医院后勤采购管理制度.doc
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1、医院后勤采购管理制度 为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,特制定本制度。 一、加强领导1、设立物资采购管理领导小组,由院长、分管院长和总务科、工会及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。2、成立物资采购管理小组,由领导小组、总务科科长、采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。二、采购计划和审批1、医院各部门所需采购的物资(金额在3000元以内)必须先提出采购计划,报需要采购部门负责人、院长审批后,方可交给物资采购小组集中采购和集体采购
2、。2、凡国家规定金额在3000元以上单品种,由院招标采购领导组实行统一招标采购。三、采购原则与方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则,实行阳光采购;必须坚持秉公办事,维护医院利益的原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选购。2、物资采购原则上采取公开招标的形式进行采购。 3、在采购物资时,要坚持勤跑多问,坚持集体谈价,真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。4、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位,不得拖延,影响工作。5、采购人员应认真检查物资质量,力求价格合理、质量合格,如因失职而采购伪劣产品,采购
3、人员应负一定经济责任。 四、采购物资的登记和领用物资采购发票应先由物资、采购人员、相关部门签字后,再由总务科长签字认可,最后给院长审批报销。医院后勤采购相关职责制度一、总务科物资采购职责(一)负责对全院的家具设备,办公、劳保、生活用品,水、暖、电气、维修材料等物资的采购工作。(二)根据各办公室的需要,制订各类物品的年度、季度、月份的临时的采购计划,报请领导审批后及时采购。(三)计划采购,计划用款,注重质量,注意节俭。(四)严格执行财经制度,做好物资采购用款申请、报销工作,履行验收入库手续,做到物件、凭证对口,一次借款,一次清账。(五)必须全力以赴,积极采购办公、生活保障等急需物品。(六)进行货
4、源调查,了解市场行情,择优选购,做到物优价廉。二、后勤采购的注意事项(一)根据医院规定,后勤采购包括家具、办公用品、材料及设备等。(二)负责采购工作的人员要时时、处处以医院利益为重,遵纪守法,廉洁奉公。(三)采购工作严格按照申请、立项、审批、研究采购方式、签署合同、验收、登记入帐、资料归档等程序规定执行,明确各个环节上的责任和权限,做到程序规范、公开透明、货比三家、集体决策、择优购置。(四)采购产品时必须明确产品的厂家、信誉度、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证、价格、提货地点等,严防购入伪劣产品。(五)采购活动中如涉及供应商的任何“折扣”、“让利”等,均应在实际采购合同中以“让利
5、”或“捐赠”形式体现。(六)购销合同的签定必须遵照中华人民共和国合同法执行,维护医院权益,由经办人起草合同样本,办理合同会签审核手续合格,盖章生效。(七)购置的产品到达,要认真验收其产品的厂家、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证等是否符合要求。如发现不符合要求的,坚决拒收。各单位负责人应对采购的产品质量进行把关,防止不合格产品,做到人人把关,一丝不苟。(八)合同在实施过程中必须加强监督管理,要定期或不定期检查合同履行情况。(九)维护医院信誉和利益,采购付款工作按照合同执行。(十)大宗物资采购按照医院的有关规定执行。三、库房管理制度(一)认真执行各项规章制度,遵守财经纪律,努力保管好
6、仓库物资。(二)坚持计划供应,适当集中,方便领用,服务医疗的原则。(三)库存物资既要保证供应,又要防止积压。(四)一切物资入库时,必须在规定时间内办理验收入库手续。入库前,必须检验数量、质量、规格、型号等,合格的方可入库。如物资质量、数量、规格不符时,由采购人员负责与供货单位联系处理。(五)仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不,即:1. 三清:规格清、材质清、质量清。2. 两齐:库容整齐、摆放整齐。3. 四号定位:按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放。4. 九不:不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。(六)定期编制仓库与设备物资库存情况报表。一切报表应符合规定,账物相
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