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类型药厂设备质量风险评估模板.doc

  • 上传人:精***
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    药厂 设备 质量 风险 评估 模板
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    XXX质量风险评估 编号:XX-2012-00X 起草人 日期 审核人 日期 批准人 日期 洗瓶机质量风险评估 1、 简介 XXXX全自动超声波洗瓶机为XXX有限公司制造,用于对注射用XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX分装用西林瓶的清洗,该设备安装在制剂车间洗烘间,设计最大能力为XXX瓶/分钟,适用于2ml西林瓶的清洗。 该设备使用纯化水和注射用水为清洗介质,清洗后使用压缩空气吹掉大部分残留水,然后在层流保护下进入连续去热原灭菌烘箱。 2、目的 降低和控制由于西林瓶带来的潜在质量风险,保证最终产品质量。为洗瓶机验证活动提 供风险分析参考依据。 3、范围 适用于药品生产过程中的洗瓶操作风险评估。 4、引用资料 4.1《药品生产质量管理规范》(2010版) 4.2《质量风险管理标准管理规程》 5、风险管理小组成员及其职责分工 序号 人员 部门 职务 职责 1 质量负责人 管理组组长 1) 提供风险管理所需的资源; 2) 批准风险管理计划; 3) 批准风险管理报告。 2 质量部 经理 组员 1) 负责对参与风险管理人员的资格认可; 2) 全面监督、组织实施风险管理活动; 3) 参与风险分析和评价; 4) 审核风险管理报告。 3 质量部 QA 组员 1) 协助并监督实施洗瓶过程风险管理活动; 2) 参与洗瓶过程质量风险分析和评价。 4 质量部 QC 组员 1) 全面参与实施洗瓶过程风险管理活动; 2) 参与洗瓶过程质量风险分析和评价。 5 生产部 组员 1) 协助实施洗瓶过程风险管理活动。 2) 参与洗瓶过程质量风险分析和评价 6 动力部 组员 1) 协助实施洗瓶过程风险管理活动。 2) 参与洗瓶过程质量风险分析和评价 6、质量风险管理流程 执行公司制定的《质量风险管理规程》。 7、风险因素标准的评定 7.1风险评估方法:遵循FMEA技术(失效模式效果分析)。 7.2失败模式效果分析(FMEA)由三个因素组成:风险的严重性(S)、风险发生的可能性(P)、风险的可测性(D)。 7.2.1严重性(S):主要针对可能危害产品质量数据完整性的影响。严重程度分为四个等级: 严重性(S) 风险系数 风险可能导致的结果 关键 4 直接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。此风险可导致产品不能使用;直接影响GMP原则,危害产品生产活动。 高 3 直接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。此风险可导致产品召回或退回;不符合GMP原则,可能引起检查或审计中产生偏差 中 2 尽管不存在对产品或数据的相关影响,但仍间接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性;此风险可能造成资源的浪费。 低 1 尽管此类风险不对产品或数据产生最终影响,但对产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性仍产生较小影响 7.2.2可能性(P):测定风险产生的可能性,为建立统一基线,建立以下等级: 可能性(P) 风险系数 风险可能导致的结果 极高 4 极易发生 高 3 偶尔发生 中 2 很少发生 低 1 发生可能性极低 7.2.3可测性(D):在潜在风险造成危害前,检测发现的可能性,定义如下: 可测性(D) 风险系数 风险可能导致的结果 极低 4 不存在能够检测到错误的机制 低 3 通过周期性控制可检测到错误 中 2 通过应用于每批的常规手动控制或分析可检测到错误 高 1 自动控制装置到位,检测错误(例:警报)或错误明显(例:错误导致不能继续进入下一阶段工艺) 8.风险级别评判标准 8.1风险优先系数(RPN)计算公式 RPN=SPD=严重性(S)×可能性(P)×可测性(D) 8.2风险评价标准 风险优先系数 RPN 风险水平 描述 RPN>16或 严重程度=4 高风险水平 此为不可接受风险。必须尽快采用控制措施,通过提高可检测性及降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。验证应先集中于确认已采用控制措施且持续执行。 由严重程度为4导致的高风险水平,必须将其降低至RPN最大等于8。 8≤RPN≤16 中等风险水平 此风险要求采用控制措施,通过提高可检测性及(或)降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。所采用的措施可以是规程或技术措施,但均应经过验证。 RPN≤7 低风险水平 此风险水平为可接受,无需采用额外的控制措施。 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 质量风险评估表(一) SOR-ZL-001-01 风险项目名称 洗瓶机质量风险评估 风险编号 FX-2012-008 一、启动质量风险管理程序 1、风险管理小组和其它资源要求 1.1 风险管理小组 序号 管理人员 部门 职务 职责 1 质量负责人 管理组组长 1) 提供风险管理所需的资源; 2) 批准风险管理计划; 3) 批准风险管理报告。 2 质量部 经理 组员 1) 负责对参与风险管理人员的资格认可; 2) 全面监督、组织实施风险管理活动; 3) 参与风险分析和评价; 4) 审核风险管理报告。 3 质量部 QA 组员 1) 协助并监督实施洗瓶过程风险管理活动; 2) 参与洗瓶过程质量风险分析和评价。 4 质量部 QC 组员 1) 全面参与实施洗瓶过程风险管理活动; 2) 参与洗瓶过程质量风险分析和评价。 5 生产部 组员 1) 协助实施洗瓶过程风险管理活动。 2) 参与洗瓶过程质量风险分析和评价 6 动力部 组员 1) 协助实施洗瓶过程风险管理活动。 2) 参与洗瓶过程质量风险分析和评价 1.2 其它资源要求 《药品生产质量管理规范》(2010版) 《质量风险管理标准管理规程》 2、计划 计划开始时间 计划结束时间 文件责任 姓名 职位 签名 日期 编写 审核 批准 3、质量风险评估编号: 质量风险评估编号 颁发人/日期 XXXXXXXXX有限公司 质量风险评估表(二) SOR-ZL-001-01 风险项目名称 洗瓶机质量风险评估 风险编号 FX-2012-008 二、风险评估与控制 1、风险的分析及评估 1.1 使用的方法和工具:失败模式效果分析(FMEA)。 1.2 风险评估及将采用的控制措施见见附件1《洗瓶机质量风险评估表》。 2、实施计划见附件2《洗瓶机质量风险控制实施计划表》。 3、实施情况见附件3《落实跟踪风险控制实施计划记录》。 三、风险控制执行完毕后的风险再评估 1、控制实施后的风险结果: 采用控制措施后的各风险点均降至可接受标准,未产生新的风险。 2、风险再分析及评估 采用控制措施后的风险再分析及评价见附件4《采取控制措施后风险再评估表》。 3、实施结论 3.1 针对洗瓶过程进行了一系列的质量风险评估,并对相应的控制措施进行确认和验证,验证结果证明设备采购、使用人员正确执行操作SOP,使设备能符合设计要求,符合现行GMP的要求,能满足和达到生产使用要求,能保证不产生产品质量风险。 3.2 公司的管理团队具有丰富的质量管理经验和专业技术知识,有能力控制各种偶发的质量风险。 4、批准和建议 质量负责人/日期: 四、是否关闭风险管理程序 □是 □否 需重新进行风险评估。 质量负责人/日期: 第 18 页 共 18 页 附件1 XXXXXXXXXXXXXXX有限公司 洗瓶机质量风险评估与控制表 SOR-ZL-002-01 序号 项目 风险发生的失败模式 风险可能导致的后果 严重程度S 发生概率P 可预知性D RPN 值 预采取的控制措施 1 设备采购 设备性能不符合设计和生产使用要求,不符合GMP要求。 设备不能正常使用 4 2 1 8 建立设备采购管理规程,设备用户需求(URS)管理规程 2 开箱验收 设备送货到场后,设备型号不符合,设备损坏,设备及其配件、文件资料不齐。 设备不能正常安装使用,设备资料不齐影响设备的日常使用及培训管理。 4 2 1 8 应进行设备开箱验收的确认,确认设备到货部件的名称、型号、数量,是否有损坏及腐蚀,设备配件及文件资料是否齐全。 与药品直接接触的设备材质不符合GMP要求。 影响产品质量。 4 2 1 4 进行设备开箱验收的确认,取得供应商的材质证明。 3 设备的安装、调试 设备安装环境不符合要求。 缩短设备使用寿命。 污染产品。 4 2 1 4 进行安装确认,确认设备安装环境的洁净室等级、温湿度、光线等。 安装定位不合适。 影响日常使用和设备的维修。 2 2 1 4 由实际操作员模拟操作,留有足够的安全操作距离及维修空间。 电力供应无接地。 漏电,造成人员伤害。 1 2 1 2 有电工在场,进行电力供应有效接地的确认。 电力、压缩空气、水系统等配套设施的连接安装不良;供应的电力、压缩空气压力、水系统等与设备铭牌不符。 设备不能正常使用。 3 2 1 6 检查电力安装是否符合电路图。检查压缩空气、水系统连接是否正确。检测电力、压缩空气、水系统的供应是否符合设备铭牌的要求。 序号 项目 风险发生的失败模式 风险可能导致的后果 严重程度S 发生概率P 可预知性D RPN 值 预采取的控制措施 3 设备的安装、调试 转动设备的主动和被动链轮之间的链条过松或过紧。 设备运行不畅,易打滑、松脱。 2 2 2 8 进行链条松紧度的安装确认。 各电器元件、接线松动脱落,各零部件安装紧固不良。 设备不能正常安装使用,设备易出现故障。 2 1 2 4 进行设备电器元件、接线及零部件紧固度的安装确认。 设备与地面间的缝隙不密封或不利于清洁操作。 易积尘,滋生微生物。 2 2 1 4 设备安装固定后,检查设备与地面的密封性或清洁所需高度。 高温管道无安全保护措施。 影响人员的人身完全。 2 1 2 4 高温管道要有警告标志,并安装保护措施。 无紧急停机按钮,或位置不便于应急操作 无法应急操作,影响产品质量,对产品造成损失 2 1 1 2 需确认设备有紧急停机按钮,并方便应急操作 电控开关控制功能不符合要求。 设备无法正常操作,易发生安全事故。 2 1 2 4 设备安装确认。检查主电源开关、运行开关情况。 安装的过滤器规格错误或过滤器出现破损。 水、气不符合要求,影响产品质量 3 2 2 12 进行过滤器的安装运行确认,使用前后检查过滤器完整性。 使用的润滑剂不符合要求、设备不润滑。 影响产品质量、影响设备使用寿命。 3 1 2 6 检查润滑剂的规格是否符合要求;开机前检查设备的润滑情况和润滑记录。 设备未进行初始清洁、消毒。设备的初始清洁、消毒不彻底。 污染环境。 2 2 2 8 进行设备的初始清洁、消毒确认。检查清洁效果及清洁、消毒记录。 4 仪表、衡器 仪器仪表、衡器规格不符合生产使用要求,未校验或不在校验期内。 影响设备运行参数的检查,不能正常判断是否操作正常。 3 2 2 12 检查所有的仪器仪表、衡器的规格是否符合生产使用要求,是否有校验记录且在校验期内。 序号 项目 风险发生的失败模式 风险可能导致的后果 严重程度S 发生概率P 可预知性D RPN 值 预采取的控制措施 5 文件与人员培训 无操作指导文件;操作人员未经有效培训。 设备操作失当,出现操作事故。 2 2 2 8 由熟悉设备的人员制订设备操作文件;并进行有效培训。 6 生产运行 设备未定期维护保养。设备维护保养不全面。 缩短设备使用寿命;影响正常生产。 3 2 2 12 制定设备维护保养SOP,对相关人员进行培训并检查培训记录。 触控面板功能失效。 各种参数不能调整,设备不能正常运转,产品质量无法保证。 3 1 3 9 试运转时检查触控面板能否正常运行,能否有效控制设备。 进瓶缓冲转盘与翻转轨道及拨轮间不能顺利通过样瓶,其过渡不通畅。 设备不能正常投入使用。 3 1 2 6 重新进行设备安装调试。 出瓶轨道至烘箱通道不通畅。 设备不能正常投入使用。 4 1 1 4 重新进行设备安装调试。 出瓶处至烘臬通道百级层流不符合要求。 污染产品。 4 1 1 4 应有相应的认证报告并处于合格状态。 未能将水排尽 积水引起微生物滋生。 4 1 2 8 目检,重新安装调试。 序号 项目 风险发生的失败模式 风险可能导致的后果 严重程度S 发生概率P 可预知性D RPN 值 预采取的控制措施 6 生产运行 脏水回流至洗瓶机 造成污染 4 1 1 4 排水系统:西林瓶清洗完毕后,压缩空气吹扫。 超声波功率偏离 功率太小,西林瓶不洁净;功率太大,西林瓶损毁。 4 2 2 16 使用控制系统调整设备。 西林瓶未完全浸入超声波水中。 操作损失,西林瓶损毁。 4 3 1 12 使用控制系统调整设备 西林瓶位置错误。 西林瓶不洁净 4 2 2 16 使用控制系统调整设备 设备运转不平稳;有漏油现象;有异常噪音。 设备不能正常投入使用。 3 1 2 6 进行设备空机运转稳定性的确认。 数据储存、调用、转化及其可读性失常。 生产数据丢失,无可追溯性。 2 2 2 8 对数据库的数据储存、调用、可读性及转化进行确认,及时对数据进行备份保存。 设备进行大修 验证状态发生偏移,影响产品质量 3 2 3 18 重新进行设备验证 附件2 XXXXXXXXXXXXX有限公司 洗瓶机风险控制实施计划表 SOR-ZL-003-01 序号 风险项目 具体措施 计划开始时间 计划完成时间 责任人 1 设备采购 开箱验收。 2 设备安装、调试 安装确认。 3 仪表、衡器 仪表、衡器校正。 4 文件与人员培训 制定设备操作、维护、保养SOP;对相关人员进行培训并有记录 5 设备运行 运行确认 批准意见: 风险管理组长/日期: 附件3 XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 落实跟踪风险控制实施计划记录 SOR-ZL-004-01 序号 风险项目 完成情况 责任人 日期 1 设备采购 完成设备采购、URS规程制定 2 开箱验收 完成开箱检查和资料附件的确认。 3 设备安装、调试 完成对设备的安装、调试规程制定。 4 仪表、衡器 完成对仪器、衡器校正的确认工作。 5 文件与人员培训 完成人员培训。 6 设备运行 完成设备维护计划 监督员: XXXXXXX有限公司 采取控制措施后风险再评估表 SOR-ZL-005-01 项目 风险源 风险发生的失败模式 风险可能导致的后果 严重程度S 发生概率p 可预知性D RPN 值 措施确认 采取控制措施后风险等级评估 是否引入新的风险 严重程度S 发生概率P 可预知性D RPN值 1 设备 采购 设备性能不符合设计和生产使用要求,不符合GMP要求。 设备不能正常使用 4 2 1 8 已建立设备采购管理规程,设备用户需求(URS)管理规程 3 1 1 3 否 2 开箱 验收 设备送货到场后,设备型号不符合,设备损坏,设备及其配件、文件资料不齐。 设备不能正常安装使用,设备资料不齐影响设备的日常使用及培训管理。 4 2 1 8 已建立设备开箱验收管理规程。 3 1 1 3 否 与药品直接接触的设备材质不符合GMP要求。 影响产品质量。 4 2 1 4 进行设备开箱验收的确认,取得供应商的材质证明。 3 2 1 6 否 3 设备的安装、调试 设备安装环境不符合要求。 缩短设备使用寿命。 污染产品。 4 2 1 4 进行安装确认,确认设备安装环境的洁净室等级、温湿度、光线等。 3 1 1 3 否 安装定位不合适。 影响日常使用和设备的维修。 2 2 1 4 由实际操作员模拟操作,留有足够的安全操作距离及维修空间。 2 1 1 2 否 电力供应无接地。 漏电,造成人员伤害。 1 2 1 2 有电工在场,进行电力供应有效接地的确认。 2 1 1 2 否 电力、压缩空气、水系统等配套设施的连接安装不良;供应的电力、压缩空气压力、水系统等与设备铭牌不符。 设备不能正常使用。 3 2 1 6 检查电力安装符合电路图。检查压缩空气、水系统连接正确。检测电力、压缩空气、水系统的供应符合设备铭牌的要求。 3 1 1 3 否 项目 风险源 风险发生的失败模式 风险可能导致的后果 严重程度S 发生概率p 可预知性D RPN 值 措施确认 采取控制措施后风险等级评估 是否引入新的风险 严重程度S 发生概率P 可预知性D RPN值 3 设备的安装、调试 转动设备的主动和被动链轮之间的链条过松或过紧。 设备运行不畅,易打滑、松脱。 2 2 2 8 已制定管理规程,要求对设备进行定期检查、维护。 2 2 1 4 否 各电器元件、接线松动脱落,各零部件安装紧固不良。 设备不能正常安装使用,设备易出现故障。 2 1 2 4 已制定管理规程,要求对设备定期进行进行电器元件、接线及零部件紧固度的安装确认。 2 2 1 4 否 设备与地面间的缝隙不密封或不利于清洁操作。 易积尘,滋生微生物。 2 2 1 4 设备安装固定后,检查设备与地面的密封性或规定清洁所需高度。 2 1 1 2 否 高温管道无安全保护措施。 影响人员的人身完全。 2 1 2 4 已制定标志管理规程,高温管道要有警告标志,并安装保护措施。 2 1 1 2 否 无紧急停机按钮,或位置不便于应急操作 无法应急操作,影响产品质量,对产品造成损失 2 1 1 2 需确认设备有紧急停机按钮,并方便应急操作 2 1 1 2 否 电控开关控制功能不符合要求。 设备无法正常操作,易发生安全事故。 2 1 2 4 设备安装确认。检查主电源开关、运行开关情况。 2 1 1 2 否 安装的过滤器规格错误或过滤器出现破损。 水、气不符合要求,影响产品质量 3 2 2 12 进行过滤器的安装运行确认。 3 2 1 6 否 使用的润滑剂不符合要求、设备不润滑。 影响产品质量、影响设备使用寿命。 3 1 2 6 检查润滑剂的规格是否符合要求;开机前检查设备的润滑情况和润滑记录。 3 1 2 6 否 项目 风险源 风险发生的失败模式 风险可能导致的后果 严重程度S 发生概率p 可预知性D RPN 值 措施确认 采取控制措施后风险等级评估 是否引入新的风险 严重程度S 发生概率P 可预知性D RPN值 3 设备的安装、调试 设备未进行初始清洁、消毒。设备的初始清洁、消毒不彻底。 污染环境。 2 2 2 8 进行设备的初始清洁、消毒确认。检查清洁效果及清洁、消毒记录。 2 1 2 4 否 4 仪表、衡器 仪器仪表、衡器规格不符合生产使用要求,未校验或不在校验期内。 影响设备运行参数的检查,不能正常判断是否操作正常。 3 2 2 12 检查所有的仪器仪表、衡器的规格是否符合生产使用要求,是否有校验标志且在校验期内。 3 1 1 3 否 5 文件与人员培训 无操作指导文件;操作人员未经有效培训。 设备操作失当,出现操作事故。 2 2 2 8 由熟悉设备的人员制订设备操作文件;并进行有效培训。 2 1 2 4 否 6 生产 运行 设备未定期维护保养。设备维护保养不全面。 缩短设备使用寿命;影响正常生产。 3 2 2 12 制定设备维护保养SOP,对相关人员进行培训并检查培训记录。 3 1 2 6 否 触控面板功能失效。 各种参数不能调整,设备不能正常运转,产品质量无法保证。 3 1 3 9 试运转时检查触控面板能否正常运行,能否有效控制设备。 3 1 2 6 否 进瓶缓冲转盘与翻转轨道及拨轮间不能顺利通过样瓶,其过渡不通畅。 设备不能正常投入使用。 3 1 2 6 确认重新进行设备安装调试并无障碍。 3 1 1 3 否 出瓶轨道至烘箱通道不通畅。 设备不能正常投入使用。 4 1 1 4 确认重新进行设备安装调试并无障碍。 3 1 1 3 否 出瓶处至烘箱通道百级层流不符合要求。 污染产品。 4 1 1 4 确认有相应的认证报告并处于合格状态。 3 1 1 3 否 项目 风险源 风险发生的失败模式 风险可能导致的后果 严重程度S 发生概率p 可预知性D RPN 值 措施确认 采取控制措施后风险等级评估 是否引入新的风险 严重程度S 发生概率P 可预知性D RPN值 6 生产 运行 未能将水排尽 积水引起微生物滋生。 4 1 2 8 确认重新进行设备安装调试并无障碍。 3 1 1 3 否 脏水回流至洗瓶机 造成污染 4 1 1 4 确认重新进行设备安装调试并无障碍。 3 1 1 3 否 超声波功率偏离 功率太小,西林瓶不洁净;功率太大,西林瓶损毁。 4 2 2 16 使用控制系统调整设备。 3 1 2 6 否 西林瓶未完全浸入超声波水中。 操作损失,西林瓶损毁。 4 3 1 12 使用控制系统调整设备 3 1 1 3 否 西林瓶位置错误。 西林瓶不洁净 4 2 2 16 使用控制系统调整设备 3 1 1 3 否 设备运转不平稳;有漏油现象;有异常噪音。 设备不能正常投入使用。 3 1 2 6 进行设备空机运转稳定性的确认。 3 1 2 6 否 数据储存、调用、转化及其可读性失常。 生产数据丢失,无可追溯性。 2 2 2 8 及时对数据进行备份保存。 2 1 2 4 否 设备进行大修 验证状态发生偏移,影响产品质量 3 2 3 18 重新进行设备验证 3 2 1 6 否 合同管理制度 1 范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励; 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。 2 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语 无 4 职责 4.1 总经理:龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同,并对电厂负责。 4.2 工程部:是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门;负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 4.3 经营部:是合同签订管理部门,负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责: 4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范; 4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动,全程跟踪和检查合同的履行质量; 4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质,包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力(必要时要求对方提供担保),检查合同的履行情况; 4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章,并按编号归口使用; 4.5.5 建立合同管理台帐,对合同文本资料进行编号统计管理; 4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行,定期向有关领导和部门报告工作; 4.5.7 在总经理领导下,做好合同管理的其他工作, 4.6 工程技术部:专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责: 4.6.1 在主任领导下,做好本部门负责的各项合同的管理工作,负责保管“法人授权委托书”; 4.6.2 签订合同时,检查对方的有关证件,对合同文本内容依照法规进行检查,检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确,并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告,提出解决方案; 4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐,分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作; 4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同,建立合同统计台帐,并负责
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