公司采购作业实施细则模板样本.doc
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1、制度名采购作业实施细则电子文件编码GLWA143页码6-1企业采购作业实施细则第一章 总则第一条 目标为使采购作业有章可循,规范采购作业事务,提升采购成效,特制订本细则。第二条 要求1.采购对象:采购前对厂方材料质量、性能、供给商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价,以供选择时参考。2.价格质量:以合理价格购取较高品质材料。3.时限:配合使用部门需要日及需要量,联络厂方即时供给。第三条 采购方法采购部门应视材料使用情况、用量、采购频率、市场供需情况、交易习惯及价格稳定性等原因,选择最有利采购作业方法办理采购作业。1.定时协议采购:对于常常使用且生产过程中不可或缺或常常使用且市场价稳定材料,可
2、选择本方法办理。2.特约厂商采购:对于用量、费用不太高单项材料,可简化采购作业,由采购部门择定特约厂商,介绍使用部门径向该厂洽购。但在付款前应送采购部门审核,不高于市价时给予付款。3.通常采购:不适适用于前述采购方法者可按本方法采购,程序以下:采购部门按请购部门提出请购单,逐笔询价、议价,并了解交易条件后订购。第四条 采购期限1.采购部门应根据请购部门提出“需要日”办理采购。为达签发人责任人署名制度名采购作业实施细则电子文件编码GLWA143页码6-2到这一要求,掌握合适采购时机,采购部门应召集相关部门按材料特征、采购地域及市场供需情况等拟订各项材料采购作业处理期限,呈总经理核准后公布实施。标
3、准上应以供货合约拟明交货期限为准,加计请购呈批及验收所需时间。2.原订采购作业处理期限变更时,采购部门应专函汇报具体原因,呈总经理核准后,通知各相关单位,以利于存量管制及适时提出请购。第五条 核批权限特约厂家采购项目由总经理核批,包含资金超出元呈总经理核批。第二章 供给厂商第六条 各项材料供给商最少应有3家,各家背景及交易资料应记载于“供给厂商资料卡”存档备用。对于未达本企业标准材料,采购部门应开发新供给商,或报送主管部门拟订开发计划。第七条 新供给商开发,由生产管理部门会同采购人员实地考察生产设备、工艺步骤、生产能力、产品质量等以后,填制供给厂商资料卡呈总经理核准后,列为备选厂商。第八条 对
4、于交货质量不良、无法按期交货或停止营业供给商应予撤销设定。到时由采购部门以签呈方法说明原因,送生产管理部门复查,并呈总经理核准后,通知对方。第三章 采购作业第九条 询价作业1.采购部门收件人员收到“请购单”或“外购单”时,即加盖收件章,转采购经办人员办理询价作业。2.各采购经办人员收到“请购单”或“外购单”,应先判定请购材料品名、规格、需求日期、数量等是否填写明确,有没有供给厂商报价。签发人责任人署名制度名采购作业实施细则电子文件编码GLWA143页码6-3对于资料填写不全或规格不详者,注明“填单异常,说明欠详”等字样后退请购部门修订。3.询价程序(1)由采购经办人员参考过去采购统计或供给厂商
5、资料确定最少三家询价对象,独家代理、原厂牌零配件无法替换等并报经主管核准者除外,并填记在“请购单”上。(2)对于加工协议采购项目,采购部门应要求厂商填具“成本分析表”连同报价单一并送来,作为议价参考。(3)采购经办人员询价时,应将询价截止日期填注于“请购单”内方便通知供给厂商。(4)采购经办人员于通知厂商报价后,应紧跟催进度。4.询价完成后,采购助理人员应将询价、报价全部资料整理报送采购经办人员,据以议价。5.若报价材料规格较复杂或和请购规格不尽相同,采购助理人员可将全部资料填制“采购事务咨询单”,连同相关报价资料送请购部门签注意见。签注完成后送交采购经办人员按请购部门意见处理,必需时重新询价
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