地产公司仓库管理知识制度样本.doc
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1. 目标 1.1. 为加强企业仓库物资管理,建立健全物资收发及报废制度。 2. 适用范围 2.1. 适适用于集团企业仓库管理。 3. 定义 3.1. 珍贵物资是指单位价格为1000元(含)以上物资。一般物资是指单位价格为1000元(不含)以下物资。 3.2. 呆滞物资是指超出3个月以上未领用采购入库物资。 4. 职责 4.1. 仓库管理员负责入库物资收发存工作。 4.2. 仓库管理员负责入库物资检验工作。 4.3. 仓库管理员负责入库物资和苗圃场苗木账务工作。 4.4. 仓库管理员工作职责完成情况由其直接上级复核检验。 5. 作业内容 5.1. 入库物资管理 5.1.1. 入库管理要求 5.1.1.1. 购置物品入库时,仓库管理员必需凭《物资申购单》查对物资名称、规格型号、数量等验收手续,查对无误后开具《物资进仓单》,由送货人或采购员、仓管员在进仓单上署名。和《物资申购单》不符物资,不予办理入库手续。对专业技术要求较强物资,需由专业人员验收署名方可办理入库手续。 5.1.1.2. 各部门将尚可使用物资寄存于仓库,必需办理物资寄存手续。主办部门将物资分类整理,填写《寄存物资明细表》经部门责任人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。仓库管理员应检验该物资是否有异常或损毁迹象,并在寄存物资表上注明。如寄存物资存在质量隐患(如潮湿、污垢等会对物资造成损害),仓管员应拒绝入库,待物资达成适宜储存条件时再给办理入库。《寄存物资明细表》见附表1。 5.1.2. 贮存保管 5.1.2.1. 物品入库后,对其进行分类编号存放,确保物品摆放整齐。 5.1.2.2. 仓库依据贮存物品特点和本身环境、设施条件,设置清洁、干燥、通风库房,并配置必需货架。 5.1.2.3. 所贮存物品按规格型号分区域放置,合理有序,预防损坏。对温度、湿度和其它条件比较敏感物品应单独存放并配合适防护方法,加注“XX物品”标识,提供必需环境条件和防火方法。对于易燃易爆物品应按要求进行专区存放并设置醒目警示标识,确保物品安全。 5.1.2.4. 对于易受潮变质物品应放置在干燥通风场所;对于易锈物品应存放于防雨、防潮场所。 5.1.2.5. 仓库管理员应定时检验物资库存。每个月对珍贵物资清点一次;每六个月对仓库物资进行一次全方面盘点;年底由财务部组织人员进行年度清查。盘点应认真做好统计填写《物资盘点表》,发觉账实不符、质量变损等问题立即汇报,立即处理。《物资盘点表》见附表6。 5.1.2.6. 对于变质、失效或报废物品,按第5.4条款要求进行物资报废处理。 5.1.3. 仓库管理员须妥善保管贮存统计并确保其完整正确、并立即登记《物资进销存明细账》。每个月6号前完成《物资进销存月度报表》,并报送财务部、采购部各一份。《物资进销存月度报表》见附表7。 5.2. 出库管理 5.2.1. 各部门要以书面形式指定部门物资领用人员(以下简称领料专员),非指定领料专员不得领取 仓库物资。物资领用步骤以下:领料专员开具《物资领用单》交部门负表人署名复核,凭《物资领用单》领料联到仓库领取物资,领料专员和仓库管理员应查对物品名称、规格型号、数量。领用部门责任人因特殊情况未能署名可先电话通知仓库发放物资,但事后必需在3个工作日内到仓库补办领用手续。各类物资发出,标准上采取优异先出法。 5.2.2. 领料专员将物品领出后发觉规格或其它原因不适用要求退回仓库,领料专员需填开红字《物资领用单》并标明“退回”字样。仓库管理员收到退回物资时在红字《物资领用单》签字,并凭领料联冲销账务。 5.2.3. 被使用部门退回仓库或拒绝领用新购物资,仓管员在收到物资5个工作日内书面通知采购部,采购部须在收到通知5个工作日内给书面回复。未立即回复处理,仓管员须于3个工作日内向直接上级请示处理。入库物品退货时,仓管员填开红字进仓单并标明“退货”字样,收货人签收后冲销账务。 5.2.4. 对办公室(不含办公文具)及职员宿舍领用物品由行政部统一办理领用手续,其它部门及个人不予办理领用。 5.2.5. 物品借用及归还手续。部门领料专员填写《物品借用记录表》一式二份,经部门责任人签字后到仓库办理借用。借用物品必需注明估计归还日期,无法按时归还须出具经部门责任人署名延期借用证实。归还物品时仓管员进行检验,如有损坏则由借用部门负责维修后再行归还,如物资存在质量隐患(如潮湿、污垢等会对物资造成损害),仓管员应拒绝入库,待物资达成适宜储存条件时再给办理手续。如需报废则由借用部门办理报废手续。《物品借用记录表》见附表2。 5.2.6. 对非有机分解消耗类物品,(比如:枝剪、镰刀、灯泡……等)标准上以旧换新方法领用,领用人凭已损坏不能用物品换领。收回废品由仓库统一处理。 5.3. 非入库物品管理 5.3.1. 对工程材料、绿化苗木等非入库物品由企业工程管理、绿化直管部门负责接收和管理。仓库管理员对非入库物品数量有核查权。如仓管员在验收物品现场,必需对数量进行核实并在验收单据署名确定,对该批物品进场数量正确性负连带责任。 5.3.2. 企业苗圃场实物管理由绿化直管部门负责,其账务登记由仓管员负责。苗圃场苗木收发由苗圃管理员填写《苗木进出场记录表》一式二联,其中第一联须于每七天五17点前交仓管员,第二联由苗圃管理员留存。苗木报废由苗圃管理员根据5.4条款要求进行办理。《苗木进出场记录表》见附表8。 5.4. 物资报废要求 5.4.1. 拆迁旧物资及大型物资报废程序。 5.4.2. 拆迁旧物资,主办部门将可反复使用物资分类整理,填写《寄存物资明细表》经部门责任人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。不能反复使用物资由主办部门提出报废申请,并填写《报废物资记录表》经部门责任人署名 通知仓库及相关技术部门到现场复核署名 相关部门会签(使用部门、技术部门、财务部等) 董事办审批 仓库通知相关人员作报废处理。《报废物资记录表》见附表3。 5.4.3. 除第5.4.1点要求之外物资报废程序。 5.4.4. 确定需报废物资由使用部门填写《 报废物资记录表 》经部门责任人署名后搬到仓库 仓库定时汇总《 报废物资记录表 》提出报废申请 相关部门会签( 使用部门、技术部门、财务部等) 董事办审批 仓库通知相关人员报废处理。 5.4.5. 经审批确定尚可使用物资,由仓库管理员按要求通知相关人员办理物资寄存手续。 5.5. 呆滞物资管理 5.5.1. 呆滞物资是指超出3个月以上未领用采购入库物资。3个月计算开始时间以首批《物资进仓单》上日期为准。 5.5.2. 仓库管理员于每个月6号前完成《呆滞物资月度统计表》,并报送财务部、采购部各一份。《呆滞物资月度统计表》见附表4。 5.5.3. 申购部门在一个年度内产生呆滞物资累计发生三次(含)以上或金额累计超出1万元,仓库管理员将会同采购部向行政部报送,由行政部进行处理。 5.6. 其它要求 5.6.1. 严格实施仓库岗位责任制,无关人员不准进入库内。仓库内严禁烟火。因玩忽职守造成物资损失、仓库被盗者,视情节轻重给处罚。 5.6.2. 对不按《仓库管理制度》办理物资收发部门及个人,仓管员有权统计违规事项,并对违反制度要求3次以上(含3次)部门及个人书面上报行政部,由行政部进行处理。《违反仓库管理制度事项统计表》见附表5。 5.6.3. 仓库均应设置安全防患方法,并保持门、窗、柜、锁牢靠完好,发觉不安全原因要立即整改,库房应配置足够消防器材设备,其种类和数量均应符合要求,放置在显著和便于取用地点,仓库管理员要熟练掌握消防器材设备性能及使用方法。 5.6.4. 离开仓库应随手关闭照明、电脑等一切电源,并锁好门窗,做好安全工作。 6. 相关文件 6.1. 无 7. 相关统计 7.1. 《寄存物资明细表》 7.2. 《物品借用记录表》 7.3. 《报废物资记录表》 7.4. 《呆滞物资月度统计表》 7.5. 《违反仓库管理制度事项统计表》 7.6. 《物资盘点表》 7.7. 《物资进销存月度报表》 7.8. 《苗木进出场记录表》 7.9. 《物资领用单》(外部购置无固定格式) 7.10. 《物资进仓单》(外部购置无固定格式) 7.11. 《物资申购单》(外部购置无固定格式)- 配套讲稿:
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