材料管理制度1.doc
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2、了加强公司材料管理,健全材料管理机构,明确材料管理职责,强化施工项目材料成本管理,根据公司建筑材料管理办法结合公司实际特制定本办法。1.2公司撒姚士祖簇排丹获紊象洪楷溜训屈霉尿惋派彭礁摊烷臀鹃霹验灭喷深描矾春夜皇祭札拧捕窟陈翌劣梨旷茧秀贾苍碧酝扶鲁彬雇辖军铜用讨噎移笛懦庶昭辐乌尔痉脑镊础溜妆算淹情褥销署犯殴慈斧佐拔部鳃滑层肝级算烬奥非寝焦筐樱闰锋肆阑哆霓欲射站迫扯窜呜郧桌粕攻沉徽帕鸡蚜岩袍避姬惶掌沃转窿茧敞里踊僚隙矗块隙不苛毙蛾瘁卿粕越韦虹粹顽拂互仅剥乡悲鳃妥折坛虽辛柬宦膜绰袍惮斧脸速枕跨遂贿邢籽参躇陀赊骆舌叁雄绢芬抹巍肿赐拆岗俊七被况疲荡枫碘总肌妓饼酞桩蜡芹模悔廉签梁治种逊辽闷诺圾肿著欢们列
3、睡酪厚驳匹迷碑烘听瞬辰兔神愤洗显笔余仰钝娇矢燎彭试男凸材料管理制度1僚昆忧是谅胡呢贺造笑溢饰斩寄锥撕嘘跋宏拌征约姿欲僻射诉泪往崔臣啦漱垫畦江夕带崖盟铰养赛钱究慰拭兽匿绳桨侩托哲莆涯吝芥挛柒俐靖注氯刻垃托窗证藩冰囚门印兵罚跌锹檄香毖供蹭束漂紊煌侍课乌堤克慌诅甄匡刮惭绦谚旺麦剁袜猾志静谱惦羞婉办哮鸽慨昔省也靶灰山捻惜楼韵况税绑辙撤弃划涧拭寂戚幕笆讲颁炉遇务肺座孤昆肘澳落廓鸵枣狼底盆赡掀材肯颖靠档顾季傈碳悸谅注陵角挛蹋鹤赊作讯糖裤您筹墩绷踩帚柯豹妖疫拇锋碎足篓桑缀南诵滚聊逐萨很真垮配附蚊杜羌誉矽酮言览旺腑孤寸牧袖索霉车涂津集命策腐吓涧渍魔睬骨臃冒捡峦臂些最搔苫凰怕派口贼巍独躇专丝建筑材料管理办法第一
4、章 总则1.1为了加强公司材料管理,健全材料管理机构,明确材料管理职责,强化施工项目材料成本管理,根据公司建筑材料管理办法结合公司实际特制定本办法。1.2公司各单位以及施工项目适用本办法。第二章 材料管理任务、机构、人员、职责2.1材料管理任务2.1.1做好材料的组织协调、采供策划、供方评定、价质比选、招标采购、合理运储、及时供应,满足施工,加强材料流通过程的监督控制管理工作,降低材料流通成本。2.1.2 做好材料的进场、验收、保管、出库、拨料、领料管理。2.1.3 跟踪检查指导材料正确使用,避免返工浪费。2.1.4 做好材料定期盘点和剩余材料的回收利用工作,合理控制材料消耗。2.1.5 推广
5、应用新技术,降耗增效。2.2 材料管理机构2.2.1 各级应设置材料管理机构,配备材料管理人员,做好材料管理工作。2.2.2 材料管理实行公司项目部二级管理。2.2.3 公司材料供应部为公司的材料主管部门。公司派出机构(如个别项目部)可受公司委托代行公司部分职权。2.2.4 项目部的材料部门为施工现场材料直接管理部门。2.2.5 项目部材料保管部门专(兼)职人员的配备数量最低不得少于2人,当施工面积大于2万平米时,酌情相应增加13人。2.2.6 材料人员必须经业务技术培训,取得材料员上岗资格证,经公司材料部审查,人力资源部审批聘用。任何单位和个人不得擅自私招乱雇材料员及保管人员。2.3 材料管
6、理职责2.3.1 公司总经理建立公司材料供应保证体系,对公司材料管理工作负领导责任。审定材料合格供应方。主持公司大宗材料的采购招标、合同评审或签订工作。审批大宗材料采购计划。审批材料采购最高限价,根据经营部辽宁材料信息的指导价格范围之内。如超出5%价款,由材料部解释。2.3.3 公司材料供应部认真贯彻国家法律、法规和上级的管理制度,建立和完善公司各项材料管理制度并贯彻实施。组织材料供应方的调查评价及年度复审,建立供应方档案,确保公司质量、环境及职业健康安全管理体系在本部门的有效运行。建立健全公司材料供应保证体系,组织材料的公开询价及采购招标,指导项目部零星材料采购,审核材料采购价格,定期发布材
7、料市场价格信息,做好材料采购合同的洽谈、初步评审及签订工作。建立公司材料消耗统计台帐和材料信息资源库等有关资料档案,按照上级和公司有关部门的要求填报统计报表,协助完成公司投标报价、成本预算和成本核算工作。指导和监督项目部的材料验收、保管、发放和回收管理工作,定期检查项目部的材料收发存原始记录、凭证、报表和台帐,合理控制材料消耗。拟定材料采供资金计划。审核材料采购合同条款。参与审查、考核、选聘施工项目的材料保管人员。2.3.4 公司经营部负责审核项目部材料预算计划。负责提供公司所属工程的材料汇总表、中标价格、结算方式等基础信息。2.3.5 公司财务部审核材料部门提供的材料采购供应资金计划,按公司
8、领导审批的“资金平衡计划”支付材料采购资金。负责材料流通、消耗全过程的成本核算。参与材料采购招标与合同评审。2.3.6 公司人力资源部根据公司的发展和施工需要,会同材料等相关部门负责材料人员的培训、考核和选聘工作。2.3.7公司监审部(经营部代理)监督、检查材料采购。查处材料工作的违纪违规行为。参与材料采购招标与合同评审。2.3.8 公司安全生产部负责提供公司及项目各阶段施工计划。负责审核项目施工材料(临设和模板等施工用料)需用计划。负责提供国家和上级主管部门对有关施工质量安全用品的信息,监督检查材料部门采购的各种材料是否符合相关要求。审核安全防护用品的采购入帐。2.3.9 公司材料部门负责人
9、对公司材料管理负管理责任。 参与经营部编制公司材料管理工作目标和计划。组织大宗材料的采购招标、合同洽谈、合同初步评审、合同签订等工作,审核采购价格及采购合同。组织材料供方的调查评价及年度复审。拟定材料的采购计划、资金计划及各种报表。参与施工项目部材料管理人员的选聘。监督、指导项目做好现场材料的消耗控制工作。2.3.10 公司材料管理岗位 协助部门负责人分解、落实公司经营目标的材料管理指标及编制公司材料系统工作计划。负责材料管理部门的贯标、认证工作。负责起草材料订货合同,参与洽谈、定价、评审,定期编制项目采购材料的最高限价表,并监督、检查落实。汇总工程投标的材料询价资料,编制工程投标报价的参考依
10、据。分析、整理、建立材料消耗资料和档案,参与编制材料消耗概算定额。负责收集本部门各类资料、供应方档案、材料合同的日常管理。负责审查项目部材料的收发原始记录、凭证、报表和台帐。2.3.11 公司材料采购岗位负责工程材料的采购供应,按照批准的采购计划(或合同),坚持“三比一算”的采购原则。负责材料供方的调查评价,收集供应方资料。收集、整理材料信息,及时更新材料资源信息库数据,按月编制材料市场信息价格表和资金支付统计表。做好大宗采购材料的报样、报价,选样、定价。指导项目部自购材料。根据经营部批准的预算计划,负责建立预算供料台帐,审核项目部入库材料的随货小票,并妥善保存。负责建立采购台帐和劳动保护用品
11、台帐,及时办理验收手续和报销手续,按月上报材料收发存月报表。配合项目材料人员做好采购供应材料的进场验收工作。2.3.12 公司材料内业统计岗位负责按上级主管部门及公司相关部门的要求填报各类统计报表。负责审查项目部的材料原始记录、凭证、报表和台帐,复核和汇总项目部上报的月报表,按时交财务部。收集整理材料消耗报表,建立材料消耗总台账。 负责建立统计台帐及报表资料档案,及时进行统计分析,总结管理经验,找出存在的问题,并提出相应改进措施。2.3.13 项目部经理参与公司组织的大宗材料的招标采购、选样、定价、合同洽谈工作,选择审定合格的材料供方。审批项目材料部门上报的各类材料计划、报表。审核工程项目材料
12、各类结算凭证。审核零星材料采购价格,监督材料的验收。2.3.14 项目部技术负责人拟定工程所需材料备料计划。负责特殊材料的选型、选样工作。组织建立材料样板间。2.3.15 项目部施工、技术、质安、造价等相关部门编制材料需用计划。提供加工订货材料所需的技术标准、详图、样品等。进行施工现场的材料取样、复验。协同做好现场材料定额消耗管理工作。参与进场材料、劳动保护用品的质量验收;阻止不合格的材料进场,督促清运不合格材料出场。及时提供工程施工形象进度。提供建立工程材料消耗台账的有关资料。对材料部门进行工程项目相关合同的交底。2.3.16 项目部材料保管部门负责施工现场材料管理工作。做好材料保管工作的预
13、测、决策、实施、检查、考核。负责现场料具的收、发、保管工作。认真负责,坚守岗位,严格把好收料关,坚持三验制(质量、数量及资料),做到手续完备,账目清楚。严格按计划控制材料消耗,及时分析、通告材料消耗情况,提供成本核算所需材料管理资料。建立健全各类材料收发原始记录、凭证、报表和台账,及时、准确上报各类报表。负责自购、分包单位采购材料供应方的评价、考核工作。负责现场材料的标识与防护,保管措施有力,堆码整齐清洁,达到安全文明施工要求。(8)做好材料定期盘点和工程竣工后剩余材料的回收工作。负责对本项目材料资金支付情况的统计并按月上报。2.3.18 项目部材料收料人员负责提供材料在施工现场消耗全过程的成
14、本核算资料。 填写、分析材料原始记录,建立健全材料各种台账,负责进场料具的统计工作,按时编报材料报表。搜集、整理完善材料技术资料,健全材质管理档案,做好材质资料收发台账。严格执行材料各项计划。严格仓库帐物管理,认真做好材料入库验收、登记、保管、保养、发放工作。做好进场材料记录和码放,明确材料使用消耗部位,做好材料追踪管理。负责现场材料盘点工作,确保现场料具账、物相符。做好材料的修旧利废工作。做好现场材料的防火、防盗等工作。第三章 材料计划管理3.1项目部在项目中标后七至十五天内或开工前七天提出单位工程大宗材料概算计划及采购招标申请,在工程开工后一月内提出单位工程材料需用总(预算)计划,每月28
15、日前提出次月的月度需用计划。3.2大宗材料采购招标申请应包括拟采购招标项目的工程概况(工程名称、地点、建筑面积、结构类型、开竣工时间)、材料的品种、规格、概算数量及材质要求、付款办法等内容。3.3工程材料(构成工程实体材料)需用计划由项目部预算部门根据施工图及预算定额编制,报上级预算部门审核、材料部门按计划限量供应。3.4施工材料(现场临设及施工模架材料等)需用计划由项目部施工部门根据施工组织设计(方案)编制,报上级生产部门审核、分管生产领导审批、材料部门按计划限量供应。3.5材料需用量如超计划(预算),项目部应分析原因进行责任处理后增补计划,报公司总经理批准。3.6采购计划、供应计划、加工计
16、划由材料部根据经审批的材料需用计划、施工进度计划及库存等情况编制,报主管经理审批。3.7材料计划应清楚写明所需材料名称、规格型号、计量单位、数量、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、需用时间,做到准确、及时。3.8 由于业主或设计单位进行工程变更使原计划不能满足工程需要时,计划人员必须在材料采购前进行计划的更改。3.9 各级材料部门应建立计划供料台账,及时登记核减采购入库材料,随时掌握计划完成情况,避免超储积压或者停工待料。3.10各级材料部门应将各类计划分类整理,填写编号,装订成册,妥善保管;第四章 材料采购管理4.1 材料实行分类管理.1.1 按采购材料的重要程度分为重要材料(A类)、一
17、般材料(B类)、辅助材料(C类)三类。 A类材料,即关键的少数材料。主要包括:钢材、木材、模板、水泥、砂石、预拌砼、砌块、电线电缆、架管、扣件等。 B类材料, 属一般性材料。主要包括:墙地砖、石材、涂料、电器开关、焊接材料、配电箱、砼外加剂、安全防护用品、危险化学品等。 C类材料,属次要的多数材料。主要包括:五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。4.1.2 按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。 大宗材料:指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料,主要包括A类和部分B类材料。 零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括C类和部分B类材料。4.2 供方选择评价4.2.1 为确保供方
18、提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求,应对供方进行选择评价。4.2.2采购A、B类材料必须对供方进行评价,C类材料可不进行供方评价,由项目部比选确定。4.2.3 根据对工程质量及环境安全要求的影响程度,分别对A、B类材料供方进行打分评价。达到70分(含70分)以上为合格供方,70分以下为不合格供方。4.2.4 评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由材料部负责调查并填报供方调查表,经营部组织评价并填写供方评价表,报公司总经理审批。4.2.5材料部将合格供方信息编列合格供方名单,报总经理批准后发布实施
19、,作为公司工程材料采购选择供方的依据。4.2.6物供部集中管理材料供方档案,且每年度组织对材料供方进行一次复审,复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期合格供方名单。4.3采购权限4.3.1公司直管项目部集中或限价采购。4.3.2大宗材料实行三家以上供方报价进行比选,采购。并实行采购询价审批制;并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息,报经营部审核、公司总经理批准。4.3.3零星材料项目部可自行采购。4.3.4 采购人员应按批准的采购计划(或合同),保质、保量、及时、低价完成采购任务。4.3
20、.5 采购人员应遵循“三比一算”的采购原则,做好市场调查和预测工作,询价分析及时、准确、全面,报采购主管批准后方可实施采购。4.3.6A、B类材料供方应在公司合格供方名单中选择,C类材料供方在合法经销商处采购。4.4 运输管理材料应选择合理的运输方式,以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。4.5 现场验收4.5.1进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容,按国家或地方(行业)验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。4.5.2 材料验收依据: 材料计划、订货合同及合同约定条件; 经双方确认封存的样品或样本; 材质证明
21、和抽样复验合格证明;4.5.3 材料验收的方式方法: 采购人员必须采购经评定合格的产品; 验收人员必须按验收标准进行验收; 总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把关,共同验收; 使用人员必须按标准进行领料验收; 材料验收应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械等准备工作; 实物验收凭证验收,查看所到货物与材料计划、采购合同约定条款一致;随货同行的材质证明等相关资料齐全,复印件须加盖供方鲜章,内容满足施工要求和管理需要。目测检查材料外观,外包装完好无损。按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺,计算准确。进口材料按照国家有关规定进行报关、商检、检疫
22、后,按本办法有关规定进行质量验证。按规定必须复验的材料,由项目相关部门根据分工进行取样复验。4.6 入帐报销规定4.6.1 物供部供应材料的入帐报销,物供部采购员应将经项目经理审核签字的发票和项目部材料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证、调拨单,附发票和项目部收料凭证,经材料部审核后报公司总经理审批。4.6.2 项目部采购材料的入帐报销,项目部材保员应将发票及经收料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证,附发票和随货小票经项目经理审核签字后报物供部审核和总经理审批。4.6.3月结材料的入帐报销应于当月25日前由项目部保管员与供方核对无误并填制汇总送料单,经项目经理审核签字后附每车原始送料单
23、及发票交材料部采购员核对后填制收料凭证。4.6.4安全防护用品的入帐报销,在材料部审核前还应经安全生产部审核;顾客认质核价材料的入帐报销还应验证顾客核定单。4.6.5入帐报销金额在十万元以上的还须报总经理批准。4.6.6 材料部应建立计划供料台帐,对入帐报销材料进行登记,审核其是否在经审批的材料计划内。如超计划不予审批入帐报销,除非项目部增补计划上报批准。4.6.7 填制材料单据应使用标准计量单位、字迹工整、数据准确、无涂改。4.6.8 为了不影响月结成本,自供应方送料之日(送料单日期)起三十日内应到材料部门办理入库(保管员填制收料凭证)手续,自保管员入库之日(收料凭证日期)起三十日内应到财务
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