仓库管理细则.doc
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1、 仓库管理细则 仓库管理制度及流程 一、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指引和规范仓库人员的平常工作行为,对有效提高工作效率起到鼓励作用。 二、合用范畴 仓库的所用工作人员 三、职责 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 仓库杂工负责货品的装卸、搬运、包装等工作。 仓库主管、IQC、采购共同负责对原材料的检查、不良品处置方式的拟定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 需严格按照
2、“收货入库单”的流程进行作业。 采购员将“客户送货单”给到仓库后,仓库需将此物料放在指定的检查区内,作好防护措施。 仓库收货时需规定采购人员给到“客户送货单”,没有时需追查,直到拿到单据为止,仓库人员有追查和保管单据的责任。 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说PO),否则回绝收货。 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商解决,并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 仓库人员对已送往仓库的原材料及时告知IQC进行物料品质检查。 对IQC检查的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓,对不合格原材料进行退货。 仓库原则上当天送来的原
3、材料当天解决完毕,如有特殊最迟不得超过一种星期。 仓库对已入库的原材料进行分辨别类摆放,不得随意堆放,如有特殊状况需在当天内完毕。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库主管、采购共同拟定退货。 2、原材料出库 需严格按照 “物料领料单”、“生产告知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 仓库的生产原材料出库根据是物料部门提供的BOM(即单件用量告知单),生产告知单中生产数量,及厂部所规定的原材料损耗进行核料,并由部长签名确认。 仓库把所出库之原材料配好,并填好“物料领料单”后,告知有关的领料部门进库领料,并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 仓库出库物料的原则是同一原材料做到
4、先进先出。 超用物料的出库必须根据由生产部长签名确认“领用超单”,且超用人注明了超用因素,以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”,仓库方可发料。 开发部门的物料调用根据是由开发部门填写“调用单”,并由开发部负责人签名确认,并经物料部门批准后,仓库才可以依此办理有关手续,否则予与回绝。 仓库任何人员都无权给没有办理有关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的解决 需严格按照 “退厂物料告知单”进行操作。 对采购来的不良物料需要及时告知采购部,并由采购部予以解决意见且签名确认后,可暂放仓库,待采购部把原材料退与供应商。 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、 原材料报废 严格执行 “报废单”进
5、行操作 发现仓库库存物料不良时及时解决或告知上级主管部门解决。 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料,并且分开保管。 5、成品的收货及出库 A. 成品的收货及入库 严格按照 “成品入库单”进行操作 所有入库之成品必须为合格之产品,并由终查(即QA)提供QC报告之容许入库的成品,否则回绝入库。 入库成品随货提供产品的数量,码数,颜色,款号,单价等信息的送货单,对产品与单不符的不予办理入库手续。 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按规定寄存好。 B. 成品的出货 严格按照 “成品出货单”进行操作。 成品出货的根据是由营销部提供“客户货品配送单”,进行检货,并
6、把检好成品进行包装。 对于即将出库之成品告知营销部,由营销部签名确认,并办理有关出库手续后方可发货。 C. 成品的退货 严格按照 “成品退货单”进行操作 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后,办理有关的退货手续。 客户退回之不合格产品及时告知生产部进行维修,尽快返还客户。 五、货品管理 货品的品质维护:物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、寄存、储存、发货过程中遵守安全原则,做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。 每天检查货品信息,如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和解决。 保持货品的对的标示,由仓管负责,对于错误标示及时改正。 货品的单据、咭、帐由仓库记帐人
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