员工出差管理制度样本.doc
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1、出差管理措施中国部分第一条 本企业和所属工厂及营业所职员因公奉派中国出差办理公务者,依本措施要求发给出差旅费。第二条 本企业职员乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1标准发给交通费:(一)乘坐火车及长途汽车,标准上应出具铁路局、公路局或汽车企业购票证实单,如因故未能取得购票证实单者,由出差人出具凭单。(二)乘坐轮船应取具轮船企业或旅行社购票证实单或船票存根。(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。(四)搭乘企业交通工具者,不得再报支交通费。第三条 职员出差膳食、住宿、杂费按下列标准核发A主管级:每日1,20元B通常级:每日1,00元第四条 出差期间因公支出下列费用,准予按实
2、报销,并依下列要求办理:(一)乘坐计程车标准上应取得汽车企业开具统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。(二)电报电话费应取具电信局收据为凭。(三)邮费应取具邮局证实为凭。(四)因公宴客费用,应取具统一发票或贴足印花正式收据为凭。(五)因公携带行李运费,应取具正式运费收据为凭。第五条 职员出差,应由派遣出差单位主管填写通知单一式二份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费(根据要求格式逐项填写)。第六条 职员出差销差后三日内应填具出差旅费报支单,送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报支。第七条 职员出差前,得凭核准派遣出差通知单预
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