部门决算公开(2).doc
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1、部门决算(公开草案)目 录第一部分 部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购状况表第二部分 部门决算阐明第三部分 其他重要事项状况阐明第四部分 部门绩效评价状况第一部分 部门决算报表第二部分 部门决算阐明一、部门基本状况(一)部门职责北京市司法局是负责本市司法行政工作市政府构成部门,其重要职责是:职能一:贯彻贯彻国家有关司法行政方面法律
2、、法规、规章和政策;起草本市有关地方性法规草案、政府规章草案;制定司法行政工作发展规划,并组织实行。职能二:制定本市法制宣传教育工作规划,并组织实行;指导全市法制宣传教育工作。职能三:指导、监督本市律师工作、公证工作,并承担对应责任;研究律师、公证、法律援助工作改革与发展,并提出实行措施;监督管理法律援助工作。职能四:监督管理在京设置国(境)外律师事务所代表机构。职能五:指导、监督本市人民调解、基层法律服务、小区矫正和帮教安顿等工作。职能六:组织本市国家司法考试考务工作。职能七:负责本市司法鉴定机构和司法鉴定人登记管理工作。职能八:负责本市仲裁机构登记管理工作。职能九:负责本市司法行政系统外事
3、工作和对外宣传、交流工作。职能十:负责本市司法行政队伍建设、思想政治工作;负责司法行政系统警务管理工作,指导警务督察和业务培训工作。职能十一:承接市政府交办其他事项。管理北京市监狱管理局和北京市教育矫治局。(二) 部门决算单位构成北京市司法局下属4个二级预算单位,分别是:北京市司法局本级,属全额拨款行政单位;北京市法律援助中心,属全额拨款事业单位;北京市国家司法考试中心,属全额拨款事业单位;北京市律师协会,属全额拨款事业单位。 二、收入支出决算总体状况阐明收入总计16181.15万元,其中:本年收入16577.65万元,用事业基金弥补收支差额9.94万元,年初结转和结余-406.44万元。在本
4、年收入中,财政拨款收入16244.68万元,占本年收入97.99%;上级补助收入0.00万元;事业收入0.00万元;经营收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入332.97万元,占本年收入2.01%。本年支出合计15454.01万元,其中:基本支出10713.04万元,占支出合计69.32%;项目支出4740.97万元,占支出合计30.68%;上缴上级支出0.00万元;经营支出0.00万元;对附属单位补助支出0.00万元。 结余分派4.84万元,年末结转和结余722.29万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算状况阐明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体状况一般公共预算财政拨
5、款支出15279.23万元,重要用于如下方面:公共安全支出12663.99万元,占本年财政拨款支出82.88%;教育支出251.93万元,占本年财政拨款支出1.66%;社会保障和就业支出1404.90万元,占本年财政拨款支出9.19%;医疗卫生与计划生育支出685.62万元,占本年财政拨款支出4.48%;其他支出272.79万元,占本年财政拨款支出1.79%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算详细状况1、“公共安全支出”(204)决算12663.99万元,比年初预算增长368.06万元,增长2.99%。其中:“司法”(20406)支出决算12663.99万元,比年初预算增长368.06万元,增
6、长2.99%。重要原因:贯彻中央政策调整人员工资,追加国家司法考试、律师协会怀柔培训基地电力抢修等项目经费。2、“教育支出”(205)决算251.93万元,比年初预算减少71.78万元,下降22.17%。其中:“进修及培训”(20508) 决算251.93万元,比年初预算减少71.78万元,下降22.17%。重要原因:贯彻中央八项规定政策,压缩部门培训支出。3、“社会保障和就业支出”(208)决算1404.90万元,比年初预算减少100.17万元,下降6.66%。其中:“行政事业单位离退休”(20805)决算1377.85万元,比年初预算减少97.22万元,下降6.59%。重要原因:离休人员去
7、世,预算结余。“抚恤”(20808)决算27.05万元,与年初预算减少2.95万元,下降9.83%。重要原因:抚恤金发放减少,预算结余。4、“医疗卫生与计划生育支出”(210)决算685.62万元,与年初预算减少67.99万元,下降9.03%。其中:“行政事业单位医疗”(21011)决算685.62万元,与年初预算减少67.99万元,下降9.03%。重要原因:在职人员变化,医疗保险缴费减少。5、“其他支出”(229)决算272.79万元,与年初预算持平。四、政府性基金预算财政拨款支出决算状况阐明无此项支出。五、财政拨款基本支出决算状况阐明本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10610.6
8、1万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、征询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对个人和家庭补助等支出。(4)其他资本性支
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