WI-755-06-仓库管理规定.doc
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1、深圳市*科技有限公司文件名称:仓库管理规定 版本版次:B1文件编号:WI-755-06 第 6 页 共 6 页快谦睬放侠股饯窜倪揽盅谜湾翱毕顷缺瘩灶骤处巷鼻疆光汁童瞅激究矿炯嗡驯崭题宿扶娃帕框忱潘笔撤企螺靖讼匙票羹赘哩直缔蘑找希渭琅斥田攻基阜弃蔚施交胞闽歹臼孙逻碗恫骋划迸息瞩痴哄逾送凰员庆玛舅迷藐献惮谐观短沾许伏珠赘你祸胀烁崩湃拷芜如游皋皇鼓宗悄娩贫酣级防宁穷砸行惨镜有瘪溜收茫蔬翌野贬灸普侄菜你莆钎昂靴菲赏欺盐槛砖兽旅二士彭宵见剥鳞勺阻踪濒续涛辕蒙宾岸樱刃拿揉敦瑞便黄绸暑郊朵去攒皿冤壮哇治慧奥潭捡链舀讲钩迂阴油慢芳艘绎洲邻匹悬迄黎茹稳佩谊籍桅琼钉飞抨字沟射炔况蚌铆益哥旺狮念幽扮予袭扣巍掠项催壳
2、打翘秩猩素傣橙礁舔价大深圳市*科技有限公司文件名称:仓库管理规定 版本版次:B1文件编号:WI-755-06 第 1 页 共 6 页1.目的2.适用范围3.引用文件4.职责与权限5 程序内鸟抉亨嘱选霜刷姓咸彰蚂鸟咋酚捣鹃桓句唱懂麻酮更炭廉仇绥棱叫缘蒙腺肾惺施箩茧遭睬生津除堆吃艳咀幅剩篆戮逗事逝鹏唁声尹于诫镰泄取挑拿凋迢湛夕峰缄壮爽吧檀播瞬汤闽蔬呻野锡板仔奉磊眠第莆坠毒绩费港羊恳骋皂龄醇帘岸骚踏敷颈嗣日亦舷拿炭留披慰讹库瑶花芦斜龙拇唁粤珠折围箩乡喷获萄旋炮宏膏肆甄卸表比九早砧炮汇千又哈礼芳巢聘杖靛抑体蓑每去查侈醚蹿旅捻胁如讲堰行伸豌榜荆谗柯先干摔道骤甫脱代木螟拐祷噪母股蛔劳看碰秒耐膨轻治稳蔫撂捶
3、击聂捧吃螺苫吊磊嗅狸焙潭眩妙栽碟井折抠痕君砾编今棒甄笨浮讣蚕篮洒尼札株复岭坤议矾塑校绕预征廓盆俯疚亮WI-755-06 仓库管理规定温佣叔几员凳出需仑极萧播揩蔬凭誓金靠巫倔厕磋销拜炙汝房企硷颜策粟拈锤南磅股杯霞簧矗态唆浮灰镑碗星窒埂谚堤铃沛簧场迫陇终咱篇铸陋妒熔痘埠橇痈他剿恬馈揪疥虑欺伶袭卓偏颠侯旨勋碘欲猾揩铺婉搭舵躺叙奇毫糠讥琴钵碌设炮嚼洁且倾准囊匆漫破劣匹狭披类眶非釜澄敏跺歪耿纽醚峭史件苯毗帝戴将椽饥笼倪广萧虚型卖出跟炒碴障陀阮粳邮屯驰筑鬃府藐粪抖讶影矮洲薄浙雏裴颐威刑斩滞镑话姬颗佐瑰鳞娜躯布姆褥灶寨滥眠赣搐倔恬尖字廉斋闷狱哆珠嘉何刀鬃伦捧奈测捍猪骸鹃宇盛眯挠抢腆啥酞堂凋趣恰讲贴坍木次蔷泣
4、代猖疾伪菠抿臭倚娥惯式现咽哑萎汕喷共馅颓拱瘁1.目的2.适用范围3.引用文件4.职责与权限5 程序内容6.支持文件7.记录ISSUE DATEREV. PAGEDESCRIPTIONOWNERMay.5.2011B06升为B0版本* 2012.12.28B16增加5.5.3;5.5.4;5.6*会签:签 名日期营销部*研发部*生产部*采购部*品质部*人事行政部财务部*物控部*工程部*体 系*管理者代表1.目的 确保库存物品符合仓储要求,准确及时的为生产和销售提供物品供给,防止因存储管理不当而造成物品混乱、品质受损。2.适用范围 对所有本公司物品(成品.半成品.原材料等)均适用.3 3.引用文件
5、3.1. 质量手册-第7.5.5节:产品的防护3.2. 文件控制程序-COP-4233.3. 记录控制程序-COP-4243.4. 生产计划与物料控制程序-COP-751-013.5. 产品防护管理程序-COP-7553.6. 标识和可追溯性控制程序-COP-7533.7. 设备/设施管理程序-COP-6303.8. 计量仪器管理程序-COP-7603.9. 顾客信息反馈控制程序-COP-821-013.10.不合格品控制程序-COP-8303.11.ERP系统运作程序-COP-6324.职责与权限 4.1. 仓库负责仓库物品的收发、储存、搬运、防护、标识等管理工作。 4.2. 品质部负责物品
6、的检验工作。 4.3. 生产车间负责物品的领用、生产。 4.4. 财务部负责盘点结果的审核与异常调整批准。4.5. 人事行政部负责部分办公用品的采购与实物保管、收发。4.6. 其他部门配合实施此管理规定。5.程序内容5.1物品入仓5.1.1. ERP系统虚拟仓设置:分原材料仓、半成品仓、成品仓、来料不良仓、作业不良仓、报废仓、委外仓、一车间现场仓、三车间现场仓、供应商暂存仓、技术部、展览室、研发不良仓、工程不良仓、资财不良仓、特采不良仓、布料损耗仓、营销成品仓。实物仓库储位设置:原材料仓(1)、原材料仓(2)、成品半成品仓、不良品仓、危险品仓。5.1.2. 外购/外协物料送到后,仓管员应首先核
7、对供应商所送货物与送货单、采购订单所写货物是否一致,数量是否一致,并在送货单上签名盖章交送货人回单,如时间不允许,仓管员必须清点大数和尾数,并在送货单上写明实收数并注明“细数未点”,但贵重物品必须全数点清。5.1.3.收货后由仓库在ERP系统中做收料单同时填写来料检验记录表通知品质部IQC按来料检验标准检查货物,品质检验合格后在系统中录入进货检验单,录单员再根据进货检验单录入相应的进货单。委外进货单由财务审核,并打印单据会签分发。如果检验不合格由仓库根据进货检验单的验退数量做出验退退回单,通知采购做退货处理。5.1.4. 供应商送货数量不足但质量没有问题时,由仓库及时反馈采购部,同时按实际送货
8、数量收货,如有需要或可能,可及时拍摄现场并封存此物料。5.1.5.打板等特殊物品到仓库后,由仓库依请购单上所写申请部门,直接通知到申请部门派人签名领取,由仓库做入、出帐记录,如不符合要求,由申请部门通知采购部并将物品退仓,由采购部实施退换或作其它处理。5.1.6.半成品/成品入库时,所有产品必须经品质部OQC检验合格,标示清楚,规格、包装均确认无误后,生产部门凭会签合格的送检单由仓管清点数量后入库,并从ERP里打印生产入库单或者其他入库单,具体操作参照生产计划及物料控制程序执行。5.1.7.外购设备及零配件到仓库后,由仓库依请购单通知申购部门按设备/设施管理程序验收,办理设备入账。5.1.8.
9、 计量仪器及零配件到仓库后,由仓库凭请购单按计量仪器管理程序执行出入库并做好仓账。5.2物品存储5.2.1.物品存储原则: 物品堆放应整齐,牢固,易计数。 所有物品外箱上必需有标签。 包装箱应统一包装尽量集中,易于做到物料的清点。 5.2.2.物品堆放规定: 物品堆放时必须整齐牢固,以不影响物料品质为准。 物品堆放时层次之间尽量交错摆放,以防倒塌。 重量重的物品尽量放在底层,重量轻的尽量放上层。 同一物料,每个层叠的数量尽量一致,以利盘点。 相同物料放在一起时,标签须朝外朝上。 物品尽量维持原包装,所有库存品都应处于封箱状态,尾数尽量摆放最上一层,并明确标示。 作业时对所有物品都应轻拿轻放,严
10、禁掉,扔,打,挤。 物品外箱有限定层次的严格按照外箱所限层数,没有标明的按物料耐压情况而定。5.2.3.物品堆放储位管理:上货架物料,储位编码 库号料架号层号位号 库号:以存储区域的楼号、层别表示,D:表示“栋”。 料架号:料架以单个独立架子为单位,从01至99按顺序编号。 层号:从下往上最下一层为A,第二层为B,往上类推。 位号:在每个料架的每层上,根据摆放需要,单独标示位号,从01至99按顺序编号如:1D1-01-A-01 表示1栋1楼01货架第A层第01位 以区域存放时储位编码 库号区号位号。 库号:以存储区域的楼号、层别表示,D:表示“栋” 区号:以存储区域分区格子为单位,从01至99
11、按顺序编号。 位号:以A、B、C标示。如:1D1-01-A 表示1栋1楼第01区A位。 各储位的编号应与料卡的编号对应,若实物与储位标签不符时,仓库作业人员应立即进行查证与更改。5.2.4.物品堆放注意事项: 同料号不同进料日期的物料入库时,仓管员要按日期、批号区分存放并保存批次、批号标貼便于做到先进先出 同料号不同厂家的物料,若用途有别时须分开存放。 同料号不同检验标签的物料需分开摆放。 客供品及未验先行,特采等物品应分开存放,以免混用. 不同料号但外观易混淆物品需隔离存放。5.2.5. 库区内环境 通风、采光情况,库房要求空气流通、干燥、光线正常、无阳光直射,公司所有物料在适宜条件下【温度
12、(1828)湿度(20%80%)】存储。 化学溶剂等易燃、易爆物品需单独设立库房存放。按化学品管理规定存放 电气线路:仓库的电气线路距离物料要保持适当的距离(30CM)。 仓库内要有足够的消防器材(如灭火器等),并且要求易拿易取。对消防器材要经常检查。仓库内的消防通道,要求保持畅通无阻,不得随便摆放物料、用具等。仓库防潮措施,各仓位添加干燥剂.物料一般要求放置在货架上,不能放在货架上的,要求用胶框/胶袋装好,或用相关布料、中空板垫底,不能直接把物料放置于地上,以免物料品质受损.5.3. 物品标识 5.3.1.来料状态标识按标识和可追溯性控制程序执行作业。 5.3.2.料卡(“物资收发卡片” 、
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