公司出差管理制度样本.doc
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制度名 企业出差管理措施 电子文件编码 GLWA040 页码 2-1 ××企业出差管理措施 为使本企业职员出差管理有序,特制订本细则。 一、本企业职员出差分为: 1.当日出差,当日能够往返者。 2.远途出差,必需在外住宿者。 二、出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣责任人视情 况需要,在事前给予核定。 三、出差人凭核准出差申请单向财务部暂支对应数额差旅费,返回后一周内填具差旅费 报 销单,并结清暂支款;未于一周内报销者,财务部应在其当月工资中先予扣除,等报销时再 行核付。 四、出差审核决定权限以下: 1.职员当日出差时由主管核准。 2.长途出差,4日内由部门经理核准;4~8日以上由副总经理核准;部门经理以上人员一律 由总经理核准。 五、出差不得报支加班费,但假日出差另计。 六、出差途中除因病或遇意外灾难,或因工作实际需要延时外,应电话请示,不得因私事或 借故延长出差时间,不然不予报销差旅费,并依情节轻重论处。 七、职员出差差旅费,应据实提出收据;如发觉有虚报不实者,将追回所虚报款项,并视情 节重给予惩处。 八、当日出差差旅费支付: 1.职员在本市及郊区或其它同日可往返出差按实支给交通费及误餐费。 2.当日出差每延误正餐一次支给误餐费每餐20元。 3.外勤已发给月伙食津贴人员概不支给误餐费。 4.当日出差之交通费凭乘车证实实数支给,无尤其原因,不得 签发人 责任人署名 制度名 企业出差管理措施 电子文件编码 GLWA040 页码 2-2 乘出租车。 5.通信费以邮局凭证报销。 6.招待费由领导核定,凭据报销。 九、远途出差差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通信费、招待费等。 1. 交通费、膳食费、住宿费按实际报销,超标自付,欠标不补,标准以下: 职务 住宿标准 膳食标准 飞机 火车 汽车 经理以上 380元/天 150元/天 头等舱 软卧 出租车 主管级 250元/天 100元/天 一般舱 硬卧 视情况 通常职员 100元/天 60元/天 一般舱 硬卧 视情况 2.国外出差费用标准由副总经理核定。 3.通信费以邮局凭证报销。 4.招待费由经理核定,1000元以上需副总经理核定,凭据报销。 十、本细则自××××年××月××日起实施。 签发人 责任人署名- 配套讲稿:
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