公司销售管理制度大全样本.doc
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1、销售管理手册作者: 文章起源:不详 点击数: 146 更新时间:-7-11 21:58:15目 录 一、区域销售管理制度 二、管理制度 三、发货管理制度 四、制度 五、应收帐款管理制度 六、业务人员建帐、对帐管理制度 七、换、退货管理制度 八、用户档案管理制度 九、用户服务制度 十、价格体系政策 十一、开发及促销维护政策 十二、品、礼品、赠品使用制度 十三、汇报制度 十四、例会交流制度 十五、考评管理制度 十六、业务交接管理制度 一、区域销售管理制度 1严格实施企业相关在要求区域内开展销售要求,严禁和非经销区域经销单位发生任何形式业务往来。 2.企业发货实施批号管理,部门在产品外包装箱上加盖产
2、品编码,以示区分。 3.严格按企业要求销售价格供货,不得以任何方法变相压价销售。一经发觉,将给当事人及直接主管以销售差价5倍以上罚款。 4.加强对用户监控,标准上要求其不得跨区域销售,对正常辐射用户不予控制,但必需提供商品流向单。不然将停止发货。对恶意串货和低价串货者将终止协议实施,取消产品经销资格。 5.做好市场防范工作,发觉恶意冲货或低价冲货问题,摸清事实,获取证据,立即举报。对发觉并证实有恶意冲货行为,企业将依据具体情节对给予处罚。 二、管理制度 为保障企业产品销售业务正常运行,销售部门按企业相关产品价格、结算政策、交易方法等要求向经销商提出要约,促进代理商承诺并签定代理协议,并促进实施
3、过程符合规范要求。 1)在和用户开展销售业务活动中,每笔业务全部必需按要求具体填写企业统一印制代理协议,以此作为企业销售计划、发货、回款、折让依据。协议单位除签署整年购销协议外,每笔业务一样要签署购销。 2).回款期限折让以整笔协议实施完成为准,对分品种回款用户应每品种签署一个,以预防部分结款时无法兑现折让。 3).和用户签署必需严格根据企业制订价格政策、资信限额、交货方法、结算政策实施。 4).和用户签署时,须具体填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方法和期限等,内容完整无漏项,字迹工整、清楚。 5).销售部门主管严把协议审批关,对所签要认真审核,
4、经确定符合条件后方可同意实施。 6).依据协议上注明交货日期安排发货,无不得发货。 7).销售部门建立协议台帐,具体统计收货单位、签署日期、品名、批号、发货数量、金额、实施情况等,以备查询。 8).购销应每个月整理、装订成册,存档立案。 三、发货管理制度 依据代理约定,立即、正确、安全、经济将企业产品运输到目标地。 、尽可能实施企业总部直接向经销商(或代理商)发货。 、发货依据是购销协议、资信限额、货款已确定抵达企业指定账户。无或超资信限额或货款未抵达企业指定账户均不得向其发货。 、发货审批权限:发货由销售部门经理审核、主管总经理审批,审核、审批时必需推行签字手续。详见附件:发货管理步骤。 、
5、发货必需坚持先批号先出库标准。 、对有气温限制货物,发货不得使用铁路集装箱,不得将产品暴露在日光下。 、资信限额确实定 .依据用户类别和企业具体情况,确定每一个用户资信限额,以此作为最高发货限额。 .资信限额按以下标准严格控制:调拨类、零售纯销类用户资信限额不得超出年销售回款计划或上年回款总额15%。医院分销类用户资信限额不得超出年销售回款计划或上年回款总额25%,如有特殊情况须报批。 .因为用户经营、回款发生改变,假如需要临时调整资信限额,须填报用户超资信发货申请表,由主管总经理同意后实施 附件:发货管理步骤 发货管理步骤 四、制度 1)、用户需要销售发票时,须报经销售部门经理审核、主管总经
6、理同意。 2)、销售发票由专员负责依据相关销售、发货通知单及法规要求要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。 3)、销售发票应妥善保管,并立即、安全地送达相关单位,不得私自长久携带或个人保留。 4)、销售发票送达业务单位后,如该业务单位不能立即付款,须让其财务部门开具发票收到条(签字盖章),以备核查。 5)、对违反要求或因管理不善造成发票丢失等问题,一旦发生,责任人须立即汇报,并须部分或全部负担由此给企业造成经济损失;有意延误汇报或隐瞒不报者,一经发觉,将加倍给处罚。 6)、其它未尽事宜根据集团企业发票和收据管理制度相关要求实施。 五、应收帐款管理制度 1)、销售部门要将正常应收款项控制
7、在企业要求限额内,立即跟进和催收应收帐款。坚持每三个月和经销单位查对帐目,以确保帐帐、帐款相符,发觉问题立即处理。 2)、在业务活动中要坚持“少很多批、加速周转”标准,提升资金使用效率。对超出三个月应收款,应立即清收;超出六个月应收款,应向主管总经理上报原因,同时制订清收方法,限定清收时限;超出九个月应收款,企业一律按呆帐处理。 3)、对企业审查确定呆帐,依据清收难易程度及和对方协商具体情况,提出清收汇报,报请企业同意后实施。 4)、对拟停止业务关系及发生转制等意外变故经销单位欠款,按正常业务方法无法清收,须立即上报原因及清收计划,经主管总经理同意后进行清收。清收完成后,除现款现货或经同意外,
8、标准上不再和该经销单位建立业务关系。 5).所发生呆帐,将依据具体原因对当事人进行对应处理。 6).业务中遇有受骗、被抢、被盗等特殊情况时,要在事发二十四小时内上报,企业依据事发原因进行处理。对隐瞒不报,视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚。 7).其它未尽事宜按集团企业应收款管理措施实施。 六、业务人员建帐、对帐管理制度 1)、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务往来账目情况,并须一直保持往来账目清楚、数额相符。 2)、每个月5日前将各业务单位销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等,以书面形式通知相关销售主管,销售主管负责落实查对,立即和业务单位进行
9、对帐。 3)、一旦发觉企业和业务单位账目不符情况,要立即汇报立即查对清楚。 4)、凡在本人所管业务范围内,不管属何种原因造成往来账目不符,业务人员均须负担一定责任。企业将视具体情况,对责任者作出批评,限期查清帐目,给经济处罚,直至解聘等处理决定。对组成犯罪者,将依法给予追究。 七、换、退货管理制度 加强退货管理,理顺退货程序,确保产品退货处于可控状态,避免和降低损失。 1)、以预防为主,预防退货事件发生,对经销商(或代理商)坚持了解库存和批号,依据用户实际销售量和资信限额等少许数次、有计划地发货。 2)、退货对象必需是和企业有业务往来经销商或代理商。退货范围包含产品质量发生问题,破损,批号过期
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