会计电算化内部管理制度20111123下午修改台.doc
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4、工作的健康发展,保证会计信息处理和存储的合法、安全、准确、可靠,根据和财政部、财政部、财政部以及郑州市财政局会计电算化的有关规定,特制定本管理办法。统一应用财务管理软件。为适应财务管理网络化,提高企业管理水平的需要,公司采用“金蝶KIS专业版系统”作为财务管理软件。 第二章 会计电算化岗位责任制一、 建立会计电算化岗位责任制,要明确每个工作岗位的职责范围,切实做到“事事有人管,人人有专责,办事有要求,工作有检查”。二、 会计电算化岗位设电算会计主管、系统管理员、软件操作员、系统审查员、档案管理员。1. 电算化会计主管:由财务部领导担任,全面负责公司会计电算化工作。制订电算化发展规划、总体方案及
5、操作人员的权限控制。2. 系统管理员:负责会计系统和财务部内部局域网的日常管理工作,保证计算机硬件、软件系统合法、安全、可靠的正常运行,管理机内会计数据;对软件所需的维护和升级负责同软件供应商进行联络。3. 软件操作员:由相关岗位会计人员担任。4. 系统审查员:负责监督计算机及财务软件系统的运行,防止利用计算机进行舞弊,此岗位由内部审计人员兼任。5. 档案管理员:负责财务软件和会计资料档案的管理。三、 根据公司财务人员实际情况,在不违反内部牵制制度的前提下,交叉设置各岗位,但要保持相对稳定。出纳只能使用“现金管理”模块,录入员和审核员必须分设。 第三章 会计电算化操作管理制度一、 软件操作人员
6、应当严格按照公司财务管理制度的要求上机操作。财务负责人负责组织账务操作系统的初始化工作。包括设置会计科目、凭证类型、账簿格式、报表种类格式、明细科目、设定计算公式和自动转账公式、输入初始资料等。初始设置完成后不得随意修改。如需改动原设置,须提报财务总监批准后方可实施。二、 明确规定上机操作人员对财务软件的操作工作内容和权限,对操作密码要严格管理,不能随意泄露,密码应不定期变更,进入新的会计年度或更换会计主管时,全部操作人员的密码必须更换,杜绝未经授权人员操作财务软件。三、 操作人员要按规范要求操作计算机和会计电算化软件。任何人员不得随意改变系统工作环境。操作权限的调整,一级会计科目的调整,必须
7、报请财务总监的批准。四、 实行规范化管理程序,坚持对系统数据定期备份的制度,严禁非法修改和删除。对电子数据实行双备份,定期检查存储情况。五、 在会计系统运行过程中,操作人员离开工作现场前,必须执行相应命令退出财务软件,以防止其他人员越权操作。六、 凭证录制,凭证号码应由系统自动连续生成,不允许重号、断号。录制担当者应根据审查合格的原始凭证,按会计制度的规定直接录入。具体要求:【1】 原始凭证:原始凭证必须合法、合规,经指定担当者严格审核签字后方可录入。【2】 凭证摘要:摘要内容要求完整、简明、扼要、表述准确,必要时可建立标准摘要库。【3】 科目使用:科目使用正确(有下级科目的须精确至最下级)。
8、【4】 金额确认:应严格确认借贷金额是否相等、与原始凭证金额是否相符。【5】 转帐核准:月末、年终结账前,由财务总监复核自动转账凭证。根据实际情况做必要调整后确定转帐。七、 凭证录制、审核和结帐:【1】 凭证录制:相关岗位会计人员按原始凭证,录制记账凭证。机内凭证与打印凭证应完全一致。【2】 凭证审核:录入凭证必须经指定人员审核,确认原始凭证与录入凭证的一致性后签章确定。记账凭证须有录入者和审核者双方的签章方为有效。凭证的录入与审核应由不同人员进行。当日录入的凭证,必须当日完成审核。【3】 凭证修改:对有错误的录入凭证,应分不同情况进行处理:若在审核签章前发现的,由审核员交录入者进行更正;若在
9、审核后、记账前发现的,由审核员取消签章后再交录入者进行更正;若在记账后发现的,要求录入者以红字冲销,并另行制作正确凭证。严禁打开数据库直接修改数据。【4】 月末结帐:财务总监于月末确认所有凭证都已记账后指示结账。结账前对当月各类账务数据作好备份。八、 账簿打印:【1】 视需要可以随时打印分类总帐及明细帐等。【2】 年度末必须打印全部的分类总帐及明细帐。【3】 打印时须保证账簿的完整性、准确性,避免漏打、多打账页。九、 会计报表:【1】 按照国家统一会计制度和相关要求,根据本公司实际需要设定会计报表的种类、格式及编制公式。【2】 报表计算公式的修改权限,只限于财务总监。其他人不得修改报表计算公式
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