安全管理规范第七章.doc
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1、学校安全管理规范第七章 财务安全管理第一条 财务安全是学校安全管理的关键环节,财务部门要严格执行国家法律法规和学校各项管理制度,加强内控制度,保证财务运行安全。第一节 现金管理第二条 学校现金管理要严格执行国家有关现金管理的规定,按银行核定的库存限额留存现金,超过部分要及时送存银行。因特殊原因滞留超过限额的现金必须过夜的,须经校长批准,并设专人看管。第三条 现金出纳不得以白条抵充库存现金和擅自挪用现金,按规定的现金支用范围和现金结算界限使用现金。出纳人员每天下班前应结账并核对库存现金。结账时发现短款或长款要及时报告处长,发生短款者原则上责任自负。第四条 假期值班、其他人员临时代岗或代为保管现金
2、,都应该办理书面交接手续。柜面收付现金应做到双方当面点清。第五条 非工作时间现金应放入保险箱,不得放入办公桌抽屉,保险箱内的小钱箱应该使用专用锁,保险箱钥匙应该随身携带,保险箱密码要经常打乱重置,号码一份封存,一份交处长保管。第六条 存、取数额较大的现金,必须由防火治安处人员同行,专车往返。第二节 银行存款管理第七条 财务处负责统一管理全校银行存款及账户。银行出纳岗应该遵循国家对银行账户管理规定办理收付业务,严禁出租、出借银行账户。第八条 银行出纳人员应根据审核通过的原始凭据开出支票,支票印鉴实行两人分管,盖第二枚印章的人员对开出的支票数字和原始凭据要认真核对把关。第九条 空白支票由专人负责保
3、管并建立支票领用登记簿。凡通过银行转账付款的,付款日期、收款单位必须和原始发票或合同条款一致,领取人应该在支票存根联签留姓名和身份证号码。第十条 空白支票原则上不得对外领用,学校工作人员因特殊情况确需领用者,须经财务处负责人及校长审核批准后方可领用空白支票,空白支票必须填写日期、限额,限额位前要添加“”符号。支票若丢失,责任人要及时到银行办理挂失手续。第十一条 因故需要重新开出支票的必须将作废支票收回,附在新开支票存根的后面,作废支票号码应剪下粘贴在支票领用本上。第十二条 凡银行账户月终都要进行对账,由对账人员按规定编制银行余额调节表,经处长审核签字后存档。第三节 有价证券管理第十三条 学校大
4、额存单、对外投资协议(合同)等有价证券由专人负责登记、保管,并建立有价证券登记台账,每月和账面余额进行核对,做到账账相符、账实相符。办理有价证券必须由财务处人员到金融机构柜台办理,不得完全交由银行人员或其他人员单独办理。第十四条 有价证券变现时应该由保管人和登记人一同办理,办理销账手续时应注明变现时间、凭证号码。有价证券增加时,严格遵循入账手续,必须将有价证券复印件附在凭证后。第十五条 财务处负责人要不定期对有价证券进行检查、核对,每年年终登记人要提供有价证券资料编入年度资料汇编。第十六条 财务部门要加强对各种协议、合同及票据合法合规性的审核,严格把关,防止学校利益受到损失。第四节 票据管理第
5、十七条 各种收款收据和有价空白票据,要严格管理,实行专人统一购买、印制、登记、缴销等。第十八条 票据使用人必须按规定办理领用手续,按照规定正确使用票据,对领用的空白票据负有安全保管责任。第十九条 每本收据,应该在存根联注明入账凭证号和入库金额。财政收费收据50份装订一本。交纳存根联时,由票据保管人员核对无误后再办理缴销手续。第二十条 每年年终对领用的所有收据进行催缴、清理。不论是否用完,财务处都要在12月31日前缴回,次年再办理领用手续。第二十一条 需要先开收据、后收款的业务,必须附收款业务证明单并经处领导批准后办理,同时开票人必须在存根联签收并注明款项到账日期。第五节 审核复核管理第二十二条
6、 所有报销凭证的审核,首先应检查是否有相应的经费项目和经费指标,然后对原始单据的真实性、完整性、准确性以及财务手续等几大要素进行把关,并按会计制度编制会计凭证,简明、准确地书写摘要,注明附件张数。第二十三条 物资采购付款时,要严格按合同办理,尾款支付时,要附有使用部门质量认可书。第二十四条 大中修缮、基建项目的付款,应依据合同、协议逐笔支付进度款,同时按此金额开出正式发票。审计前的付款不得超过合同额的70%。凡有变更项目,需职能部门出具书面报告,由分管校长签字批准,方可办理款项支付,最后一次付款时必须提供审计报告。第二十五条 调账需要附书面说明,并经财务处长批示,特殊业务需要附详细报告经分管校
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- 安全管理 规范 第七
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