货币资金支出管理办法.doc
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-云南腾晋物流有限公司 YUNNAN TENGJINLOGISTICSCO,LTD货币资金支出管理办法(试行)第一章 总则第一条 为进一步加强公司内部财务管理,理顺公司费用报销流程,有效控制成本费用支出,本着开源节流、有利工作的原则,根据会计法、企业会计准则等相关法律法规以及集团公司货币资金支出管理办法,结合公司实际情况,特制定本办法。第二条 本办法适用于云南腾晋物流有限公司。第二章 现金借支相关规定第三条 为确保资金安全,规范使用现金,特作如下规定。第四条 公司现金必须用于公司的生产经营活动,借款人必须为
2、公司的正式员工,试用期员工不允许借款。第五条 备用金管理(一)本规定所指备用金是指公司员工用于支付招待费、办公费、车辆使用费等经常性、事务性的支付项目而需以现金方式借支的款项。备用金的使用周期最长为半年,实际使用期限在申请时根据申请事由、预计该项工作完成时间等因素进行确定。(二)备用金申请流程各部门因业务需要借支备用金的,由部门负责人填写“备用金申请单”(见附件1),经财务部审核后,报总经理审批同意后执行。(三)备用金使用管理申请人在经审批同意的备用金额度内申请使用备用金,备用金使用范围仅限于申请使用的用途,不得挪作它用,一旦发现挪作它用的,财务部将收回该备用金并取消该员工的备用金额度。所有人
3、员的备用金每半年清理一次,所有人员须将所借备用金全额归还后,方可再按备用金申请流程重新申请新的备用金。第六条 因物资采购、业务招待、因公出差等日常经营活动需预先借支现金,借款金额在1000元以下(含1000元,下同)的,不予借支,待业务活动结束后履行费用报销程序;借款金额超过1000元但低于5000元(含5000元,下同)的,借款审批流程为:经办人部门负责人财务部分管副总经理;借款金额超过5000元的,借款审批流程为:经办人部门负责人财务部经理分管副总经理总经理。第七条 出差借支差旅费(一)差旅费借支范围差旅费借支范围包括:出差期间出差人员必需的住宿费、交通费及餐饮费支出。借款人根据经审批的借
4、款单借支差旅费。(二)出差结束,如有借支现金结余的,须在2个工作日内退回财务部出纳处,并在5个工作日内履行完报账程序。第八条 借款人在任务完成后要及时履行报销程序,原则上前账不清,后账不借;特殊情况确需借支的,须上报总裁审批同意。第九条 借款涉及的经济活动结束后,借款人须在5个工作日内履行完报账程序,不按规定及时办理报账手续,不及时退回剩余现金的,借款直接从借款人工资中扣除;借款金额特别巨大的,将追究借款人责任并连带追究审批人的审批责任,暂停审批人的工资发放,直至借款人还清借款为止。第三章 支票借支相关规定第十条 为确保资金安全,规范支票使用,特作如下规定。第十一条 公司各部门因采购、业务招待
5、等事由需领用转账支票的,由经办人填写借款申请单,借款金额低于5000元的,借款审批流程为:经办人部门负责人财务部分管副总经理;借款金额超过5000元的,借款审批流程为:经办人部门负责人财务部分管副总经理总经理。第十二条 借款人领用转账支票需填写“支票领用登记薄”,财务部出纳对领用的支票须按号登记、定期核对、及时注销;对签发错误的支票应加盖“作废”章并与存根一并保存,逾期未用支票应及时收回。第十三条 借款人应根据款项支付时间领取支票,支票从签发日算起,有效期限为10天,到期日遇节假日顺延。支票使用起点为1000元,出纳签发支票时,必须填写日期和金额,尽量填写收款单位,不得签发空白支票。确需领用空
6、白支票的,必须事先报总经理同意。 第十四条 借款人应在领取支票的次日到财务部出纳岗反馈支票使用情况。领用支票付款后,借款人应及时履行报账手续。每次借支支票的周期为自领取转账支票之日起3个工作日内。如领取支票后不及时反馈支票使用情况、不按时归还或按时履行报账手续的(经济活动结束后5个工作日内),财务部将按本办法第九条的规定追究相关责任人的责任。第十五条 借款人应妥善保管所借支票,严禁折叠、涂擦、损坏;应在限定的用途和金额内使用支票,擅自更改用途或超限额使用支票而导致公司造成经济损失的,由支票领用人承担相应经济赔偿责任。如果发生支票遗失,借款人应及时向主管领导和财务部报告,公司因此遭受经济损失时,
7、将追究责任人的责任,并赔偿相应经济损失。第十六条 外单位人员到公司办理款项结算手续的,须由该项业务的经办人员陪同,并持相关票据到财务部办理支票领取手续。第十七条 公司不允许签发远期支票。如遇特殊情况,收款日期难以确定的,需按相应审批权限报分管副总经理、总经理审批后方可签发,签发时应封签额度。第四章 经常性费用支出相关规定第十八条 本规定所指经常性费用支出是指为生产经营活动发生的日常开支,包括日常经营、管理费用、财务费用。第十九条 日常经营、管理费用日常经营、管理费用支出,支出金额在5000元以下的,支付审批流程为:经办人部门负责人财务部分管副总经理;支出金额超过5000元的,支付审批流程为:经
8、办人部门负责人财务部分管副总经理总经理。第二十条 差旅费报销标准差旅费报销标准按出差管理办法的相关规定执行。第二十一条 财务费用(一)本规定将财务费用分为银行财务费用(包括银行借款利息、财务顾问费、金融手续费等)和非银行财务费用(包括非银行借款利息以及其他融资费用)。(二)银行财务费用支出审批流程:经办人(出纳)财务部总经理。(三)非银行财务费用支出审批流程:单次支付金额在100万元以下的,其审批流程为:经办人(投融资部)部门负责人财务部总经理;单次支付金额超过100万元的,其审批流程为:经办人(投融资部)部门负责人财务部总经理董事长。第五章 固定资产购置及资产处置相关规定第二十二条 本规定将
9、固定资产分为日常办公用固定资产、经营用车辆及机器设备、管理用车辆以及房屋建筑物等。第二十三条 日常办公用固定资产购置日常办公用固定资产购置,购置金额在5000元以下的,其审批流程为:经办人部门负责人财务部分管副总经理(须附经审批的购置申请);购置金额超过5000元的,其审批流程为:经办人部门负责人财务部分管副总经理总经理(须附经审批的购置申请)。第二十四条 经营用车辆及机器设备、软件设备购置经营用车辆及机器设备、软件设备购置,单价在10,000元以下的,其审批流程为:经办人部门负责人财务部分管副总经理(须附经审批的购置申请);单价超过10,000元的,其审批流程为:经办人部门负责人财务部分管副
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