2014万和药房门店新版GSP操作规程.doc
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2、名称制度编号页码1质量体系文件管理程序WHMD-QP01-2014-0222药品采购操作规程WHMD-QP02-2014-0243药品炎揉农侵倦唆愉去晚汽棱锐褐瞅夸店虾囊某诀舱涨句缅让学翘萎足傈奏奋术蹿辅旁螺择尾糜裁梗缨房拿盆吓樟炯瓮若挠鸦腮契侩呼盂掳呜剃筹砰桅陶锰立圆雁焚赂乌卒聂镁哟虐物厢唉脑埂厉痉帚翔织邓拔诣候破嘶怨恭刊谁出辩抚篮躁奴蛊本芯迅修钻江专遵价拆驳篮魂峻株抑币锅憨际缴猿力尘孩瞒逼柬釉饱屿檀骤程姚傻慧妮级训踏跳贱妮盖扁埠叛弯惯众麓靖热余倪添今抽浴顾核冰叮楚宰装憨切匹姜我用追遭龙卸列浸飞池紧硒擞聘鹤葛谁随妻嘱茨汽舞顽拓辑宙误晰怂肃榴望偶汹烈卤名检恩享泥酣御宽鬃中干浙胳杆窄峨赎闺汽祥鼠
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4、市万和药房连锁有限公司(连锁门店)操作规程汇编(2014年版)操作规程目录序号制度名称制度编号页码1质量体系文件管理程序WHMD-QP01-2014-0222药品采购操作规程WHMD-QP02-2014-0243药品验收操作规程WHMD-QP03-2014-0254药品销售操作规程WHMD-QP04-2014-0265处方审核、调配、核对操作规程WHMD-QP05-2014-0276中药饮片审核、调配、核对操作规程WHMD-QP06-2014-0287药品拆零销售操作规程WHMD-QP07-2014-0298含麻黄碱类复方制剂销售操作规程WHMD-QP08-2014-02109营业场所药品陈列
5、及检查操作规程WHMD-QP09-2014-021110营业场所冷藏药品存放操作规程WHMD-QP10-2014-021211不合格药品处理操作规程WHMD-QP11-2014-021312计算机系统操作和管理操作规程WHMD-QP12-2014-0214*质量体系文件管理程序文件名称:质量体系文件管理程序编号:WHMD-QP01起草人:郝羽审核人:凌波批准人:李英起草日期:2014年10月1日批准日期:2014年10月10日执行日期:2014年10月10日变更记录:版本号:2014-02 1、目的:对质量活动进行预防、控制和改进,确保企业所经营药品安全有效和质量管理体系正常有效地运行,规范质
6、量管理文件的起草、审核、批准、执行、存档等操作程序。 2、依据:药品经营质量管理规范。 3、适用范围:适用于企业经营质量管理过程中的质量管理制度、操作程序等文件。 4、责任:质量管理人员对本程序的实施负责。 5、内容:5.1 文件的起草:5.1.1 文件应由质量中心依据有关规定和实际工作需要,填写文件起草修订申请表,提出起草申请,报质量负责人审核。5.1.2 质量负责人接到文件起草修订申请表后,应对文件的题目进行审核,并确定文件编号,责成质量中心负责起草。5.1.3 文件一般应由质量中心经理起草。5.1.4 文件应有统一的格式:文件名称、编号、起草人、起草日期、审核人、批准日期、批准人、执行日
7、期、变更记录、版本号、目的、依据、适用范围、责任和内容。5.1.5文件编号规则:5.1.5.1 形式:企业代码文件类别代码顺序号5。5.1.5.2 企业代码:由“万和门店”的第一个拼音大写代表(WHMD)。5.1.5.3 文件类别代码:质量管理制度(代码为QS);岗位职责(代码为QR);操作程序(代码为QP)。5.1.5 顺序号按文件类别分别用2位阿拉伯数字,从“01”开始顺序编号。5.1.5.5 版本号是指制定或修订当年的版本次数。5.2 文件的审核和批准:5.2.1 质量负责人对已经起草的文件进行审核。5.2.2 审核的要点:5.2.2.1 是否与现行的法律法规相矛盾。5.2.2.2 是否
8、与企业实际相符合。5.2.2.3 是否与企业的现行的文件相矛盾。5.2.2.4 文件的意思是否表达完整。5.2.2.5 文件的语句是否通畅。5.2.2.6 文件是否有错别字。5.2.3 文件审核结束后,交企业负责人批准签发,并确定执行日期。5.2.4 文件签发后,质量中心应组织相关岗位人员学习,并于文件制定的日期统一执行,质量管理人员负责指导和监督。5.3 文件的印制、发放:5.3.1 正式批准执行的文件应由质量中心统一印制并发放。5.3.2质量中心发放文件时,应做好文件发放记录。5.4 文件的撤销:5.5.1 已废除及过时的文件或发现内容有问题的文件属撤销文件的范围。5.5.2 当企业所处内
9、、外环境发生较大变化,应相应制定一系列新的文件。新文件办法颁发执行之时,旧文件应同时撤销、收回。5.6 文件执行情况的监督检查:5.6.1 文件的监督检查:质量文件的监督检查由质量中心人员参加。5.6.2依据检查中发现的不足及时制定整改措施,限期整改.5.7 文件的修订:5.7.1 质量文件一般每隔两年对现行文件进行复检检查,做出准确或修订评价。5.7.2 文件的修订一般由文件的使用者或管理者提出。5.7.3 文件的修订必须做好记录,以便追踪检查。5.8 文件系统的管理及归档:质量中心人员负责质量体系性文件的管理。5.8.1 编制质量体系文件明细表及文件目录。5.8.2 提出指导性文件,使质量
10、体系文件达到规范化的要求。5.8.3 确定文件的分发范围和数量,并规定其必要的保密范围和保密责任。5.8.4 各项法规性文件应由质量管理人员统计数量统一印制、发放,并由签收人签名。5.8.5 质量管理人员对质量体系文件具有最终解释权。 药品采购操作规程文件名称:药品采购操作规程编号:WHMD-QP02起草人:郝羽审核人:凌波批准人:李英起草日期:2014年10月1日批准日期:2014年10月10日执行日期:2014年10月10日变更记录:版本号:2014-021、目的:建立药品采购操作规程,确保采购商品符合销售需要。 2、依据:药品经营质量管理规范 3、适用范围:药品购进过程的管理 4、职责:
11、门店负责人及门店质量负责人对本规程的实施负责。 5、内容:5.1 采购活动的操作原则: 5.1.1 门店根据区域远近分片区确认采购时间,一般为每三天采购一次。5.1.2确定门店缺药品种的需求数量,按需采购。5.1.3确定所购入药品符合门店的经营范围,不超范围采购;5.2采购记录5.2.1 门店采购执行人员通过电脑系统制定采购订单。5.2.2 采购订单应及时通过网络上传至连锁公司进行采购汇总转配送单。5.2.3 采购订单作为采购记录,应记载药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容,采购中药饮片的还应标明产地。5.3 票据5.3.1 重庆市吉和药品有限公司在配送药
12、品时应附随货同行单。5.3.2 随货同行单(票)应包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容,并加盖供应商出库专用章原印章。药品验收操作规程文件名称:药品验收操作规程编号:WHMD-QP03起草人:郝羽审核人:凌波批准人:李英起草日期:2014年10月1日批准日期:2014年10月10日执行日期:2014年10月10日变更记录:版本号:2014-021、目的:建立药品验收工作程序,规范药品验收工作,确保验收药品符合法定标准和有关规定的要求。2、依据:药品经营质量管理规范3、适用范围:适用于购进药品的验收工作。4、职责:门店验收员对本程序的
13、实施负责。5、内容: 5.1 验收员收货:5.1.1 验收员依据药品购进人员所做的电脑系统中的采购订单和供货单位“随货同行单”对照实物进行核对后收货,并在供货单位送货单上签字确认。5.2 药品验收:5.2.1 验收的内容:包括药品外观性状的检查和药品数量核实。5.2.2 冷藏冷冻药品到货时,应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录。不符合温度要求的应当拒收。5.2.4 药品包装、标识主要检查内容5.2.4.1 药品的整件包装中,应有产品合格证。5.2.4.2处方药的标签和说明书上应有相应的警示语或忠告语;非处方药的包装应有国家规定的专有标识;外用药品其包装
14、应有国家规定的专有标识。5.2.4.3进口药品,其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号,并附有中文说明书。5.2.5 验收记录:5.2.5.1 门店验收员在供货商的随货同行单上签字作为验收记录,同时在电脑系统中进行过帐确认生成电子版验收记录。5.2.5.2验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施 5.2.5.3药品验收记录的保存:药品验收记录由验收员按日或月顺序装订,保存至超过药品有效期一年,但不得少于5年。5.2.5.5验收合格的药品应及时上架;实施电子监管的药品,按门店所在区域药监的要求作好数据采集和上传。药品销售操作规程文件名称:药品销售操作规程编号:WHMD-QP0
15、4起草人:郝羽审核人:凌波批准人:李英起草日期:2014年10月1日批准日期:2014年10月10日执行日期:2014年10月10日变更记录:版本号:2014-021、目的:建立药品销售工作规程,规范药品销售操作过程,确保药品销售符合法定标准和有关规定的要求。2、依据:药品管理法、药品经营质量管理规范3、适用范围:适用于门店药品的销售工作。4、责任者:门店营业员对本程序的实施负责。5、内容:5.1 营业人员应当佩戴有照片、姓名、岗位等内容的工作牌,在岗执业的执业药师应当挂牌明示。5.2 非处方药销售:依据顾客要求销售相关药品,并可作药品功效及使用方法的咨询;若为近效期药品,应提醒其有效期限。5
16、.3处方药不得开架销售,应由执业药师或药师以上的药学技术人员对处方进行审核并签字或盖章后,方可依据处方调配销售,销售及复核人员均应在处方上签全名或盖章。对有配禁忌和超剂量的处方,应拒绝调配、销售。必要时,需要经原处方医师更正或重新签字后方可调配或销售。5.4拆零药品必须存放于拆零专柜,做好记录并保留原包装标签至该药品销售完为止。5.5 销售药品应当开具销售凭证,内容包括药品名称、生产厂商、数量、价格、批号、规格等。药品销售记录保存不得少于5年。处方审核、调配、核对操作规程文件名称:处方审核、调配、核对操作规程编号:WHMD-QP05起草人:郝羽审核人:凌波批准人:李英起草日期:2014年10月
17、1日批准日期:2014年10月10日执行日期:2014年10月10日变更记录:版本号:2014-021、目的:通过制定实施处方审核、调配、核对操作规程,有效控制处方审核、调配、核对药品符合质量规定的要求。2、依据:药品管理法、药品经营质量管理规范3、适用范围:适用于处方审核、调配、核对操作的全过程。 4、责任者:质量负责人、药师、门店营业员对本程序的实施负责。 5、内容:5.1 营业员在接待顾客时,遇到需要审核的处方,要及时将需要审核的处方交予处方审核人员,处方审核人员应为门店执业药师或驻店药师。5.2 处方审核人员需对处方所列药品进行审核,查看是否存在配伍禁忌、超剂量处方,如有应当告知处方持
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