XX文化传媒公司行政管理制度(附表格)(DOC格式).doc
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公司内部公文。 第二条 收文处理。 一般包括登记、分办、拟办、批办、催办等程序。 1. 集团公司或其他兄弟单位发来的文件和外来文件,均由文秘人员统一签收,开拆,登记,粘贴《文件处理单》后,按不同类别进行分类处理。 2. 对于阅件,行政部门可直接送领导或有关部门阅示。 3. 对需要办理的公文,应先送行政部经理签注拟办意见,再呈本单位领导批示。行政部经理在签注拟办意见时,认为不需送领导批示的一般性公文,可根据公文内容和性质直接批有关部门办理。 4. 各单位或部门收到急件时,应马上处理,一天内答复,一般要办理的文件,三天内应办理,最迟不能超过七天。需要研究而不能马上处理的,也要先书面或口头简要回复。 5. 注有密级的文件,行政部在送有关部门传阅或办理时,应严格禁止对文件进行复印。 6. 加强公文检查催办工作。文秘人员对有领导批示的收文,要认真督促、催办,避免积压或漏办。各分(子)公司、各部门对上级发出的文件,需要及时汇报贯彻执行情况。 附件 《收文登记表》 《收文处理单》 第 46 页 共 46 页 收文登记表 收文号 收文 来文单位 来文字号 文件标题 附件 份数 密级 缓急 承办单位 签收人 复文号 归卷日期 归入卷号 备注 月 日 收文处理单 来 文 单 位 日期 字号 内容摘要: 附 件 主办部门 拟办意见: 领导批示: 办理结果: 归卷日期 归入卷号 发文管理办法 第一条 本公司常用公文种类为:请示、批复、报告、通知、通报、通告、决定、函、会议纪要等。 第二条 以分(子)公司名义向集团公司呈报的请示、报告以及集团公司发布的文件等,发文字号为:XX司字【XXXX】第XX号。一般工作联系或业务往来可采用便函方式。 第三条 公文制发 承办人拟稿后,由行政部门将《发文稿纸》附于清样之上并随文运转。如文件涉及多个单位或部门时,由主办单位与有关单位协商,会签;会签单位在《发文稿纸》中的会签部分签名表示同意。公文在签发前,须由单位负责人和行政部门审核;行政部门有权对文稿进行修改,内容不符,格式不正确的文稿应予以退回;单位领导终审后签发文件;分(子)公司对外的重要发文,须报集团公司行政策划部审核,否则不得擅自发文。 第四条 行政部门负责定稿的缮印、用印或送交领导人签署。 第五条 行政部门负责发文的登记、传递或公布。有价值的发文草稿、定稿连同《发文稿纸》一道整理归卷。 第六条 行政部门应对重要发文进行查办,督促收文单位解决有关问题或贯彻落实文件精神。 附件 《发文稿纸》 《发文登记表》 发文登记表 顺序号 日期 发文部门 发文字号 文件标题/事由 收文单位 份数 印章 用印人 批准 归卷日期 归入卷号 备注 月 日 发 文 稿 签发: 核稿: 会签: 标题: 主办 拟稿人: 单位 负责人: 附件: 主题词: 打字: 校对: 准印: 发文号:湘芙集字[ ]第 号 年 月 日印发 归卷日期 归入卷号 合同管理办法 第一章 签 订 第一条 签订合同必须遵守国家法律、法规及相关政策。 第二条 对外签订经济合同,除法定代表人外,签约人必须持有法人委托书,而且必须在授权范围内行使签约权,否则无权签约。 第三条 对外签订合同必须以维护公司合法权益和提高公司经济效益为宗旨。 第四条 在签订经济合同之前,相关责任人必须认真了解对方当事人的情况,确保所签合同有利、有效。 第五条 合同签订内容,如涉及公司内部其他部门的,须事先协调。 第六条 合同一律采用书面格式,有行业标准合同的,按标准执行。 第七条 合同对当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表述须清楚、准确。 第八条 合同内容应注意的问题 1. 金额在3000元(含)以上的采购和交易应签订书面合同,特殊情况经批准可采取其它方式约定有关事宜,不签定书面合同。 2.文首部分,须写明签约双方的全称、签约时间和签约地点。 3.正文部分,须具体明确双方享有权利及承担义务,合同标的的具体情况,明确付款方式及违约责任等。 4.结尾部分,须使用公章或合同专用章,不得使用财务专用章或业务章。注明合同有效期限。凡金额在10万元以上的合同,必须一式陆份。 第二章 合同审批与签定 第九条 合同审查程序 1.部门负责人对合同的真实有效性予以审查。 2.分管领导对合同的专业技术性、经济性予以审查。 3.本公司法律代表或法律顾问对合同的严密性和合法性进行审核。 以上人员在认真评审后须在合同会签表上签名以示承担相应责任。 第十条 合同的批准 对于标的金额在10万元以下、定金或预付货款在1万元以下的合同,由分(子)公司总经理负责签定;标的金额在10万元以上、定金或预付货款在1万元以上的合同,须同有关资料、附件等,报集团公司行政策划部、审计部、财务部会审,并经董事长审查并授权签定。 第十一条 合同评审 对于分(子)公司与外部单位进行联营、合资、合作,或者是标的金额在50万元(含)以上、对公司经营发展有重大影响的合同,由分(子)公司总经理报集团公司领导、财务部、审计部、行政策划部进行联合评审,确定方案后交公司董事会审议。对于集团公司的对外项目,由总经理组织集团各职能部门确定方案后提交董事会审议。 第三章 履行和跟踪管理 第十二条 合同签订后即具有法律效力。与合同有关的部门、人员都应该严格执行合同所规定的义务,确保履行。 第十三条 合同履行完毕的标准应按合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的,一般以物货交清、工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。 第十四条 各分(子)公司总经理须密切关注合同履行情况,发现问题及时处理、汇报。 第四章 变更和解除 第十五条 因不可抗力或其它原因需要变更或解除合同的,应在法律规定的期限内与对方当事人进行协商,妥善处理。 第十六条 变更、解除合同必须符合有关法律的规定,必须维护公司合法利益。 第十七条 变更、解除合同的程序与审批程序相同。合同经过签证或公证者,须到原工商行政管理部门备案或经公证处重新公证。 第十八条 变更、解除合同一律采用书面形式。 第十九条 变更、解除合同前仍应严格履行原合同。 第二十条 因变更、解除合同而使当事人的利益受损的,除法律允许免负责任外,均应承担相应的责任,并在变更、解除合同的协议书中明确规定。 第五章 纠纷处理 第二十一条 在履行合同过程中如与对方发生纠纷,应按有关法律法规和本办法妥善处理。 第二十二条 合同纠纷原则上由承办部门负责处理。涉及内部多个单位的,可以协商或由集团公司确定一个单位牵头负责处理。 第二十三条 合同处理应在双方友好协商的基础上解决争议。 第六章 合同文本管理 第二十四条 合同签订之后,原件、附件及相关资料由签约单位行政部门和财务部门负责保管,如工作需要,其它部门可以持有复印件。行政部门负责已公文管理程序上已处理完毕合同的整理和归卷工作。 第七章 责任承担 第二十五条 未按合同管理办法所定标准程序所签订的合同,一律无效,因此而造成的一切损失由签约人承担。 第二十六条 因疏忽大意、不负责任导致所签合同损害公司利益的,按合同金额的10—50%赔偿公司损失,并给予记过处分和500—5000元/次的罚款;给公司造成较大损失的,除赔偿损失外,予以除名。 第二十七条 在合同签订和履行中假公济私、谋取私利者,按合同金额的20—100%赔偿公司损失,并以开除论处。除赔偿损失外,触犯刑法的,移送司法机关处理。 第二十八条 因个人原因,未能及时检查合同履行情况,致使公司遭受损失的,给予责任人记过处分和1000—8000元的罚款。 附件:《合同会签单》 合同会签单 合同名称 (全称) 合同编号 经办部门 经办人 报送时间 法律部门意见 (行政部、法律顾问) 年 月 日 财务部/审计部 意见 年 月 日 总经理意见 年 月 日 董事长意见 年 月 日 档案工作管理办法 第一章 总则 第一条 为加强本公司档案工作,进一步提高档案管理水平,有效保护和利用档案,充分发挥档案在公司经营、管理以及其它各项工作中的作用,制定本办法。 第二条 我公司档案是指在从事生产、经营、研究、管理以及其它各项活动中直接形成的,对公司和社会具有保存价值的各种文字、图表、图像、声像等不同形式的历史记录。 第三条 集团公司及各分(子)公司必须重视和健全档案工作,并在人员、经费、设备等方面予以保证。 第四条 立卷归档以我公司各部门、各分(子)公司产生的文件材料为主,须将反映本部门、本公司职能活动所产生的具有长期和重要查考价值的文件材料(与这类文件有密切联系的社会机构的来文)作为立卷归档的重点。 第五条 按年度归档的部门,应在每年6月底以前完成上一年度的立卷归档工作;某一项目完成后须在两个月内完成立卷归档工作。 第二章 档案类目 案卷编号 第六条 档案分类视文件内容、部门组织、业务项目等因素,按全宗、大类、小类三级分类。先以全宗区分,然后依文件性质分为若干大类,再在同类中依序分为若干小类。 第七条 如因文件类型较多、三级分类不够应用时,须在第三级之后增设第四级“细类”。 第八条 同一“小类”的文件以装订于一个卷宗为原则,并赋予一个案卷号,一个全宗内不得有相同的案卷号。如文件较多,一个卷宗不够时,可以两个以上的卷宗装订,并于案卷号后增设“卷次”编号,以便查考,同一案卷号后不得有相同的卷次号。 第九条 案卷索引表中的档案号的表示方式如下 X1—X2—X3—X4 其中X1为全宗代号,X2为小类号,X3为案卷号,X4为卷次号。 第十条 《档案分类编号表》确定了集团公司及分(子)公司立卷类目。 第十一条 立卷类目一经确定,不宜任意修改,如确有修改必要,应事先审查讨论,并拟定新旧档案分类编号对照表,以免混淆。 第三章 平时归卷 第十二条 公文承办人员须及时将办理完毕或经领导保存的文件材料搜集齐全,加以整理,送交行政部门整理归卷,专业性文件材料(财务、人事、审计方面的)交相关职能部门。 第十三条 行政部门对文件进行点收后,按照“案卷类目”条款,将文件材料放入平时保存的文件盒内,并在《收发文登记薄》上注明。 第四章 案卷整理 目录编制 第十四条 案卷装订应以符合卷内文件书写格式,保证卷内文件材料完整以及便于查考为原则。 第十五条 档案管理部门须编制完整的《卷内文件目录》、《案卷索引表》、《分类文件目录表》,在向集团公司档案管理部门移交档案时,一并上交。 第五章 调卷 第十六条 员工因业务需要调阅档案时,应填写《档案调阅申请单》,并经审批。在档案室当场借阅者,免填《档案调阅申请单》。 第十七条 档案归还时,经档案管理人员核查无误后,档案立即归入档架。《档案调阅申请单》由档案管理人员留存备查。 第十八条 《档案调阅申请单》以一单一案为原则,借阅时间以一周为限。如有特殊情形需延长,按调阅程序重新办理。 第十九条 调卷人对于所调阅档案,不得抽换增损。 第二十条 调阅的档案应与经办业务有关,如需调阅与经办业务无关的案件,须经行政部门主管同意。调阅设定密级的档案,必须呈请总经理批准。 附件 《档案分类编号表》 《卷内目录表》 《备考表》 《案卷索引表》 《分类文件目录表》 《档案调阅申请单》 档案分类编号表 1、公司档案序列编制模式 公司档案分类深度设二级类目,范围分九大类,65个子目,具体类目及分项内容与代码为: A 行政管理(A为大类代码,下同) A1 规章、制度、办法、守则(失效件在原件上加盖失效印) A2 文件(按收发日期顺序编排) A3 战略规划 A4 目标管理(含年计划、目标责任状、月计划、总结、经营分析等) A5 企业文化建设(画册、内部报刊、媒体报导等) A6 监察、审计与处分、处理 A7 各类项目方案(可研报告,市场调查、分析、预测等) A8 公司各种证照,公司设立、变更资料 A9 公司财产 A10 诉讼 A11 其他 B 合同(协议) B1 项目合同(含租赁、合作、转让、经营管理等) B2 劳动人事合同(失效件加盖失效印、标准时间) B3 购销合同 B4 工程合同(含设计、施工、监理等) B5 营销合同(含广告、宣传等) B6 商品房销售合同 B7 公司物业租赁合同 B8 其它合同 C 人力资源 C1 工资福利、劳动保险 C2 员工档案(入职资料、考评、任免、奖惩等) C3 人力资源信息库(注:不作明确分类,但归档应分类集中) C4 员工培训、学习 C5 人事合同(失效的加盖失效印、标注时间) C6 其他(含参考文献、法律法规) D 营销 D1 营销策划、方案(含销售资料、调查报告等) D2 广告媒体 D3 重点客户资料 D4 售后服务、物业管理 D5 营销合同 D6 其它(含参考文献、法律法规) E 财务管理 E1 凭证 E2 帐薄 E3 财务报告(报表、财务情况说明书) E4 预决算资料 E5 报税资料 E6 财务合同 E7 其它 F 工程技术 F1 ××项目资料(可研报告、国土、规划、报建、立项、政策文件等) F2 ××项目技术资料(设计、规划方案、图表、技术文件) F3 工程管理 F4 工程合同 F5 其它(法律法规,已失效的加盖失效印) G 客房业务 G1 服务 G2 布草 G3 PA G4 员工管理 G5 重点客户资料 G6 其它 H 餐饮业务 H1 服务 H2 厨房 H3 员工管理 H4 重点客户资料 H5 其它 I 其它业务 卷 内 目 录 档号: 顺序号 文 号 责任者 题 名 日期 页 号 备 注 卷内备考表 单位名称: 立卷时间: 案卷目录号: 案卷号: 立卷人: 监督人: 本卷内的文件张数: 本卷内需说明的情况: 案卷索引表 序号 案卷号 案卷题名 建档 日期 储存 位置 保存期限 分类文件目录表 顺序号 案卷号 文件号 文件标题 (文件内容) 责任人 归卷日期 备注 档案调阅申请单 编号: 申请部门 部门负责人 调卷人/ 经办人 档案名称及代码 用途 是否设密及密级 调阅时间 行政部经理审批 总经理审批 归档记载 管档人 公务车辆管理办法 第一章 适用范围 第一条 公司车辆等的使用、保养、修理、事故处理,均适用本办法。 第二章 车辆使用 第二条 每辆车由指定专门的驾驶员负责驾驶,非公司驾驶员不得驾驶公司车辆。 第三条 因公务需要用车,由行政部门统一调度,长途出车,应事先填写《派车单》;市内出车,须在《出车记录表》上详细登记。车辆返回后,驾驶员将《派车单》填写完整,并由用车人签字认可,作为报帐附件。 第四条 驾驶员在车辆使用前应对车辆作车况检查,如有故障或损坏等,应立即报行政部门处理。 第五条 不出车时,驾驶员须将车停放于指定位置,并做好安全防范工作,如因失职造成损失,责任人应负责赔偿。 第三章 保养 第六条 司机必须时刻保持车辆干净整洁。 第七条 车辆零件设备由该车驾驶员负责保管,须保证完好。 第四章 修理 第八条 凡公司车辆的修理或保养事宜,除紧急状况外,司机应事先申请,在获得批准后,方可在行政部其他人的陪同下,送公司指定维修厂维修或榜样。 第九条 公务车行驶途中,发生故障,需紧急送修的,应先报所在行政部门负责人核准。 第五章 事故处理 第十条 驾驶员应遵守交通规则。公司车辆因公违反交通规则时,如为司机个人过失,其罚款由当事人自行负担;如因车辆本身原因或由不可抗拒因素造成,罚款由公司负责。 第十一条 车辆如在途中发生交通事故,司机应及时向交警和保险公司报案,并即刻与所在单位行政部负责人联络,行政部负责人应派人前往现场协调处理。 第十二条 与交通事故有关的保险理赔作业,当事司机应配合行政部负责处理。 第十三条 未经公司许可,擅自使用公车者,所发生事故与公司无关,由当事人自行承担一切责任,公司保留进一步追究其责任的权力。 第六章 费用管理 第十四条 由财务部门根据车辆的使用情况核定费用计划和备用金标准,行政部为每辆车建立费用档案和维修档案;经行政部审核之后,司机方可报帐。 第十五条 集团内车辆的调配使用,用车单位应向集团公司行政策划部申请,发生的费用由用车单位承担,其结算方式和程序按财务制度执行,司机要认真作好出车登记。 派车单 编号: 用车申请人 目的地 车号 用车时间 月 日 时至 月 日 时 事由 行政部 使用人签字 使用情况记载 (由司机填写) 路桥费 里程表 起 油料费 止 出车记录(适用于市内) 车号/车型: 司机: 序号 时间 事由 里程数 路桥费 使用人 签字 起 始 车辆修理/保养申请单 申请人 车牌 上次修理/保养时间 上次维修/保养项目 对应金额 本次维修/保养项目 序号 项目 费用预算 合计金额 审核 批准 会议管理办法 第一章 总则 第一条 目 的 为了减少不必要的会议,缩短会议时间,提高会议质量,特制定本办法。 第二条 适用范围 本公司及分(子)公司会议之管理,均依照本办法。 第三条 权责单位 1、行政策划部负责本办法制定、修改、废止起草工作。 2、总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 第二章 会议分类 第四条 公司级会议:系由公司决策层、管理层、公司各级员工参加的关于讨论公司事务的会议;包括公司股东会、董事会、全体员工大会、管理人员会议、民主评议及工作述职会议等。 第五条 部门级会议:系由公司各部门组织召开的,有关部门工作内容的会议;包括部门工作会议、班组会议、部门协调会等。 第六条 专题会议:系为解决工作中问题而召开的专门会议,包括工作例会、经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、安全工作会、技术交底会、研讨会等。 第三章 会议组织 第七条 组织者 公司级会议均由行政部门统一组织,其他部门、专题会议、各部门自行组织,行政部门协助。 第八条 准 备 1.重要会议 以下事项经公司领导批准后,会议组织者进行会议准备: (1) 会议名称; (2) 会议主旨和目标; (3) 会议议程; (4) 会议时间; (5) 会议地点; (6) 会议议程; (7) 会议主持人; (8) 出席人员(名单); (9) 会议预算; (10) 接待工作说明; (11) 现有筹备情况及进展; (12) (可能)存在的问题、解决方案及要求; (13) 筹备时间进度表。 2. 一般会议 公司召开例会、专题会议,由会议组织人提出申请,经公司领导批准后召开。会议组织人可口头或电话通知与会人员,告知会议事项。 3. 与会人员 与会人员应做好有关的准备工作(包括熟悉会议材料、拟好提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、备好笔记本等)。 第四章 会议纪律 1.按时参加,不得迟到、缺席、早退;因特殊原因无法出席的,须提前向会议组织者请假并得到批准。 2.应关闭携带的通讯设备。 3.不大声喧哗、不交头接耳、不做与会议无关的事情、不准吸烟、吃零食、嚼槟榔等。 4. 保守公司秘密,遵守相关保密规定。 第五章 违规处罚 1.会议组织者因工作失误,影响会议举行,视情节轻重罚款50—500元/次。 2.无特殊原因缺席者,按旷工一天处理,早退者按旷工半天处理;无特殊原因迟到者,在会场站立3分钟时间,并给予罚款。具体标准为:部门经理(含)以上人员迟到10分钟以内罚款50元,10分钟以上罚款100元,部门经理以下人员减半。 3.违反规定使用通讯工具,每次罚款50元。 4.违反第四章第3款之规定者,每次罚款30元。 5.违反第四章第4款之规定者,按相关规定处理。 6.违规处罚由行政部门人员执行,无行政部门人员参加的会议由会议主持人执行。 印章管理办法 第一章 适用与刻制 第一条 本办法适用于公司行政章、合同专用章、财务专用章、法定代表人章、部门章的管理。 第二条 印章统一由行政部门依法刻制。 第二章 保管 第三条 实行专人负责保管的制度。 第四条 公司行政章、合同专用章由行政主管保存;财务专用章由财务主管保存;法定代表人章由出纳保存;部门章由部门负责人保存或由行政部门统一管理。 第五条 责任保管人与行政部门经理办理印章交接手续。 第三章 使用 第六条 集团公司行政章和财务章的使用须报集团公司相关负责人批准,重大事项报总经理核准。各分(子)公司印章依此执行。 第七条 所有印章原则上不得外带使用。确因工作需要,须经行政部门经理报总经理批准,并按确定的用途使用,使用完毕即行归还。 第四章 责任 第八条 保管人应妥善保管依本办法确定由其保存的印章,不得遗失,毁损,不得擅自使用。 第九条 使用人应按确定的用途使用,不行擅自改变使用用途。 第十条 如违反上述规定,每次处以相关责任人500元罚款,并记入公司员工考绩档案;如给公司造成损失,还须承担相应的经济责任;如违反法律法规,须承担相应的法律责任。 制服管理办法 第一条 制作与发放 1.员工在交纳制服保证金并办理完毕入职手续后,由行政部门通知制服房制作制服。 2.员工制服由公司统一制作,行政部门依据员工工种、职级确定其制服的款式和色泽。 3.制服做好后,新员工凭行政部门签发的“领料单”到制服房领取制服。 4.离职员工返还制服给制服房时,由制服房在员工离职清单上签字,如制服遗失或损坏,应注明损失估价。 第二条 员工在工作时间应按要求着装,酒店服务性岗位应佩带工号牌,其他单位员工应佩带企业标识。不按规定着装者,由相关部门须要求其立即纠正并以50元/次进行处罚。 第三条 清洗 员工应保持着装整洁。 第四条 保管 制服如人为损坏或遗失,由行政部门通知财务在工资中按原价扣除,再另行制作。制服房定期对库存制服进行盘点。 电话(传真机)使用规定 第一条 公司电话(传真机)须妥善保管并合理使用。 第二条 电话(传真机)使用须遵循必要、节约的原则。未经允许,外来人员不得使用本公司电话。 第三条 严禁公话私用,违者视情况给予经济处罚。 第四条 接、拨电话应文明礼貌,不得高声喧闹,不得出语粗俗。接电话时的标准用语为:“您好,XXX(所在公司或部门名)”。 第五条 拨打长途电话尽可能地使用IP拨号方式或其它可节省话费的方式。行政部门应对员工所拨长途电话和收发传真的情况予以登记,每月统计后列入其所在部门管理费用,超支部分将按有关规定处理。 商业秘密管理办法 第一章 总则 第一条 本办法所称商业秘密,是指不能为本企业外公众所知悉,能为企业带来经济效益,具有实用性并经企业采取保密措施的技术信息和经营信息。 第二条 行政部门负责商业秘密保护的指导、监督和管理工作。行政部门、财务部门、审计部门负责对侵犯商业秘密行为的进行认定和处理。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。 第三条 公司所有员工在职期间均有保守企业商业秘密的义务,离职或退休后仍应承担保守商业秘密的义务。 第二章 商业秘密界定 第四条 重大决策中的秘密事项。 第五条 尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。 第六条 内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。 第七条 在对外谈判中,限内部掌握的谈判方案、价格底牌及对外询价、报价资料。 第八条 营销策略、营销计划、营销合同、国内外销售市场网络和客户名单、涉及商业秘密的业务函电。 第九条 有价值的供销情报、价格情报、资料。 第十条 对外招投标中的标底、方案及标书内容。 第十一条 内部核算成本、内控价格、资产债务等不公开- 配套讲稿:
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