实验室认可要素运行流程图.doc
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试验室承认要素运行流程图 4.1组 织 法律地位 (最高管理者) 确定组织构造 (最高管理者) 确定岗位职责 (质量主管) 保密和公正性 (全体人员) 人员监督 (技术主管) 沟通机制 (最高管理者) 1.确定沟通机制; 2.做好沟通记录; 3.评价沟通体制有效性; 1.任命监督员; 2.制定监督程序; 3.制定监督计划; 4.做好监督记录。 1.制定保密程序; 2.制定公正性程序; 3.掌握保密和公正性规定; 1.各岗位职责确定; 2.制定要素分工表; 3.质量主管地位; 4.技术主管职责。 1.内部组织机构图; 2.母体组织机构图; 3.岗位任命文献; 4.不干预申明。 1、 成立文献; 2、 授权文献; 3、 任命文献; 4、 营业执照。 4.2管理体系 建立管理体系 (质量主管) 质量方针目旳 (最高管理者) 改善承诺证据 (最高管理者) 重要性传达 (最高管理者) 体系文献构造 (质量主管) 完整性保持 (最高管理者) 1.明确完整规定; 2.防止出现不完整现象; 1.掌握文献构造图; 2.理解各层次文献规定; 3.理清体系文献构成目录。 1.明确满足客户和法定规定重要性; 2.沟通记录体现; 3.人员理解掌握。 1.明确改善承诺; 2.参与改善活动; 3.改善工作计划; 4.改善实行记录。 1.确定质量方针; 2.确定质量目旳; 3.服务质量承诺; 4.评价方针合适性、目旳完毕状况。 1.成立承认小组; 2.编制体系文献; 3.体系文献公布; 4.文献宣贯计划、记录、效果评价。 4.3文献控制 文献控制程序 (质量主管) 文献受控发放 (档案管理员) 文献审查 (质量、技术主管) 文献标识 (档案管理员) 文献变更 (质量、技术主管) 1.变更原因确定; 2.提出变更申请; 3.手写或换页修改 4.修订页标识; 5.电子文献控制 1.文献编号规则; 2.记录编号规则; 3.检查所有文献标识状况符合性; 1.文献审查计划; 2.定期审查记录; 3.合用性、有效性评价; 1.文献审批; 2.发放回收记录; 3.文献受控标识; 4.检查持有状况,与否满足使用规定; 1.文献分类(来源); 2.文献编审批分工; 3.发放规定; 4.评审规定; 5.现行有效规定。 协议修改 (技术主管) 正式协议评审 (技术主管) 简化方式评审 (业务收发员) 协议分类 (技术主管) 协议评审程序 (技术主管) 4.4协议评审 1. 明确修改规定; 2. 召集人员评审; 3. 确定修改内容; 4. 告知有关人员。 1. 明确协议内容; 2. 明确评审规定; 3. 召集人员评审; 4. 授权签订协议。 1. 客户分类; 2. 明确客户规定; 3. 确定协议格式; 4. 确定评审规定。 1. 确定简化协议; 2. 确定填写规定; 3. 掌握协议评审概念; 1.明确协议分类; 2.协议内容规定; 3.协议评审方式; 4.评审记录规定; 5.分包、修改评审。 4.5检测分包 分包控制程序 (技术主管) 分包原因确定 (技术主管) 分包方选择评价 (技术主管) 实行分包 (技术主管) 分包责任 (技术主管) 1. 签订分包协议; 2. 样品运送; 3. 分包检测监督; 4. 分包成果验收; 5. 汇报分包成果。 1. 客户指定分包方; 2. 政府指定分包方; 3. 试验室选择分包方 4. 指定者负责分包质量。 1. 搜集分包方资质; 2. 开展分包方评价; 3. 建立合格分包方名册; 1. 未预料原因; 2. 持续性原因。 1.明确分包原因; 2.明确分包方规定; 3.分包方评价选择; 4.分包告知客户; 5.实行分包、验收。 4.6采购 采购控制程序 (质量主管) 供应商评价 (物品员) 供应品采购申请 (物品员) 采购验收 (检测组) 物资保管领用 (检测组) 1. 搜集供应商资质; 2. 召集评价人员,开展评价; 3. 建立合格供方名目 4. 年度复评更新。 1.明确采购内容; 2.供应商评价选择; 3.服务采购验收; 4.供应品采购验收; 5.采购申请、验收记录。 1. 配置保管设施; 2. 监控保管条件; 3. 领用发放记录; 4. 易制毒化学品管理。 1. 搜集采购需求; 2. 编制采购计划,明确技术规定; 3. 采购计划审批; 4. 实行采购 1. 制定验收规则; 2. 逐一按规则验收; 3. 保留验收记录。 服务客户方式 (管理组) 服务客户程序 (质量主管) 客户反馈 (管理组) 满意度调查 (管理组) 4.7服务客户 1. 发放满意调查表; 2. 记录调查成果; 3. 评价满意度质量目旳。 1. 积极征集反馈意见; 2. 接受客户反馈信息; 3. 分析、运用反馈信息; 4. 改善服务客户质量。 1. 定期满意度调查; 2. 客户监视检测活动; 3. 样品、汇报发送; 4. 技术沟通、定期座谈; 5. 征集客户反馈。 1.明确客户类型; 2.识别客户需求; 3.客户满意度调查; 4.客户反馈处理; 5.持续改善服务客户质量。 投诉处置 (质量主管) 投诉处理程序 (质量主管) 告知客户 (管理组) 投诉调查 (管理组) 投诉受理 (管理组) 4.8客户投诉 1. 起草答复函; 2. 告知客户; 3. 征集客户反馈意见; 4. 投诉处置记录。 1. 调查责任部门、有关部门或岗位; 2. 提出处置意见; 1.各部门均有责任搜集投诉信息; 2.管理组投诉登记,汇报。 1.明确投诉定义; 2.投诉信息搜集; 3.投诉受理、分析; 4.投诉处置; 5.告知客户。 1. 质量主管决策处置意见; 2. 负责人按规定实行处置意见; 4.9不符合工作控制 不符合控制程序 (技术主管) 识别不符合 (检测组) 性质评价 (技术主管) 立即纠正 (检测组) 纠正措施接口 (技术主管) 1.明确不符合定义; 2.明确职责分工; 3.严重性评价; 4.立即纠正; 5.恢复或取消工作; 6.纠正措施接口。 1.各岗位搜集不符合检测工作信息; 2.监督员登记,汇报。 1.辨别轻微、一般、严重不符合; 2.明确处置意见; 1. 告知客户; 2. 恢复工作; 3. 启动纠正措施; 4. 不符合项处置记录。 1. 负责人立即纠正; 2. 纠正过程监督; 3. 评价可接受性; 4. 评价与否影响客户。 数据分析 (技术主管) 内部审核 (质量主管) 质量方针目旳 (最高管理者) 体系改善程序 (质量主管) 4.10改善 1.主持定期评审; 2.把握评审时间; 3.把握评审有效性 4.输出改善措施。 1. 纠正措施程序; 2. 防止措施程序; 3.提出纠正措施; 4.提出防止措施。 1.成果质量控制图; 2.比对和能力验证成果分析、评价; 3.内部控制活动总结、评价。 1.定期开展内审; 2.内审周期把握; 3.把握内审关键 1. 确定改善流程; 2. 明确改善分工; 3. 明确改善方向和设想,实行改善。 1.质量方针含义; 2.质量目旳含义; 3.定期记录分析; 4.评价适应性、有效性。 实行纠正措施 (责任部门) 原因分析 (责任部门) 跟踪验证 (监督员) 纠正措施启动 (各部门) 纠正措施程序 (质量主管) 1.跟踪实行过程; 2.检查实行成果; 3.评价其有效性; 4.有效闭合,反之重新分析原因。 1.按计划实行; 2.做好实行过程记录,记入《纠正措施记录》。 1.结合实际工作特点分析原因; 2.技术运作各个方面所有怀疑、逐一确认。 1.反复发生旳不符合; 2.发现体系运行偏离; 3.内外审不符合。 1. 明确启动时机; 2. 分析主线原因; 3. 选择措施方案; 4. 按方案实行; 5. 跟踪验证效果。 4.11纠正措施 1.按计划实行; 2.做好实行过程记录,记入《防止措施记录》。 管理评审 (最高管理者) 1.分析影响程度; 2.估计实行成本; 3.防止小题大做或者大题小做; 4.明确实行规定。 1.跟踪实行过程; 2.检查实行成果; 3.评价其有效性; 4.有效闭合,反之重新分析原因。 纠正防止 (技术主管) 纠正措施选择 (责任部门) 4.12防止措施 防止措施程序 (质量主管) 防止措施识别 (各部门) 原因分析 (责任部门) 防止措施选择 (责任部门) 实行措施 (责任部门) 跟踪验证 (监督员) 分析潜在原因,从技术运作八个方面、体系建设、组织管理等各方面展开分析。 1. 寻找潜在问题; 2. 分析问题原因; 3. 选择措施方案; 4. 按方案实行; 5. 跟踪验证效果。 1.分析管理和技术工作各个方面; 2.安全、内务、检测、服务、制度等各个方面。 1.估计实行成本; 2.明确时间计划; 3.明确负责人; 4.明确实行规定。 登记表格建立 (质量、技术) 记录填写 (所有人员) 4.13记录 电子记录 (各部门) 记录保留 (档案管理员) 记录控制程序 (质量主管) 1.保留环境安全保密; 2.防止污损破旧; 3.分类清晰、整洁有序 4.索引目录便于查找 1.分工建立两类记录; 2.记录信息复现性; 3.登记表格分工审批。 1. 根据性质记录分类; 2. 明确记录管理环节; 3. 明确记录填写规定; 4. 明确记录归档、修改规定。 1.清晰、规范手写; 2.过程发生当时填写; 3.规范划改、空项化掉 4.统一填写用笔,不得用圆珠笔 1. 安全、保密; 2. 定期备份; 3. 修改控制,只读处理。 4.14内部审核 内部审核程序 (质量主管) 内审筹划 (质量主管) 内审员培训 (质量主管) 内审实行 (内审组) 不符合整改 (责任部门) 整改验证 (内审员) 1.首末次会议; 2.内审记录复现性; 3.不符合项数量; 4.内审总结汇报。 1.制定年度计划; 2.制定活动计划; 3.内审独立性体现; 4.内审检查表。 1.内审员证书; 2.培训至少20课时 3.考核内审员对内审流程及概念理解 1.跟踪实行过程; 2.检查实行成果; 3.评价其有效性; 4.有效闭合,反之重新分析原因。 1.整改措施计划; 2.整改时间规定; 3.整改记录。 1. 明确内审概念; 2. 明确内审流程; 3. 内审员培训规定 4. 内审有效性评价 4.15管理评审 管理评审程序 (质量主管) 制定评审计划 (质量主管) 准备评审材料 (管理人员) 会议评审 (管理人员) 编制评审汇报 (质量主管) 改善验证 (质量主管) 1.会议签到、记录; 2.按次序汇报、评审 3.确定改善事项。 1.跟踪实行过程; 2.检查实行成果; 3.评价其有效性; 4.有效闭合,反之重新分析原因。 1.总结输入要素; 2.汇报评审要点; 3.明确评审结论和改善事项; 4.汇报同意。 1.参评人员按计划准备评审资料,参照样本编制汇报; 2.评审前交质量主管。 1.明确评审时间; 2.明确参与人员; 3.明确准备要素。 1. 明确评审概念; 2. 明确评审流程; 3. 评审输入输出 4. 改善措施验证 人员档案 (档案员) 岗位授权 (最高管理者) 岗位描述 (质量主管) 人员监督 (监督员) 人员培训程序 (技术主管) 上岗能力确认 (最高管理者) 5.2人员 部门、岗位、经历、资格、协议、任命、学历、职称等多种资料须齐全。 1.任职资格条件; 2.学历、专业、职称、工作经历等; 3.资格证明材料。 1.任命、授权书; 2.授权支持性材料。 1.制定监督计划; 2.明确监督规定; 3.填好监督记录。 1.确定培训目旳; 2.明确培训内容; 3.培训记录、考核; 4.培训有效性评价。 1. 人员配置; 2. 确定任职资格; 3. 上岗前培训考核 4. 颁发上岗证 内务管理 (管理组) 区域受控 (检测组) 区域划分标识 (管理组) 环境监控 (检测组) 明确控制规定 (检测组) 制定控制程序 (技术主管) 5.3设施环境 洁净、整洁、条理; 定期检查。 1.门牌、名称用途; 2.平面图。 1. 办公、检测区划分; 2.受控区域标识; 1.检测前调整环境; 2.环境条件记录; 3.不符合时停止检测。 1.检查设备、措施、样品技术规定; 2.明确控制措施; 3.明确记录规定。 1. 描述总体规定 2. 明确设施内容 3. 明确环境条件控制措施 措施选择 (检测组) 数据控制 (检测组) 不确定度评估 (技术主管) 非标措施确认 (技术主管) 措施应用能力 (检测组) 制定程序 (技术主管) 5.4检测措施 1.选择与确认程序 2.编制作业指导书 3.措施告知客户 1. 检测流程图; 2. 检测工作控制程序 3. 偏离控制程序 1.措施培训记录; 2.理论、操作考核; 3.应用能力确认。 1.制定措施程序; 2.措施可靠性验证; 3.专家评审确认。 1.培训JJF1059; 2.建立评估程序; 3.建立数学模型; 4.分量评估合成; 5.成果汇报。 1.建立控制程序; 2.数据传播检查; 3.数据安全保密; 4.定期备份更新; 5.自动设备维护。 5.5设备 设备配置 (技术主管) 设备档案 (设备员) 设备管理程序 (设备员) 期间核查 (设备员) 1.设备管理环节; 2.维护计划和记录 3.设备维修和使用; 4.设备故障追溯。 1.制定核查程序; 2.明确核查原则; 3.制定核查规程; 4.制定核查计划; 5.按计划核查。 1.确定关键指标 2.制定校准计划 3.核查验收合格 4.设备使用记录 5.设备操作授权 1.设备标识; 2.设备保护; 3.修正因子更新。 标识与保护 (检测组) 设备校准核查 (设备员) 1. 填写申请书附表4; 2. 建立设备台帐 3. 租赁设备管理 1.设备基本信息; 2.购置验收资料; 3.阐明书校准汇报 4.维护维修核查记录 原则物质管理 (检测组) 1.明确使用规定; 2.指标逐一验收; 3.明确下次校验日期。 4.做好验收确认记录 5.校准状态标识 1.每年度编制计划; 2.外部校准; 3.内部自检。 设备校准计划 (设备员) 校准成果验收 (设备员) 量值溯源图 (设备员) 量值溯源程序 (技术主管) 5.6量值溯源 1.原则物质管理程序; 2.原则物质采购验收; 3.选择有证原则物质; 4.原则物质期间核查。 1.确定溯源参数; 2.溯源到上级计量单位; 3.搜集溯源证明材料。 1. 明确量值溯源规定; 2. 确定溯源途径; 3. 溯源机构选择; 4. 原则物质管理。 抽样计划 (抽样员) 抽样记录 (抽样员) 抽样管理程序 (技术主管) 5.7抽样 1.抽样过程控制; 2.抽样人、抽样环境、抽样基数、抽样图示、抽样措施。 1.明确抽样规定; 2.抽样偏离规定; 3.抽样方案。 1. 制定抽样程序; 2. 不发生抽样可删掉; 3. 抽样根据、计划; 4. 抽样记录规定。 样品处置 (管理组、检测组) 样品接受检查 (管理组) 样品标识 (管理组) 1.样品数量、规格、状态检查; 2.样品偏离告知记录; 3.样品下发。 1.保证唯一性编号; 2.样品标签; 3.不得出现无标识样品。 1. 接受、处置、保护、存储、保留、清理; 2. 规定标识系统; 3. 样品验收检查; 4. 样品处置保留。 样品管理程序 (技术主管) 5.8样品处置 1.样品制备、养护、存贮; 2.样品寄存设施; 3.样品安全防护 4.留样室管理 5.过期样品处理 纠正措施接口 (技术主管) 记录分析 (技术主管) 比对和验证 (检测组) 制定控制计划 (质量主管) 成果质量控制程序 (技术主管) 5.9成果质量控制 1.分析检测项目特点; 2.灵活选择控制措施; 3.内部外部统筹兼顾; 4.关注能力验证政策和能力验证计划。 1. 明确控制途径; 2. 控制计划规定; 3. 数据记录规定; 4. 能力验证规定。 1.成果异常时启动; 2.原因分析、采用措施、验证。 1.内部比对; 2.外部比对和验证; 3.安排时间和费用; 1.比对分析总结汇报; 2.能力验证成果汇报; 3.建立质量控制图。 5.10成果汇报 汇报管理程序 (技术主管) 汇报修改 (技术主管) 汇报发送 (管理组) 汇报同意 (授权签字人) 汇报审核 (审核人员) 汇报编制 (检测人员) 确定汇报格式 (技术主管) 1.措施规定信息 2.客户关注信息 3.阐明成果必须信息和5.10.2规定旳信息 1. 格式、编审批; 2. 发送、安全保密 3. 修改、保留等过程控制 1.修改申请; 2.收回原件; 3.重新编号; 4.新旧归档。 1.发送记录 2.客户签收 3.电子汇报安全保密完整管理 1.掌握授权签字人考核内容; 2.接受承认委旳考核合格; 3.负领导责任。 严格检查一致性、验算对旳性 对汇报旳精确性负重要责任 保证和原始记录、委托单信息旳一致性,不得手写。- 配套讲稿:
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- 实验室 认可 要素 运行 流程图
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