公司费用报销管理制度模板样本.doc
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1、企业费用报销制度 斯舒郞企业费用报销制度 第一条:为了严格企业管理制度,合理控制企业经营费用,依据企业经营活动特点,特制订制度。第二条:费用报销控制标准:计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销实质性、合理性一级审查;由财务经理对报销票据正当性进行二级审查;由总经理进行最终审核同意。第三条:费用控制实施计划管理,由需要支付费用部门或个人先行填写“借款单”,列明:费用性质、费用用途、费用估计金额、款项支付估计时间等要素,先报部门经理审批同意后,报总经理审批,待取得总经理签署同意“借款单”后方能实施。第四条:费用发生过程中,标准上必需由两人或两人以上同时参与或实施,并相互监
2、督和共同承兑相关责任。第五条:费用发生过程中,当事人应充足取得费用相关单据,如:合约或协议、正当票据等,如因未能取得正当(被税务机关认可)票据而遭受财务经理剔除部分支出,企业标准上不给予负担,由当事人自行负责。第六条:费用发生完成后,当事人应立即将搜集到费用单据加以整理归类,采取企业统一印制“费用报销单”规范粘贴,粘贴过程中应区分费用性质(如:交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴,便于归类计算和整理。第七条:当事人在填写“费用报销单”时,应遵照“实事求是、正确无误”标准,将费用发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全,并签署自己名字,交共同参与人员复查,并请其在证实人一栏上签署
3、其姓名。“费用报销单”填写一律不许可涂改,尤其是费用金额,并要确保费用金额大、小写必需一致,不然无效。第八条:当事人应将填写完整、附件齐全“费用报销单”和已经审批过“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批,部门经理应关键对费用发生真实性、费用预算金额和实际金额差异合理性进行审查,部门经理审查无异议后,应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理名字。第九条:当事人将取得经过本部门经理审批签署后“费用报销单”和原审批“借款单”送交财务经理进行审核,财务经理应关键对“费用报销单”后所附原始发票和单据进行正当性审查,对费用金额计算进行复核稽查。财务经理审查无异议后,应在“费用报销单”财务
4、部门一栏签署审批意见并签署财务经理名字。第十条:当事人将取得本部门经理、财务部门经理审核签署后“费用报销单”和原审批“借款单”一起,经过企业内部单据传输程序报送到企业总经理处,由总经理进行最终审查和审批。总经理通常仅从“费用报销单”形式要素上进行审查,看报销审批程序和相关人员签字是否齐全、字迹是否真实。总经理审查无异议后,在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并署名。第十一条:当事人取得审批齐全“费用报销单”和“借款单”后,应在3天之内送交财务部门出纳员手上领取资金,出纳人员应对“费用报销单”进行审核,关键看报销单是否有涂改、费用计算是否正确、后附发票是否齐全正当,审批手续是否齐备。出纳人员在
5、审核无误后方能付款。企业费用报销管理制度目标 为了加强企业财务管理,强化费用控制。 2、适用范围 职员费用报销管理。 3、职责 3.1行政人事部负责制度制订; 3.2各部门负责根据制度实施。 4、内容 4.1费用报销审批权限: 4.1.1企业费用开支均由各部门经理、副总经理负责审核,财务部核实,但最终批核权由总经理审批。 4.1.2如遇总经理外出,又急需于支付时,可按下列情况处理: 费用在500元以下,经副总经理审批后,财务部可给予先行报销; 费用在500元以上,先由副总经理向总经理汇报,再由总经理口头(电话)或书面(传真、E-mail)指示财务人员先行处理。 以上两种情况,财务部出纳必需待总
6、经理回来时,再将相关单据交给补签。 4.1.3具审批权限人员,不得签包含自己费用,其费用由其上级主管负责签批。 4.1.4全部费用开支必需先获享受审批权人同意,才能实施。不得“先斩后奏”。 4.1.5凡差旅费借支应提前一天上报财务部。 4.2费用报销步骤: 4.2.1当费用发生后,受款人必需在三天内填写相关报销凭证,并办妥本部门审批手续,交本部门专员统计费用报销清单,再送往财务审核,超出三天费用不予报销,责任自负。 4.2.2.财务部必需认真、负责地审查相关报销凭证及原始单据,关键要审查其内容是否真实合理,计算是否正确无误,手续是否完备无缺,有没有违反企业要求和作弊嫌疑。如有异议时,财务部应该
7、拒绝受理,并退回当事人重新办理。情节严重,必需立即报至其部门经理及总经理。 4.2.3由部门经理审批无误后,交副总经理审批;经财务部审核无误单据,应由财务部主管送给总经理签批。 4.2.4出纳在收到经获总经理,副总经理(500元以下)批核单据时,应该立即,足额地支付相关款项给受款人,由受款人所在部门专员统一领取款项,并在费用统计表上签收领取金额款项。 4.2.5受款人到出纳处领取款项,在收款时,应该面点清款项,并在费用统计表上对应领取金额栏内签字确定。 4.3借款: 4.3.1当事人因公办理包含到费用需借款,必需填写借款申请单。 4.3.2借款时写清借款理由或用途,当日借款金额在500元(含)
8、以内经部门经理审核,副总审批。借款金额超出500元时,除完成以上程序外,还须上报至总经理报准后方可支付。 4.3.3借款人在办妥对应事项后,应立即办理报销手续,尽速和出纳结算清楚。 4.3.4、借款人在出纳处已经有借款没有还清时,出纳有权拒付二次借款。 4.3.5当借款人不立即结清借款之项目时,出纳有权从薪资中抵扣。 4.4关键费用相关要求: 4.4.1工资: 4.4.1.1每个月15日为写字楼薪金发放日,15日为各商场薪金发放日。 4.4.1.2薪资计算周期,每个月1日至最终一日为30天周期,每个月25以后入职当月不发放薪资,计入下30天薪资内。 4.4.1.3行政部在每个月5日前,将上月各
9、部门职员“考勤情况”上报财务部。 4.4.1.4各商场薪金核实必需在每个月10日前,上报财务部核审。 4.4.1.5财务部在每个月13日前,将全部职员工资计算完成,并交总经理签批。 4.4.2差旅费: 4.4.2.1出差人员住宿费、伙食补助实施限额控制,部分包干措施,标准请见下表: 类别 地域类别 交通工具 手机补助 住宿补助 (元/天) 餐费补助(元) 董事长/总经理 飞机经济仓 实报实销 实报实销 实报实销 副总经理/总监级 一级地域 飞机经济仓 20元/天 200 45 二级地域 180 35 三级地域 150 20 经理/主管级 一级地域 火车硬卧 10元/天 150 35 二级地域
10、130 25 三级地域 120 15 主管级以下职员 一级地域 火车硬卧 5元/天 130 30 二级地域 100 20 三级地域 80 15 注: (1)副总经理级包含:副总经理、总监、项目经理 (2)经理/主管级包含:企业各部门经理(指部门第一责任人)。 (3)主管级以下职员:各部门一般职员及各专柜店长。 4.4.2.2交通工具 4.4.2.2.1一般人员不能乘坐飞机,如遇特殊情况确需乘飞机,必需获总经理特批方可。 4.4.2.2.2购置飞机票工作,由行政部负责订购,尽可能享受票价优惠。 4.4.2.2.3凡获可乘坐飞机者,在出入机场时一律乘坐民舰班车。 4.4.2.2.4凡乘坐火车,如遇
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