行政管理知识14-行政费用管理.docx
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-行政费用管理行政费用管理是为了有效管理和控制公司行政相关的费用,费用预算、费用支出的合理化、合理报销等的管理方法。下面我们就来从几个方面来了解行政费用管理。一、 行政费用的范围指因工作需要而发生的费用:1. 部门固定额度的办公成本:资料费、快递费、午餐费、办公用品耗用、耗材费、市内车费(指无报销额度的员工因工作需要发生的市内车费)。2. 个人固定额度的津贴成本:手机费、市内车费、加班饭费。3. 部门非经常性开支:除上述费用外,临时或突发产生的费用。4. 特殊费用:业务招待费、小车费用、差旅费。二、 费用及
2、审批权限部门固定额度的办公费用1. 部门固定额度的办公成本:资料费、快递费、午餐费、办公用品耗用、耗材费、市内车费。由公司总裁室会同财务部门每年年初根据各部门工作的实际情况核定部门固定额度的办公成本的月额度。实际报销时,属于部门月额度内的费用由总监审批后,凭原始发票按实报销。2. 审批人应根据实事求是的原则,本着公平合理的精神统一调配使用。超额度的情况,公司一律不予报销。个人固定额度的津贴成本费用1. 手机费凡公司内因业务需要而使用手机的人员根据不同的业务性质和级别予以一定额度的报销,或公司配备手机。各职人员可按月具有如下额度的手机费用报销:手机费的支付一般采取当事人先行垫付,然后由公司报销的
3、方式。手机费如不足额度的按实报销。手机费定额发票一律不予报销。额度内的手机费由各部门经营层审批,超额度部分须在提供合理说明后予以报销。公司提供SIM卡的员工需填写领取手机及SIM卡记录表。如:领取手机及SIM卡记录 本人_ 于 年 月 日领取手机品牌 ,型号 ,数量 ,该手机购机款为。 I take the phone with brand _, model number _, amount _. Costs _, and subsidy standard is _ minutes per month.本人领取SIM卡号码为_, 月度话费标准为_分钟, 包括1000分钟V网(即公司内部人员通话
4、)和 分钟/月普通通话时长。领用时间为 年 月 日.要求开机时间 ()工作时间 / ()7*24小时I take SIM card number as _, the subsidy standard is _ per month, including 1000 minutes V net (can be used between Cintas TJ partners) and_ minutes per month. I take it on _/ _/_.I promise to keep phone available during ( ) working time / ( ) 7*24 h
5、ours. 您在公司的手机电话使用情况自2011年4月1日起调整为上述安排。From April 1st, 2011, your cell phone using plan will change to the above one.我已经阅读并知晓了以及上述安排。I have read and understood the Rules of using Company cell phone and Company SIM card and above arrangement. 员工: Partner Name: Date: 年 月 日公司给员工配备手机和SIM卡好处:A 公司业务便于管理;B
6、当有员工离职时,业务管理和交接会更加便利;C 设置企业手机彩铃可以起到宣传企业的目的。如:“彩铃音内容:这里是XXX有限公司,请在音乐声中等待接听”“This is XXX Co.Ltd, Please wait during the music.”Background music背景音乐:瓦妮莎的微笑公司应与电信部门沟通好资费优惠等问题。Package No套餐类型Cost费用free call minutes外网免费分钟V net fee企业V网费V net free call minutes企业网免费分钟Package users套餐使用者Package User Position套餐使
7、用者职位ACNY29190CNY101000BCNY88400CNY101000CCNY188188CNY101000D00CNY1010002. 市内车费凡公司内因业务需要发生市内车费的人员根据不同的业务性质和级别予以一定额度的报销。项目执行部门额度内的车费包括项目内所有员工的车费。额度内的市内车费由各部门总监审批,超额度部分需要有合理说明才予以报销。3. 加班饭费加班超过两个小时,可在公司规定的额度下用餐,公司报销用餐费。部门非经常性开支的费用总办、财务部的非经常性开支在500以下可直接报销,500以上需报执行总裁核准后报销,其他部门的非经常性开支在1000以下可直接报销,1000以上需报
8、执行总裁核准后报销。特殊费用1. 业务招待费业务招待费月额度:项目事业总部总监、各事业部总监5000元/月;研发事业总部总监、行政管理事业总部总监2000元/月;财务部经理1000元/月;总裁办主任1000元/月。担任监事的副总裁的业务招待费由总裁直接审批。额度内的业务招待费无需审批,可因业务需要直接报销。超额度的费用需事先填制业务招待费申请表,需由报销人写明费用承担部门及项目,由审批人合适批准,若跨部门须由对方部门的审核人核准批准后予以报销。2. 小车费用总裁、执行总裁、副总裁配车的费用,包括汽油费、停车费、路桥费等,由本人签字实报实销,报销前此三项费用需向行政部备案。费用计入总裁、执行总裁
9、、副总裁名下、由公司成本承担。3. 差旅费凡赴日常工作处所以外的其他省、自治区、直辖市处理公务,即为出差。(不包括长期异地工作的员工)员工出差在选用交通工具(两地间)时应遵循以下原则:(1) 经营层副总裁及管理层员工可乘坐飞机;(2) 执行层及操作层员工应乘坐火车或公共汽车,前往乘火车或公共汽车在12小时内不可到达的地区的,可以考虑乘坐飞机;处理紧急公务的,应乘坐飞机;(3) 出差乘坐飞机应乘经济舱,经营层副总裁如遇 特殊情况可乘坐商务舱;(4) 有关交通工具的费用如机票、来回回车站或机场的车票费用,出差路途中直接有关的如旅行保险费、机场税、行李超重费、停车费、过路过桥费,汽油费由公司负担,据
10、相关票据实报实销;旅途中产生的其他费用由员工自理;(5) 机票或火车票由行政部统一预定购买。 员工在出差的住宿标准应遵循以下原则:(1) 经营层副总裁可住宿四星或五星级宾馆,住宿费不得超过1000元/晚;(2) 管理层员工可住宿四星级宾馆,住宿费用不得超过700元/晚;(3) 执行层、操作员工可住宿三星级宾馆,住宿费用不得超过400元/晚。员工在出差地每天所产生的费用(除住宿费外)不予报销,但享受一定额度的出差补贴,具体额度应遵循以下原则:(1) 经营层员工出差补贴为300元/天/人;(2) 管理层员工出差补贴为200元/天/人;(3) 执行层员工出差补贴为100元/天/人;(4) 操作层员工
11、出差补贴为80元/天/人;各部门员工需事先填制差旅费申请表并由其分管副总裁审批确认,按预计金额向财务部借出差备用金。由行政部代为购买的机票及火车票应在1个月内将发票交至财务部,逾期该笔费用将在工资中先行扣除,待发票取回后再行报销。所有报销费用,需由报销人写明费用承担部门及项目,由审批人核实批准,若跨部门须由对方部门的审核人核实批准后予以报销。三、 各项费用报销付款细则1. 填写付款申请/报销单(1) 首先要选择不同类型的付款申请/报销单A 请款单B 现金报销单C 备用金请款单D 支票付款凭单如:(2) 为符合法律和档案保存的要求,有效的付款申请/报销单须严格遵守下述的填写要求和附件(原始凭证)
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