不良品管理制度流程.doc
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4、阅,以便讨论后实施,涉及修改请如下标识: 1、如内容需去除:用黄底标识。 2、补充内容用红字加下划线标识。 3、请于20XX年X月XX日前反馈给我。 XXX(姓名) 20XX-X-XX 不良品、报废品管理流程1. 总则1.1. 制定目的 为了减少不良品报废、明确不良品责任划分,规范不良品、报废品的管理流程,使之有章可循。1.2. 适用范围 本公司制造、检测等作业中产生之不良品或报废品,除另有规定外,悉依本办法执行。1.3 职责 1.3.1品管部负责对不良品进行检验、判定与标识,制定退件整改计划。负责工废件台帐管理及报废件的评审。 1.3.2生产部负责对不良品进行隔离、存放,协助退件判定与降级处
5、理。负责工废件责任分解与追溯。 1.3.3仓库负责对不良品进行分类管理,建立不良品台帐与报废品台帐。 1.3.4生产副总负责对异常品争争议仲裁与报废件的审批,负责对成品换件的审批。 1.3.5仓库负责报废件的处理。2. 定义2.1 不良品 本公司之物料、在成品,不符合品质标准,具有缺陷或瑕疵,未经不可降级处理不可使用或销售的,称为不良品。不良品又分为一般不良品和报废品。2.2 报废品 本公司之物料、在低温样检测、高温样检测中,因具有严重缺陷,无法降级处理,因而不可再使用或销售的,称为报废品。3. 不良品管理规定3.1. 不良品的种类1) 品管部在过程检验、最终检验、出厂检验等检验工作中发现之不
6、良品。2) 生产车间、仓库在生产、重检、盘点等作业中发现之不良品。3) 品质、研发等单位用于试验、测试等工作之良品,试验、测试后产生缺陷或瑕疵而成为不良品。4) 存货因挤压、摔跌、潮湿、日晒或其他原因而成为不良品。5) 客户退货重检、拆解、处理等作业中产生不良品。6) 其他原因发现或产生之不良品。3.2. 不良品判定依据 品管部判定不良品的依据,有:1) 设计指标、技术参数。2) EPS行业标准。3)品质历史资料。4) 能否降级处理及其他可供参考之依据。3.3. 不良品确认流程1) 品管、生产经办人员在3.1列及之各项作业中,发现与品质标准不符(影响外观、可靠性、安全性)或不易分辨之产品时,应
7、将其视为异常品予以隔离,开具异常品鉴定单。2) 经办人员提请品管部检验员作不良鉴定工作,以确认隔离之异常品是否属于不良品。品管人员对不良品逐一确认,并贴上不良标签,以明示不良原因,并在异常品鉴定单签署检验结论并签名。3) 品管部检验人员依据检验依据判断异常品是否属于不良品。4) 判定良品件或可降级处理的,则继续使用;判定属不良品应提出处置方式。5) 品管部检验人员无法判定,或经办部门人员及经理不认同品质检验人员的判定时,应向副总以上、技术部门提报并组织现场评审。6) 逐级评审由品管经理作最后之核定,特殊情况报生产副总经理核定。3.4. 不良品处置规定 不良品由品质部判定后,处置方式有如下几种:
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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