差旅费管理暂行办法.doc
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- 差旅费管理暂行办法一、总 则1. 为了加强公司差旅费管理,本着既保证出差人员工作和生活需要,又贯彻勤俭节约、提高效率的原则,结合公司实际情况,特制定本办法。2. 行政人力中心是差旅费的管理部门,财务中心协助监督执行。3. 出差人员的直接领导对出差事由和出差费用的真实性负有审核责任,并对报销的相关规定负有讲解和说明的职责。4. 任何出差,必须提前填写出差申请单(见附件),普通员工7天以内的出差,由部门经理审核后,经行政人力中心人力资源部审核,提交主管副总经理或总监审批,出差7天以上需要报总经理审批;行政四
2、级以上人员的出差,由所在部门经理审核后,人力资源部审核,主管副总经理或总监审核,报总经理审批,获批后的出差申请提交人力资源部备案;副总经理、总监、总经理出差3天以上,需要请示董事长并报人力资源部备案。二、出差费用借支细则员工出差前必须按本规定履行出差手续,认真填写出差申请单,凭出差申请单办理借款手续。1差旅费借款须写明出差的具体项目和金额(原则上按照每天500-1000元),并注明:出差天数、所到城市、乘坐的交通工具种类等。2在每月10日前,财务中心将公布上月员工借款未进行报销的明细清单;在清单公布的当月,员工如无正当理由,必须将个人借款还清;财务部门按照前款不清不借后款的原则办理个人借款业务
3、。遇有特殊情况,在前款未清时需要办理个人借款的,须经总经理审批后方可办理。3出差人员额度内的借款,由部门经理审核,副总经理审核,财务总监审批,单次借款超过100005000元需要总经理审批;差旅费用借支超出规定额度,必须由财务总监审核,总经理审批;单次借款在1500010000元以上由董事长审批。三、差旅费用标准 1. 交通费及住宿费 项目行政级别飞机火车轮船高铁其他交通工具住宿标准A类B类董事长实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销行政一级及一级副经济舱软卧一等座一等座实报实销600500400行政二级及二级副硬卧二等座二等座100350240行政三、四级别硬卧二等座二等座
4、80240160职员级别硬座三等座二等座501801002. A类地区指直辖市、省会城市、及深圳、厦门、苏州、大连等沿海发达城市。B类地区指除A类城市以外的城市。3. 行程超过800公里,或路途虽短但时间紧急的情况,行政二级及二级副人员报请总经理批准后可以乘坐飞机(经济仓)。4. 行政二级以下人员住宿标准原则上以快捷酒店为主,行政二级及二级副以上人员可以享受单间。5. 行政三级(含三级)以下级别人员出差,原则上须乘坐火车或汽车;如因业务紧急或对比飞机票价值相当,需要乘坐飞机的(经济仓),须经总经理批准。6. 普通员工跟随领导出差,以领导标准报销。7. 差旅费报销票据中有超标准的车船票、飞机票及
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