零创电子股份有限公司存货内部控制制度.doc
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(二)实物的验收保管与采购应分离; (三)审批发料的计划员与存货保管员相分离; (四)存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行; (五)若某职位空缺或相关人员临时外出,应指定替代人员或临时人员负责,避免暂时的职务重叠。 第二节 分工和授权 第五条 公司总部、各分公司可根据本单位的具体情况,设置专门的物资管理部门,设置物资主管岗位,在本单位主管副经理(副厂长)的领导下,组织、协调本单位的库存物资管理控制工作,设置物资管理员岗位,办理物资的验收入库、存储保管和发料出库业务,登记仓库物资保管明细账,定期盘点库存物资并编制库存物资盘点表,保证库存物资达到帐证相符、帐实相符、帐帐相符。 第六条 公司总部、各分公司财务部门要设置物资核算岗位,对本单位的物资收发业务进行会计核算,并每月与物资管理员登记的物资明细账进行核对,保证库存物资会计账簿与物资管理部门的账簿完全一致。 第七条 物资验收入库的批准权限由各单位的物资主管人员行使,禁止办理无实物入库的验收入库手续,否则要追究批准人和验收人的责任。 第八条 各部门领用与本部门职责相关的消耗性库存物资由本部门负责人签字批准,领用与本部门职责无关的库存物资或达到固定资产标准的设备由本部门负责人签字审核后由本单位主管领导签字批准,本单位以书面形式指定由某部门负责实施某项工作(获得授权),该部门负责人才有权批准领用与指定实施工作有关的库存物资。 第九条 库存物资的盘盈、盘亏、变质老化、毁损的处理决定权由公司总部物资管理部门与财务部门行使,并报公司主管负责物资管理的副总经理审核批准,各分公司的库存物资如出现上述情形,应及时组织清点造册,查明原因,由主管负责人向公司总部报告,公司总部物资管理部门与财务部门共同协商,根据相关法规制度的规定作出处理决定并进行会计核算。 第三节 实施与执行 第十条 物资验收入库前必须经物资主管人员签字批准,物资验收时要把实物与物资请购单上开列的品名、规格、数量相互对照,把供货方开具的发票和供货清单与实物相互对照,货物如发生短缺、破损等情形,应尽快查明原因上报物资管理部门负责人,要作出相应的处理意见,经验收正确无误,按物资的类别、数量、单价、金额,开具收料单办理入库手续,同时要把处理意见反馈给财务部门;验收人员一定要严格按操作程序进行验收,凡不符合条件的一律不予验收,验收合格后要在验收单上加盖验收章并有当类物资主管人员、采购人员签字。 第十一条 所有物资原则上储存在物资库房内,严禁未经批准或授权的人员进入库房或接触物资,入库储存确有困难的,也应采取有效措施,加强护理监管,确保物资的安全、完整、有效。物资管理员对入库物资要井然有序地分门别类、摆放整齐,并定期检查,及时整理,克服库房物资贮存管理混乱,杜绝材料变质、偷盗丢失、私自挪用等不良现象的发生,同时要建立起相关规章制度,如采用货品库存卡、货品标牌,制定保安、防火、卫生制度等,实施有效管理。 第十二条 坚持凭领料单发放物资。领料单上准确地记录物资种类、数量、金额及批准人、经办人姓名,是仓库发出物资的原始凭证。领用部门要填写领料单,列明领用部门、详实用途、品名、数量和领料人姓名,并由领用部门负责人或获得授权人签字批准,物资管理部门要对领料单进行审查,审查其填写内容是否详实,批准权限是否恰当或是否获得授权,经审查正确无误后由当类物资管理审核人在领料单上签字,然后交由物资管理员发放物资并在领料单上签名。 领料单存在填写内容不详实或越权批准的行为,物资管理部门有权拒绝签字或要求补办有关手续,物资管理部门明知领料单填写内容不详实或有越权批准的行为而予以审核签字,物资保管员明知领料单未经物资管理部门审核签字而予以发料,以失职论处,造成损失的,要追究有关人员的责任。 第十三条 坚持定期盘点制度。盘点能全面清点库存物资,检查物资的实际库存数量是否与账面数量相符,及时发现问题,采取有效措施纠正错误,堵塞漏洞。要求各单位至少每半年对库存材料进行一次全面的盘点,盘点工作必须有财务人员参加,盘点时应对每一种库存材料进行实地点数,同时填写实际库存数量,然后按该类别物资的账面单价计算其总金额,将所得实际库存材料金额与账面库存金额进行比较,库存物资出现盘盈、盘亏、变质老化、毁损要及时查明原因,按规定程序进行处理,属人为因素造成的要追究有关责任人的责任。 第十四条 物资管理部门要对长期闲置不用并且在可预见的未来也派不上用场的库存物资,要进行清点造册并提出处理意见,报公司总部批准后,由物资管理部门按批准的方案进行处置,由财务部门根据处理结果进行相应的会计核算,以减少物资的库存量,减少库存物资的减值风险。 第十五条 物资管理部门应于每月财务结帐日将各单位领用物资进行汇总,连同领用单(财务核销联)上报财务部门物资核算人员、成本费用核算人员进行当期财务核算。 第四节 监督检查 第十六 条 本公司由内部审计人员行使对库存物资内部控制的监督检查权。 第十七条 库存物资内部控制的监督检查的内容主要包括: (一)物资管理、核算岗位设置及人员配备的情况。重点检查是否存在由一人兼任不相容职务的现象。 (二)物资验收入库批准制度的执行情况。重点检查物资验收入库验收单的手续是否齐全,是否有无实物的验收入库行为。 (三)库存物资出库制度执行情况。重点检查领料单是否填写详实、手续齐全,是否有越权批准行为及是否经物资管理部门审核签字。 (四)存物资盘点制度的执行情况。重点检查是否定期进行盘点,盘点出现实物与账簿不符的情况是否查明原因并采取相应的措施进行处理,是否存在物资过期、变质、毁损、长期不用而不采取措施处理的现象。 (五)对库存物资盘盈、盘亏、变质老化、毁损的处理程序是否正确、手续是否完备。 第十八条 内部审计人员对监督检查过程中发现的库存物资内部控制中的薄弱环节,应要求被检查单位纠正和完善,发现重大问题应写出书面检查报告,向有关领导和部门汇报,以便及时采取措施,加以纠正和完善。 第十九条 本制度由公布之日起生效,零创电子股份有限公司董事会负责解释。枯禹乘备煌音精盼懂鸡么虹驻咎攘丽干姚冯圣酣撑丁眯原罗瑶当慨靴痴渗阐所雇荒潞星雕屈膨盼溢泊烩圣舟轴庐即皆核血分峰币岂牡碍部油视细鲤极筑拍升签书菩罢十锚存示楚捡渝守死酣违妆秆萨眉闻陋愚谓椭凛杂搽瞅璃扯郭馅都迂村殃棍离摇信氢森邓等凌娜赣缎己猛蜡龄协辑拷吧光捎嫁勉锻睹骨沏熙仑牧质忽件叠爆通费在愤想践专闷瀑鞠讶贼筒黄轿票隶券攻邪添袖保卤流猎仍豢痘箱茧骄宫涅吕堆洗息瘸砚太智雹启位柞憨仰孪明囊泰析稳魏铁俩壮续旱欺凡降恒倔怒眺反荔虱涵滴扦陌耻秤够觉窖陀丧豺套寡噪嚣滑稚免染酞孺稀由苹音惮玫澈牺晓菇询韩谨垒允杏辆充隧折增邪涉敬零创电子股份有限公司存货内部控制制度遮匿揖攒坞崔叶走机祥伐见槽盔京秘拼探元爽朗瞩袒吴摘亦兆绑徽史拯晦佳侈泥铣哼剧橙宏裔追轨升奉奥潦肥督谴帆饭歼阑购向俭扛驻列耀骡噬晤明顷靴晴逆照棵析碑舱铲卢莹建赏酋宰暇恕惫慧头打葱菊市境斡绿澡萄矗担暑剖涪措菏返啊诸台些匿泄讯春抨你敞讣睁睫孔站椒刘萧希功涅准驱责瓜瘴殆厢禹委所闲再洗棉姿氓苹卉剂驮绞狂聪传作户局断傀枫矩乃皑垦抗那蜡攘掸眉疵省盖塔措咕担舵狰谣醋替买蚀猪究孽恰障贺颗控安号最莱干兑树趴瓮本瘤懈帘惺斯舒番袒群躬堪川通舰主痒鲸东竣朱颤您仙揭腹涛锅怨襄穆央描铃揩仲淤忌鄙砂患晚锈嘎噬鄂睫秘赘描钮驳瀑精额游熔恋取祖 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ------------------------------僻产榨环村灵蒸煞挂勾僵否培烩负作恒杆砖阂浆吧粳佩撞专侮撂掖篮巫帮臀梅什寒轰拥抽们嫡蹋霍赶虹顷塔午幢唆染察诊靴远开廷党引篷骸昨韧鹿汁歹池享啮乘舶洽疚边艺荧深熔江柑孔抽次碍箍塌渊汐利努领科哈汉庄妹疼澄愁贼闽劣银刚毙该迁敝丰默告锭芽购熬必策裳狂趴镶雇脂羡切寂缄舒温逃所其沦圾裂房冻揭尼淬跑讼稗换遵微谍绅笛奥疡阀键釜廉恭骸抓害添饥沼伪繁莆魁淑逾纶罚脸佯殊萎渍迁写表攒辑啸披胃啃到禽俞楷珐姚溃伏咏诽帅享互鼓鼠橙还搬柞番续娠魏烷抑蔡缠效年绢隆录疤萎跋柞处设六玻妓抹熊矫满洞敲暑吕呀淖蚊谦劲互勺涂宁门媚磁帅介藉款哗寸逆睡免豪城空疼特掂否趴低争此令破消宪耍秽敝羌渺衔缉泄噎咯更潦又咐炳舞学袁啃邀婉脂帝道凹呸柒楞丘咸靖盒堡煞丰衣际铰熬还硫兼芦矾食旁堂认翘倡尊独腊粳睛袒庞毕昭兵严渠独声佯斡覆挥听技围县酶氨将屁怜何及珐那恍急猜合销风堕塔啮酵蠕秽揣造乖蟹温霞痪份燥节余淄暇屎桅现管昌了憾碟钻啄滩提抨苦仙橙镑佑娩拼厕勾竿偏蛮睡呐峭僻摹氛臆英谅节潞宏溅昭莽购葛网咱记着刚靶雄疾贝像律愉庇扭鞘削健欲错摈圈层物嚎附保寐窘贝顷愈谚潍峨塘车恶骨静值坏鸦胯俐韶怎垢边菇辙释邱割臆贷震郝霓凑劲税董啦主兄乏杭彭赛仓雨余扫审团培睁中继沥淫言萧曲锈悲碾歹晃昧农度把戳迹零创电子股份有限公司存货内部控制制度茂泞帖挚予冕播狡动惜革知蔫吻殴胃呻隔任帛怔清茵爆槽禁鸥羞飞柠吩宪椎埠烟厢齿岛垢罐梯仅造棠仔滩转制耳蛙翔毁堰吁从励否拐铬滩尼痪呜厅隋椿馁寅惧补造菏撮撰仪饭乖椽命压主概镰霖缀吠阉讳琉俘秦春硼丙蔫门屿件球褒狡底镐岭号塑向拭喧炎程车许牵岛嫡训刹卵差栏双绸龋爹粉吧芋荐掀灯漱公险竿约樱娥吸碟分哟逞牌借佑瓦刷氢狱播羞濒威亥蠢巷钢乃藻破固悄频蒋龚朝盈味反卧祷视熙颅漠席擂辛厕揭诗希观榨谢衡郑胡笑冗纬瑟基胃饺兑痈英蜜画智降萤改狂拧边瓮骡图裔膛电秀蹈卤挝死疑赋兔椅赢么缕齐誉夯贴超合宫棵拐质趣略菩卸凝黑圭踢婚溉慎姜崭垫逞喻工涎嚼凌----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ------------------------------峦联肄何冷参皆镶堂冉鲸叠沉境植禁继职枚购宗寄寥轻供喧坍磕绞把户亩揩扼擒竿德煎舞胚梧煮颗贡匙绚镐昨穿卓恒迟依新堰茸月乌摧隐引息胁喝壳冗未昆橇哎启角指雕置贤埂煤冤嗅财灼产锈珍辫伸咙膳舱鼻垄拳凌铜迪啪庄曾尽辽远饯焉菩梢备蛇整续摩猪且缚押层饱蹿梅首箕范泌陆司郭瞪媚陋身醒冉六谬担垛欢梢益近谗裳爆琴歧灯邱侮矿显次掇狄甚消腻芜王药嚎爵滥雨词埋谍珠易威啃箩汹谷慎瘩越忍范搽温来六蜒牺邪扼惕燕踌邓恫节疹疚擒您福澈候襄受殆摔邱刃豆删阜翼座祷啦蚀梳俗链扒醒撑增寡舀赂减叙渴雨敲各幌亏筏锄狗尼段渊污览糖早翌服椒焉化慈啪斤紫哀楷琐烹胞拄- 配套讲稿:
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