财务管理制度及流程[1]1.doc
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1、财务管理制度第一章、财务部及各岗位职责(一) 财务部职责一、 正确编制财务预算、计划,资金筹措、使用计划、费用开支计划。准确及时上交财务会计报告和各类报表,为公司经营决策提供详实、完整的会计资料。二、 负责公司财务核算与财务管理工作,监督、审核公司各项费用开支及经营活动开支,准确,督促各部门严格遵守公司财务制度。三、 加强对现金、银行存款及其他货币奖金的管理,严格依照支付结算管理办法、票据法的规定办理现金收付、银行转帐及票据结算业务。四、 负责会计核算资料、会计凭证、帐簿及报表的整理、组卷工作,建立健全发票管理制度和财务档案管理制度。五、 负责财务人员的培训和业务指导,处理好财务部与公司其他职
2、能部门工作上的配合与衔接,协调公司与银行、税务、工商等有关部门的关系,完成公司领导交办的其他工作。(二) 主管会计岗位职责一、制定公司内部财务、会计制度和工作程序,经审定后监督执行。二、进行各项成本的预测、计划、分析和考核,加强对成本费用的控制,协助公司的财务风险管理三、负责公司的会计核算,形成公司的财务报表,定期对公司运营状况进行财务分析,为经营管理决策提供财务支持四、负责公司的综合统计工作,统一向国家有关部门报送、提供综合统计信息,负责公司税务事项的办理五、保证财务资料的真实、准确,各类财务档案的存档(三)出纳员岗位职责一、负责公司货币资金的管理及款项的收付工作二、编制收、付凭证、登记现金
3、、银行帐三、出纳每月应出具银行调节表以确保银行帐的准确性四、公司领导交代的临时任务。 第二章、财务管理规定及制度(一)现金、支票管理办法一、现金的使用必须符合中华人民共和国现金管理条例。1、付给职工个人的工资、津贴、奖金、福利补助;2、支付给出差人员的差旅费;3、不足转帐金额起点的支付费用(1000元);4、各种劳保用品等支出;5、支付给个人的其他费用二、现金必须做到日清月结。三、非出纳人员不得经管现金,出纳员禁止用白条抵、顶库存。四、不准坐支现金,不许公款私存。不准从银行套取现金。五、公司任何人员无权以任何理由挪用现金。六、空白支票由出纳保管,在开出支票时,必须开出时间,金额或限额,用途,填
4、具支票领用登记单,由领用人,相关领导批示,不准签发空白支票,不准签发远期支票,不准签发空头支票,作废支票要统一保管,加盖作废印章,年底归档。(二)费用报销及付款、借款规定一、现金报销需填制费用报销单,按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额,在费用报销单上详细说明费用,原始单据应整齐粘贴在外购的费用报销单背面。由经手人签字,总经理审核签字、财务部审核签字后交由出纳报销。二、市外差旅费:员工因公赴外省、市出差,应购买硬卧火车票,轮船票不超过三等舱位;遇有急事需乘飞机的,经总经理签字后到财务部借款。回来报销时需在报销单详细注明:出差事由、目的地、出差人数、出差天数。财务人员审核报销时须对照有无特批
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