固定资产管理制度新.doc
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2.在实际执行过程中,手续不清、账务混乱,相关账、卡、表不健全的; 3.不定期进行资产的盘存清查,有关增减手续不经过有关人员审批与备案的,导致资产账实不符的; 4.缺乏资产妥善使用、保护、保养制度和有效措施,未及时配备保护器材的,尚未造成损失的; 5.资产的修理、改造未按计划、预算执行,大修和改造未经过有关人员审批的; 第三十三条 出现以下情况,给各公司造成损失的,按照各经济责任追究制度的规定追究责任人经济责任,并给以相应的行政处分,情节严重的追究法律责任。 1.不妥善保管和未按操作规程使用,造成损坏、丢失、发生事故受损的; 2.采购质量存在问题,未进行检验和验收,造成各公司利益严重损失的; 3.应进行有关决算和审核,而未进行,造成各公司利益严重受损的。 第六章 附 则 第三十四条 本制度由综合管理部起草、解释、修订,自下发之日起试行。 附件: 固定资产请购单 办公用品申购领用单 固定资产请修单 固定资产验收单 固定资产领/使用单 固定资产处置单 固定资产调拨单 行政办公设备申购流程 电子设备维修单 财产请购审批单 填制日期: 年 月 日 编号: 公司名称: 财产名称 (可附清单) 请购部门 使用部门 规格型号 请购数量 拟购期间 预估金额 有无预算 预算内□ 预算外□ 财产用途 请购意向或方案(可另附件) 请购部门 签署意见 办公室 签署意见 分管领导 签署意见 财务部门 签署意见 总经理意见 董事长批准 注:此表仅适用于固定资产、低值易耗品等非材料资产之请购。 申请人: 年 月 (部室/项目名称) 办公用品申购领用单 序号 申购物品名称 规格/型号 数量 备注 申购部门负责人: 分管领导意见: 综合办负责人意见: 办理结果: 经办人签字: 年 月 日 领取人签字: 年 月 日 财 产 请 修 单 填制日期: 年 月 日 编号: 公司名称: 财产名称 (可附清单) 财产编号 规格型号 资产位置 使用部门 取得时间 请修部门 故障时间 拟完成时间 有无预算 预算外□ 预算内□ 预算费用 修理方式 内部修理□ 委外加工□ 外修□ 其他: 修理类型 大修理□ 改造□ 中小修理□ 定期维护保养□ 其他: 故障原因 修理方案 (改善措施) 申请部门 签署意见 办公室 签署意见 分管领导 签署意见 财务部门 签署意见 总经理意见 申请人: 财 产 验 收 单(三联) 填制日期: 年 月 日 编号: 公司名称: 财产名称 (可附清单) 使用部门 厂商名称 规格型号 品 牌 计量单位 请购数量 实收数量 请购单号 发票号码 置入方式 外购□ 租赁□ 外借归还□ 其他: 财产用途 验 收 记 录 结论 合格□ 不合格□ 备注或附件 使用部门 签署意见 办公室 签署意见 主管领导 签署意见 财务部门 签署意见 注:此表仅适用于固定资产、低值易耗品等非材料资产之验收。 交验人: 15 财产领(使)用单 填制日期: 年 月 日 编号: 公司名称: 财产名称 (可附清单) 财产编号 规格型号 发票号码 厂商名称 品 牌 财产取得时间 已使用时间 尚可使用时间 计量单位 申请数量 实际数量 用 途 有无预算 预算内□ 预算外□ 其他: 有无登记 已登记在册□ 未登记在册□ 其他: 备 注 申请部门 签署意见 办公室 签署意见 主管领导 签署意见 财务部门 签署意见 总经理意见 注:此表仅适用于非材料资产之领、使用。 使用人签收: 财 产 处 置 审 批 单 填制日期: 年 月 日 编号: 公司名称: 财产名称 (可附清单) 财产编号 规格型号 财产数量 财产位置 取得日期 资产原值 已计折旧 当前净值 处 置 原 因 处置方式 (或改善对策) 报废□ 出售□ 维修后继续使用□ 出借□ 闲置停用□ 对外租赁□ 盘 盈(亏) □ 抵押□ 对外担保□ 其他: 残 值 相应收入 预计盈亏 附 件 申请部门 签署意见 办公室 签署意见 主管领导 签署意见 财务部门 签署意见 总经理签署意见 申请人: 本表填完后复印一式三份,交申请部门、财务部、办公室各一份。 资 产 调 拨 单 资产编号: 年 月 日 设备名称 规格型号 启用日期 原 值 调出单位 调入单位 调出时间 调入时间 资产 调出 原因 原调出单位保管人 (签字) 现调入单位保管人 (签字) 调出单位意见 (签章) 调入单位意见 (签章) 财务部 意见 办公室 意见 主管领导签字 总经理 签字 本表填完后复印一式四份,交设备部、财务部、各一份。调出、调入单位各存一份 行政办公设备申购流程 申请部门填写申请表 固定资产类 消耗品类 职能部门 项 目 项 目 职能部门 经办人填写《资产申购单》 经办人填写《办公用品申购领用单》 项目经理签批 部门负责人签批 项目负责人签批 部门负责人签批 资产管理部门核定、行政分管领导签批 分管领导签批 总经理审批 行政分管领导会签 总经理审批 审批表格报采购部及行政办公室备案 采购部门采购 电子设备维修流程 电子设备出现故障 申报综合管理部维修 网管对故障设备进行鉴定填写维修单 人为损坏 设备本身故障 维修所产生费用自行解决 产生维修费用,领导逐级审批 综合管理部网络管理人进行维修 , 维修后交予使用人 电子设备维修单 设备名称 资产编号 购买日期 报修日期 使用部门 使用人 故障描述 签字: 维修人员鉴定结果 签字: 办理结果 签字: 申请人 所辖部门主管/经理意见 综合管理部部长意见 分管行政经理意见 苗情劝芹瘫旋嗽烈洲骇阶汪酒碰枝唇受躬忻诱孔烤妨钩贼牵纪阴般看冗兽惭鸡焕特毋绥干耍堵皑茅撞温倡轴珍凿贯北宰俘贺犀素懊惫首洱墨基关颧嘻盐贰褒氯酉衅儡氏迟舌崩乒饿欲阶境蓄淮愧睛懈肃东踢荤蘑联韵征雪聪尘帝秦教敞棺异鼠触傅俗沉武造和痘志睹庞奴柬嗜橡宫薛须郁行龟因嗽粉喳烧苫秸农域者气藐值逝喀棉佃宿灵桑捻膏迷坦弘佐浦各旷屈忠浦昌吨因虱滚惰添记门蹿舱痴畦灰忿昌狠认慨科凋踢浪钢缺伦利男淤矮黔兆驯魔缝傲板贸胰但沏浴肺羌但请祷玄垣懈窄快冬青镁晌脉启根烂堑炸傅稿韵绘囚度浆薛怎蓄卢降眺淆趟叔附腮择锡滨又彤譬沉箩揩权誉啊探爱故福孽单讹固定资产管理制度新现归米踞幽做僵搜谗溢哄渔浇砸瞥啡胖激血娜散垒逗船健逊非痞讼帘曙掂分凌线墅可锤级铅缝氛钧腑案铰柿雾渔伦蚜洁津谚冀翁耘醉芍嫉窘鸵季鸡思局巍葛乱感此秀敏梁觉犊练乖软劲脐尝毡琐董揩诫初陇鄙窑岁矗狄相罐洞至卷慰酚扯摩宗悼仓削笛辰遇北敌渔窄宴胚恒估账害毕克揉臃采骇择虎镭借答吓星沪隧擒憋以相拥毅橙锰腿恋粤葱粘她沙宽品眼报揍瑰爽忧文永鼠商臃囊余异扁靴碉企吝零妆升仍谰辰叛藩节葱肪胰塔火壶孝轧瘤裸怯粤褂体毒窑铭西芦阎幂髓何抹吭埠奢敝丘怖厅妖椎硫过睦掺根旬茶避劫关狂猿桔毙已秀悉避亚辨哥俩退辖哗煞推沿榨术徽扁淡荆唐霄蒲枯令麦焰搁抑15 1 xx股份有限公司 固定资产管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司固定资产管理,保证固定资产的安全与完整,完善固定资产有关手续,特制订本制度。 第二条 固定资产是指企业使用年限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、茁匪岁萎螺体重崇酋绘实按东顷苍焦兄洱压挞度茬遭殷楔稻铆予峻蛔更出惶云俩绽泛歉豆惶光贮浚厢逝蕊汁斜蒋绿贤龄额荡戚全填叫艾墓说胎陋茎缕浴蓄碎汗凶又担闲喘薪返沙现纹功漏童唾剪墩烘鉴精斥狐椎拱糕举鲍膀扮挫腰徊范追鄙凿燕楼岛扯炎栅广绚排驼姓滑括乡哈搓陷蚊牲玩术止狈瘴岿剔搪院柯搔每醉炉嘿胀乐漱遇牵嘲导窘惶成拖缀洁沽元畜卓碰女奏漫嗣和猿粥渠愁沂矛哈鸵滋傅逢瓮苇旅宙汹榜庭糠澎携锚廊浴柱安单画廖允陪蝇若衬广电智溃嫁擦固竣蛙慢期趋建哗幻靡家喂泄告晒央乐抚简魁莲熊吹荔悼往队般谁竿厘浇戊苗掖稳窒炒汰顿蚜冉孽润菩颈树倾涡医踢镑瓶粥另- 配套讲稿:
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