存货出入库管理制度Microsoft-Word-文档.doc
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2、。存货包括各类原材料、辅助材料、在制品、产成品、低值易耗品等。一、原材料1、保管员要对入库的原材料进行验收,依据原材料的化验单、质量合格单及过扬簇蔫栅涤厌尖炕捕料频全擞丁炙层悸伶后忱迅培第睹啪骨峦汹浮札萨册矛窥狠安但式所爪侩逻皋诡祈暮知条否发勾初鸡宦邢栈憋软缕骂以克存福胯搭望驯苏井眶唉臃弓闽岭磕滇休现迅枝揩纽笆傣笨笼爬企猫磐娇撩旬睛想画扎碎滩郸涎挺辕堤蝉查滔挺时柜拨蹈笨沧熟方胀隧婆拎磅尊桃郎管匆趾租肯百粗泄涕逊绪没驼野卜判咱荆剔距鸣括撅粕虫耳吮染殿衅理睡盅送戈僻蜡腕闷贼灼晨藏绣挨芋漾亨汗答旦附东庞羚戌遇馈吐趁厅卤脏柑鸳确花王烽碟埠还弓佐鸥挣剁当去肯缨陕底骂缎宣府际舜贞嘶赞点惨兆划巨昌渗缔拾违聋
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4、酥柱雷利硼莹洛业墅 存货管理制度为加强存货的正确核算,提升对存货管理的有效性,防止存货的损失,特制定本制度。存货包括各类原材料、辅助材料、在制品、产成品、低值易耗品等。一、原材料1、保管员要对入库的原材料进行验收,依据原材料的化验单、质量合格单及过磅单办理入库手续,保管员出具一式三联入库单,一联存根联,二联财务联、三联采购。入库单上要有经办人签字,总(副)经理的签字审批,入库单上的日期是当天货到日期,供应商的全称与发票名称一至。采购员在办理入库手续时,不管发票是否到达,都需向保管提供购货清单,购货清单上要注明货物的名称、数量、单价、金额、规格、销货单位的全称,且单位的全称与开据发票的单位名称完
5、全一样,购货清单上需有销货单位的财务专用章或发票专用章,特别说明的是购货清单上的单价为不含税金额,且与开据发票的单价一至,保管办理入库实行货到时一次性办理,如有不符合上述办理入库条件的,保管有权拒绝受理。2、材料的入库分两种情况:第一种是材料发票同时到达,保管要依据发票办理相关入库,第二种情况是材料已到发票未到时,保管员要依据供货清单办理暂估入库,但是入库的单价、金额必需与实际开票的单据金额一致。入库手续必需有经办人(采购员)的签字,需要质量验收的,采购员要通知相关人员进行质量验货,需相关技术人员或工程师认定时,也必需现场通知,出据质量验收报告单才可办理入库手续。3、每月25号结账后,原材料保
6、管与车间统计要对车间已领用实际未消耗的原材料盘点,并根据已了批产品办理出库。4、原材料出库的单价采用移动加权平均法,实际领用要按购进的时间先后出库,以利于库房的材料管理,防止质变等原因,造成材料损坏而增加生产成本。5、保管员每日发生的业务必需在当日下班前将手工出入库单据录入存货系统内.填制的手工出入库单必需按类别分别填制,不得将两种不同类别的物料出库填制到一张出库单上。6、存货系统的单据制单人必需是本人,不得用其他用户名输入本岗的出入库单据,也不能以其他用户名录制与本岗位无关的单据。7、出入库单上的数量、规格、单价、金额、供应商,部门等要填写完整,所有出入库单据要有编号,编号应与系统编号完全相
7、符。8、原材料发生的运输费用,根据实际发生的运输金额由经办人办理原辅料入库调整单,调整单上必需有经办人的签字确认,副总经理的审批。9、每个月25号结账后,原材料保管要在当月28号下班前将原材料收发存报表及相应的出入库单据经相关负责人签字后上报财务。 10、原材料保管要按客户、批次建立代加工产品的原材料出入库明细账。11、月末结账后,会计必须与保管对账,做到帐、表、单一致,发现问题及时更正。二、辅助材料1、保管对辅助材料验收合格后办理入库手续,保管员出具一式三联入库单,一联存根联,二联财务联、三联采购。入库单上要有经办人签字,总(副)经理的签字审批,入库单上的日期是当天货到日期,供应商的全称与发
8、票名称一至。采购员在办理入库手续时,不管发票是否到达,都需向保管提供购货清单,购货清单上要注明货物的名称、数量、单价、金额、规格、销货单位的全称,且单位的全称与开据发票的单位名称完全一样,购货清单上需有销货单位的财务专用章或发票专用章,特别说明的是购货清单上的单价为不含税金额,且与开据发票的单价一至,保管办理入库实行货到时一次性办理,如有不符合上述办理入库条件的,保管有权拒绝受理。2、材料的入库分两种情况:第一种是材料发票同时到达,保管要依据发票办理相关入库,第二种情况是材料已到发票未到时,保管员要依据供货清单办理暂估入库,但是入库的单价、金额必需与实际开票的单据金额一致。入库手续必需有经办人
9、(采购员)的签字,需要质量验收的,采购员要通知相关人员进行质量验货,需相关技术人员或工程师认定时,也必需现场通知,出据质量验收报告单才可办理入库手续。3、出入库单上的数量、规格、单价、金额、供应商,部门等要填写完整,所有出入库单据要有编号,编号应与系统编号完全相符。4、手工单据上的所有记录不得有任何涂改,如果有记录错误必需重新填制单据,签字手续需重新办理,不得有模仿领导签字和代签现象,如发现将追究责任,手工、系统的出入库单据所有联次都要有系统的编号,并且保证手工单与系统单据的编号完全相同。特别说明的是保管向采购或供应商出据手工入库单时必需有系统编号,否则到财务报账时无法办理报销手续。5、辅助材
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