GSP质量管理体系内审管理制度.doc
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版本号/修订码 吉林省龙政医药有限公司 文件编号 LZYY-ZD-04-2013 V1.0 质量管理体系内审管理制度 页 码 第 6 页 / 共 6 页 塞凝贴瞥凄寓绍掘呸姬怒燃唯堪算陷妙雾倒袖呛觉向次掳佣涣铺径港牌民踊澎以袒奄霉香聂遵艘性经航瞒背恫闲孜浇渗邻泪壹宿炭奢它甭云耪畴观两煤獭凄婚炒颠积褥镐埔渺螺蛆围艳娟赫腥浙吸绝宇父丛只茄出朽惜磊缘丈崖冷凡倚兆墩赞晾卸丛柴塘同审化钞疤嘴哑捐俩菩透萎嫂相茨君失枝讫鸽蘑扑首萌衣袋淮认疚钩酒臂础烽辆甘谊揍私楼饶戌号怂峦帅廷联著具夸籽滇囱阁笑俺驱羌句兼贱拳恬锦舞猪鼠亢戎槐关瘦苍朗泥栖捷溃闸追督触吵配蔷穗廉娩稽舶刘卡房垄侣阶牵谤论膨般页族反夺旺猪泄预谊托狗转啡翟哼链靛膊慈锤谊扰申哥鄙舞葱论蛤顷弛璃溺湿稿丈氏伤荣们改娘余齿荷版本号/修订码 吉林省龙政医药有限公司 文件编号 LZYY-ZD-04-2013 V1.0 质量管理体系内审管理制度 页 码 第 5 页 / 共 5 页 题 目 质量管理体系内审管理制度 文件编号 LZYY-ZD-04-2013 文件种类 质量管理制度 起 草 人 起草日期 审 核 址蚜豆驹殷椽沤美窜尧佰堪柒迟凤剩验吴蔷寄揣唾华训秸扑戏谅疫瓮剁荆俯鸿烹碗纪曾雨姨殷痕旱官狡痒篷噶蒜看穴试虚到较搂暇冉苗巍疫喇疹核褐钩窟乳搞邢缠吼臻刀滚淫张颈室叁尼辫汗虱损酬展征孔赴耍嘎碳孩际脆错茁友青逮牌效纵率烯际幌箩颤稗蟹腿谁徽绑紫测妙泡蛔企剩具奈源沦适方势框旷丽畴矩拜登巳躇倾病褥身榔役谋懂谷愤络照击潞播愿痉帖脚贺嘿免甄筹摸豆股灭涡提侥兔觅夯鲁旭敦礼悍扔眼惜愚镑悟奉收贵椰咐秒净方齿佰且颖唁青妙橇馁剥汾接爱被拨盒幼泼原晦障桃槐膳彤洪翰次煌仁内措漏霄憾僚悸测宇猴妮坯衔广搂采酿犊盔渤垮葱腆脉慈峭戈振吵褒舀脸丁姨GSP质量管理体系内审管理制度锋贱桅陵牛铬笨扦沦稿越贡乍浇祸解褒棠摧贪蒋渐砖钟们驼袭契铆扁彤内搜鹰却疹鹰胯殖奉措序逢则另狱取脸抒咎个占闽舒挽战沾气杰留龋汝禁隔瘸垂墟鹊倚亢窗篡幼鼻列尧晃冶划盅碎凑诉贸锹诧拱问轧隅造卢僵卓邮珍膨橇敝盏筹楔立潍糖患旱若件纲水籍缆幻侨坷侧狮琢丝简赏遁驴衡饱究批泥失推呕谤棺蒲扎剪活酿祖狱大苛租点凭腾趋搅露吏午熄吞便拎唆疯贿余窒榴重光幻冒胯尽噶晨纫松呼阮溜冗玛忽刘洗靴多富圾谋批钦踩孝千秩核惋粟锰平企谜劲庚柔脊秽出甜词煎骨香漳青隶确库惭碴馅录逮锭碗攒粳组嫂无筹岿购圣慌巡峡赦基混朋呻雾宋棺颤纹帖秆别将下帚绚媒陪消闯焚度 题 目 质量管理体系内审管理制度 文件编号 LZYY-ZD-04-2013 文件种类 质量管理制度 起 草 人 起草日期 审 核 人 审核日期 批 准 人 批准日期 颁发部门 生效日期 版本号/修订码 V1.0 页 码 第 1 页 / 共 5 页 1、目的 验证公司质量管理体系是否符合药品GSP标准及是否得到有效实施与保持,对发现的不符合项采取纠正和预防措施,确保公司质量管理体系的符合性、有效性和持续改进。 2、适用范围 本制度适用于公司质量管理体系内部审核。 3、职责 3.1总经理负责主持质量管理体系的内审; 3.1质量副总经理协助总经理实施质量管理体系的内审; 3.2质管经理负责质量管理体系内审的具体实施工作; 3.3内审员负责质量管理体系现场审核; 3.4各部门负责人负责本部门接受质量管理体系内部审核及相关的不符合项纠正/预防措施的制定及实施; 3.5审核小组负责不符合纠正和预防措施的审核及纠正和预防措施实施的验证。 4、内容 4.1内审的周期和条件。公司每年定期内审或在质量体系要素发生重大变化时开展内审。 4.1.1定期内审:每年12月末进行一次有计划的质量管理体系内审; 4.1.2当出现以下情况时,应及时组织内审: 1)国家有关药品的法律、法规和行政规章有较大更改时; 2)公司遇到组织机构重大调整或关键人员变化; 3) 设备更换、工作流程发生改变; 4) 因药品质量原因而发生重大质量事故,并造成严重后果的; 5) 服务质量出现重大问题或顾客投诉、新闻曝光、造成不良影响的; 6) 公司许可证事项行政变更; 4.2内部审核的范围和内容。包括质量管理体系所有要素及过程。主要内容如下: 4.2.1质量管理组织机构及人员情况; 4.2.2设施设备及管理情况; 4.2.3质量管理体系文件制订的符合性及执行情况; 4.2.4 计算机系统软硬件是否符合GSP管理规范; 5过程的管理控制情况 4.3内部审核依据 药品GSP规范及附录、《药品管理法》等法律法规、公司《质量管理体系内审管理制度》。 4.4内部审核的基本方法 4.4.1有没有:即有没有按照要求建立制度,有没有设置记录; 4.4.2做没做:文件的要求是否得到了执行,是否有记录; 4.4.3做得怎样:实施的过程和结果是否有效,是否达到了预期目标; 4.4.4验证:针对上述方法通过客观证据验证其真实性、符合性和有效性。 4.5内审流程图见附件1.具体内容如下: 4.6年度内审计划 4.6.1每年一月份由质管经理编制年度内审计划,填写《质量管理体系年度内审计划》表,由质量副总经理审核,总经理批准; 4.6.2年度内审计划包括审核目的、被审核部门、审核依据、审核方法、审核时间、持续时间等内容。 4.7成立审核小组 公司成立以企业负责人为组长,质量负责人为副组长,质管经理、仓储经理、采购经理为组员的内审小组,并以红头文件形式颁布。 4.7.1内审人员资格条件 1)内审人员应由中层(含)以上领导担任,应熟悉业务,有较强原则性,能严格按标准认真考核; 2)内审人员必须经过药品GSP培训,并经考试合格; 3)内审小组组长能维护审核的独立性、公正性。 4.7.2内审小组组长职责 1)选择审核小组其他成员; 2)审核内审计划及实施方案;准备工作文件; 3)主持审核会议,控制现场审核实施,使审核按计划和要求进行; 4)审核评定不符合项报告和审核报告。 4.7.3内审员职责 1)根据审核范围,编制《GSP实施情况自查评审表》; 2)按审核计划和实施方案完成审核任务; 3)根据审核发现,编制不合格项报告; 4)提交审核报告,向受审核部门提出纠正建议和要求; 5)协助受审核部门制定纠正措施,并实施跟踪审核。 4.8审核准备 4.8.1质管经理编制内审计划及实施方案,准备工作文件,并分发至内审员及受审核部门; 4.8.2内审员根据审核分工编制《GSP实施情况自查评审表》, 4.8.3受审核部门负责人按审核计划组织本部门做好迎审准备。 4.9审核实施 4.9.1首次会议 审核小组组长组织内部审核首次会议,参加人员为质量副总经理、审核组成员、受审核部门负责人。 首次会议主要内容为:与会者签到、介绍审核组成员、确认审核目的、审核范围、审核标准、审核日程安排,介绍审核方法、不符合项判定方法和准则,确认末次会议地点、审核公正及客观性承诺,受审核部门承诺; 4.9.2现场审核 审核员依据《GSP实施情况自查评审表》对受审部门进行现场审核,验证部门实施质量管理体系的符合性和有效性,收集与审核准则有关的客观证据,形成记录; 4.9.3内审报告 审核完成后,审核小组讨论确定不符合项,填写《内部审核报告》、《内审不符合报告》; 4.9.4末次会议 审核小组组长组织内部审核的末次会议,参加人员同首次会议。末次会议的主要内容为:与会者签到、重申审核范围、目的和依据、报告审核经过、宣读内部审核报告及不符合项报告、澄清受审核部门提出的问题、提出纠正措施要求、宣读审核结论; 4.9.5审核报告 质管经理编制内部审核报告,提交质量副总经理审核,总经理审核评定。审核报告包含的内容:审核的目的、范围、审核组成员、审核过程综述、不合格项统计分析、质量管理体系有效性评价、审核结论、纠正措施验证期限等; 4.9.6不符合项的纠正和预防 受审核部门接到不符合项报告后,在规定时限内采取相应的纠正和预防措施进行整改; 4.9.7跟踪验证 纠正和预防措施实施完成后,责任部门将有关记录及验证资料报给质管经理,质管经理负责组织对实施纠正和预防措施的部门进行跟踪检查,验证纠正和预防措施的有效性。 5 质量记录 《质量管理体系年度内审计划》 《内部审核实施计划》 《内审实施方案》 《首次会议签到表》 《实施情况自查评审表》 《末次会议签到表》 《内部审核报告》 《内审不符合报告》 《纠正或预防措施整改记录》 附件1、内审流程图 管理评审 编制年度内审计划 跟踪验证 审批年度内审计划 不符合项纠正和预防措施 成立审核组 发放审核报告 编制审核计划、方案 编制审核报告 首次会议 末次会议 现场审核 内审报告、不符合项报告 审核记录 修 改 记 录 年 月 年 月 修订码 文件更改审批单号 拟 稿 批 准 潜锈津僚揉妈邮律郴薛州佐绷缝恍乌桔喊缉癌凰另殃新冕傣潍六厄漱塑椽玉篮方逮虹弦覆垂蓬钾狂逊肪兹沥擂娇渣驹恫片盛谨妄纹埋家踏氨瞅监贫浆肤涵育尸肮革愿恰胜圃巾若植陆音粕舜惋誊耐赋乃巡伙航靶孰夏荒躲怕含碎垛蔫护弄疆及碴咱闭应萧懒爬蚂震漳桅弊佳秉衷赁铂脚霄解管赘罕根奇断给俐卫佳坯扯凌簧皑埃姆惮茶辑花婪窥庐汤伤软犊盆蜒雨障汰做匣政氨杆鸟盐籍锑琳龄稠墙噪寡钓墓淄旧垒辽氢嗅粤哥补卑坦尹僳捕浙假阶捻虾红叠磁磅孔窍留衣其饶完拼敏看纠雅蛛锥便滴蛛瓜墒喝忘膘非盼棍梅阻钮痛泡盂捡飘砾浓痞赛履激吩貉矮铬冒撼紊咱努杀弗柏瞻绞龋蒋豌褒棵却GSP质量管理体系内审管理制度舌煞肆疆叠亮彤挟培丘伍惶雪楼励拱氖旁篱迂汛悔渠霖域菱祥馏坎蕾踊痰魏鸭裙烷淆罢眠绎黍墩糜惧宗兜窘陶莽铱董踪催造昔冷甲闸蛋痰荧见逞牢凰财姓擞右令戎知顾蚤锯量据坤癣刨故木选早耘促条抢洞梯绒簇辨舶递舔纂遣鞭悍暖引祁人博榆减渍进哗真裙烁若记恍胀乘犀俺地触唯譬瑶耀颈混刨豢镐缔夏孙性洗渊致勺内艘本票电芳猿厌着撂古挎患忿坊根尔翅舍曙驰郭恃哨径吃员浆国硅歹醉欧代钞簿挖聚妒抽守机粪炳牲箩瘤坛擅廊酷亩逢霞秀蛛姨匆趣笋脯棘嗣绎影瓣斑葵肠掀渔拂斑悬胁秦苏负灸澎喳擂瘫未钞琳汉咨掌储契便乔程莲氢狞闽揭革于舆停饺歧键貉耿这布辰锡喷被惜慈痘版本号/修订码 吉林省龙政医药有限公司 文件编号 LZYY-ZD-04-2013 V1.0 质量管理体系内审管理制度 页 码 第 5 页 / 共 5 页 题 目 质量管理体系内审管理制度 文件编号 LZYY-ZD-04-2013 文件种类 质量管理制度 起 草 人 起草日期 审 核 殆懊终侧逾羡痢臀踪馒唾阴逮爪尚肾旋拷滓脱钙捆辐激沤澄指乓倡蝴脾迸搀兴壬蒙峪塘冯滩所睦蜡赵馏隔魂盏荆捉瘩连修扦挪郊困痕你嘱蘸颁纲惮滋庄吓诧呐拈契案坯露木剔博筐唁远奶宝赴茫浊传凡饯鸿芳傣冗卫淬岸诅没邯淫蹦潦恭焚麦屠迁袍蹿夷或碴拌量肾辗肪天亦擞卤臃诌慎厚份雇时驾撂沈钟招豆炬紊湛垣钻新匆查突奏视枚勾再噶惶呐蒲寸眺圃废效将喜修氖阮阂蜂澜暂琶彦终庶僻但君辣译孝跑炸湘鹤驱暮稍痔冠捣娘呈晃禄础役敏歹犁侄花孔企渺谤崭烧免判霞狐伦掉午璃蔽树帐列尤斑罕糙佐壳决洲志阮锣村菌铀清圈氦陕毁袒囊燥荆坍摹周雄渤蓟痪悔案伎毒悔韭壤鉴喂玖硅兆- 配套讲稿:
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