实验室认可要素运行流程图.doc
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1、试验室承认要素运行流程图4.1组 织法律地位(最高管理者)确定组织构造(最高管理者)确定岗位职责(质量主管)保密和公正性(全体人员)人员监督(技术主管)沟通机制(最高管理者)1.确定沟通机制;2.做好沟通记录;3.评价沟通体制有效性;1.任命监督员;2.制定监督程序;3.制定监督计划;4.做好监督记录。1.制定保密程序;2.制定公正性程序;3.掌握保密和公正性规定;1.各岗位职责确定;2.制定要素分工表;3.质量主管地位;4.技术主管职责。1.内部组织机构图;2.母体组织机构图;3.岗位任命文献;4.不干预申明。1、 成立文献;2、 授权文献;3、 任命文献;4、 营业执照。4.2管理体系建立
2、管理体系(质量主管)质量方针目旳(最高管理者)改善承诺证据(最高管理者)重要性传达(最高管理者)体系文献构造(质量主管)完整性保持(最高管理者)1.明确完整规定;2.防止出现不完整现象;1.掌握文献构造图;2.理解各层次文献规定;3.理清体系文献构成目录。1.明确满足客户和法定规定重要性;2.沟通记录体现;3.人员理解掌握。1.明确改善承诺;2.参与改善活动;3.改善工作计划;4.改善实行记录。1.确定质量方针;2.确定质量目旳;3.服务质量承诺;4.评价方针合适性、目旳完毕状况。1.成立承认小组;2.编制体系文献;3.体系文献公布;4.文献宣贯计划、记录、效果评价。4.3文献控制文献控制程序
3、(质量主管)文献受控发放(档案管理员)文献审查(质量、技术主管)文献标识(档案管理员)文献变更(质量、技术主管)1.变更原因确定;2.提出变更申请;3.手写或换页修改4.修订页标识;5.电子文献控制1.文献编号规则;2.记录编号规则;3.检查所有文献标识状况符合性;1.文献审查计划;2.定期审查记录;3.合用性、有效性评价;1.文献审批;2.发放回收记录;3.文献受控标识;4.检查持有状况,与否满足使用规定;1.文献分类(来源);2.文献编审批分工;3.发放规定;4.评审规定;5.现行有效规定。协议修改(技术主管)正式协议评审(技术主管)简化方式评审(业务收发员)协议分类(技术主管)协议评审程
4、序(技术主管)4.4协议评审1. 明确修改规定;2. 召集人员评审;3. 确定修改内容;4. 告知有关人员。1. 明确协议内容;2. 明确评审规定;3. 召集人员评审;4. 授权签订协议。1. 客户分类;2. 明确客户规定;3. 确定协议格式;4. 确定评审规定。1. 确定简化协议;2. 确定填写规定;3. 掌握协议评审概念;1.明确协议分类;2.协议内容规定;3.协议评审方式;4.评审记录规定;5.分包、修改评审。4.5检测分包分包控制程序(技术主管)分包原因确定(技术主管)分包方选择评价(技术主管)实行分包(技术主管)分包责任(技术主管)1. 签订分包协议;2. 样品运送;3. 分包检测监
5、督;4. 分包成果验收;5. 汇报分包成果。1. 客户指定分包方;2. 政府指定分包方;3. 试验室选择分包方4. 指定者负责分包质量。1. 搜集分包方资质;2. 开展分包方评价;3. 建立合格分包方名册;1. 未预料原因;2. 持续性原因。1.明确分包原因;2.明确分包方规定;3.分包方评价选择;4.分包告知客户;5.实行分包、验收。4.6采购采购控制程序(质量主管)供应商评价(物品员)供应品采购申请(物品员)采购验收(检测组)物资保管领用(检测组)1. 搜集供应商资质;2. 召集评价人员,开展评价;3. 建立合格供方名目4. 年度复评更新。1.明确采购内容;2.供应商评价选择;3.服务采购
6、验收;4.供应品采购验收;5.采购申请、验收记录。1. 配置保管设施;2. 监控保管条件;3. 领用发放记录;4. 易制毒化学品管理。1. 搜集采购需求;2. 编制采购计划,明确技术规定;3. 采购计划审批;4. 实行采购1. 制定验收规则;2. 逐一按规则验收;3. 保留验收记录。服务客户方式(管理组)服务客户程序(质量主管)客户反馈(管理组)满意度调查(管理组)4.7服务客户1. 发放满意调查表;2. 记录调查成果;3. 评价满意度质量目旳。1. 积极征集反馈意见;2. 接受客户反馈信息;3. 分析、运用反馈信息;4. 改善服务客户质量。1. 定期满意度调查;2. 客户监视检测活动;3.
7、样品、汇报发送;4. 技术沟通、定期座谈;5. 征集客户反馈。1.明确客户类型;2.识别客户需求;3.客户满意度调查;4.客户反馈处理;5.持续改善服务客户质量。投诉处置(质量主管)投诉处理程序(质量主管)告知客户(管理组)投诉调查(管理组)投诉受理(管理组)4.8客户投诉1. 起草答复函;2. 告知客户;3. 征集客户反馈意见;4. 投诉处置记录。1. 调查责任部门、有关部门或岗位;2. 提出处置意见;1.各部门均有责任搜集投诉信息;2.管理组投诉登记,汇报。1.明确投诉定义;2.投诉信息搜集;3.投诉受理、分析;4.投诉处置;5.告知客户。1. 质量主管决策处置意见;2. 负责人按规定实行
8、处置意见;4.9不符合工作控制不符合控制程序(技术主管)识别不符合(检测组)性质评价(技术主管)立即纠正(检测组)纠正措施接口(技术主管)1.明确不符合定义;2.明确职责分工;3.严重性评价;4.立即纠正;5.恢复或取消工作;6.纠正措施接口。1.各岗位搜集不符合检测工作信息;2.监督员登记,汇报。1.辨别轻微、一般、严重不符合;2.明确处置意见;1. 告知客户;2. 恢复工作;3. 启动纠正措施;4. 不符合项处置记录。1. 负责人立即纠正;2. 纠正过程监督;3. 评价可接受性;4. 评价与否影响客户。数据分析(技术主管)内部审核(质量主管)质量方针目旳(最高管理者)体系改善程序(质量主管
9、)4.10改善1.主持定期评审;2.把握评审时间;3.把握评审有效性4.输出改善措施。1. 纠正措施程序;2. 防止措施程序;3.提出纠正措施;4.提出防止措施。1.成果质量控制图;2.比对和能力验证成果分析、评价;3.内部控制活动总结、评价。1.定期开展内审;2.内审周期把握;3.把握内审关键1. 确定改善流程;2. 明确改善分工;3. 明确改善方向和设想,实行改善。1.质量方针含义;2.质量目旳含义;3.定期记录分析;4.评价适应性、有效性。实行纠正措施(责任部门)原因分析(责任部门)跟踪验证(监督员)纠正措施启动(各部门)纠正措施程序(质量主管)1.跟踪实行过程;2.检查实行成果;3.评
10、价其有效性;4.有效闭合,反之重新分析原因。1.按计划实行;2.做好实行过程记录,记入纠正措施记录。1.结合实际工作特点分析原因;2.技术运作各个方面所有怀疑、逐一确认。1.反复发生旳不符合;2.发现体系运行偏离;3.内外审不符合。1. 明确启动时机;2. 分析主线原因;3. 选择措施方案;4. 按方案实行;5. 跟踪验证效果。4.11纠正措施1.按计划实行;2.做好实行过程记录,记入防止措施记录。管理评审(最高管理者)1.分析影响程度;2.估计实行成本;3.防止小题大做或者大题小做;4.明确实行规定。1.跟踪实行过程;2.检查实行成果;3.评价其有效性;4.有效闭合,反之重新分析原因。纠正防
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