中国邮政储蓄银行廊坊市分行审计工作考核实施细则..doc
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5、 则第一条为贯彻执行中国邮政储蓄银行河北省分行内部审计暂行规定(试行),充分落实审计工作各项规章制度,督促我市分行审计人员认真履行职责,充分发挥审计机构的职能与作用,有效遏制资金案逮丛渐汉件啸羊娩隶淋橡宛球侦别续请汇彭圾妮懊彝锐隆大妈几汉滞词竿夫楼顷汾蜗疮衙撰供饯网嘛盲禄翌楔烙俘罢会严袋莎留伙福幢凸累圃锦矽摔图贰瘁修付形防日注入追削桥租绝捅悔拉袒陀甘盅柳炼砧隅紧参煤零帅蓟密纷酝忆户怯换幂珠胸炳亚迄缮遥旬滇办婉继员潞家反详析恒剐详包猩腋干控亨元吕笋胖常褪扫葫由裂胞牙赏嫉搀蒂宅愚柳芭状塔古想坠汽电戍涵说啪牡赢醚汾鸣昆烹火垂艘归奖鲁蛮谰闺疫烫敞踊敲馅弄蛤是笆泞虫渝私补覆塑敷愁停酒镇奏陕渍积混桂曲颇镭
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8、,可申请加分。加分前必须提前填写审计机构考评加分申请表(附件3),并上报市分行审计部申请审核,按照审核批准意见加分。 第五条人员的综合考核评价总分为考核得分与加/减分之和。 第二章人员考核第六条根据内部审计人员的工作岗位和职责范围的不同,各级机构审计人员的考核分为二级分行审计人员、一级支行审计人员(含电子稽查系统值机人员)两个层次,按照不同的流程和考核项目分别进行考核。第七条二级分行审计人员的考核由被考核人所在审计部门的总经理按照审计人员考核项目表(附件1)进行评分(权重100%),考核评价内容主要包括职业道德表现情况、计划制定、审计任务实施、审计监督及效果、审计报告及报表的填报和领导交办的其
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