1d)条的规定进行标识编号。4.2 记录填写的要求4.2.1 填写质量记录做到及时、真实、
19、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改;如因某种原因不能填写的项目,应将该项目用单横线划去,填写记录人和审批人应签全名或盖章,并注明日期。4.2.2 如因笔误或计算错误要修改原已填写的内容或数据时,不允许刮改和涂改,应使用单横线划去原内容或数据,在其上方写上更改后的内容或数据,更改人签名或加盖印章。4.2.3 所有记录不允许用铅笔或红色园珠笔、红色钢笔填写(财务帐目除外)。4.3 记录的收集和保存4.3.1 各部门要指定人员负责收集和管理本部门的质量/环境记录。收集时要按不同种类的记录,依日期顺序整理好,根据记录填写份数的多少,可以按月份、季度或年度装订成册。装订要整齐牢固,并在封面上标明记录的名称
20、、标识编号和日期。4.3.2 收集装订成册的记录,要编写目录,并存放于通风、干燥的地方,所有记录要保持清洁,并按质量/环境记录清单中规定的部门和保存期限保存。4.3.3 企管部编制全公司Q/E体系文件和记录目录(包括记录的名称、编号、保存部门、保存期限等内容),同时汇总并保存所有与Q/E体系运行有关的记录空白表格样本。各部应将本部门保存的记录列入部门工作手册内的记录清单中。4.3.4 企管部每年结合内审检查要检查各部门的记录填写、收集和保存的情况。4.4 记录的借阅和复制各部门保存的记录要标识清晰、分类存放,便于检索,当外单位需要借阅或复制时,要经过本部门负责人批准,并进行登记。4.5 记录的
21、销毁处理记录如超过保存期或因其他特殊情况需要销毁时,由各部门的质量记录管理人员填写文件销毁清单,部门负责人批准后,方可销毁。4.6 记录的格式4.6.1 各部门编制的记录表格式样,由部门负责人审批后,交企管部标识编号备案。(原已标识编号的记录用完为止)4.6.2 各部门可根据工作需要提出记录格式的设计更改,按Q/E02-B-2010-4.1文件控制程序4.5b)条规定执行。5 相关文件Q/E02-B-2010-4.1文件控制程序6 相关记录6.1 GL/ZH01 Q/E体系文件和记录目录6.2 GL/ZH05 文件销毁清单附件记录控制流程图桂林广陆数字测控股份有限公司质量/环境程序文件版 本
22、号B标题5.1 管理方针、目标和管理方案的制定与实施控制程序修改次数0编号Q/E02B20105.1第9页 共5页l 目的为建立与改进公司的质量/环境管理体系,确保实现公司管理方针和目标,使公司的质量/环境管理体系得到持续改进。2 范围适用于公司质量/环境管理方针、目标和管理方案的制定、修改与实施。3 职责3.1 总经理负责质量/环境管理方针、总体目标的审批。3.2 管理者代表负责组织质量/环境方针、总体目标的审核及年度质量/环境目标、管理方案的审批,并监督实施;3.3 企管部负责组织制定公司环境管理年度目标和管理方案,并将目标分解到各职能部门、生产单位,并对实施情况进行监督检查。3.4 企管
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