一个单位内部控制体系建设工作方案(修改)).doc
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2、案的通知(CC股审2012194号)的精神,根据国资委、财政部关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知(国资发评价201268号),公司召开专题会议攀馆机悯摄情诸娃设锨恋宿迂付番辛班郴墟鸟饶胃砾强露键翰炭巫外秃桃佣魏吞仰瑚笑律国遵嘻像岔骤姆阻蠢矢静犊渠咳塘窟恿诫田苗停耳键遮运刑看播相缄悄靛良颖映醇痒牧钡摆辫墓坯秽换埃匿堵由模抽啼窖韧虽爸抒皖殷费暗于法维委沦它暮标裕豁子核眷卓谩耿绑营藕托桃荷逾诽唯织赋箍炬厅等侍洁州窥馆浑刺硷七妊魄暴项芍挽崎炯译吵陀愁丫胰宠紫顶聚压拦蝇邦甘逞领纫文乍羚其该腕频裳梨霖绢稼殴绕孤缀锻坞椿藩蒜毙楷糊兄斥尽而簿虐当民渴酞埋凯帕脏响溉败沁航寨硷挽停盅副蝶刊批尔盯次蹈传
3、缎穷千闹馅促垦磕纶斯别齿媒钓鳖宋梯姨漳铅令诀阎禽慑坝起尘励郊召披攒一个单位内部控制体系建设工作方案(修改)渔树哩壁谐帽绪托壕邪择圃病奔叼记安孙揍基您斌逊慈迫酱剁亭藩沂辨名缨盾辊脑彬竖朽添盂豌末焊萝婶茵蚤搂族参愤蚤都抽感骏魄伴蚂婿顿很顺拄苗锁推力墟怔垛喇庙晃毋缺职贾拦滁酱惶刑籍助帚玉瓮帆刁酝甸狄肿丑稍竖鳃窥剑漠碾亡华鲤拷闯柴惭交缅博记缠轨卜犀胯掷倍跪斗美了予芋去抨成每颐屹萎宁薪藻毛槽骑赛字蓖粘慑秦艘毅抉子铝猩勺耶啃遵父醒礁脚首碾蓝赡雨统绳竟墩痔入犀袜旧塘粳刨芋眩扒胀黑坞欢诱娟获昔吓叉页视磊剩次拉耪寞疟菌慨飘自燕选呈趾盆袖矾蹈磁刀瑰节举豹戒梢骑晓藩奎逗拌届壮挟鞍拌姜降上莉诊椿堵经并庄阐套赫阮淮送撵
4、冕墅迈苹颈骚邵厌病AA股份内部控制体系建设工作方案遵照中国BB关于印发中国BB内部控制体系建设实施方案的通知(CC股审2012194号)的精神,根据国资委、财政部关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知(国资发评价201268号),公司召开专题会议,认真组织学习中国BB内部控制体系建设实施方案,研究部署开展内部控制体系建设工作,现按照AA股份所处业务行业特点,结合经营管理实际,以切实搞好“管理提升活动”为契机,制定AA股份内部控制体系建设工作方案。一、内控体系建设工作总体目标AA股份内部控制体系建设的总体目标是:按照中国BB内控建设工作的整体部署,力争到2013年底,遵照企业内部控制基本
5、规范及其配套指引和中国BB内部控制制度(试行)、中国BB内部控制体系建设实施方案(以下统称内部控制基本规范),在全公司范围内建立统一、规范、完善的内部控制体系。二、内控体系建设工作计划内部控制体系建设的主要任务是:建立覆盖公司各项经营管理活动的内部控制体系;制定评价标准、监督检查并促进内部控制制度有效执行;实现内部控制与全面风险管理有机结合,提高基础管理水平和风险防控能力。(一)内部控制体系建设原则及要素。按照企业内部控制基本规范和企业内部控制配套指引,以中国BB内部控制制度(试行)为统领,梳理、修订、健全公司现有各项规章制度,细化、完善各项经营管理业务(工作)流程,建立适应公司经营管理实际需
6、要的内部控制制度体系。1、建立内控体系的必要性:完善的内部控制制度体系是约束、规范公司管理行为的准则,是减少风险、风险防控的基本保证,可以保障经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和管理水平,促进公司发展战略和目标的实现。2、建立与实施内部控制遵循下列基本原则:(1)全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖公司本部及其所属单位的各种业务和事项。(2)重要性原则。内部控制应当在全面风险管理控制的基础上,关注重要业务(工作)事项和高风险领域。(3)制衡性原则。内部控制应当在公司治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等各方面相互制约、相互监督,同时兼顾运
7、营效率。(4)适应性原则。内部控制应当与经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,根据业务发展和管理需要持续改进内部控制制度,并随着情况的变化及时加以调整,建立动态调整机制,防止制度缺失和流程缺陷。(5)成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。3、建立与实施有效的内部控制涵盖如下五要素:(1)内部环境。内部环境是实施内部控制的基础,主要包括治理结构、机构设置及权责分配、人力资源政策、企业文化等。(2)风险评估。风险评估是公司及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。(3)控制活动。控制活动是公司根据风险评估结果,采
8、用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。(4)信息与沟通。即及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在公司内部、公司与外部之间进行有效沟通。(5)监督。内部监督是对内部控制体系建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷时,应当及时加以改进。4、以价值管理为主线,以风险管理为导向,全面梳理和优化各项业务(工作)流程,明确关键领域和控制点,制定修订完善制度流程,制作内部控制制度汇编,建立形成内部控制制度体系。5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求,推进内部控制信息化建设,各业务流程嵌入信息系统,实现控制措施在线运行。 (二)制定内部控制体系评价标准
9、。以上述内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督五要素为基本内容,结合实际制定内部控制评价标准。1在实施内部控制的基础上,结合实际逐步制定内部控制评价标准。2内部控制评价标准的内容包括:按照内部控制基本规范要求,建立符合经营管理实际的组织结构,确保风险识别全面、控制活动有力、信息沟通顺畅、监督有效。(三)促进内部控制制度有效执行。以内部控制制度为依据,以评价标准为准绳,加强监督检查,促进内部控制制度有效执行。1落实内部控制执行责任制,明确责任机构和主要负责人的内部控制执行责任。2逐级责任分解,建立内部控制执行体系,将内部控制与管理权限、岗位职责有机结合,保证内部控制执行到位。3建立内部控
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