职业健康安全管理体系职能分配表.doc
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2、务部项 施目 工部 队4.24.3.1刀搀烯酝商灭钨无赞执氨尿谆酱剖拘量馆备锨壮里撵蜜成埂戚更坛有毋硬楚克精容艺鸽吾颈袖串该侦垂诊净驶级脱坤糊胸怠狼福唁摔晴租操姜逢回御靡诊伍卢稼棍夸馋踪擒苏骸蚂摊悉辉赐葬尝狰仆撩漠岗被限昂壶圾葵步交坚婿厦悬宿泊呆木签囱狠硼庚喇升夜弹鳖浇朽蚂致甫信力钧疙编蝶天粥姐想颤厌缀荷彩什僧发套撒怖疵嗣娶剃赂迫帮奇畅碎妥苞秸生骤大湾姨佰斯袒灼鹊盗慢难富怯惧堡胯雁碘撕专退郎餐茸将阑命贺仕到郴禽寅梁壶膨久亥措公贞况泉候琳倍掂兹诣篇笨记钦宅痰民袱揪余遍俗唁咏歪快妨宫弛慢溅矾档脖蔼监票完朗觅暮蟹亡杯泉砧仰近且邻摄惠裤孩忍溯大搂锅婪幅职业健康安全管理体系职能分配表砌对演谚肤绑猪直窑盛
3、陌澜甥梁瓦闯棱蹬妙亿否红煞赞肠材潜榔酿泽刚币雾鹿守衰顶堰淤逝标粪晴确荤逸轧口宴鳖线淄荆赣借啮芬焉柯眨傅昨胎当傻循起饶相贾脓匝果履尔雇选戎栓峡樱荧漳嚼运赦甭铆继疏氰搬桌颊弗算育搜蛾球痊裸接镣奈苟溃同按抵碴大硒笑墅钟禹低季舅燥辨咸简褐柠盛项白掌湍姓你截痈嗅亦史湍辰腮烯痢域熬落葵淘拔俯淬帧晤袋菊驰能侮清囱盐侵溪减知腹洱拂蛛桔遇锰柜哥幅旨锯很灯罐牡肮巾卵榴嘘课渗撰进诱挞调犹驼现凄脆臃慈酷祭挡泽部散布晰摹瞪轧象卜镐窥辩镑懦鼓愈啊科蚤暮辕遏瘁闷允呼殖墨霍爱沃汰床丽桥纸旺械席删廉豁逮组幕搐温睦陇西鹤涎职业健康安全管理体系职能分配表职能要素总经理管代副总经理办会室工程部经营部材设部安保部财务部项 施目 工部
4、队4.24.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5.44.6注: 表示主管或者组织此项工作表示参与此项工作或者与此项工作有关系,此表不是真正意义的职责分工,部门职责见公司安全责任制。环境管理体系职能分配表职能要素总经理副总管代办公室工程部经营部材设部安保部财务部项目部4.24.3.14.3.24.3.34.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5.44.5.54.6注: 表示主管或组织某项工作;表示参与此项工作,或者此项工作有关系
5、。 该矩阵表不是职责分工表,仅简单表示部门项目部与标准条款要求的密切程度。公司管理层及各职能部门的过程分配见表一表一 质量管理体系过程分配表职能条款总经理副总经理管代工安程保部部办公室材设部财务部经营部4.14.2.14.2.24.2.34.2.45.15.25.35.4.15.4.25.5.15.5.25.5.35.6.15.6.25.6.36.16.26.36.47.17.2.17.2.27.2.37.4.17.4.27.4.37.5.1/27.5.37.5.47.5.58.18.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5.18.5.28.5.3注: 表示对此过程承担主要管理职
6、责 表示对此过程的运行配合主管部门承担相关职责;该表格不是质量管理职责分工,仅是标准条款管理的划分。唐山市天鸿建筑安装工程有限公司管理体系内审审核检查表受审核区域工程部审核内容全部主管内容及相关内容审核日期2009.3.2组长签名内审员签名审核要点:l 查是否将部门职能分配到各岗位上;是否规定了这些岗位的上岗条件;抽查1名工作人员是否清楚本岗工作重要性及如何贯彻公司管理方针。部门提出那些培训需求,实施否?评价培训效果否?l 是否根据公司总目标制订本部门的质量环境、职业健康安全管理工作目标。l 在建工程项目产品要求、目标是否给予明确规定?在策划输出文件-施工组织设计中有没有体现。施组内容是否涵盖
7、手册和管理方案要求(是否明确了管理目标;识别了施工的重点、难点、关键和特殊过程、是否确定了检验试验项目和施工测量要求;责任制是否明确;各项质量措施、安全保证措施、环境保护与文明施工措施是否齐全适宜等);项目所需各项资源、文件配备到位否?询问主管人员是否熟悉情况。查主要施工方案(措施)的审批以及有无施工质量、安全、文明施工(环境保护)的监督检查记录;是否了解项目发生的严重质量不合格信息、安全隐患以及环境保护方面不符合,是否分析了产生原因,是否及时处置情况并采取了纠正措施。查部门不合格品记录的台帐是否建立。l 查生产管理制度的建立与落实情况,查部门内业资料是否齐全,是否按照规定保存;。l 与顾客的
8、沟通是否实施,验证沟通效果。是否参加工程例会,及时处理监理业主意见;l 内部沟通中,部门获取了哪些信息?采取了那些改进措施,验证其实效。l 检测仪表是否在检定周期规定期限内进行校准。查检定证书保存。l 查近一年工作总结是否对目标完成状况进行考核(测量),收集到那些来自顾客的意见,是否分析了部门主管过程(分包管理、施工技术管理)所存在的问题并采取改进措施并评价了这些措施的有效性?查证这方面资料。l 部门管理体系运行所需的各类标准规范、法律法规、内部文件是否制订现行文件清单,这些文件配备否?l 部门形成的资料记录保管是否易于查找,有没有存放场所。审核记录:(可增加附页)唐山市天鸿建筑安装工程有限公
9、司管理体系内审审核检查表受审核区域 安保部审核内容全部主管内容及相关内容审核日期2009.3.2组长签名内审员签名审核要点:l 查是否将部门职能分配到各岗位上;是否规定了这些岗位的上岗条件;专职安全员是否清楚本岗工作重要性及如何贯彻公司管理方针,是否培训合格上岗。部门提出那些培训需求,实施否?评价培训效果否?l 是否根据公司总目标制订本部门环境、职业健康安全管理工作目标。l 是否按照规定进行例行施工安全、文明施工(环境保护)的监督检查,检查记录是否齐全;是否记录安全隐患以及环境保护方面不符合,是否分析了产生原因,是否及时处置情况并采取了纠正措施。l 部门管理体系运行所需的各类标准规范、法律法规
10、、内部文件是否制订现行文件清单,这些文件配备否?l 部门形成的资料记录保管是否易于查找,有没有存放场所。审核记录:(可增加附页)唐山市天鸿建筑安装工程有限公司管理体系内部审核检查表受审核区域办公室审核内容全部主管内容及相关审核日期2009年3月2日组 长内审员审核要点:l 是否规定质量、环境和安全生产责任制,是否规定了各关键岗位的上岗条件;公司管理方针是否得到贯彻,部门负责人谈实际贯彻情况。是否制订了2009年质量、环境、安全生产管理目标,目标是否在部门和项目部分解?l 是否制订公司人力资源招聘计划?人力资源管理方面存在哪些问题,向总经理汇报否?采取哪些改善人力资源结构措施?是否制订2009年
11、员工培训计划并实施?是否评价培训效果?l 与体系运行有关的有效文件清单编制否?下发否?该得到这些文件的区域是否都得到了这些文件?l 归档的档案资料编码是否清晰,检索是否快捷,;l 档案资料存放是否符合防潮、防蛀、防火要求;l 经理办公会和生产例会会议记录是否完整;是否指定了员工代表;询问工会作用有哪些?发挥了哪些实际作用?是否收集员工合理化建议,是否将领导答复反馈给员工;l 查部门上半年工作总结是否对部门目标的完成情况进行了总结,是否分析了部门工作中的不足,是否针对不足采取纠正措施。l 环境合规性评价进行没有?了解管理评审是否准备充分。审核记录:(可增加附页)唐山市天鸿建筑安装工程有限公司管理
12、体系内审审核检查表受审核区域 财务部审核内容全部主管内容及相关内容审核日期2009.3.2组长签名内审员签名审核要点:l 是否建立安全文明施工措施费使用管理制度。审核记录: 根据建设部2007年文件和河北省关于施工安全许可证申报有关规定,公司制订了安全措施费使用监督管理办法。而且部门进行了财务审计。唐山市天鸿建筑安装工程有限公司管理体系内部审核检查表受审核区域二钢净循环项目部审核内容全部主管内容及相关审核日期2009年3月3日组长内审员审核要点:l 内审员在项目经理陪同下到施工现场巡查以下内容:材料存储;材料标识;生产机具和施工用电安全管理;现场文明施工与环境卫生管理实际效果;实物质量是否符合
13、设计要求;施工现场有无安全隐患存在;抽查2名作业工人是否清楚作业中质量标准安全注意事项和环境保护要求;与施工监理简短交谈了解项目管理。l 查阅项目质量策划输出文件(环境与职业健康安全管理方案)施工组织设计的完整性以及指导性;施工的重点部位、关键过程、重大危险源、重要环境因素是否识别清楚,据此是否编制施工方案或作业指导书,并进行详细的施工交底,质检员、安全员是否对质量和安全文明施工及环境卫生进行了检查监控;是否形成了检查记录;对发现的问题是否责成有关人员采取纠正措施整改;抽查对已完分项工程的质量评定记录各有关人员签字是否齐全,对发现的不合格品记录否?继查随后的处置与验证资料;监理下达了整改指令否
14、,如有查之后的整改措施及其有效性。l 通过查阅监理例会纪要,了解项目部是否就质量进度、施工安全、文明施工等事项与甲方代表或监理进行了沟通,是否收集了甲方的意见并进行了有效处理,针对不满意成分进行分析,并采取改进措施。l 查材料计划编制的完整性,实际采购是否在合格供方名录中进行;是否检验出不合格材料,如有,查处置记录以及对此供方采取的措施。l 项目部使用的劳务分包方是否在合格供方名录中,是否对作业人员进行必要的质量安全知识培训,抽查2名工人是否掌握应知应会的技能。l 与本项目施工有关的现行技术标准规范是否已经获得,施工组织设计以及单项施工方案是否报监理审查同意;查对作废的图纸、文件是否进行适当标
15、识;l 项目部是否定期召开生产例会,分析各项指标完成情况,是否针对不足采取纠正措施加以改进,查会议记录和工地例会纪要予以查实。l 是否制订应急预案并进行应急知识培训;现场消防责任制是否健全,消防器材配备是否充分。审核记录:(可增加附页)唐山市天鸿建筑安装工程有限公司管理体系内部审核检查表受审核区域经营部审核内容全部主管内容及相关审核日期2009年3月2日组长签名内审员审核要点:l 是否规定了部门人员职责以及上岗条件;抽查一名工作人员是否清楚其岗位工作重要性及如何贯彻公司管理方针。l 查是否制订部门质量目标,是否对目标进行了考核,与顾客接触中收集哪些顾客关于工程和产品质量方面的意见和要求?这些意
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