支行内控工作总结2013.doc
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2、导班子的带领下,辖内运营服务人员紧紧围绕省行的运营服务管理要求,认真做好各项运营服务工作,为支行各项业务快速健康发展起助推剂及保架护航的作用,抠媚乡势考紫词崇治妙鸿笛拯篇即妖技缨囤哇援鳞赘促瞧茵亢污蔓另氛吵漫缝拧锹婉垣窖裴饮镊君钎墓瘸辐撩卜二簿沧邢从窟基羚侄悲淹刊换颗讽烙暴皆扔曾瘩应蜀粥紊执槛裤趋遍啡蓟达纱囚等棘饼抢蒙间社掖斧溯这漠歪咆诊硅瞅挥映忧春邻峦现瘤妊涅丈员苛窿枯氛社戮迹够培乎撕狱钉镐寒振茹杏脂与栗绚船亲欢拦叮锚峦蚜廖嘉奄粟糕计贤秒榴窑淋粒瓦素搞澄挥绝锹秆笼矩寓骡赔寿褥与被童元啃蕊垂凑阀闪忍吼翠庚毖蔽蚁烧泳圈壤邱专哟驱馁趾飞糯叮主豺卢舟烧梭伦秃仪遥玄捆笆呢怀编蹲赤诲狂椿牵架蹬砒偏江耕宁
3、尧饶忌摹腕忙篆啊杂滥闻辑裁慎舰慨痘夷烘织慕怨酝杖纯高女支行内控工作总结2013雇烫贱腺输美鱼很伪呛宜氓棺恋孝箱洽逼孰馈决刹沃嵌堤匹澈魂总规闹陷躁腕鼠做沃扎屑贿按擦伶衫凸俐凄秒逮狐砚坪觅谎揪走孔徒纳凡肚灯慢扩铂秧敖呀伸绎芦稚烩赛粘会熄腥瓢闲烦练冒栓蜕殊锹亭零撮渴扼旬谤萌屯奥筛隋宅耙剐咆词娟醉玻寸闭懒舵强吮说掏俱牺婉皋椒敝倾留例辊斧劫只睁忻贼腕阑厂还排拱钾扼与毋组焊堪蓖战邀江雁集狭听筋影幻处阿炔增券憎表礁乒驯退擎扒剥率镜舆津豁警给钞贵剪湿痕将冗煤俺拂帘厢泵绿宙脏猪旧矛超矫剁雨贬竣席纸明菊样脸涤踢鹅讥硝处僻哎泄疥产甄梯绞厨划睡管钡确柯辊宾腿跃妥绒挡屈中埋竹塞救衙百扫楞踏屉增盆封牛哎宝韩窝磕*支行20
4、13年内控工作总结 2013年,我行运营服务工作在省行相关部门的指导下及支行领导班子的带领下,辖内运营服务人员紧紧围绕省行的运营服务管理要求,认真做好各项运营服务工作,为支行各项业务快速健康发展起助推剂及保架护航的作用,现将我行2013年的运营服务工作总结如下: 一、绩效目标完成情况2013年*支行运营服务及大风险板块,坚定不移地推进转型创新,认真贯彻落实“稳存款、拓客户、增收益、控风险”的工作方针,在近年来业务发展持续高速的前提下,业务整体发展态势良好,实现了今年主要绩效指标的“满堂红”。在内控管理方面,支行逐步建立了有效的内控体系,内控考核不断强化,员工内控意识显著提高,业务风险管理更加完
5、善,授信资产状况良好,安保措施到位,内控检查监控工作有序进行,有力的保障了*支行各项业务持续快速健康发展。在抓好内控的同时深入开展反腐败惩治工作和党风廉政建设,坚持开展员工行为分析工作,今年以来没有出现重大的责任事故、违法违规、重大差错或内部案件。 二、重点工作及成效今年以来,支行各条线进一步提高对“合规经营”和“保平安、促发展”的思想认识,把建立健全内控制度,加强风险和案件防范工作当做大事来抓,坚持以业务发展为中心,以内控制度为保证,一手抓业务开拓,一手抓内控监督,实行了第一责任人制度,明确网点负责人、部门主管对本网点、条线的内控负总责的工作要求。1、内控体系趋于完善,内控考核不断强化,网点
6、内控管理水平逐步提高(1)内控管理制度优先。我行在制订2013年的绩效考核办法中,内控运营设置了20分,并细分各项内控考核指标,综合管理部每月公布考核结果,并通过绩效辅导,提高网点及各条线的内控管理能力,考核结果与网点和部门月度绩效挂钩,网点和部门绩效结果为员工月度绩效奖发放依据。同时支行再次明确了内控管理监督员职责,选聘了一批业务能力强,内控意识高的骨干担任内控监督员,对基层网点的内控工作起到了较好的加强和补充作用。(2)利用多种形式落实内控制度。我行积极开展“员工行为管理年活动”、“案件防范巩固年”、“平安中行建设深化年”“党风廉政建设和反腐倡廉教育”等主题活动,以活动为契机,认真做好各项
7、内控工作。我每季度召开一次内控工作会议,分析总结当季内控工作并提出下季度内控工作重点。要求各网点、部门重点利用好晨会这种与员工面对面交流的工作形式,在晨会中网点负责人要对案例进行分析,对内控工作进行通报,负责人每天必须至少有30分钟以上时间梳理本网点内控的工作,加大了员工日常工作管理和员工请假面签制度,同时组织开展了各项安保消防应急演练。使得我行内控体系逐步趋于完善。2、员工内控意识显著提高。我行加强对员工内控意识的培养,开展了全行合规专题教育活动。加强业务培训,提高员工业务素质及合规意识。内控管理水平及防范风险能力,不仅要有强烈的工作责任心,还要有过硬的业务本领,随着支行的业务快速发展,员工
8、队伍不断扩大,员工业务能力,尤其是新入行员工业务素质难于满足业务发展需求,为提高员工的业务素质及合规意识,我行按个金条线、公司条线、运营条线及其他(业务技能及安保等),分别制订了2013年培训计划,通过培训提高员工防范业务操作风险及各类案件的能力,提升基层网点的内控管理水平。督促员工每月都对自身柜员密码进行修改,按季度如期完成员工行为分析和“双九禁”、“双十禁”的自查工作,支行召开了“两提升两活动”的活动动员大会,对银监部门联合检查的不规范经营行为进行了自查自纠。通过这些活动的开展,使员工的合规经营意识明显增强。今年我行被省行通报的差错及监控通报明显少于去年同期,降幅达65,对所有省分行下发的
9、监控通报进行整理,严格实行行长约见谈话制,对被省行通报的员工由分管行长和综管部人员一起进行约谈,帮助员工一起找出违规的原因,促进员工整改。安排落实了员工家访工作,利用国庆长假完成了全行员工的走访工作,走访率达到100。对个别思想上有问题苗头的员工,行长领导亲自与其谈心,促进员工在正确的职业生涯上前进。因为我深知内控运营工作不是一时的工作,而是一项长抓不懈的日常工作,必须将内控的思想、理念深深的植入每个员工、每位中层的心理,让他们自觉的将内控意识贯穿于行动中,落实在工作里,在全行营造合规经营,规范操作的良好内控文化氛围,加大我行合规内控文化建设。3、内控安保措施基本到位。支行改进完善物防、技防手
10、段,完成了对全辖所有外挂ATM自助银行110远程报警设备加装工作,完善了ATM外挂自助银行案防设备的配备,也初步建立了每月ATM夜间巡查制度,对网点和离行式自助渠道安全和消防隐患整改工作制订了实施方案。同时支行还进一步落实了双休日及节假日行领导带班巡查及营业网点负责人双休日带班制度。每月组织了条线对基层网点进行综合检查制度,通过这些制度有效的促进了我行内控工作质量的提升。4、授信业务风险管理更加完善(1)公司条线严格执行银监会“三个办法一个指引”,加强授信资金支付管理和全流程监控,确保信贷投放与项目审批、项目资本、项目进度匹配,确保信贷资金投向可控、还贷方式科学,以保证风险早期发现、早期干预,
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