柑橘产业部销售与采购管理制度.doc
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②面临盘点、滞品库存压力; ③新品种推出及市场导入需要; ④迫于竞争对手促销竞争的压力; ⑤创立品牌形象与公益形象的需要。 1.6.2促销时机认定 ①重大节日、目标人群共享假期、特殊庆典如开业志庆、周年庆典等; ②政府组织的水果产销会、博览会; ③竞争店计划(推出)促销举动,进行同步(抢先)反应; ④前期已进行(或计划同步推出)较大规模公关、广告行动。 1.6.3促销准备、气氛营造 ①现场促销的“吊旗”、“彩带”、“促销海报”、“宣传单”、“宣传标签”等的预先准备。 ②促销广告投放。 媒体的选择、规格与频度的选择,播发计划与促销商的预先准备。 ③促销备货,盘点库存。 ④促销用品(如赠品、样品、同步跟踪表单等)展示,需专人管理促销用品的准备,样品的准备。 ⑤基于促销主题,对重点大客户进行重点陈列调整与解释。 ⑥针对促销主题,对组织促销的项目果品进行重点显眼陈列,突出促销的卖场气氛。 1.6.4现场接待管理 在水果展销会现场,指引顾客了解新上市且健康的各种绿色水果,展销会现场的工作人员应以热情饱满的态度迎接每位来访者,让顾客离我们更近,更加信任我们,以此提高公司的知名度 2.财务管理 2.1财务管理原则 2.1.1柑橘产业部实行报帐、核算、采购、销售、资金、结算、成本核算全方位负责制。 2.1.2销售门店设立销售流水帐、商品库存帐、日常费用与会计事项等凭证。 2.1.3销售门店的营业税金、铺面费用以及其他费用,由门店负责按公司要求交纳。在门店中备存的帐表,未经公司领导的批准,均不得向外公布或提交给公司外的任何部门与个人阅览。 2.1.4财务人员需要做到坚持原则,照章办事。 2.1.5通过合理规划,控制水果门店现金流,保证公司资金运转。 2.1.6销售人员与采购人员出差过程中应实行记账与现金的分开管理。 2.2现金管理 2.2.1设置“现金日记账”,账簿由出纳员根据收款凭证、付款凭证,按照业务发生的先后顺序逐笔登记,每日上报到上级财务负责人,并每周编报现金周报表。 2.2.2出纳员对现金做到日清月结,按月结出现金收支合计和余额,并将账面余额与实际库存现金数进行核对,做到账实相符。将现金日记账余额与总账现金余额进行核对,做到账账相符。 2.2.3现金不得随意座支、挪用,不得白条抵库,不准私自借用。销售的现金收支活动,必须通过财务部门进行账务处理,任何个人不得隐瞒不报,自行动用或私分。 2.2.4门店库存现金余额不得超过XXXX元,凡超过限额的现金应及时送存银行或返回公司财务部。 2.2.5员工借支差旅费或借现金购买零星物品,必须在回单位后七天内到财务部门报销结账,财务部门坚持前账不清、后账不借的原则。凡违反上述规定者,视其情节轻重、划分责任扣罚工资等。 2.3应收账款管理 2.3.1销售商品到货款结算,销售人员应负责到底,对销售任务的完成情况,要按货款结算来考核;对坏账损失,除属于不可抗力的因素外,都要与销售人员的奖金和效益工资挂钩。各种水果的销售,由负责发货的人员填制一式三联出库单,填写收货单位、数量、单价、金额并经销售人员、收货承办人签字后发货。各门店于每月30日前填报销售月报表,经部门负责人签字核对后附出库单记账联报财务部门入账。 2.3.2对超过付款期限一年以上的应收账款,公司在内部管理上视为坏账。坏账损失根据具体情况具体处理,有关事项另外单独制定处理办法。 2.3.3在一个年度内,发生坏账损失达XXXX元以上的销售人员,下一年度每月只发给基本工资XXXX元,在此期间,如能在销售上做出显著成绩的,可以适当上调基本工资。 2.3.4财务部对应收销货款的结算负有督促检查的责任。主管结算工作的财务人员,必须每月对每个销售人员督促检查一次,建立应收货款结算督促登记簿,每次督促后应由受督促的销售人员签字确认,否则,如发生坏帐损失,要连带扣罚主管结算会计人员的奖金与效益工资。 2.3.5销售人员不得座支货款,在收到货款XX日内必须交公司出纳员存入银行,超过XX日,按日XX‰加收罚款,超过XX个月未交者,停发工资,直到结清为止。 2.4现金支出(费用)管理 2.4.1销售门店经营和销售人员日常所需费用,要有预先的计划与安排。销售人员的误餐费用由公司财务部按标准予以补助。销售门店的工资、奖金、提成、补助等费用的发放,由公司直接实施,任何人都不得坐支销售货款。 2.4.2采购与销售人员的吃、住费用应按照公司规定的标准支出,不得随意更改,如有特殊情况,需向上级汇报。 2.5差旅费管理 2.5.1实行出差申报制度。柑橘产业部部门工作人员出差,须经部门负责人审批。出差员工填制“出差申报表”,此表一式两份,一份在报销时作附件,财会部门以此作为差旅费准予报销的依据,一份交办公室作为考勤附件。 2.5.2差旅费原则上实行包干制。领取包干费后不再报销除车船费以外的其它费用。特殊情况下需实报实销的,必须经部门经理批准。 2.5.3未经上级批准,任何人不得随意乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱(含二等舱)以上舱位等。否则费用自理。 2.5.4江津市内出差,只能按客车收费标准报销车费;当天不能返回的,部门经理XX元/天包干,其他工作人员XX元/天包干;误餐补助费标准:早餐按XX元/餐包干,中、晚餐按XX元/餐包干。 2.5.5江津市外出差(特区及沿海除外),部门经理在XXX元/天标准内实报实销,其他人员按XXX元/天包干,伙食补贴XXX元/天包干。 2.5.6特区及沿海地区出差,部门经理住宿费在XXX元/天标准内实报实销,其他人员按XXX元/天包干,伙食补贴XXX元/天包干。 2.5.7对常驻各外派机构的人员,住勤期间按XX元/天补贴,路途中仍按规定包干补贴。如因工作特殊需要,则必须经上级确定标准后实施。 2.5.8江津市内出差,自带交通工具当天返回的人员,不报销住宿费和交通费。只按误餐标准报销伙食费补贴;其他地区出差自带交通工具的,除不报销交通费外,其余按相应标准报销。 2.5.9实行费用包干后,住宿发票应作为差旅费报销的附件。没有住宿发票的,不能报销住宿费。 2.5.10 出差人员于出差返回后第一个工作日回公司书面汇报出差工作情况,通知人事主管核销出差记录并计算餐费补贴和外埠市内交通费补贴。 2.5.11 出差人员应于出差返回后,在3个工作日内如实填写差旅费报销单连同各项原始票据按照审批权限送财务、会计审查,查实票据是否是可以入账的合法票据,金额计算、填写是否正确,是否符合差旅费报销标准,是否是计划内支出。对于没有可入账合法票据的费用一律不予报销,超过差旅费开支标准的部分由出差人员本人负担,一律不予报销,金额计算、填写不正确的由出差人员重新填写。经审核无误的报销单连同原始票据交出差人员送总经理审批后,方可办理报销手续,同时一次结清预借差旅费。 2.5.12对于长期出差的人员除按照上述规定执行外,出差天数在XX天以上的,每天给于XX元的出差补贴 2.5.13员工如有违反规定虚报差旅费的,一经查明,必须退还虚报的差旅费并处于X倍的罚款,情节严重的将给予警告、记过或除名的处分。 2.5.14员工出差期间,除患病或特殊事故外,不得任意在外逗留。如因私事请假逗留者必须经领导批准后通知人事主管并且不得报销因私逗留在外期间的住宿费、餐费补贴、市内交通费和返回公司的交通费,请假审批权限与出差审批权限相同。 2.5.15出差任务未能在预定日期内办完,需要顺延时,应就地发传真或电报通知主管领导,并通知人事主管修改记录。通讯条件非常恶劣的地区可以用电话通知并于返回时以书面形式补报上级领导及人事主管。 2.5.16在途交通费开支办法 出差人员住宿费实行限额凭正式发票报销的办法,按出差的实际住宿天数计算报销;餐费补助和市内交通费补助实行包干办法,按出差的日历天数计算发放;在途交通费按照准承交通工具的标准据实凭合法票据报销。 在途交通费开支最高标准视具体情况而定,一般情况下标准如下: 出差人员级别 路程 部门经理 副经理 一般员工 连续乘坐时间超过8小时,乘坐时间在夜间 飞机经济仓 火车硬卧 火车硬卧 不符合以上条件 火车硬卧 火车硬座 火车硬座 2.5.17不符合以上乘坐飞机标准的,如果任务紧急,必须经上级批准方可乘坐飞机。 2.5.18出差人员按规定或经批准可乘坐飞机者,其往返机场乘坐的机场专线客车费用作为在途交通费凭有效票据实报实销。 2.5.19每人每日住宿费、市内交通费、餐费补贴开支标准。 出差人员级别 住 宿 费 外埠市内交通费 餐费补贴 特殊地区 一般地区 特殊地区 一般地区 部门经理 XXX元/天 XXX元/天 XXX元/天 XXX元/天 XXX元/天 副经理 XXX元/天 XXX元/天 XXX元/天 XXX元/天 XXX元/天 一般员工 XXX元/天 XXX元/天 XXX元/天 XXX元/天 XXX元/天 2.5.20两名及两名以上员工共同出差,按照最高级别员工单人住宿费标准执行。 2.5.21出差前往一般地区的餐费补贴按出差日历天数计发;出差前往特殊地区,特殊地区餐费补贴按在特殊地区的实际住宿天数计发,在途期间按一般地区标准计发餐费补贴。 2.5.22境外差旅费开支办法 ①境外差旅费指员工在中国大陆以外地区出差发生的差旅费,包括出差补贴、住宿费、电话费、在途交通费等。 ②每人每日出差补贴开支标准。 ③出差补贴实行包干制管理,员工境外出差期间的餐费、电话费、当地交通费、住宿费等费用在此项补贴之内支付。员工返回公司后于报销时到财务部结账,不再凭票据报销。 附件 出差申请表 部门: 申请日期: 年 月 日 出差人 职务 出差任务 出差地 (多地出差须一一注明) 乘坐交通工具 出差期限 自 年 月 日至 年 月 日共 日 预借差旅费 ¥: $ 其它币种: 大写: 部门经理意见 日期: 年 月 日 主管副总级领导批示 日期: 年 月 日 总经理批示 日期: 年 月 日 总裁批示 日期: 年 月 日 备注 3.销售人员管理 3.1销售人员管理 3.1.1业务人员出勤管理 ①凡是出差人员必须填写出差审批单,出差审批单由行政部交部门经理批准,到达目地以后必需用电话随时向上级报到; ②出差员每月出勤天数XX天为满勤; ③出差人员如有事请假必须请假,如在市场有急事,可以打电话给行政部请假,如发现不请假擅自脱岗者,给予一定的惩罚,多次不该者,给予辞退; ④出差人员出差和返回必须告之行政部,如接不到通知擅自脱岗,如发现当月所有差旅费及补贴不予报销; ⑤销售人员辞职,必须提前一个月写辞职报告交行政部,由行政部交总经理批准并交接工作,若擅自离职,扣除当月工资。 3.1.2报表管理制度 ①每次出差所发表格必须认真如实填写,交行政部审核,部门经理批准,否者当月差旅费不予报销; ②如发现虚假和抄写现象不予报销差旅; ③报帐时所填差旅表日期行程必须与所考勤日期一致,否者不符合 不予报销,并扣除当天差旅; ④出差当天和回差当天以出差登记表为主。 3.1.3不许私自向经销商借钱借物。 3.1.4在市场上,业务人员不允许随意承担招待费用,如有需要,需向上级请示。 3.1.5未经公司允许、不准私自许诺政策,如私自承诺有本人承担全部责任。如有申请以书面形式呈报,批示后方可执行。 3.1.6业务人员客户来销售门店洽谈业务,须吃住,必须填写必须填写《客人用餐住宿申请单》由部门负责人批准,按照一定的标准统一安排。 3.1.7所有业务人员手机必须保证24小时开机。 3.2销售人员休假管理 员工按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假的,安排适当时间补休。工按国家规定享有探亲待遇。具体如下: 3.2.1员工在公司工作满1年后,开始享有探亲待遇。 3.2.2与配偶不住在一起的,又不能利用工休假日团聚的,1年可探望配偶1次XX天,另按实际需要给予路程假。 3.2.3与父母都不住在一起,又不能利用工休假日团聚的,未婚员工探望父母1年1次XX天,已婚员工2年1次XX天,另按实际需要给予路程假。 3.2.4员工探亲按国家有关规定报销往返路费,超过规定的费用自理。 3.2.5探望配偶和未婚员工探望父母的往返路费,在规定范围内由公司核准报销;已婚员工探望父母的往返路费,在本人月标准工资XX%以内的,由本人自理,超出部分由公司核准报销。 3.2.6员工请假探亲必须由所在部门统筹安排,经人事部门核准,未经核准的按旷工处理。生产单位员工探亲尽可能安排在春节统一放假。 3.2.7婚假。法定婚假XX天,晚婚(男25周岁、女23周岁)假13天,异地结婚可适当另给路程假,假期内工资照发。 3.2.8员工的直系亲属(父母、配偶和子女)死亡时,丧假XX天;异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资照发。 3.2.9员工按国家规定享有年休假的,由劳动人事部门会同各部门统筹安排员工休假。 3.3柑橘产业部人员职责管理 部门内部人员需要严格遵守公司章程以及各项规章制度和决定。员工行为禁止有任何有损公司形象的行为。对于违反公司规章制度的员工行为,由人事部对其做出处置。柑橘产业部各员工具体的职责如下: 3.3.1部门经理 岗 位 部门经理 直接上级 总经理 直接下级 区域营销经理、副经理、配送中心经理、采购经理、财务经理 本职工作 1、在总经理授权范围内负责佳力公司营销中心销售管理工作; 2、销售队伍的建设与管理; 3、销售政策、计划执行和任务完成情况组织跟踪; 4、制定销售人员激励考评方案,对销售业务人员进行考评; 5、不定期进行市场巡查; 6、日常事务工作及各类销售报表(销售信息)的处理; 7、对销售业务进行过程控制; 8、完成上级指派的各项工作,定期向上级汇报销售情况; 9、与市场部、管理部、综合业务部、办公室工作协作沟通。 直接责任 1、对部门的销售计划和任务完成负责; 2、对部门的销售管理工作负责; 3、对销售队伍建设及管理负责 4、对网络建设负责; 5、对应收货款的追收执行负责; 6、对销售渠道建设及经销商的管理负责; 7、对销售过程管理负责; 8、对上级领导交办的工作负责。 主要权利 1、授权范围内人事任免(建议)权; 2、授权范围内人事奖罚建议权; 3、授权范围内有关政策的制定权及审批权; 4、授权范围内销售业务人员的管理、考查和监控权; 5、授权范围内阶段性销售战略、战术有组织实施权和调整建议权; 6、授权范围内公司销售资源有调配权; 7、享受公司规定的各项待遇与福利; 8、公司赋予的其它权利。 管辖范围 1、 柑橘产业部水果营销中心、加工中心、采购等; 2、 及本职工作及接受指令工作的范围。 3.3.2部门副经理 岗 位 部门副经理 直接上级 部门经理 直接下级 区域营销经理、配送中心、财务经理、采购经理、销售内勤人员 本职工作 1、在部门经理授权范围内分管佳力公司营销中心销售工作; 2、协助销售队伍的建设与管理; 3、协助销售政策、计划执行和任务完成情况组织跟踪; 4、跟踪销售人员激励考评方案,对销售业务人员进行考评; 5、不定期进行市场巡查; 6、协助部门经理处理日常事务工作及各类销售报表(销售信息)的处理; 7、完成上级指派的各项工作,定期向上级汇报销售情况; 8、与市场部、管理部、综合业务部、办公室工作协作沟通; 9、负责销售部的行政后勤管理领导工作。 直接责任 1、对部门经理分配的工作负责; 2、对部门销售部内部管理工作负责; 3、对部门经理授权销售队伍建设及管理负责 4、对部门经理授权的网络建设负责; 5、对应收货款的追收执行负责; 6、对部门经理授权的销售渠道建设及经销商的管理负责; 7、对销售过程管理负责; 8、对上级领导交办的工作负责。 主要权利 1、授权范围内有关政策的制定权及审批权; 2、授权范围内销售业务人员的管理、考查和监控权; 3、销售部内部日常事务行政管理权; 4、授权范围内公司销售资源有调配权; 5、享受公司规定的各项待遇与福利; 6、公司赋予的其它权利。 管辖范围 1、 柑橘产业部水果销售中心、各区域市场经理、加工中心、采购中心等; 2、 涉及本职工作及接受指令工作的范围。 3.3.3区域市场经理 岗 位 区域市场经理 直接上级 部门经理 直接下级 市场策划专员、市场信息专员、销售员、市场推广专员 本职工作 1、受部门经理委托全权负责公司水果营销中心市场部工作; 2、编制(执行)区域营销中心有关市场管理制度、市场推广计划和在授权范围内处理市场部日常工作; 3、区域市场部各组的制度规范建设与管理; 4、年度工作计划的制定与组织实施; 5、制定市场部工作人员激励考评方案; 6、区域市场信息报表的处理; 7、定期进行市场监理和调研; 8、完成上级指派的各项工作,定期向上级汇报市场部工作; 9、协调与接口部门沟通与协作。 10、区域营销中心内部营销理论和实战培训计划制订。 直接责任 1、对区域市场部工作负责; 2、协助部门经理进行企业文化建设; 3、对区域市场部队伍建设负责; 4、对区域市场部策划推广工作负责; 5、对区域市场部信息管理工作负责; 6、对企划工作负责; 7、协助部门经理进行市场管理; 8、对区域市场部的工作过程管理负责。 主要权利 1、 授权范围内人事任免(建议)权; 2、 授权范围内人事考评、奖罚权; 3、 授权范围内有关政策的制定权及审批权; 4、 授权范围内市场部工作人员的管理、考查和监控权; 5、 授权范围内的工作安排有组织实施权和调节权; 6、 授权范围内的公司资源有调配权; 7、 享受公司规定的各项待遇与福利; 8、 公司赋予的其它权利。 管辖范围 1、 区域门店销售中心; 2、 涉及本职工作及接受指令工作的范围。 3.3.4市场销售人员 岗 位 市场销售人员 直接上级 区域市场经理 本职工作 1、在区域市场经理授权范围内的工作; 2、协助区域市场经理编制(执行)区域营销中心内有关市场管理制度、市场推广计划和在授权范围内处理市场部日常工作; 3、协助区域市场经理进行市场部各组的制度规范建设与管理; 4、协助区域市场经理制定年度工作计划与组织实施; 6、协助区域市场经理进行各类市场信息报表的处理; 7、定期进行市场监理和调研; 8、完成上级指派的各项工作; 9、协调与接口部门沟通与协作。 直接责任 1、对区域市场经理分配的工作负责; 2、对区域营销中心市场部内部管理工作负责; 3、对区域市场经理授权的市场策划工作负责 4、对区域市场经理授权的市场信息管理负责; 5、对区域市场经理授权的市场推广工作负责; 6、对上级领导交办的工作负责。 主要权利 1、 授权范围内的工作安排有组织实施权和调节权; 2、 授权范围内的公司资源有调配权; 3、 享受公司规定的各项待遇与福利; 4、 公司赋予的其它权利。 4.其他日常管理 4.1安全管理 4.1.1出差人员应注意安全,保护好自身的人生与财产安全。 4.1.2货物与办公用品的安全管理。 4.2突发事件的应急管理 4.2.1在遇到不可抗拒的突发事件时,应第一时间跟上级汇报,商量对策,减少公司的损失。 重庆锦程实业有限公司 柑橘产业部采购管理制度 目录 1.目的 1 2.适用范围 2 3.职责权限 2 4.采购原则 2 4.1询价比价原则 2 4.2一致性原则 2 4.3低价搜索原则 3 4.4廉洁原则 3 4.5招标采购原则 3 4.6审计监督原则 3 5.采购主体框架制度 4 5.1采购流程图 4 5.2物料管理 4 5.3采购管理 5 5.4部门内部管理 7 5.5供应商管理 10 1.目的 为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公柑橘产业部经营活动的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于公司对外采购生产、销售经营有关的经营性固定资产、材料以及初级产品(以下统称为采购物品),主要适应于销售商品(水果)的采购事项。 3.职责权限 ①总经理负责柑橘产业部采购管理制度的审批。 ②分管副总负责柑橘产业部采购管理制度的审核。 ③柑橘产业部部门人员负责采购管理制度的制定。 ④销售经营性产品的采购由柑橘产业部部门专职人员负责;其他物品的采购由公司既定部门负责。 4.采购原则 4.1询价比价原则 水果采购应该权衡果品质量、价格、交货时间、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,选出对公司最为合适的供应商,并与选定供应商进一步议定最终价格。 4.2一致性原则 采购人员定购的物品必须与部门决策人员所下请购单所列要求、规格、型号、数量大概一致。在市场条件不能满足采购要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。 4.3低价搜索原则 采购人员应该随时搜集市场价格信息,与供应地及销售市场所在地经常沟通,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。 4.4廉洁原则 4.4.1自觉维护公司利益,努力提高采购品质量,降低采购成本。 4.4.2廉洁自律,不收礼,不受贿,更不能向供应商伸手。 4.4.3严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 4.4.4加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 4.4.5工作认真仔细,努力做到不因自身失误给公司造成损失。 4.5招标采购原则 凡大宗或经常使用的物品(这里特指运输、加工、冷藏等专用设备),都应通过询议价或招标的形式,由公司指定相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。 4.6审计监督原则 采购人员要自觉接受公司和部门领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司相关奖惩制度进行处罚直至追究其法律责任。 5.采购主体框架制度 5.1采购流程图 流程 作业要求 记录表单 责任单位/人 采购申请 验收入库 对帐/整理付款资料 询价比价议价 样品提供确认 签订采购合同 进度跟催 供应商选择 接收请购单 1.柑橘产业部(部门、市场)根据生产或经营实际需要填写请购单。 请购单 部门、市场 1.接收已核准的请购单。 请购单 采购员 1.采购人员依需求缓急,参考采购历史记录或供应商所提供的资料,至少精选两家以上供应商进行比价和议价。 询价记录表 采购员 1.以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则。 申请单 采购员 1.依优质低价原则进行选择。 询价记录表 柑橘产业部/采购员 1.依据供需双方确定的条件签订合同。 采购合同 采购员 1.依据合同或约定的交货期进行跟踪确认,发生异常及时处理。 采购合同 采购员 1.按采购需求进行验收,办理入库手续。 入库单 库管员 /柑橘产业部 1.库管员按请购单、送货单整理汇总。 2.采购员根据库管员提供的相关资料进行对帐,有部门财务人员到财务部办理结账。 送货单 发票 支付凭证 库管员 采购员 5.2物料管理 主要是库存控制。公司各个加工厂以及销售窗口,应该建立一种有效沟通机制,库管人员定时盘点库存数量并及时更新沟通机制,让部门领导、销售人员及采购人员能够及时了解库存情况。 对于各个全国各个销售点等分支机构对于商品的需求,需要向部门主管领导适时反应,能够使得调拨人员有充分的时间以及充足的在途时间进行货物调拨,从而使各个分支窗口正常运营。 5.3采购管理 5.3.1采购计划管理 柑橘产业部领导应会同采购与销售人员,根据上经营年度销售情况以及本年度公司既定计划,结合本年度产地收成情况,编写全年采购计划,包括年、季、月的采购计划。该计划涵盖采购品种、采购数量、采购预算以及采购人员行程安排等,对于全年整体计划的具体实施,可以实施过程中采取滚动修订的方式进行适当的调整,因为市场是无法准确预见的,应学会随机应变。 另外,采购人员行程的安排问题,由于涉及到交通工具选择、出行时间以及差旅经费,所以该方面的计划越详细越有效率。 产业部编写的采购计划应首先在部门内部协商通过,而后报公司董事会审批,待审批后方能实施。 5.3.2采购实施过程管理 ①采购价格。 采购人员应长期与市场形成一种默契感,即经常与处于市场第一线的同事、朋友处理沟通状态。一旦到了某种产品上市的时间,采购人员应该广泛与市场前沿人员及生产地代理商进行充分沟通,准确收集采购价格,并有专门人员对相关价格进行整理、分析,提供给采购决策者,进一步实质性的确定采购事宜。 ②采购合同的编制与实施。 根据前期采购价格的收集整理与决策,采购人员深入产地进行采购实施,待商榷完毕以后应当编制采购合同并交纳定金,待一切准备就绪后,则开始实施采购合同,按照既定计划,实施加工、装车、运输等一系列采购活动。 ③采购异常情况的处理与总结。 采购的过程中,进展顺利则按合同进展。但是面对偶尔出现的采购异常情况,还是要有一定的应急措施以及处理办法。在采购过程中一般会出现的异常情况主要有下列情景:实际供货与合同要求货物的品质、尺寸、颜色、新鲜度有差别,供货数量方面存在差异,实际供货地点与合同注明存在异常等等。面对上述情景,采购人员应理性处理,且不可莽撞行事。各方面成本已经花销,在不影响大局的情况下着优处理才是正确行事之道。同时,应及时完整的整理出异常情况事由、处理过程以及处理结果,并加之采购员的分析评论,而后上报。 ④付款计划与核对账务。 公司的采购实施应有完善的付款计划以及账务管理。采购过程尽量避免仅有一个采购员采购的情况,实施账务与出纳两条线的现金管理制度,一人管账,一人管钱对于账务管理的规范性有着相对较好的适用性,同时要明确职责,共同承担责任。 采购中的付款事项应有一个统一规定,签订采购合同时明确规定,下单支付货物定金,一般为货物价值的10%左右。待收货装车完毕后支付余款。每项采购完成后采购人员应及时处理本次采购所有花销,整理成册,待回去对账务进行处理。 5.3.3采购统计管理 每做一次相关采购,柑橘产业部应准确及时的对采购事项进行记录在案,整理成册,建立供应商管理库,供以后采购选择。这些统计管理包括采购地、采购品种、质量合- 配套讲稿:
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