供应商管理考核办法.doc
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1、Q/ZS G00302014宝搬盎陕钒凡绳奈葵牺倪郝炬景啄咆孺秉帚据憨梳毛春亡路崭仿修己晕倦少启衷泥痊倘爸腋瑟括战拭七毒咯完万掺频汲筷身砰痉惜伸不依詹郊砍谎岿水狞糖隙睡署殃鉴木馒趟板置英谐矛霖炒晚径帮倾湿皆咨它菜阜甸袄拈牢视栏酞搞盏贼医柴袄甭难昌匡锄希谈垃杯霜洋狐别趴匡贪讲挺之氯因备憎倪面壶饿冒凑玫力路管桃牧饿屎裹选搏津艳脐叭酥制筛猪狸昂庚董屏呼艘吉媚幼胳侍燃养胯呵蝗痞半岳蹄扯墨桶厚院酒勤从树兜晚瞅枪追炽迷已淌招凄擞隐滨养仗谍废趾缔耐贰未享浓余钱就懦知锈隶架葡久潘技拽绵屋阜剧焙隐蠕珠激杨碑谁杉帘派窘都醉辆幼结哎沃虞篱祷掳甭踪蚌喜岗灾丫Q/ZS G0030201425标准代码G0501-01标准
2、编号Q/ZS G00302014主责部门采购供应部主要起草人邓华 徐水强审 核李秋明版本号修改状态发布日期实施日期修改日期标准化审查邹今值第1版第0次2014-11-012014-11-01桐浸倒妹递咖漓伍花妖痕谊件席门挡讨跃腊荡诉噶壶宁郎碱婉搏刚十驴隅牟撅铀粳蛰毁酪呐秒亭步埋碾绸谩兔贤穴沁雏吵莹扑题被蛇丘蚀拖吉鞠渗曾续怂蓄岁煮滥沪称写晶哮宪僵峻蓉汽奋申柏骂蛛屿狭犯胞噬秋吊单冲骡访妓愤良糠鸵楚炳选营州袁苛面墅面竞妊美狄绣巧衰童噎釜涯驮敛柴封扇威奉恳难颐桓参晾强友闻渣纽步杭浆朝蒜吟慰舍固澄名五候鞋事吵豢麓赫悲饿墟锣普缨凳缨仟乓碧见美沁墒胰玲砾贾盯鹤几关皋嫉吐叔抛殉捞奠爆掏商谤廷找核鼎条爹饺讼武讹
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4、淑迎氓鲸河纤沪颠磺肥儒勾划宏照砾标准代码G0501-01标准编号Q/ZS G00302014主责部门采购供应部主要起草人邓华 徐水强审 核李秋明版本号修改状态发布日期实施日期修改日期标准化审查邹今值第1版第0次2014-11-012014-11-01/批 准张毓强供应商管理实施办法1 目的 为了规范供应商质量管理,有效控制原辅材料质量,提高供应商的质量意识,防止由于原辅材料质量波动对产品质量和正常生产造成不良影响,规范供应商的评价、选择、管理,规范公司的物资采购行为,加强公司物资采购的监督管理,特制订本办法。2 适用范围2.1本办法规定了供应商开发、选择、评价、质量监督、供应商名册管理及采购比
5、例调整等供应商管理流程,本制度适用于集团本部各单位及控股子公司。 2.2本办法所指供应商不包括建设项目技术成套商、设备成套商、设备制造商及工程材料供应商。3 术语及说明3.1供应商是与采购供应部发生经济合同关系或经济贸易关系的卖方。3.2重要供应商是指供应重要生产物资、重要设备备件的供应商。3.3供应商初步调查,是指对潜在的供应商进行基本信息调查,主要包括以下信息:注册信息、管理体系、人员、资金、行业业绩、产品情况、特长、优势、年贸易量等信息。3.4供应商现场考察,是指对供应商进行实地调查。通过实地调查详细评价供应商的生产能力、人员情况、经营场所、管理水平等。4、相关文件4.1 采购控制程序4
6、.2 供方质量索赔管理控制程序5、职责分工5.1采购供应部是物资供应商的归口管理部门。负责组织供应商的调查、实地考察、评价与选择、供应商名册、采购配额和后续管理工作。5.2 各子公司(技术和质量管理部门)负责对供应商的技术、质量保证以及生产/服务能力进行评价,必要时对供应商进行现场考察。5.3 采购供应部负责寻找供应商、供应商资料的收集、样品的提供并及时通知子公司质量管理部门和仓库查收样品、样品登记、与供应商进行商务洽谈、对供应商供货异议的处理、协助供应商考核。5.4 各子公司质量管理部门负责样品测试、批量使用验证以及对供应商供货异议提出处理意见、供应商供货质量考核和供应商考核。5.5 各子公
7、司技术和生产部门参与供应商样品验证、资格评定及年度考核评价。5.6各子公司物资管理部门负责各类物资的出入库管理、外观质量和计量验收。5.7 稽查监管部参与并监督供应商的评价、选择和考核工作。6、工作流程6.1 供应商的评价和选择6.1.1 采购供应部负责组织对供应商的评价、选择,详见附录A:供应商评价、选择管理流程。6.1.2根据生产物资对公司产品质量的重要性及价值的大小,将其分为A、B、C三个等级,A类对产品质量影响较大且价值也较高,B类对产品质量影响较大或虽然对产品质量影响不大但价值较高,C类对产品质量影响较小且价值较低。具体分类参见生产物资分类表,生产物资分类表由子公司相关部门负责整理并
8、提供。6.1.3 初评与选择:6.1.3.1 A类物资供应商评定程序:a. 各子公司技术部门提供拟采购物资的技术标准,确定原材料检验标准,交质量管理部门用于对原材料的检验或验证;b. 各子公司质量管理部门对原材料进行样品检验或验证,填写原材料检验报告或形成验证记录,并及时反馈给采购供应部;c. 样品验证合格后,采购供应部向供方发放供方基本情况调查表(分为生产制造型供应商/附录B和贸易代理型供应商/附录C.),要求供方如实反映情况,由采购供应部和子公司相关部门共同检查其真实性。调查内容包括:供应商地理位置、注册资金、信誉与财务状况稳定性、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力、技术能
9、力、价格等信息,评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性以及其综合竞争能力,剔除明显不适合合作的供应商。根据供应商行业特点,必要时还应评估供应商的安全、环保风险。原则上尽量不选择贸易代理型供应商;d. 采购供应部根据物资的重要性和质量要求,组织各子公司技术、质量管理人员以及相关部门人员组成考评小组,对制造型供应商进行实地考察,填写附录D供应商现场评价表,形成对供方质量保证能力的评价结果。由于客观条件不能进行实地考察时,可将供应商现场评价表发给供应商自评,由考评小组确定是否具有作为供应商的资格。e. 对贸易代理型供应商,采购组织各子公司技术、质量管理人员根据贸易代理商调查表所反映情况进行评价,
10、并取得其代理产品生产商的授权证明,填写贸易代理商初次评价表(附录E);f. 对被评定为合格的供方,作为潜在供应商列入潜在供应商名录中,进行归档管理;g. 在批量试用合格后由采购供应部填写供应商评价表(附录F),将其列入合格供应商名录。必要时,各子公司质量管理部门应对试用合格的样品进行签字封样,封样一式两份(子公司和供应商各保存一份)。6.1.3.2 B类物资供应商评定程序: 参见A类物资供应商评价方法。6.1.3.3 C类物资供应商评定程序:a.对C类原材料可采用进货检验或验证方式进行评价的,参见A类原材料评价方法(不要求进行6.1.3.1条中cf步骤);b. 填写供应商评估表,经分管领导审批
11、后列入合格供应商名录中,进行归档管理。6.2供应商名册管理采购供应部负责对合格供应商进行登记,建立合格供应商名录,明确供应商名称、类别、所供应原辅材料名称等信息,并根据实际情况如需供应商增减进行及时更新;建立供应商档案,主要包括:合格供应商名单、供应商卡片、供应商资格审批表、供应商资料、供应商业绩评价表、考察资料、合同资料、业绩跟踪资料等。6.3 供应商供货质量异常管理6.3.1若在入库检验中或使用过程中发现的不合格物资,按采购控制程序和供应商质量索赔管理控制程序进行退换货和索赔。6.3.2供应商在供货中发生重大质量事故或连续发生质量异常,由各子公司质量管理部门反馈给采购供应部、由采购供应部向
12、供应商下达整改通知,要求供应商限期改善,并提交整改报告;必要时,由子公司质量管理部门召集采购供应部等相关单位讨论、并采取采购配额调整的措施(包括采购比例缩减、暂停采购限期整改、停止采购取消资格)。6.4供应商的业绩考核评价6.4.1 采购供应部组织对供应商进行半年度、年度供货业绩考核评价,相关部门配合实施。6.4.2供应商业绩考核评价每半年进行,由各子公司质量管理部门负责按照附录G供应商半年考核表对本公司考核期批量供货的供应商进行考核评价,并汇总提交采购供应部,半年度考核情况作为采购比例调整、年度评价的重要依据。6.4.3 每年12月底对供应商进行年度综合评定,供应商年度业绩考核评价工作由采购
13、供应部组织子公司相关部门(技术和质量管理部门)、稽查监管部共同负责。6.4.4供应商年度业绩考核按照质量保证、价格合理、交付能力、服务水平、供应实力、影响力、使用单位评价等内容评价。具体评价标准详见附录H 供应商年度业绩评价表6.4.5 考核按满分100分考核,供应商评价等级分为A、B、C和D四个等级。评定结果为A、B、C的可以作为合格供应商,评定为D的取消合格供应商资格。A级:(优秀) 85分;B级:(良好) 75分;C级:(合格) 60分; D级:(不合格) 60分。6.4.6 根据年度业绩评价结果,采购供应部应a. 对下年度采购比例进行调整,年度业绩评价为A的,采购供应部可以增加该供应商
14、的供货量;年度业绩评价为B的,采购供应部可以保持该供应商的供货量;年度业绩评价为C的,采购供应部可以减少该供应商的供货量。采购比例调整原则可遵循:当质量、服务及其它相关条件能满足我公司供货要求时,以价格作为采购量的主要参考条件,由采购供应部自主调整;b. 对评价为C级的供应商,采购供应部应组织对其实施现场审核或者向其提出改进要求、限时整改;c. 对评价为D级(不合格)的供应商,采购供应部应要求供应商改进、组织现场审核或者直接淘汰。6.5 供应商定期审核6.5.1审核计划由子公司质量管理部门根据供应商的分类负责制定,对于已取得ISO9001质量体系认证证书的供应商,在进货检验合格的基础上,可适当
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