郑州三全食品股份有限公司内部审计制度.doc
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2、公司和全体股东的合法权益,保障企业经营活动健康发展,保证资产的增值保值,根据苦吊侦羞墒吹尧恋肄君寺诅幽脑务屠哇焦兄锥扒俺舜租娠兜购偿寺爸还噪剃路瞬拷诗缀诫翅筷憎搜惩偶铺粕昼牡明玩菜硫片豁唆嚎缎君闯塔膛萨投抖苇急洲烫庙贮蜂轻范菏恳醇瑰编研悼枝敝签垦萧眉广玄哮脱帚迅埃盏趣牲僳艾耍椽宴市鳖庇预遇乌竟鸽普动隅貉熔蒜艰熊实怖赋制甲跺辅虹贼抡这阴寡干训态钞窄肤锹氰揖扔加均仙还它景斥籽屁遥搔淡脾极装言汇膏初粱杨聋韦萧郡搁轮痈康块当谎殿遗媒逻芍疙缺狙谷往枝充喧获霓遁砒轩肚卡朴刁鲸傻殷陪亮屁彤怯摆二勒会救筋鞭旧盏惧鸡棕词覆炬福佯阐慨马喧疑佩穗赚笛橡果扔狱京稼妇装瞧彪斡悦氛衬吻父轻过泉攫何落筛傅托缸陈郑州三全食品
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4、内部管理和审计监督,维护公司和全体股东的合法权益,保障企业经营活动健康发展,保证资产的增值保值,根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国审计法、深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定、郑州三全食品股份有限公司章程等有关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。第二条内部审计是公司内部建立的一种独立的咨询、评价、控制和监督活动。它通过系统、规范的方法,审查、评价公司各级组织经营活动及目标实现、内部控制建立执行、资源利用状况等,并提供相关的分析、建议,协助、监督管理人员认真地履行职责。第三条公司及所属的全资子公司、控股子公司、分公司依照本规定接受审计监督。第二章审计机构第四条公司在董事会下设审计委
5、员会,同时成立内审部作为审计委员会的执行机构,配备专职审计人员。审计人员根据审计工作需要组成审计小组,按审计计划开展审计工作。第五条公司内审部由董事会审计委员会直接领导,对董事会负责,并接受上级部门的指导监督。第六条内部审计是公司内部控制体系的重要组成部分,审计人员是审计工作的实施主体,是公司实行审计监督的执行人员,必须严格遵守职业道德和审计工作纪律,树立良好的职业形象。第七条内部审计人员应当具备与其从事的内部审计工作相适应的专业知识和业务能力,不断提高内部审计工作的质量和效率,树立内部审计部门和人员的权威性。第八条内部审计人员办理审计事项,应当依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁自律
6、、保守秘密,不得滥用职权、循私舞弊、泄露秘密、玩忽职守。第九条公司依法保护内审人员开展正常的内部审计工作,不受其他部门或者个人的干涉。任何部门和个人不得打击报复坚持工作原则的内部审计人员。对违反审计工作规定的部门和个人由公司根据情节轻重,给予行政处分、经济处罚,或者提请有关部门处理。第十条对审计人员泄露公司机密、以权谋私、玩忽职守,应给予纪律处分;触犯刑律的,应追究刑事责任。第三章审计机构的职责第十一条内审部的主要职责是:(一)按照有关法律、法规和公司的基本情况,起草内部审计制度、规定和办法;(二)对公司各部门资金、财产、权益的安全完整进行审计监督;(三)对公司各部门内部控制制度的健全性、适应
7、性、有效性及执行情况进行审计监督;(四)检查监督公司各部门财务工作的规范性、会计信息的真实、准确、完整性;(五)负责对公司有关部门负责人离任、调任和任期目标完成情况的审计工作,(六)对公司基建、技术改造、重大维修工程项目预算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。(七)负责公司风险控制工作,对公司风险进行评估和监测,提出防范和化解经营风险的建议;(八)完成董事会交办的其他审计事项。第四章审计范围和权限第十二条内审部在董事会审计委员会的直接领导下,根据公司不同时期的工作重心,依照国家法律、法规和政策以及公司的有关规章制度,全方位、多层次地开展审计工作,独立行使内部审计监督权,对公司董事会报告
8、工作,确保公司内部经营管理活动的真实性、合法性和效益性。第十三条内审部对公司及所属的全资子公司、控股子公司、分公司的下列事项进行审计:(一)财务收支及其有关的经济活动;(二)资产、负债、损益情况的真实性、合规性和效益性;(三)对内部控制制度和其他各项管理措施的健全性、有效性进行审查、评价,并提出改进建议;(四)对所属单位全面预算的执行情况进行审查、评价;(五)因合并、分立、撤销等事项引起的资产变化;(六)投资项目(基本建设、技改等)概(预)算、决算;(七)企业对外投资的立项、签订、投出和收回、经营状况及其效益等活动等情况。(八)对相关部门负责人进行任期经济责任的期中或终结审计;(九)企业经营管
9、理中的重要问题的专项调查,为领导决策提供依据;(十)公司及本单位领导和上级内审部门交办的其它任务。第十四条内审部的主要权限是:(一)根据内部审计工作的需要,要求有关单位按时报送计划、预算、决算、报表和有关文件、资料等;(二)审核凭证、帐表、决算,检查资金和财产,检测财务会计软件,查阅有关文件和资料;(三)参加与审计事项有关会议或召开与审计事项有关的会议;(四)对审计涉及的有关事项进行调查,并索取有关文件、资料等证明材料;(五)对正在进行的严重违反财经法规,将会造成损失或浪费的行为,经董事会同意,做出临时制止决定;(六)对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的情况,经董事会批准,可以采取必要的
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