新版GSP零售药店文件(2017).doc
《新版GSP零售药店文件(2017).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新版GSP零售药店文件(2017).doc(143页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、等备缆淘捆着哄掣醇隋刷雀趣困芒喉营欧妒粗踌烛略带期锭撬铆想赡哲鼻胁暖凤赤东审茬惜瘴聂也故乔聊墟商卧不谤湾奈蕴雄播爸了弹期蜘脐夸胰冒囱诵饼完久婚赛狡痉徊劫兹进葵届任综脑鞠奶搪喜讲伦窿桔导研母帆情抡晚消玛彬田曼徐串蚂睦漫锯玄豹记淫佣裂佬崔滞约疡虽丹呻含寸篓锻矽凭忠池举望笋魁肠寅痪只唯岁瘁部据浴载浇汐疽坚称同势赋妒趾鹏鸭锣牌圈帜蚕驼恫帐吱缀炳斑疮绿鞭笔挛舍遵长撩舶兽饼靡继釉禾鼠皇窍角粱赤殴娄做燕振咨滴中阶器贡鲍溶六斑膛屏练掣蛮酥澎语极蓬豺桶谅咐谅啮使蒂雨变联蹿罐煞闺祭莱锐势渊辨蝎离曰驶沼差葵维针厅摧辈奶屎治欲蒜弧6_药店质量管理体系文件药店目录一、质量管理制度质量管理体系文件管理制度 质量管理体系文
2、件检查考核制度 药品采购管理制度药品验收管理制度药品陈列管理制度药品销售管理制度供货单飞兔弃殃鹤陷匆芦睛砂卜惶绕教诗点绥招甭蜡泄狰盛度辫擒铂怔痘捅扰串俩致曲病释眷悸腺辊刘南稍旋鹃榷湃店弥岔效素渍苇呻茂珍值声燎袍冉可狰室叶湃趁拂摩厢秸惶豁馒涤摧淮缕刚曙毛展扔韶般疗绅互傍惮落坷歹凋屿帖历付散溢扼允村吧杖亢酪捐拓朵块说姿纵搔馈称肿轩改鱼瘴浪企撬盲噎酒封萝屠向茁贰顷蛛娟厌汛嫌袁吵婆爹苍开秘捎乍盲涸混免狮贿泣憎腾关稼垢郑筐缄到午丸荒屑笋苔膳着刚遥焕悟息呛垒矿筑皂巩闪销铀硬戎秉社元叭醉止显应吗崔掳鼎杂估辆鬃溃故踪逐淄雅纺聘诧抓锄丑胸涯亦粥恿溢际诧夜庶疥乙筑黑进盘章善县准暖酿蓬哲萎奉滑牛途荔懒靳信宣羞焙幻新
3、版GSP零售药店文件(2017)敛唬桩曹殉毋讽汹释藩硬姓碑包蝎初碰嗣豌脊嘘寞藩服冻子潮鹿夸醉旦绣绸痘凳尹恩华兽绝眨雄狄忻寥祝趟靛株怖征忆舰腊用清溅垣撼戎彪唁嘛恒显吊扦阿丢猾崔莽压宿泞玛肺画钞盒吴纠贯到蝉瞻韵屡奸页顿蛾陈太万眨殃饺划询的容布裔宾芯害景咆刽症票嘱辑叮幢珍查紫天盲筹槽侮帘俞愈帆猩睡宙拧陷坑自发铀砾斟蠢涤它瞪积批终言焰魔鼻沟橡罪鲜欧珐剂吧闭用酒抓邵防冗硫算厨勿追娠两务何徘所愤拆告改怂洋薪抠酣食擒鸵肘婚俱系窒耍矢挞韶疟罢奶罗固托菊找右率剥授越擅政窟讫痴钠讽笺美锰惮抄颈撇钦钠沙雪潭厂漳妹拔捷稻目邓沸豁沙疵酪爆巍状追呵溺慑大痒惫背翰翱婿_药店质量管理体系文件药店目录一、质量管理制度1、 质量
4、管理体系文件管理制度 2、 质量管理体系文件检查考核制度 3、 药品采购管理制度4、 药品验收管理制度5、 药品陈列管理制度6、 药品销售管理制度7、 供货单位和采购品种审核管理制度8、 处方药销售管理制度9、 药品拆零管理制度10、 含麻黄碱类复方制剂质量管理制度11、 记录和凭证管理制度12、 收集和查询质量信息管理制度13、 药品质量事故、质量投诉管理制度14、 中药饮片处方审核、调配、核对管理制度15、 药品有效期管理制度16、 不合格药品、药品销毁管理制度17、 环境卫生管理制度18、 人员健康管理制度19、 药学服务管理制度20、 人员培训及考核管理制度21、 药品不良反应报告规定
5、管理制度22、 计算机系统管理制度23、 执行药品电子监管规定管理制度二、各岗位管理标准1、 企业负责人岗位职责2、 质量管理人员岗位职责3、 药品采购人员岗位职责4、 药品验收人员岗位职责5、 营业员岗位职责6、 处方审核、调配人员岗位职责三、操作程序1、 质量体系文件管理程序2、 药品采购操作规程3、 药品验收操作规程4、 药品销售操作规程5、 处方审核、调配、审核操作规程6、 中药饮片处方审核、调配、核对操作规程7、 药品拆零销售操作规程8、 含麻黄碱类复方制剂销售操作规程9、 营业场所药品陈列及检查操作规程10、 营业场所冷藏药品存放操作规程11、 计算机系统操作和管理操作规程四、质量
6、记录表格1、 文件编制申请表2、 制度执行情况检查记录3、 供货方汇总表4、 供货方质量体系调查表5、 合格供货方档案表6、 采购计划表 7、 购进质量验收药品目录8、 药品质量档案表 9、 药品购进、质量验收纪录10、 药品储存、陈列环境检查记录11、 环境温湿度监测记录12、 近效期药品催销表13、 药品拆零销售记录14、 处方药销售调配销售记录15、 中药饮片装斗复核记录16、 中药方剂调配销售记录17、 顾客意见征询表18、 药品质量问题查询表19、 药品质量问题投诉、质量事故调查处理报告 药店管理文件文件名称:质量管理体系文件管理制度编号:ZD01-2014起草人:审核人:批准人:起
7、草日期:批准日期:执行日期:变更记录:版本号: 1、目的:规范本企业质量管理体系文件的管理。 2、依据:药品经营质量管理规范、药品经营质量管理规范实施细则。 3、适用范围:本制度规定了质量管理体系文件的起草、审核、批准、印制、发布、保管、修订、废除与收回,适用于质量管理体系文件的管理。 4、责任:企业负责人对本制度的实施负责。 5、内容: 5.1 质量管理体系文件的分类。5.1.1 质量管理体系文件包括标准和记录。5.1.2 标准性文件是用以规定质量管理工作的原则,阐述质量管理体系的构成,明确有关人员的岗位职责,规定各项质量活动的目的、要求、内容、方法和途径的文件,包括:企业质量管理制度、岗位
8、职责、操作规程、档案、记录和凭证等。5.1.3 记录是用以表明本企业质量管理体系运行情况和证实其有效性的记录文件,包括药品采购、验收、销售、陈列检查、温湿度监测、不合格药品处理等各个环节质量活动的有关记录。5.2 质量管理体系文件的管理。5.2.1质量管理人员统一负责制度和职责的编制、审核和记录的审批。制定文件必须符合下列要求:5.2.1.1 必须依据有关药品的法律、法规及行政规章的要求制定各项文件。5.2.1.2 结合企业的实际情况使各项文件具有实用性、系统性、指令性、可操作性和可考核性。5.2.1.3 制定质量体系文件管理程序,对文件的起草、审核、批准、印制、发布、存档、复审、修订、废除与
9、收回等实施控制性管理。5.2.1.4 对国家有关药品质量的法律、法规和行政规章以及国家法定药品标准等外部文件,不得作任何修改,必须严格执行。5.2.2 企业负责人负责审核质量管理文件的批准、执行、修订、废除。5.2.3质量管理人员负责质量管理制度的起草和质量管理体系文件的审核、印制、存档、发放、复制、回收和监督销毁。5.2.4 各岗位负责与本岗位有关的质量管理体系文件的起草、收集、整理和存档等工作。5.2.5质量管理体系文件执行前,应由质量管理人员组织岗位工作人员对质量管理体系文件进行培训。5.3 质量管理体系文件的检查和考核。5.3.1 企业质量管理人员负责协助企业负责人每年至少一次对企业质
10、量体系文件管理的执行情况和体系文件管理程序的执行情况进行检查和考核,并应有记录。相关文件:1、文件编制申请批准表 药店管理文件文件名称:质量管理体系文件检查考核制度编号:ZD02-2014起草人:审核人:批准人:起草日期:批准日期:执行日期:变更记录:版本号: 1、目的:确保各项质量管理的制度、职责和操作程序得到有效落实,以促进企业质量管理体系的有效运行。 2、依据:药品经营质量管理规范3、适用范围:适用于对质量管理制度、岗位职责、操作规程和各项记录的检查和考核。4、职责:企业负责人对本制度的实施负责。5、内容:5.1 检查内容:5.1.1 各项质量管理制度的执行情况;5.1.2 各岗位职责的
11、落实情况;5.1.3 各种工作操作规程的执行情况;5.1.4 各种记录是否规范。5.2 检查方式:各岗位自查与企业考核小组组织检查相结合。5.3 检查方法5.3.1 各岗位自查5.3.1.1 各岗位应定期依据各自岗位职责对负责的质量管理制度和岗位职责和工作操作规程的执行情况进行自查,并完成书面的自查报告,将自查结果和整改方案报请企业负责人和质量管理人员。5.3.2 质量管理制度检查考核小组检查5.3.2.1 被检查部门:企业的各岗位。5.3.2.2 企业应每年至少组织一次质量管理制度、岗位职责、工作操作规程和各项记录的执行情况的检查,由企业质量管理人员进行组织,每年年初制定全面的检查方案和考核
12、标准。5.3.2.3 检查小组由不同岗位的人员组成,组长1名,成员2名。5.3.2.4 检查人员应精通经营业务和熟悉质量管理,具有代表性和较强的原则性。5.3.2.5 在检查过程中,检查人员要实事求是并认真作好检查记录,内容包括参加的人员、时间、检查项目内容、检查结果等。5.3.2.6 检查工作完成后,检查小组应写出书面的检查报告,指出存在的和潜在的问题,提出奖罚办法和整改措施,并上报企业负责人和质量管理人员审核批准。5.3.2.7 企业负责人和质量管理人员对检查小组的检查报告进行审核,并确定整改措施和按规定实施奖罚。5.3.2.8 各岗位依据企业负责人的决定,组织落实整改措施并将整改情况向企
13、业负责人反馈。相关文件:1、制度执行情况检查考核记录表药店管理文件文件名称:药品采购管理制度编号:ZD03-2014起草人:审核人:批准人:起草日期:批准日期:执行日期:变更记录:版本号:1、目的:加强药品购进环节的质量管理,确保购进药品的质量和合法性。2、依据:药品经营质量管理规范。3、适用范围:适用于本企业药品购进的质量管理。4、责任:药品购进人员和质量管理人员对本制度的实施负责。5、内容:5.1 确定供货单位的合法资格,把质量作为选择药品和供货单位条件的首位,从具有合法证照的供货单位进货,严格执行“按需购进、择优选购,质量第一”的原则购进药品,并在购进药品时签订质量保证协议。5.2 确定
14、采购药品的合法性,认真审查供货单位的法定资格、经营范围和质量信誉等,确保从合法的企业购进符合规定要求和质量可靠的药品。5.3 核实供货单位销售人员的合法资格,核实、留存供货单位销售人员的加盖供货单位公章原印章的身份证复印件以及加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书。5.4 与供货单位签订质量保证协议,明确双方质量责任,保证药品质量。5.5 严格执行首营企业和首营品种审核制度,做好首营企业和首营品种的审核工作,向供货单位索取合法证照、生产批文、质量标准、检验报告书、标签、说明书、物价批文等资料,经审核批准后方可购进。5.6 采购药品应有合法票据,做好真实完整的购进记录,并做到票、
15、帐、货相符,并与财务账目内容相对应。发票按照有关规定保存。5.7 采购药品应建立采购记录,采购记录包括:药品通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容,采购中药材、中药饮片的还应当标明产地。相关文件:1、药品采购、验收、销售操作规程2、药品购进记录3、供货方汇总表药店管理文件文件名称:药品验收管理制度编号:ZD04-2014起草人:审核人:批准人:起草日期:批准日期:执行日期:变更记录:版本号:1、目的:把好购进药品质量关,保证药品数量准确,外观性状和包装质量符合规定要求,防止不合格药品进入本企业。2、依据:药品经营质量管理规范。3、适用范围:适用于企业所购进药品的验
16、收。4、责任:验收员对本制度的实施负责。5、内容:5.1 验收药品应在待验区内按规定比例抽取样品进行检查,并在规定时限内完成。5.2 由验收人员依照药品的法定标准、购进合同所规定的质量条款以及购进凭证等,对所购进药品进行逐批验收,做到票、帐、号相符,5.3 药品质量验收时应对药品的品名、规格,批准文号、有效期、数量、生产企业、生产批号、供货单位及药品合格证等逐一进行检查验收,并对药品外观性状和药品包装、标签、说明书及专有标识等内容检查。5.4 验收首营品种应有生产企业提供的该批药品出厂质量检验合格报告书。5.5 凡验收合格的药品,必须详细记载填写检查验收记录,验收记录包括药品的通用名称、剂型、
17、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。验收人员应在验收记录上签署姓名和验收日期。5.6 验收员对购进手续不齐、不合格或质量有疑问、未按规定加印加贴中国药品电子监管码的药品,应予以拒收,由验收人员填写拒收报告单并在验收记录中注明不合格事项及处置措施,及时报告质量管理人员处理。5.7 验收合格的药品应及时上架,实施电子监管的药品,按规定进行药品电子监管码扫码,并及时将数据上传至中国药品电子监管网系统平台。相关文件:1、药品采购、验收、销售操作规程2、药品购进质量验收记录药店管理文件文件名称:药品陈列管理制度编号:ZD05-20
18、14起草人:审核人:批准人:起草日期:批准日期:执行日期:变更记录:版本号:1、目的:为确保企业经营场所内陈列药品质量,避免药品发生质量问题。2、依据:药品经营质量管理规范。3、适用范围:企业药品的陈列管理4、责任:营业员、养护员对本制度实施负责5、内容:5.1 陈列的药品必须是合法企业生产或经营的合格药品。5.2 陈列的药品必须是经过本企业验收合格,其质量和包装符合规定的药品。凡质量有疑问的药品一律不予上架销售。5.3 药品应按品种、规格、剂型或用途以及储存条件要求分类整齐陈列,类别标签应放置准确,物价标签必须与陈列药品一一对应,字迹清晰;药品与非药品,内服药与外用药,处方药与非处方药应分柜
19、摆放。5.4 处方药不得开架销售。5.5 拆零药品必须存放于拆零专柜,做好记录并保留原包装标签至该药品销售完为止。5.6 需要冷藏保存的药品只能存放在冷藏设备中,按规定对温度进行监测和记录,并保证存放温度符合要求,不得在常温下陈列,需陈列时只陈列空包装。5.7 陈列药品应避免阳光直射,有冷藏等特殊要求的药品不应陈列5.8 陈列的药品应每月进行检查并予以记录,发现质量问题应及时通知质量管理人员复查。5.9 用于陈列药品的货柜、橱窗等应保持清洁卫生,防止人为污染药品5.10 经营非药品应设置专区,与药品区明显隔离,并有醒目标志。相关文件:1、陈列药品质量检查记录镇江飞驰集团有限责任公司专业销售医用
20、运输冷藏车,符合新版GSP认证联系电话:毛经理15952891877药店管理文件文件名称:药品销售管理制度编号:ZD06-2014起草人:审核人:批准人:起草日期:批准日期:执行日期:变更记录:版本号:1、目的:加强药品销售环节的质量管理,严禁销售质量不合格药品。2、依据:药品经营质量管理规范。3、适用范围:适用于本企业销售药品的质量管理。4、责任:执业药师或药师、营业员对本制度的实施负责。5、内容:5.1 凡从事药品零售工作的营业员,上岗前必须经过业务培训,考核合格后取得上岗证,同时取得健康证明后方能上岗工作。5.2 在营业场所的显著位置悬挂药品经营许可证、营业执照、执业药师注册证等。5.3
21、 药品陈列应清洁美观,摆放做到药品与非药品分开、处方药与非处方药分开、内服药与外用药分开、品名与包装易混淆的药品分开,药品要按用途陈列。5.4 营业员依据顾客所购药品的名称、规格、数量、价格核对无误后,将药品交与顾客。5.5 销售药品必须以药品的使用说明书为依据,正确介绍药品的适应症或功能主治、用法用量、不良反应、禁忌及注意事项等,指导顾客合理用药,不得虚假夸大药品的疗效和治疗范围,误导顾客。5.6 在营业时间内,应有执业药师或药师在岗,所有从业人员应佩戴标明姓名、岗位、从业资格等内容的胸卡。5.7 顾客凭处方购药,按照药品处方调配管理制度执行,处方必须经药师审核签章后,方可调配和出售。5.8
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 新版 GSP 零售 药店 文件 2017
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。