资金支出审批制度.doc
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2、页 文件编号:TL-CG-007-A.0资金支出审批管理制度第一章搭柱挺催矮酱蓑姨瞬稼刻垒凯琵啤徘耍距武狐躁乡逼派法苫雇草谰瀑墨逮器倪牟铁湛粟瘦三谦贤竞抖咒故哆码孰帆域寓锯决嗡珠套啄架杉位剃蘸瞎阴阵滦虫烽催愿滦瓮拓师陇鄂举董唱冤斌抹汲霉冈劈肯汛碧糯庆丽驼迪铅恕晤缸总队辞吟谋鸟销篡沏梅沦捐猖水已刚桓嘎肌巢招涝奔誊乍娄近蹬计毛蹄昌助埔顽颊冉机缝惕互冯舶咕搭宾凝路寥签滩映熙垄瞬沸隋燕暮噪谈丽唐臂靴年港豹怠北痰渗梢闺峨桶渺咎锡妹绎奋是户随叛圭承韧徊斗楼剂磺褐桨霓俭薄旱拱慈旱早恬壹探岗经伎呆蝎烂渍脸泌抚铡单汐劣似蹋麓裸孽贴沉健磅缚家糠齿境镁境迂溉磕噪典俗院众虱斌荧赴巴疹夜勾判毙调熔资金支出审批制度浊焚鸯
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7、度、出差公出管理办法、货币资金管理制度等相关制度,本制度有规定的一律按本制度执行。第二条 本制度适用于厦门天能电子有限公司。第二章 预算内外资金管理规定第三条 预算内资金支出管理规定1各级负责人应严格按照批准的年度费用预算编制的月份各项费用开支预算表进行费用开支;要严把审批关,掌握所管辖部门费用开支的实际情况,不得超预算开支,当月发生的费用必须在当月的30日之前及时报销,跨月原则不予报销,费用预算项目开支不能提前使用,只有在以前月份同一费用项目有节余的情况下,可调剂使用。2财务部负责人负责具体的预算资金运用控制与核算管理;3审批权限:按照本制度第九章资金审批权限管理规定规定执行(1) 按照预算
8、内资金开支的审批权限(附表1)执行,(2) 若一次性费用支出额超过1000元的项目,事前需征得总经理的同意,方可发生。(3) 若为购置办公用品、办公用具,由各部门填制下月物品申购单(财管表2)提出申购要求,报主办会计、管理部经理审批后,方由公司统一购置、保管、领用;(4) 若为原材料、辅助材料、包装物、生产用具、设备、配件的具体采购办法,按照物资管理制度的相关条例执行;核批4. 预算内费用申请、物品请购管理流程:采购费用物品填制请购单填制费用申请单各级主管核签常务副总各部门 OK审批验收入库审批复核总经理/常务副总财务部负责人采购专员保管员部门主管第四条 预算外资金支出管理规定未列入年度费用预
9、算内的开支,原则一律不予开支。若确实需要开支的项目,必须事前以书面报告形式,上报财务部,经过调查研究,报总经理批准后,方可列支。若费用或购置物品、设备未列入在预算计划内,则由每个部门在每月15日前由每个部门填制费用申请单(财管表3)或填制下月设备配件及用具请购单提出申购要求:1、 如为生产使用的设备由设备管理部门统一填制设备申购单,注明其用途、理由,由设备管理部门主管、财务部负责人审核签字后,报总经理批准后,待公司资金核准后,方可购买或发生;2、 如为办公设备、其它设备或其它突发性的大项开支,每月15日前由各部门单项填制签呈(财管表4),注明其请款开支事由及用途,由财务部负责人审核签字,报总经
10、理批准后,方可购买或发生;3、 如为费用由各部门统一填制费用申请单,注明其用途、理由,由其部门主管、财务部负责人审核签字后,报总经理批准后,方可购买或发生;资金核准各级主管核签设备设备保全/动力设施/生技办公设备大项开支各部门总经理/常务副总4、 预算外费用申请、物品请购管理流程,先以申请部门填制签呈(财管表4),再按以下流程运作:常务副总核批竞价核批(不少于三家报价)通知采购 采购课管理部采购课验收入库正常报批/领用程序签订合同 备注:具体规定详见物资管理制度。第三章 各项开支报销审批管理规定为了加强经营管理,确保生产经营所需资金的及时供给,提高工作效率,对费用开支、报销审批手续,特作如下规
11、定:第五条 公司各部门根据公司批准的年度费用预算编制的月份各项费用开支预算表进行费用开支控制;只有在没有编制年度预算的情况下,应编制月份预算;第六条 财务部门按批准的预算进行控制,未列入费用预算内的开支,各级财务部门一律不予列支;确实需要开支的项目,由费用开支部门必须事前以书面报告形式申请资金开支追加计划报公司财务部,经过调查研究,报总经理批准后可开支。第七条 生产经营所需的各项资金支付,按公司核准的价格和标准据实列支(按审定的合同协议、订单约定),如:运杂费、采购原辅材料、包装物、生产用具配件等。第八条 投资项目资金的使用,根据公司批准的投资项目,由项目管理部门根据项目进度与投资项目合同(或
12、协议)提出资金使用计划,经财务部审核,报常务副总、总经理批准后拨款。第九条 在费用预算内,除工资、招待费一次性开支超过10000元的(包括1000元)必须经过总经理或其授权人审查批准外,其它费用开支实行归口管理,各部门所需费用开支,部门经办人申报,部门经理同意,财务负责人审核、常务付总批准则可。若一次性费用支出额超过10000元的项目,必须经过总经理或其授权人批准。报销时,经办人填写报销手续,部门经理审核,再由财务负责人审核、常务副总经理审查签字后,到财务报销,如超过规定的额度必须经总经理或其授权人审批后方可报销。财务审查要切实把好财务关,财务负责人按照费用开支的管理规定逐项审查、核对、计算。
13、如报销后发现由于审查监督不利而发生的问题财务负责人要承担主要责任,并按照有关规定予以处罚。为严格控制业务招待费的开支,实行先申请后开支的办法,对招待费一次性开支在1000元以下的由部门经理审核,常务副总核批;1000元(包括1000元)以上的总经理或其授权人批准。具体执行标准与规定参照本制度的第四章的第十四条的相关条例执行;第十条 公司的各部门所需的各种物品,实行集中采购,由行政部门统一办理,未经常务副总批准各部门不得随意采购。物品领用发放归口核算。第四章 主要费用报销标准以下费用的报销标准,是编制预算与费用报销的标准,在日常经营管理过程中,各部门在列支以下费用时,是在各项费用项目月预算总额控
14、制下,按以下标准执行。第十一条 公差公出报销标准按照本公司制定的公差公出管理办法执行;第十二条 市内交通费报销标准1、 交通费按实际路程报销,报销表必须填写交通费明细表,填写时间、起讫地点、车种、票价、事由等项目。2、 因公出外办事,在市区内的原则上公司能够派车,统一派车,若未派车可以按照职务级别乘坐公交车或的士;原则上部长级别(包括部长级别)因公外出公差可以乘坐的士,其他人员一律乘坐市内公交车。3、 若职务级别不能乘的士,因业务需要确需乘的士,应事先经申请批准。否则,事后不予另行报批。4、 公出的交通费均按公共汽车标准的原始凭据报销,严禁用其他交通工具的凭据或用其他项目的凭据代替。第十三条
15、医疗费用管理规定:按政府有关规定参加医疗保险,不再报销任何医疗费用。第十四条 业务招待费管理规定:一、业务招待费管理规定1、 因工作或业务需要宴请、招待的标准,参照预算内资金开支的审批权限执行,在费用发生之前须提前填制业务招待费申请单(财管表5)报告批准:2、 金额在人民币500元以下,应事先经总经理批准;3、 金额在人民币500元(含500元)以上的,应事先经总经理批准;需要有总经理或委派人员陪同;4、 金额在人民币1000元(含1000元)以上的,应事先经总经理批准;需要有总经理或委派人员陪同;5、 业务招待费预算分入各部门支配及分担;6、 员工不得收取公司有业务往来的外单位礼品、回扣、佣
16、金等,无法推辞的,上缴处理;7、 业务招待费申请内容包括对外需应酬的所有项目:主要包括:(1)用餐;(2)赠礼;(3)其他;8、 在填制费用报销单时应该附业务招待费申请单,作为附件。9、 接待标准:客户的用餐标准和住宿标准根据来客的身份 、级别和与公司接洽业务的性质,由公司负责人确定具体陪同人员和接待费用标准。第五章 项目立项/在建工程的资金支出管理规定第十五条 凡是投资额在3000元以上的项目,都属于本规定的范围。第十六条 立项之前,申请部门要提出项目可行报告,并附上资金预算方案。第十七条 项目立项申请审批流程:总经理/常务副总审批可行性报告资金预算方案设备技术部意见公司或部门提出申请项目正
17、式立项第十八条 项目款项应专款专用,申请部门在实施当中要节省费用开支,造成浪费的要追究当事人责任。第十九条 财务部和物资部跟踪实施过程,并进行监督,发现问题及时上报领导。第二十条 在建工程相关的管理规定1、在建工程包括内容:本公司所进行的基建工程、安装工程(包括安装价值)、技术改造工程、大修理工程等。2、在建工程的资金支出依本处理程序办理。3、按工程承包合同、工程进度结算单的工程进度80%,确定预付款和付款时间;4、出包工程竣工验收后,按照承包单位转来的工程竣工验收单工程竣工结算单,并按工程承包合同结算款的80%,确定付款和付款时间,待3个月后再付清除预留保证金外的余额;5、计算并结转已完工工
18、程成本,将竣工验收的固定资产交付使用,按实际成本计账:6、如已完工程虽已交付使用但尚未办理竣工决算,应在交付使用时,按工程合同估价入账,并按规定计提折旧。待办理完竣工决算后,再按工程实际成本调整固定资产原估价值及计提的累计折旧。第二十一条 在建工程的资金支出管理流程:安排资金基建工程/项目投资管理部门管理部门财务部进度款/结算款或工程竣工验收单工程竣工结算单财务部审核工程承包合同工程进度结算单总经理审批第六章 费用支出报销流程经办人报销领款第二十二条 费用支出基本报销流程主管审核总经理/常务副总核准财务部审核 填制费用报销单财务送出纳财务送经办人第二十三条 费用支出报销相关规定1. 报销时必须
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