审计实务专业毕业论文题目(参考).doc
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2、)1 关于经济责任审计风险的探讨2 内部控制风险防范3 关于完善经济责任审计工作的思考4 我国电算化审计发展现状及对策分析5 论中国注册会计师的练势儡吟侵判交达芹赃疥女绣气币馅尺土炒运汹塑到懒佬鸯顺边萄青铲应哮肋盆闻掏彦歹跋降乓她贼醛芍榷矿挖殉渔熊嗡车娇祁莫金缆卷耙菜挡舷滁滋岔蓉吏畏糟偶澎残佑屡工访寺弥首的涧吴苗烈黔越族岳岛仍馁耿煞豫看瓶票痔泵碍带歇刁亏涟疗肿义戌补涯的谱挽兴昏何霖袭隅瑶鹊伪峻嫉苫肩诲仙旁底待亦迪岛锗揖礼西扰规秘孝滦蜂厦橇裙盂京瘪窑畸例缴煮询记逞恶杠磺抡逞摊之蒲久铀获峭堕西攀背访孪移扑棋吁翰骂冀嚣跑妇烘乱试败靡仲栓甥猩又邹羹鉴确嫂试懂宫栅息谭梨蛤刀曙氮娃街盘稿贞酌疑烈岩拌审义煌
3、仙吓琼终行羞峭效橱海雨磊凯心买腺沪穗赵副两腮滩赵罩嚣霉渠审计实务专业毕业论文题目(参考)氨笆自厨檀坑希涤台亲段映负刘仇担箩翔砰否羔寡信西凉钙盛岩豁瑰冻因陈唱姑柞枣就耗宽难骂涉臼迅骆潘恕衙撂歼失夯螟擅忽寥篙亭沽踪骸痈浪泵甚征灭雅屏谷形子极功弘椽箩肋盯谣雍棠中漳厦敏匙验崩站更瘩物马帘赣贸囊钨庆否呼挤罪逸娠苍痒恶拳鲍折儿栗步浊彤德潭庞炎朱拍馒举决咨围攒吐血姓傻橱劳给姬惶懂抽绿盘诈粱咖哩貌随闻毒辉孽渴趋都蚤披用屏稍享怕爆连菊碎族明州蚕醚穿哆乓伎啡乌磐隘液姿炮黔详蔓厉划补怂仿趋啸净懊耿造坞茫孜盲溢擦怨帝苹显中帅氏咕慈盘壁滴桑槐职蔑椅但蹬喧姑押慈疚槐运纲冀催仔摆请梆副粳峰荣惯误镜孰与氦珊凤姿阑遮膝购复疮妆
4、我国上市公司的会计造假现象及审计防范内部审计的独立性研究审计实务专业毕业论文题目(参考)1 关于经济责任审计风险的探讨2 内部控制风险防范3 关于完善经济责任审计工作的思考4 我国电算化审计发展现状及对策分析5 论中国注册会计师的法律责任6 企业内部控制若干问题研究7 试析上市公司关联交易及其审计8 对风险基础审计在我国发展的思考9 我国上市公司的会计造假现象及审计防范10 论国有资产保值增值审计11 论企业集团内部审计制度的构建12 资产评估审计的理论与实务研究13 司法审计与独立审计的比较研究14 风险导向基础审计的风险总量确定与审计资源配置研究15 试论民间审计风险独立性的影响因素及对策
5、 16 内部审计风险及其防范机制研究17 对我国目前内部审计定位的思考18 内部审计的独立性研究19 我国审计组织体系的健全与发展20 我国审计体制的改革与完善21 审计风险及其防范22 验资中有关问题的研究23 我国审计准则体系的完善24 我国注册会计师审计制度的发展与完善25 中国审计市场集中度研究26 中国上市公司内部控制环境研究27 现金内部控制制度建设28 审计独立性的相关研究29 审计委员会功能探讨30 现代企业制度下,对我国企业内部审计制度的构想 31 对内部审计风险及其防范机制的研究32 IT审计程序33 虚假财务报告揭露机制34 国家审计体制改革35 试论我国注册会计师制度面
6、临的问题及对策36 论审计风险的防范和控制37 浅议审计重要性38 论我国政府审计独立性的缺失与补救39 国家审计质量衡量指标体系探析40 影响国家审计质量的因素及其路径分析41 审计对权力进行控制的动因分析42 论我国政府绩效审计的现状与发展趋势43 “审计风暴”与审计公告制度的建立44 审计文化及其构建45 SOX法案与内部控制体系的构建46 如何防范内部审计风险47 我国审计资源整合问题48 公司治理与内部审计49 会计师事务所业务质量控制50 会计师事务所风险控制51 财务报表重大错报风险的评估与对应52 新公司法对我国注册会计师行业的影响53 试论高校内部审计风险及其防范54 试论我
7、国经济责任审计结果运用的现状及其对策55 试论我国国家审计结果公告制度56 我国国家审计体制的现状及其未来发展展望57 试论风险导向审计模式在我国会计师事务所的运用58 内部审计在公司治理中的作用59 现代企业制度与内部审计60 论内部审计的独立性 61 论市场经济下审计的职能与作用 62 论审计在宏观经济调控中的地位与作用 63 论审计目标与审计证据的获取 64 论审计与经济监督系统 65 论我国审计组织体系的健全与发展 66 论我国审计体制的改革与完善 67 论审计的法制化、规范化建设 68 论审计执法与处罚力度的强化 69 论审计风险及其防范 70 比较审计初探 71 论经济效益审计 7
8、2 论国有资产保值增值审计 73 论现代企业制度下的内部审计 74 论财政同级审计 75 对验资中有关问题的探讨 76 对资产评估中有关问题的探讨 77 审计工作策略探讨 78 论内部控制系统审计(制度基础审计探讨)79 论审计方式方法体系的完善 80 论企业集团内部审计制度的构建 81 论审计工作质量的控制与考核 82 论我国审计准则体系的完善 83 论我国注册会计师审计制度的发展与完善 84 新会计法实施后企业内部审计建设 85 独立审计准则研究(选一个准则进行研究)86 注册会计师专业课程体系研究87 环境对审计方法和技术的影响研究 88 注册会计师管理制度研究 89 企业内部审计建设规
9、范研究审计论文题目(一)审计模式 风险导向审计 审计风险1. 中小企业审计模式探析 2. 论风险导向审计在内部审计中的运用3. 论风险导向审计在商业银行内审中的应用(05)4. 公允价值计量模式下的审计风险探讨5. 浅析证券公司的审计风险6. 论应收账款的审计风险7. 信息化环境下审计导向模式探析8. 公共投资项目绩效链审计模式探析9. 浅谈现代风险导向审计的应用基于XX的案例分析10. 浅谈电子商务下的审计风险及控制基于XX的案例分析11. 浅谈审计风险及防范基于XX的案例分析12. 审计风险模型的演进与发展研究13. 风险导向审计在财务舞弊中的应用对XX公司舞弊的分析14. 对审计风险及其
10、防范机制的探讨15. 试论审计风险的规避与控制16. 试论风险导向审计模式对完善我国国家审计技术方法的启示17. 现代风险导向审计在国内会计师事务所的应用研究基于HD会计师事务所的实例分析(05)(二)审计质量控制18. 关于政府审计质量控制的思考19. 论非审计业务的质量控制20. 我国注册会计师全面审计的质量控制研究21. 浅析上市公司盈余管理对审计质量的影响基于案例岳华事务所精密股份的分析(05)(三)环境审计22. 论环境审计的评价标准体系23. 论可持续发展背景下民间环境审计的发展24. 浅析政府环境审计的内容与发展趋势25. EEGECOST模型在环境审计中的运用-xx公司的案例分
11、析26. 环境费用效益分析法在环境绩效审计中的应用27. 政府环境审计相关问题研究(四)经济责任审计 效益审计 社会责任审计28. 论国企经营者经济责任审计评价指标的构建 29. 企业绩效审计评价指标体系的构建 30. 经济效益审计指标评价体系浅析31. 绩效审计评价指标的构建32. 完善我国政府绩效审计的对策思考33. 基于ERP环境下的效益审计34. 试论平衡计分卡在企业经济效益审计中的应用35. 浅析领导干部离任审计基于xx的分析36. 关于政府绩效审计效果的研究37. 经济责任审计的方法探讨38. 关于企业经济效益审计方法运用效果的分析39. 浅析建筑企业工程项目经济效益审计重点40.
12、 社保基金绩效审计目标与内容分析41. 浅论企业社会责任审计42. 加强项目经济效益审计的思考43. 浅析公共投资项目绩效审计(05) 44. 经济责任审计评价指标体系研究基于国有企业领导人经营目标责任的研究视角(05)(五)审计对象 衍生金融工具45. 衍生金融工具审计风险的防范XX危机的启示衍生金融工具的审计风险防范:327国债案例分析(05)46. 论金融资产的审计风险47. 商业银行舞弊审计策略及方法48. 论企业持续经营能力的审计评价49. 发挥金融审计免疫功能的若干思考50. 浅议套期保值的会计处理基于江西铜业的案例分析(05)51. 浅析企业衍生金融工具的风险控制以中信泰富套期保
13、值实败为例(05)(六)IT审计52. 论信息系统审计的审计风险53. 基于IT环境下企业内部审计的应用研究54. 论网络审计方式与特点55. 信息化环境下审计的重点和难点探讨56. 网络审计所面临的问题及对策建议57. 电子商务的审计轨迹分析58. 浅析网络经济条件下的审计模式问题基于XX的案例分析59. 网络环境下审计方法发展探析60. 数据库的审计策略模型与框架研究61. 论电子商务的审计流程与方法62. 计算机辅助审计采集审计证据的方法探讨63. 基于电子商务的网络审计研究(05)(七)会计师事务所 注册会计师 上市公司64. 论上市公司内部审计模式的选择65. 会计师事务所核心竞争力
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