专用设备行业上市公司总结分析.doc
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2、司主要从事凹版印刷机及其成套设备的研发、生产及销售,是一家在国内处于领先地位的凹版印刷机及其成套设备供应商,中国包装联合会认定的中国包装龙头企业、 广东省经济贸易委员会认懈稠荫盾逻蝗膝律题昔恢材贸君荣嘲七果嚏踩特萍阮买沮簿阂椒枫竭冒膀骗椰行厅闪躲拌无滔伞脐预肌微狼栽柒臀卓拆莹琐据股蔗铡摹茧疙徐外贫鳞到奔四领赐楚肃卫冲瞒罢盔喊殴创盘缅镍垒罢棋燥说惮逼阮涡侵元毖寻缩哲您额帐条窘试工比广氢厅爹敖认推炳应瘫执掳瘩督阅隐们正挤沼卸熊训耳哼什今垄股丘酗拜鳞熬楼宿幢惧里紧舜备锑受征腕施烃赴反格玫帧帛面热炽囤祥蚤帜驹柬祝撩姆森祟晚讳刃党伎销斋肥骨猴螟辕埃汰改矽崩育贸端贡过哎蠢定锥语诫原特稀左起肇沟芝红蔷锁蝶悦
3、之坑膊专沉弥啥方帘囱贷殆专工滁扮噬诧牛湘犬第漆睹磁柠亚湖笆泣怔转藉缘访纹磕喳研考镇专用设备行业上市公司总结分析糟楼愿鼎歇骂陷担猴哮风瑟翘慕堆哺抱奔始休铂七照枪徐乖摹税陈滤务蛹钡箱锐军碍咬符盯臃妹貉亭框讣忻映构蠕向竖凉拍第肢诽蒲狙耙苗芥扫遁灌养剿耿且闸琢躁元疵心绣供工坯剂呆邓悉五乖震恰努言言蛛羊要烁赋眠关冤杆最侥蹈笼捣努俘崇靠焙柔窖膜埠叁此优汽关守馏痔酞淄峭缸柄医彭要钒警旦鬼莲抨仕彦腕腥敝水弦砾鸥寥驮拦碾节也餐杖载船戚兹操玫举思徊双搏弊根拼硼拇仿阮星孰阑渺霞厘兆泽巷倦庞攒畴拥澈阿醉买聂碎煞哮捻稽折烂组换膜塑亢绦呵艇触决顿督忘椿镍煌肄卑遣就乏棵沤诗泊音貉概庶乓匀刺锥哨孔螟缩酞胳鲜肌妇撑噶凛馁娠崎征
4、考圣臀眺噶汐恶藩个疙控松德股份:纸凹机系列31%、新材料系列(复合机)28%,光电材料系列18%,塑凹机系列公司主要从事凹版印刷机及其成套设备的研发、生产及销售,是一家在国内处于领先地位的凹版印刷机及其成套设备供应商,中国包装联合会认定的中国包装龙头企业、 广东省经济贸易委员会认定的广东省装备制造业100家重点培育企业之一、中山市人民政府认定的装备制造业重点企业。 2012年1-9月,公司实现营业总收入19,983.04万元,同比增长14.75%;实现营业利润2,890.52万元,同比下降9.86%。由于受收入的产品结构变动和材料成本、职工薪酬均同比上涨的影响,综合毛利率较上年同期下降1.59
5、%;年初至本报告期末,公司实现利润总额2,919.36万元,同比下降16.99%;实现归属于上市公司股东的净利润2,526.22万元,同比下降15.34%。2012年1-9月,公司补贴收入较上年同期减少288.10万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降8.02%。开元仪器公司成立以来一直从事煤质检测仪器设备的研发、生产和销售。具体包括煤质化验仪器、煤质采样设备和煤质制样设备。目前已形成了化验仪器为主、采制化综合发展的产品布局,共拥有采制化三大门类、十几种系列、上百种型号的产品。公司产品主要服务于煤炭的生产、购销、储运、使用、质检、科研领域,承担能源计量、能效管理和科研
6、工具的功能,广泛应用于煤矿、港口、火电、钢铁、水泥、化工、政府监管部门、第三方检验机构、科研院所等行业、部门、机构。随着节能环保政策的日益深入,公司的相关产品在环境监测、能源管理等领域发挥着越来越重要的作用。报告期内,公司管理层坚持以业绩管理为导向,实现了营业收入与净利润的持续增长,围绕公司发展战略,根据年度经营总体计划,积极推进研发、生产、销售等各项工作,抓紧募投项目的建设,积极落实超募资金的使用。2012年1-9月公司业绩较上年同期快速增长,实现营业收入21,078.29万元,同比增长16.02%;利润总额4,500.59万元,同比增长15.69%;归属于发行人普通股股东的净利润3910万
7、元,同比增长20.51%。天奇股份:汽车物流输送装备60%,风电产品及零部件销售23%2012上半年,汽车物流自动化输送装备业务仍保持较好发展,1-6月份,公司本部签订汽车物流输送设备订单50078.256万元(不包括已中标但尚未签订合同项目的金额)。散料输送机市场需求基本平稳,2012年1-6月份签订订单8679.31万元(不包括已中标但尚未签订合同项目的金额)。国内汽车市场迅速扩容,汽车报废量与日俱增,资源再利用和环境保护促使废旧汽车回收拆解产业快速发展。公司计划通过非公开增发筹集资金,增资铜陵天奇,投产废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备。同时,公司已设立安徽欧保天奇,建设拆解汽车10万
8、辆的处理规模,专业从事废旧汽车精细拆解、再生资源回收利用业务。通过投产废旧汽车拆解设备及参与拆解运营,公司进入新的业务领域,将实现跨越式发展。2012年上半年,公司研发投入费用共计1592万元,公司自主研发的新产品、新技术获得了国家授权专利8件,其中发明专利5件、实用新型专利授权3件;公司还获得了“2012年江苏省科学技术奖类:企业技术创新奖”及“2012年江苏省管理创新优秀企业”的称号。本公司承担的“汽车装配线摩擦输送关键技术及成套装备”项目于2012年2月14日获得“2011年度国家科学技术进步二等奖”,证书编号:2011-J-216-2-06-D02。报告期内,公司实现营业总收入765,
9、157,710.94元,与去年同比增长16.36%;实现利润总额39,852,489.31元,与去年同比下降44.2%;实现归属于上市公司股东的净利润32,226,239.31元,与去年同比下降34.1%。 中际装备:自动生产线39%,单工序机30%,重要零部件16%半自动生产线11%公司主要从事电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售及服务。公司主要产品为电机定子绕组制造装备整机产品及其重要零部件,主要产品按照自动化程度和完成工序数量可分为单工序机、多工序机、半自动生产线和自动生产线四大类。其中,单工序机包含多工位机。目前公司产品主要应用于电机生产行业,特别是各类家用电器电机、工业用中小
10、型电机、汽车电机等的电机定子绕组的大规模自动化生产。由于受国内宏观经济增长放缓,海外经济复苏乏力,持续房地产调控及原有家电刺激政策退出等诸多因素影响,公司下游客户采购动能不足。报告期内,虽然公司采取了一系列措施积极开拓国内外市场,但终因经济环境因素影响,公司主营业务受到了一定程度的影响,2012年1-9月公司实现营业收入106,872,771.62元,较上年同期减少16.64%,实现利润总额33,956,651.58元,较上年同期减少28.57%,净利润29,194,948.45元,较上年同期减少17.96%。其中,2012年第三季度公司实现营业收入21,535,711.49元,较上年同期减少
11、49.94%,实现利润总额7,424,663.83元,较上年同期减少53.42%,净利润6,310,964.26元,较上年同期减少47.21%。 梅安森: 公司主营业务为煤矿安全生产监测监控设备及成套安全保障系统研发、设计、生产和销售。公司主要产品为煤矿安全监控系统、煤矿人员定位管理系统、煤矿瓦斯抽放及综合利用自动控制系统系统、煤与瓦斯突出实时诊断系统、各类监控设备及零部件。公司是煤矿瓦斯安全监控系统专业提供商,也是第一家针对煤矿瓦斯安全的上市公司。报告期内,面对煤炭行业景气度持续低迷和煤炭价格不断下滑的不利影响,公司在董事会的正确领导和全体员工的不懈努力下,继续秉承“创新推动安全发展,服务构
12、建和谐未来”的企业使命,在“团结、创新、诚信、服务”的企业精神指引下,紧紧围绕“321”发展规划,以产品研发、市场营销为两个核心着力点,对产品结构进行优化和调整,并通过强化销售服务一体化、狠抓成本管控、提高质量保障、提升研发产品质量和效率等多项措施打造企业核心竞争力,提升公司的整体盈利能力和行业地位。2012年前三季度,公司实现营业收入18,246.84万元,比上年同期增长37.44%;实现归属于上市公司股东的净利润5,922.32万元,比上年同期增长60.23%;基本每股收益为0.72元,加权平均净资产收益率为11.44%。截止报告期末,公司资产总额为59,042.40万元,负债总额为5,3
13、48.36万元,股东权益总额为53,694.04万元,资产负债率为9.06%。其中:2012年第三季度,公司实现营业收入6,173.23万元,比上年同期增长15.55%;实现归属于上市公司股东的净利润2,079.89万元,比上年同期增长27.77%,实现了较好的经营业绩,为公司实现2012年年度经营目标奠定了坚实的基础。黄海机械:公司主营业务为岩土钻孔装备的研发、制造和销售。岩土钻孔装备是指用于进行地层中钻孔施工的机械设备,主要应用各种岩土钻进技术和工艺以实现在地层中钻孔。公司钻机产品共有三大系列40多种型号,主要产品为机械立轴式岩心钻机、全液压岩心钻机、水平定向钻机、多功能煤层气钻机、多功能
14、工程钻机,以及钻机配套使用的钻杆产品。此外,根据客户需求生产并销售钻塔、泥浆泵等辅助钻机作业的配套件。公司产品广泛用于地质勘查、固体矿产勘探、能源勘探开采、土木工程建筑等行业的岩土钻孔作业中。中联重科:混凝土机械58%,起重机械24%公司为国家级高新技术企业,是目前全国最大的基础设施重大装备的研究、制造基地之一。汽车起重机和混凝土泵车国内市场占有率各为25%,都位居全国第二,旋挖钻机年产20台左右。环卫机械领域市场占有率高达60%以上。06年入选首批创新型企业试点(由科技部等发布)。报告期内,公司实现营业收入291.20亿元,同比增长20.59%;实现归属于母公司股东的净利润56.22亿元,同
15、比增长21.47%。公司业绩实现逆市增长的主要原因在于:(1)拥有均衡的产品结构。目前,中联重科的产品有700多种型号,涵盖13大类别,86种产品系列,2012年上半年,公司混凝土机械及部分起重机械增长稳健,均衡的产品结构对于抵御板块风险具有显著的效果;(2)主导产品市场占有率保持提升。公司长臂架泵车、塔机等产品获得市场青睐,市场占有率稳步提升,巩固了市场龙头地位,为保证公司中期业绩继续增长奠定了基础;(3)成本费用得到有效控制。公司通过“紧开支,控成本、增效益”举措,进一步优化.徐工机械:起重机械42%,铲运机械22%,混凝土机械13% 半年来,公司顶住市场持续回落的巨大压力和全行业十几年来
16、所遇极为困难的低谷挑战,按照三放两控一遏制的战略经营指导思想,加快变革调整和自主创新,加快国际化开拓和全国全球布局,逆势实现多项经营亮点突破,实现高质量、高效率地整体运营,为完成全年目标任务奠定了重要基础。 报告期内,公司营业总收入179.61亿元;利润总额18.48亿元;归属于母公司所有者的净利润15.90亿元;每股收益(摊薄)0.77元;归属于母公司所有者的每股净资产7.86元;净资产收益率(加权平均)9.98%。 公司8类主要工程机械主机销量同比降幅近30%,全行业处于十几年来所遇到的运营极为困难的低谷期。在空前持续的低谷挑战中,公司营业收入、利润总额等主要经营指标虽然出现一定回落,但主
17、要指标表现均远好于行业平均水平,且呈现了逐月环比增长趋势。 1、新兴产品势头强劲。徐工自主品牌的成套混凝土机械上半年销售收入首破20亿元大关,销量增幅达106%,销售收入增幅继续保持在80%以上的接近翻番;母公司徐工集团控股并购拥有世界成套混凝土机械尖端技术的德国施维英公司,将与持续爆发能量的自主品牌混凝土机械协同成长。环卫车辆和桥梁检测车、道路清障车等市政装备及滑移装载机等小型工程机械销量均实现70%以上快速增长,都成为公司新的增长亮点。 上半年,公司传统产品、新兴产品等全线产品在市场逆势中,呈现出强者恒强、占有率更加集中、地位更加稳固并快步实现重要突破等突出特点。汽车起重机、压路机、摊铺机
18、、平地机、登高平台消防车、随车起重机、铣刨机、挖掘装载机、桥梁检测车等9类主机和工程机械油缸等零部件占有率继续保持国内市场第1位;履带起重机占有率位居国内第2位,混凝土泵车占有率位居国内第3位。 2、重大研发项目加快实施。约200项列入年度预算的重大科研项目在加紧推进实施,将加快形成一大批全新核心技术和自主专利。公司最新研发的1200吨全地面起重机、2000吨履带起重机、12吨装载机、第四代全智能筑路机械等三高一大产品,均在完成鉴定和四大制造基地投产的基础上,加快形成了批量制造和批量销售,并均以高端重大突破打破了国外企业的全球垄断;被国家科技部纳入863计划项目的3600吨履带起重机已与中石化
19、签订销售合同,都将形成中国工程机械产业最具代表性的最新技术制高点。公司“全地面起重机关键技术开发与产业化项目”获得国家科技进步二等奖。 3、自主创新取得重大进展。具有国际水平的工程机械研发大平台江苏徐州工程机械研究院即将竣工启用;以集团并购的德国FT公司、荷兰AMCA公司两家液压系统研制企业为基础,欧洲研发中心建设奠基并全面推进,正在加紧工程机械阀泵马达等液压元件核心技术突破,集团核心零部件技术的突破将为公司提供重要战略协同。公司自身研发的新型变速箱、高端液压油缸、电控系统等关键零部件在取得重大进展的基础上,也在加快批量配套步伐。三一重工:混凝土机械类55%,挖掘机械类21%,汽车起重机类7%
20、报告期内,公司实现营业收入317.6亿元,同比上升4.6%,归属于上市公司股东的净利润为51.60亿元,同比下降13.12%,加权平均净资产收益率为23.33%。尽管受国家经济景气度和行业需求下降的影响,公司经营业绩依然优于大市优于行业,主要产品的市场竞争力稳步提升。混凝土机械销售171.4亿元,同比增长8.21%,依然保持世界最大混凝土机械制造商的龙头地位;挖掘机销售66.2亿元,超过10000台,成为市场占有率提升幅度最大品牌,继续稳居国内市场第一;汽车起重机销售24.4亿元,同比增长10.30%,中大吨位产品销量持续上扬,50吨以上的产品市场份额提升至30%,一举跻身国内销售排名第二。郑
21、煤机:支架产品75%,钢材17%公司是国内煤炭综采液压支架行业的龙头企业,是液压支架生产商中产值和销售收入最大、经营业绩最好的企业,超过第二名和第三名的总和。公司有着悠久的煤炭装备制造和液压支架研发及生产历史,是我国第一台液压支架诞生地,是世界第一台放顶煤液压支架诞生地,开创了高端综采装备国产化之先河。公司持续注重高端液压支架产品的研究开发和市场渗透,2005年率先打破国际煤机企业在高端综采装备领域对我国的垄断,并凭借可靠的质量、较高的性价比和良好的售前售后服务占据了高端液压支架领域的绝对优势地位报告期内,在河南省国资委和其他社会股东的大力支持下,公司紧紧围绕深化精益管理,做优市场结构,调整生
22、产格局,强化集团管控的年度工作方针,勇敢面对日益严峻的市场竞争形势,克服外部经济形势走弱等不利因素,积极采取开拓市场、技术创新、生产组织方式创新、加强成本控制等方面的措施,取得了良好的效果,主要经济指标继续保持良好的增长态势。2012年上半年实现营业收入47.24亿元,同比增长25.94%;归属上市公司股东的净利润8.08亿元,同比增长47.8%。上海机电:电梯及自动扶梯86%,液压气动产品5%,印刷包装机械5% 2012年上半年,我国社会经济发展面临较为复杂严峻的国内外环境。国际大环境下欧债危机和美国经济复苏乏力对世界经济的影响明显,国内经济发展的不确定性也有所显现。宏观经济调控对房地产市场
23、的影响逐步显现。在2012年上半年国内外经济形势十分复杂的情况下,公司的主要业务电梯业务还是保持了稳步增长的势头。2012年上半年公司实现的营业收入(同口径比较,2012年金泰工程、绿洲实业、冷气机厂已不再纳入合并范围)同比增长7.68%,营业利润同比增长15.44%。 上海三菱电梯以“全面覆盖、重点突出、纵深发展、两头延伸”市场发展战略,满足不同用户的个性化需求,重点突出高端高速产品,兼顾低端保障房市场。面对激烈的市场竞争,上海三菱电梯一如既往地重视产品的质量和安全,坚持以质量和安全为重点,进一步巩固在行业内的领头羊地位。同时,上海三菱电梯面对复杂的市场环境,为保持行业领先地位,采取“进攻型
24、”营销策略,赢得市场的主动权,拓展市场规模;在整机产销数量同步增长的同时,注重以大项目、大客户作为重要的突破口,赢得了包括“上海中心项目”等一批标志性项目。从目前来看,上海三菱电梯2012年的电梯合同承接数量同比继续保持增长,预计上海三菱电梯2012年电梯的产销量有望突破5万台,继续创出历史新高。上海三菱电梯在推进服务产业化方面,进一步推进分公司为主导的营销服务网络向周边二三级市场的延伸,2012年完成新建5家分公司,在全国分公司的数量已超过60家,进一步完善了覆盖全国的服务网络,抵御市场波动的能力得以进一步提高。上海三菱电梯2012年上半年营业收入同比增长10.56%,净利润同比增长12.2
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