长沙瑞诚母婴用品有限公司管理制度.doc
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1、长沙市雨花区瑞诚母婴用品有限公司管理制度第一章:公司管理制度大纲为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“同舟共济”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司提倡全体员工刻苦学习业务水平和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 四、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇
2、;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。 五、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作精神,增强团体的凝聚力和向心力。 六、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。员工守则 一、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。 二、维护公司声誉,保护公司利益。 三、服从领导,关心同事,团结互助。 四、爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。 五、不断学习,提高水平,精通业务。 六、积极进取,勇于开拓,求实创新。第二章:财务管理制度总 则
3、为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。财务机构与会计人员:一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,节省开支。 二、财会人员要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 三、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事
4、项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。 四、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。资金、现金、费用管理 五、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。 六、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 七、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。 八、
5、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。 九、根据厂家提供银行账号付款,厂家如有更改汇款账号,需厂方出具盖红章的银行账号更改函,经总经理批准,方可汇款。 十、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。 十一、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后一天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。 十二、正常的办公费用开支,必须有正式发票或相关收据,
6、印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。十三、公司内的一切费用开支必须由总经理批准方能生效,若负责人出差,公司急需费用开支,出纳员须事先联系负责人,取得口头同意,方能生效,负责人回单位后3天内,应向出纳员补上签名批准。十四、公司内的单笔费用开支超过3000元(人民币)以上须由股东同意后,方可使用。十五、未经股东会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。 十六、严格资金使用审批手续。财务人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。十七现金使用范围:1员工工资、补贴、奖金;2配送费;3差旅费; ,4
7、办公费;5300元以下的零星开支。第三章:岗位职责制度一、 财务岗位职责1、 财务会计岗位职责1认真审核记帐凭证的科目运用是否恰当;2审核所附原始凭证的准确性,是否符合有关规定,是否有不合法、不合理的收支凭证,发现问题及时向总经理汇报处理;3及时完成帐簿的登记工作;4打印、装订凭证和帐簿,完成会计资料的归档工作;5负责有关帐务的查询工作;6 依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务,如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。 7完成总经理交办的其他事务。2、财务出纳岗位职责1认真执行现金管理制度;2严格执行库存现金限额2000元,超过部分必须及时送存银行,不得
8、坐支现金,不得白条抵库;3严格审核收支凭证,加强支票管理,严格支票使用手续;4配合会计做好各种帐务处理;5完成总经理交办的其他工作。二、销售助理岗位职责1、 对合同执行情况进行跟踪、督促,建立每个合同的合同履行一览表,编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售总经理、销售经理。根据需要,合同执行情况可反馈给顾客。 2、 按照年度及月度工作计划及资金回笼使用计划;汇总及总结各区域的年、月资金回笼及资金使用情况;督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用 3、 根据公司的销售政策建立核算总帐及明细帐目,按时登记明细帐目。4、 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意
9、见进行及时传递、处理。建立用户档案。 5、 每个月度对合同履行,资金回笼,业务费支出情况进行统计和上报; 6、 按合同要求给厂家做好衔接工作; 7、 根据合同编制应收帐款明细,并对应收帐款实施管理; 8、 协助业务人员回款;提供应收帐款及其相关信息; 9、 协助销售人员编写营销文档,编制合同、货单。 10、 完成领导交给的其他任务。三、市场部经理岗位职责 1、负责公司销售部的运作和管理。2、 制订销售计划;周计划、月计划、季度计划。3、 确定销售政策。4、 设计销售模式。5、 销售人员的招募、选择、培训、调配。6、 销售业绩的考察评估。7、 销售渠道与客户管理。8、 财务管理、防止呆帐坏帐对策
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