大药房有限公司质量部管理制度汇编样本.doc
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1、质量部管理制度江苏*大药房二零一八年三月目录质量否决权管理制度5质量信息管理制度7首营企业和首营品种审核制度9特殊药品管理制度11药品使用期管理制度13不合格药品管理制度14退货药品管理制度15药品召回管理制度16质量查询管理制度18质量事故、质量投诉管理制度20药品不良反应汇报管理制度22环境卫生管理制度24人员健康管理制度25质量教育培训及考评管理制度27设施设备保管和维护管理制度29设施设备验证和校准管理制度30统计和凭证管理制度33药品追溯管理制度35中药饮片(中药材)购、销、存管理制度39质量否决权管理制度1、目标:规范本企业质量管理体系文件管理。2、依据:药品经营质量管理规范,药品
2、经营质量管理规范认证工作实施细则。3、适用范围:本制度要求了质量管理体系文件起草、审核、同意、印制、公布、保管、修订、废除和收回,适适用于质量管理体系文件管理。4、责任:企业责任人对本制度实施负责。5、内容:5.1 质量管理体系文件分类。5.1.1 质量管理体系文件包含标准和统计。5.1.2 标准性文件是用以要求质量管理工作标准,叙述质量管理体系组成,明确相关人员岗位职责,要求各项质量活动目标、要求、内容、方法和路径文件,包含:企业质量管理制度、各岗位人员岗位职责及质量管理工作程序等。5.1.3 统计是用以表明本企业质量管理体系运行情况和证实其有效性统计文件,包含药品购进、验收、储存、销售、陈
3、列、不合格药品处理等各个步骤质量活动相关统计。5.2 质量管理体系文件管理。5.2.1质量管理人员统一负责制度和职责编制、审核和统计审批。制订文件必需符合下列要求:5.2.1.1 必需依据相关药品法律、法规及行政规章要求制订各项文件。5.2.1.2 结合企业实际情况使各项文件含有实用性、系统性、指令性、可操作性和可考评性。5.2.1.3 制订质量体系文件管理程序,对文件起草、审核、同意、印制、公布、存档、复审、修订、废除和收回等实施控制性管理。5.2.1.4 对国家相关药品质量法律、法规和行政规章和国家法定药品标准等外部文件,不得作任何修改,必需严格实施。5.2.2 企业责任人负责审核质量管理
4、文件同意、实施、修订、废除。5.2.3 质量管理人员负责质量管理制度起草和质量管理体系文件审核、印制、存档、发放、复制、回收和监督销毁。5.2.4 各岗位负责和本岗位相关质量管理体系文件起草、搜集、整理和存档等工作。5.2.5 质量管理体系文件实施前,应由质量管理人员组织岗位工作人员对质量管理体系文件进行培训。5.3 质量管理体系文件检验和考评。5.3.1 企业质量管理人员负责帮助企业责任人每十二个月最少一次对企业质量体系文件管理实施情况和体系文件管理程序实施情况进行检验和考评,并应有统计。质量信息管理制度1、目标:确保质量信息传输顺畅,立即沟通各步骤质量管理情况,不停提升工作质量和服务质量。
5、 2、依据:药品经营质量管理规范。3、适用范围:适适用于本企业全部质量信息管理。4、责任:质量管理人员对本制度实施负责。5、内容:5.1 质量管理人员为企业质量信息中心,负责质量信息搜集、分析、处理、传输和汇总。5.2 质量信息内容关键包含:1、国家最新颁布药品管理法律、法规及行政规章;2、国家新颁布药品标准及其它技术性文件;3、国家公布药品质量公告及当地相关部门公布管理要求等;4、供给商质量确保能力及所供药品质量情况;5、在药品质量验收、养护、保管、出库复核和质量检验中发觉相关质量信息;6、质量投诉和质量事故中搜集质量信息。5.3 质量信息搜集方法:5.3.1 质量政策方面多种信息:由质量管
6、理人员经过各级药品监督管理文件、通知、专业报刊、媒体及互联网搜集;5.3.2 企业内部质量信息:由各相关岗位经过多种报表、会议、信息传输反馈单、谈话统计、查询统计、提议等方法搜集;5.3.3 质量投诉和质量事故质量信息:经过设置投诉电话、用户意见簿、用户调察访问等方式搜集用户对药品质量、服务质量意见。5.4 质量信息搜集应正确、立即、适用,建立质量信息档案,做好相关统计。5.5 质量管理人员应对质量信息进行评定,并依据质量信息关键程度,进行分类,并按类别交予相关人员进行存档和处理。5.6 本制度自企业创办之日起每三个月考评一次。首营企业和首营品种审核制度1、目标:为确保从含有正当资格企业购进合
7、格和质量可靠药品。2、依据:药品经营质量管理规范,药品经营质量管理规范认证工作实施细则。3、适用范围:适适用于首营企业和首营品种质量审核管理。4、责任:企业责任人、质量管理人员、采购员对本制度实施负责。5、内容:5.1 首营企业审核5.1.1 首营企业是指购进或销售药品时,和本企业首次发生药品供需关系药品生产或经营企业。5.1.2 索取并审核加盖有首营企业原印章药品生产(经营)许可证、营业执照、企业GSP或GMP等质量体系认证证书复印件,有法人代表签章企业法人授权书原件,药品销售人员、采购人员身份证件复印件,毕业证复印件,开户许可证复印件,质量体系调查表,开票资料等资料正当性和有效性。而且签署
8、质量确保协议,5.1.3 审核是否超出有效证照所要求生产(经营)范围和经营方法。5.1.4 质量确保能力审核内容:GMP或GSP证书等。首营企业资料审核还不能确定其质量保证能力时,应组织进行实地考察,考察企业生产或经营场所、技术人员情况、储存场所、质量管理体系、检验设备及能力、质量管理制度等,并关键考察其质量管理体系是否满足药品质量要求等。5.1.5 采购员填写首营企业审批表,依次送质量管理人员和企业责任人审批后,方可从首营企业购进药品,首营企业审核相关资料应归档保留。5.2 首营品种审核5.2.1 首营品种是指本企业向某一药品生产企业或经营企业首次购进药品(含新规格、新剂型、新包装、新品种等
9、)。5.2.2 采购员应向生产企业索取该品种生产批件、法定质量标准、药品出厂检验汇报书、药品说明书、标签、包装盒等资料而且加盖供给商公章。5.2.3 资料齐全后,采购员填写首营品种审批表,依次送质量管理人员审查合格后,企业责任人审核同意后方可进货。5.2.4 对首营品种正当性和质量基础情况应进行审核,审核内容包含:5.2.4.1 审核所提供资料完整性、真实性和有效性。5.2.4.2 了解药品适应症或功效主治、储存条件及质量情况。5.2.4.3 审核药品是否符合供货单位药品生产许可证要求生产范围。5.2.5 当生产企业原有经营品种发生规格、剂型或包装改变时,应按首营品种审核程序重新审核。5.2.
10、6 审核结论应明确,相关审核统计及资料应归档保留。5.3 质量责任人接到首营品种后,标准上应在5天内完成审批工作。质量责任人接到首营企业后,标准上应在5天内完成审批工作。5.4 质量责任人将审核同意“首营企业审批表”和“首营品种审批表”及产品资料、使用说明书、标签等一起作为药品质量档案保留备查。5.5 本制度自企业创办之日起每三个月考评一次。特殊药品管理制度1、目标:强化特殊药品复方制剂药品经营管理工作,确保有效地控制特殊药品复方制剂药品购、存、销行为。2、依据:依据药品管理法、反兴奋剂条例、相关切实加强部分含特殊药品复方制剂销售管理通知。3、范围:适适用于企业进存销特殊药品复方制剂药品。4、
11、职责:质管部、采购部、储运部、储运部、销售部、财务部负责实施。5、内容:5.1特殊药品复方制剂药品概念:这类药品包含含麻黄碱类复方制剂、含可待因复方口服溶液、复方地芬诺酯片和复方甘草片(以下称含特殊药品复方制剂)。其中含麻黄碱类复方制剂不包含含麻黄药品。5.2特殊药品复方制剂药品对人员要求5.2.1单位法人代表应有较强法制观念,掌握特殊药品复方制剂药品法律、法规及相关政策,熟悉特殊药品复方制剂药品经营管理工作。5.2.2指定专员负责采购(销售)、出(入)库验收、签署买卖合相同。经营特殊药品复方制剂药品责任人应含有政治素质好、责任心强,熟悉特殊药品复方制剂药品法律、法规及相关政策,熟悉特殊药品复
12、方制剂药品经营管理工作。5.3特殊药品复方制剂药品购进管理5.3.1购进特殊药品复方制剂药品必需严格实施本企业药品采购管理制度要求。5.3.2特殊药品复方制剂药品采购工作,必需从含有药品经营许可证、药品生产许可证生产企业或经营企业购进。5.3.3采购部专员负责审核特殊药品复方制剂药品供货单位正当资质,并索取相关证实资料;质量管理部门负责资料审查,符合要求给购进。按GSP要求建立用户档案,核实并留存购销方资质证实复印件、采购人员(销售人员)法人委托书和身份证实复印件、核实统计等; 5.4特殊药品复方制剂药品质量验收管理5.4.1对购进特殊药品复方制剂药品质量验收必需严格实施本企业药品质量验收管理
13、制度,货到后立即验收。5.4.3在验收过程中发觉短少、破损,应报单位质量管理部门同意并加盖单位公章后向供货单位查询处理。5.4.3查验货物无误后由入库员在随货同行单上签字。随货同行单原件留存,复印件加盖公章后立即返回供货方。5.5特殊药品复方制剂药品养护管理5.5.1养护工作实施本企业药品养护管理制度。5.5.2药品养护人员每个月对特殊药品复方制剂药品进行养护一次。5.6特殊药品复方制剂药品销售管理特殊药品复方制剂药品跟踪核实药品到门店情况,核实统计保留至药品使用期后十二个月备查。5.7特殊药品复方制剂药品出库复核管理特殊药品复方制剂药品出库时,严格实施出库复核制度,认真查对实物和销售出库单是
14、否相符,并确保药品送达购置方药品经营许可证所载明仓库地址、药品零售企业注册地址。5.8特殊药品复方制剂药品票据管理必需严格根据相关规范药品购销中票据管理相关问题通知(国食药监安283号,以下简称通知)要求开具、索要销售票据。应按通知要求,核实购置付款单位、金额和销售票据载明单位、金额相一致,如发觉异常应暂停销售含特殊药品复方制剂,并立即向所在地设区市级药品监管部门汇报。5.9严禁使用现金进行特殊药品复方制剂交易。5.10特殊药品复方制剂药品安全管理、丢失、被盗管理特殊药品复方制剂药品如出现销售异常、丢失、被盗情况,应立即上汇报质管部门和所在地设区市级药品监督管理部门查处,企业由专员按质量事故处
15、理。药品使用期管理制度1、目标:合理控制药品经营过程管理,预防药品过期失效,确保药品储存、养护质量。2、依据:药品经营质量管理规范3、适用范围:企业进货验收、在库养护、出库复核和销售过程中效期药品管理。4、责任:质量管理人员、验收员、养护员、保管员、销售员对本制度实施负责。5、内容:5.1 药品应标明使用期,未标明使用期或更改使用期按劣药处理,验收人员应拒绝收货。5.2 距失效期不到六个月药品列入近效期药品管理,并进入近效期药品一览表(对距失效期十二个月内药品,养护人员可视经营情况决定是否进入近效期药品一览表)。5.3 距失效期不到2个月药品不得购进,不得验收入库(特殊情况报质量责任人同意)。
16、近效期药品,每个月应填报近效期药品催销表,上报质量管理人员。5.4 药品应按批号进行储存、养护,依据药品使用期相对集中存放,按效期远近依次堆放,不一样批号药品不得混垛。5.5 对使用期不足六个月药品应按月进行预警。5.6 对近效期药品应加强养护管理、陈列检验及销售控制,列入关键养护和质量检验。5.7 立即处理过期失效品种,严格杜绝过期失效药品售出。5.8 严格实施优异先出,近期销出,易变先出标准。5.9 本制度自企业创办之日起每三个月考评一次。不合格药品管理制度一、目标:为了明确报损药品销毁工作申请和监督管理,制订本制度。二、依据:药品管理法、药品经营质量管理规范药品流通管理措施等法律法规。三
17、、范围:药品保管员、养护员、质量管理职员作适用本制度。四、责任:质量管理机构负责对不合格药品实施有效控制管理。五、内容:1、销毁申请:经质量管理部门同意,财务部审核,领导同意后不合格药品,要定时清理,集中销毁。在集中销毁之前,质量管理部要监督储运部门填报不合格药品报损审批表并附报损药品清单。2、销毁周期:每1-2个月进行一次报损药品集中销毁工作。3、销毁监控:药品在出库销毁之前,必需在质量管理部门监控下,对账清点药品实物,预防不合格药品流失造成安全事故等不良后果。销毁处理在药品监督管理部门监督下,考虑预防污染环境,远离市区及人口居住区和风、水上游;采取捣碎、焚毁、深埋等不留后患有效方法进行销毁
18、。质管部必需从出库到销毁结束全称监控。4、销毁统计:报损药品销毁过程中,质量管理部必需监督各步骤正确统计并签字。审核、同意原件交财务部做核销凭据,质量管理部将复印件和全称统计文件资料在事后三日内整理存档,保留时间不少于5年。5、销毁药品要进行登记,统计内容为:药品名称、规格、批号、销毁数量、销毁原因、经手人、销毁时间、地点、方法等。6、在进行药品销毁时,最少有2人在场,立即在销毁记录表上坐统计并签字。7、对特殊药品销毁,要上报药品监督管理部门,并由药品监督管理部门监督销毁。退货药品管理制度1、目标:提升企业服务水平,为用户提供愈加好服务。2、依据:药品经营质量管理规范,药品经营质量管理规范认证
19、工作实施细则。3、适用范围:企业药品退货过程。4、责任:验收员对本制度实施负责。5、内容:5.1 药品入库验收中发觉不合格药品做到立即汇报质量责任人,并按要求要求做好统计。不合格药放在不合格药品区,等候处理。质量责任人应立即汇报药品监督管理部门,不得私自作出退货或调货处理,待药监部门核准后处理,预防不合格药品再次流入市场。5.2 购销活动中依据协议准于退货药品(假劣药品不能退货),将药品移入退货区,首先查阅购进统计,查对药品生产批号和数量是否相符,并做好相关统计。5.3 对售后退回药品,存放于退货区,由专员保管并做好退货统计,经验收员验收合格药品,由保管人员统计后方存入合格药品区;不合格药品由
20、保管人员统计后放入不合格药品区。5.4 假劣药品不得私自退货,应将可疑药品放入不合格区,报质量部门处理。5.5 药品退货统计应保留五年备查。5.6 本制度自企业创办之日起每三个月考评一次。药品召回管理制度1.目标:加强药品安全监管,保障用户用药安全。2、依据:药品召回管理措施。 3、范围:适适用于企业召回药品及其监督管理。4、职责:质量管理部负责实施。5、内容:5.1药品召回管理5.1.1按药监部门、药品生产企业召回要求,帮助推行召回义务,根据召回计划要求立即传达、反馈药品召回信息,控制和收回存在安全隐患药品。5.1.2在经营过程中,发觉所经营药品存在安全隐患,应该立即停止销售该药品,通知药品
21、生产企业或供货商,并向药品监督管理部门汇报。5.1.3建立和保留完整药品购销统计,确保销售药品可溯源性。5.1.4配合药品生产企业或药品监督管理部门开展相关药品安全隐患调查,提供相关资料。5.2依据药品安全隐患严重程度,药品召回分为三级召回:5.2.1一级召回:使用该药品可能引发严重健康危害;5.2.2二级召回:使用该药品可能引发临时或可逆健康危害;5.2.3三级召回:使用该药品通常不会引发健康危害,但因为其它原因需要收回。5.3药品召回决定后,应该制订召回计划并组织实施,一级召回在二十四小时内,二级召回在48小时内,三级召回在72小时内,通知到相关药品经营企业、使用单位停止销售和使用,同时向
22、所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门汇报。5.4召回药品处理应该有具体统计,并向所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门汇报。要求退厂家或供货商,立即退货;必需销毁药品,应该在药品监督管理部门监督下销毁。5.5召回完成后,应该对召回效果进行评价。经过审查和评价,认为召回不根本或需要采取更为有效方法,重新召回或扩大召回范围。6.附则:6.1药品召回,是指根据要求程序收回存在安全隐患药品。6.2安全隐患,是指因为研发、生产等原因可能使药品含有危及人体健康和生命安全不合理危险。质量查询管理制度1、目标:建立质量查询制度,确保药品质量,预防质量隐患。2、依据:依据药品管理法、药品经营质量管理规范及
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